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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-19</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA INGRESSI CARRAI E PEDONALI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA - E.F. 2020</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER ALLOGGI APP DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G.  DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE ACM 80 AM21667 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI PER SERVIZIO ASSISTENZA VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI PER SERVIZIO ASSISTENZA VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
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      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI LIBRO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO DI CONTENITORI FRONT LOADER ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, PER LE ESIGENZE DELLA 1^ REGIONE AEREA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ARTICOLI RELIGIOSI PER ESIGENZE DELLA CHIESA DELLA BEATA VERGINE LAURETANA - SACRARIO DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ancora Srl </ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA E  SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ R.A.</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI DI RACCOLTA E  SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO IL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ R.A.</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DENSIMETRO CONTROLLO CARBURANTE IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Anton Paar Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Anton Paar Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SUPERFICIE ANTISCIVOLO PER PALESTRA DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGO S..p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGO S..p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO POLIZZA MULTIRISCHI PER R.C. - 63/161695773 - PER ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGINE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3878880966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSURANSI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ESSICCATORE ARIA E SERBATOIO ARIA COMPRESSA ESIGENZE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1124700541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AVANTRENO VM90  TARGATO AMCC226 UTILIZZATO PER LE OPERAZIONI STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANZONI DI LUIGI MANZONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2340.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2340.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI (KANGOO AM CM408 E FIAT STILO AM CK765)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANZONI DI MANZONI LUIGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANZONI DI MANZONI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>503.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>503.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VM90 TARGATO AMCC226 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANZONI DI MANZONI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANZONI DI MANZONI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1219</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1219</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE DI PASSATOIA PER DISABILI ASSERVENTE LA PORTA SECONDARIA DELLA MENSA UNICA AL FINE DI CONSENTIRE UN CORRETTO DEFLUSSO DEL PERSONALE PARTECIPANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BANFI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2451050138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANFI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7600.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7600.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A2EB5FD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO GRUPPO FRIGO - PAL. 75 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13425.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13425.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO IL CORPO DI GUARDIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2470</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z352FF3FE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE AI FINI DEL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL COVID-19 PRESSO I PG 1-2-3-4 DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6832.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362E6F8FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 3 CONDIZIONATORI PRESSO LE PAL. N. 2/75 DI P.G. DEI SEDIMI DI LINATE E NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9457.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9457.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z552E40397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE N.3 CONDIZIONATORI NON FUNZIONANTI C/O IL 1° RTC DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Betasint S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Betasint S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4951.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4951.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2E048A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE E PULIZIA FILTRI DEGLI IMPIANTI DI  VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE PRESSO VARI SEDIMI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7585.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DEI FILTRI DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE/CLIMATIZZAZIONE AI FINI DEL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEL COVID-19 PRESSO I SEDIMI DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10247.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E.F. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTI MARIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER GROUP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GS IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>639020163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA SEBINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PORTOSOLE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA PERDOTA E RICARAICA GRUPPO FRIGO PAL.75 PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1122.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1122.95</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE FFP3 CON VALVOLA PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1475</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 10000 MASCHERINE CHIRURGICHE MULTISTRATO PER ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SDI SANIFICAZIONE PALAZZINA ALLOGGI ASI E ALLOGGI UFFICIALI SEDIME NOVELLI (COVID 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>165</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PRESSO GRUPPO CC DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6759520965</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>561.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISISNFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6759520965</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6759520965</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6495.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6496.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI PRESSO IL NUCLEO POSTALE  DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO ALLOGGI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE (PROFILASSI ANTIMURINA) E MONITORAGGIO PRESSO IL VILLAGGIO NORD E L'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>INTEVENTI DI SANIFICAZIONE MENSA E CDG NOVELLI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE (PROFILASSI ANTIMURINA) E MONITORAGGIO PRESSO IL C.L.S.P. DEL COMADNO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI SANIFICAZIONE DELLA PALAZZINA 84 PG PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO SUD DI LINATE (ESIGENZE COVID 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI INFERMERIA DI CORPO DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. SEDIME DI LINATE (COVID 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2534.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2534.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SANIFICAZIONE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SANIFICAZIONI MENSE E DEI CORPI DI GUARDIA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA - SEDIMI DI LINATE E NOVELLI ESIGENZA COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6759520965</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6759520965</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4633.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4633.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>843.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1543.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1543.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2E269D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ANELLI DI TENUTA SFOLLAGENTE PER ESIGENZE DELLA COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE - OPERAZIONE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7810040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7810040969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMBILLADIVISE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E2FD96A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SULL'AVIORIFORNITORE AM AI720 IN DOTAZIONE AL LOCALE DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2243570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRASPI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2243570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRASPI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>498.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZEE2CCACAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AUTORIFORNITORE SACIM AM AI720 E AM AI740</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2243570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRASPI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2243570963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRASPI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1748</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1748</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2E504C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4261980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNIVA TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4261980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNIVA TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3136.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z702D1A0C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2887600167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.AC. PROTEZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2887600167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.S.AC. PROTEZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>458.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182D76DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SOLLEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO M.A. DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA ª R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.N. CARRELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11072340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N. CARRELLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42D78DD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SOLLEVATORE MECCANICO O  TARGATO AM63EM IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11072340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N. CARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11072340968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N. CARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8024497867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEPURATORE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canalizzaz. Acque Sollev. Epurazione riordino C.A.S.E.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canalizzaz. Acque Sollev. Epurazione riordino C.A.S.E.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21833.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19848.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F20F2CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEPURATORE V.A. GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canalizzaz. Acque Sollev. Epurazione riordino C.A.S.E.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Canalizzaz. Acque Sollev. Epurazione riordino C.A.S.E.R.  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1098</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432EBD8B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>586100802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carboil S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>586100802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carboil S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z802C334B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KIT CAVO ELETTROCARDIOGRAFO PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32E5C60F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE N.9 FANCOIL PENSILI NON FUNZIONANTI C/O VARI UFFICI DEL SEDIME DI NOVELLI N.2 DI PG AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA VIVIBILITÀ DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8459.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282BDB0A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N°4 CALDAIETTE RESIDENZIALI PRESSO VARIE UNITÀ ABITATIVE NR. VARI DI P.G. DEL SEDIME DI VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E5CD5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE TETTOIA PER RICOVERI AUTOBOTTI CARBURANTI PER IL RIFORNIMENTO DEI VELIVOLI PRESSO L'AUTORIMESSA - PAL. 59 DI P.G. - DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2084600986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA FRANCIACORTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2084600986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPENTERIA FRANCIACORTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32558</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142D86CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO PAL 3 PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4453390157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4453390157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRIER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3139.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3139.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192DFE51A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA SU DUCATO TARGATO AMCK888 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI - OPERAZIONE TRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2709.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2709.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42F0070B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA SU T.DAILY TARGATO AMAK429 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982DE7F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DOBLO' TARGATO AMCC970 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI SAS DI BAGNULO DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3335840967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA TORRICELLI SAS DI BAGNULO DARIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2241.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2241.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222E2D887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO COMPRESSORE E SERBATOIO ARIA PER ESIGENZE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8456110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI COMPRESSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8456110157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEI COMPRESSORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1894</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1894</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812DEE4CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DEL PNEUMATICO S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>309530376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL PNEUMATICO S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3373.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3373.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032E1646B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA CREAZIONE DI PAVIMENTO GOMMATO NELLE AREE DEDICATE AGLI ESERCIZI ISOTONICI ED AEROBICI PRESSO LA PALESTRA DEL SEDIME DI LINATE - OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1971050065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEI ECO-SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1971050065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEI ECO-SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z562C33334</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPIANAMENTO E PULIZIA ARENILE DA DETRITI E MATERIALE VARIO PRESSO NR. 39 DI P.G. DEL SEDIME DI DISTACCAMENTO C.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CVGCLD68A26E290G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVIGLIA CLAUDIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVGCLD68A26E290G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVIGLIA CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE 100 TAMPONI FARINGEO SARS-COV-19 PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9559270153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Medico Polispecialistico AIECS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9559270153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Medico Polispecialistico AIECS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RIPRISTINO COMPONENTISTICHE CT AMMALORATE IMPRESCINDIBILI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA PALAZZINA DENOMINATA "BOREA" N.62 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4626.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4626.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO LINEE AMMALORATE IMPRESCINDIBILI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - RISCALDAMENTO DEL COMPENDIO DI NOVELLI N.3 - 4 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15004.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15004.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442EE1495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE ED IMPROCRASTINABILE DI RIPARAZIONE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  PAL. 54 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI A SUPPORTO DELL'AVIAZIONE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6769.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6769.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62DEC564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER NUOVA LINEA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PAL.52 PG SEDIME LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2941.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2941.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352DFF76F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DESTINATO ALLA SOSTITUZIONE DI QUELLO VETUSTO PRESSO L' I.M.A.S. NR. 2 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE/IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI, FERRARI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3938</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3938</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SEDUTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6972480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Congrarredo S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6972480153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Congrarredo S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>606</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO IL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ R.A. ED ENTI COUBICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3821.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3821.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B2D78EF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8725740966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F2 ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7645860961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.RI.MI ASSOCIATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>724230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4888.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4888.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA42DED7AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN FUNZIONE ELEVATORE PALAZZINA NR. 2 DI P.G. DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL CONTRATTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RIGUARDANTI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' ASCENSORE PAL. 64 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE AI FINI DELLA PRESERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA E SICUREZZA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELLA PALAZZINA N. 2 E 3  DI P.G. SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4580</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE EDILE ALLOGGI PAL 18 PG CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI E RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>1403200114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI E RESTAURI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1507.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1507.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12070.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12070.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AERONAUTICO DI DOBBIACO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5080.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5080.66</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL 7° SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5029.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5029.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE TRUPPA DELLA C.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>668.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>668.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO SUPPORTO METEO DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>754.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>754.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792E18825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1257.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1257.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE CIVILE DELLA C.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>502.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>502.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER NOQ DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882D9CDAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER NUCLEO SUPPORTO METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE CIVILE DELLA COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO -MILANO LINATE-.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12573.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2EB1E49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI 100 TESTS PER DETERMINAZIONE 7 DROGHE CON B/CODE PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62E5C3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER SARS-COV-19 PER ESIGENZE DLLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>941660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>941660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>184.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>184.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2D32442C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE PER VARI MEZZI C.L.S.A CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1467250112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEGO RICAMBI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1467250112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEGO RICAMBI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.049</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>747.049</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>	Z562E1CE88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DEL LABORATORIO ANALISI DELL'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE N.2 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE E DEL CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1116.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1116.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792E35FC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZE DELLA SEZ. E.A.D. DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1034.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162E1BFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISTRUGGIDOCUMENTI PER ESIGENZE DELL'UFFICIO OPERAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822C61888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>941.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>941.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62F46619</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISTRUGGIDOCUMENTI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>941.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2E270C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE T.L.C. PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02942020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02942020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2746.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2746.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2E9CED6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI PULIZIA E SVUOTAMENTO NUM 3 FOSSE BIO CER 20.03.04 DELLA NUM 0 DI PG DELLA 115 SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI RR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRCDVD68C11I480P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLIGURIA ONDA BLU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRCDVD68C11I480P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLIGURIA ONDA BLU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462DA87D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SERBATOI IN DOTAZIONE AL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1118.03278688525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2E5C3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SERBATOIO A GASOLIO INTERRATO DA 5 MC. UBICATO NEI PRESSI DELLA PALAZZINA DENOMINATA "VILLETTA DEL COMANDANTE" N. 70 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE, AI FINI DELLA MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 152/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMEDIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7724</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7724</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2E07618</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE TETTO DELLA PAL. UFFICI DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI - PAL. N. 49 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10080190969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDIMA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10080190969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILDIMA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LETTINI PER VISITE MEDICHE PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMEDICALI S.n.c.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER IL MINUTO MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI ED IMMOBILI DELLA 115^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELEASSERVITI ALL'ASSISTENZA TRAFFICO AEREO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARATI IN DOTAZIONE ALLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE OPERATIVE DEI NUCLEO RADAR/TLC/GG.EE. DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADA REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>685.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>685.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO (PG 18/6 E 18/7 PADDEL E POLIVALENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BENZINA DA AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6703.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6703.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>17401.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL C.L.S.P. (GYM LAB)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1563.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1563.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z432E0866F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BENZINA SENZA PIOMBO PER ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA TRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G.. DELLA 1ª R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3541.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3541.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2C16FFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARBURANTE DA TRAZIONE PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5647.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5647.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER ESIGENZE DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2619.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2619.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA72FC202C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL C.L.S.P. (GYMLAB)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1475.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22D36D89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DI CARBURANTE DA TRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3943.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3943.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA TRAZIONE PR LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4022.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4022.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C2C7388D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICE DULEVO AM BN205 IN DOTAZIONE AL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1 R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279280966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>903.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z422F06B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SPAZZOLE PER SPAZZATRICE AMBN328 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279280966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PREVENZIONE INFORTUNI DOMESTICI: LAVORO URGENTE DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PAVIMENTO SOGGIORNO PRESSO L'ALLOGGIO AMI 0748 AL 3° PIANO DELLA PALAZZINA NUM 84 DI PG DEL VILLAGGIO AZZURRO DEL AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4748</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4748</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z392DFE000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DELLA TRATTA FOGNARIA DELLE ACQUE METEORICHE NELLA ZONA DEGLI UFFICI E MAGAZZINI M.A. NR. 0 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2E387E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI BAGNI SITUATI AL 2° PIANO DEL PALAZZO DEGLI UFFICI N° 2 DI P.G. DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA AI FINI DEL MATENIMENTO DEL NECESSARIO LIVELLO DI IGIENE E DECORO NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11834.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11834.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E2DFED1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E RIPRISTINO PARETE INTERNA DEL FABBRICATO DENOMINATO BAR-RISTORANTE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7234.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7234.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA2DE9896</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI ULTIMAZIONE SCAVO CAVIDOTTO PER INSTALLAZIONE POZZETTI E CORRUGATI C/O AREA TLC - PAL. N. 0 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42E38956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE (IMAS) N. 2 DI PG DEL COMPENDIO DELL'AEROPORTO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21681.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21681.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3228DBA00</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI ANTICADUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEI BALCONI DI VARIE PALAZZINE DEL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESAEDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESAEDILE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5027</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5027</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z022CED3D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CAMBIO DEL DUCATO AM BN187 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI (OPERAZIONE STRADE SICURE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>674.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>674.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z222DFEE64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 TARGATA AMCL210 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>755.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>755.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522B9C531</cig>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MOTORE FIAT STRADA AM CL065 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT BRAVO AMCL351 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI GADDA SNC DI GIUSEPPE E ANGELO GADDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>652.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>652.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO "SOCCORSO STRADALE" TARGATO AM 21157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2425.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE F. PUNTO AM CR368 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>583.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOBUS LEGGERO AM CC281 PER ESIGENZE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>791.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92CF7711</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIAT MAREA AMBM710 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>412.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARATI  IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FCF FOTOCINEFORNITURE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00840970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCF FOTOCINEFORNITURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1521.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1521.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL LOCALE NUCLEO AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCF FOTOCINEFORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCF FOTOCINEFORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>613.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>613.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>787310649A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI  PER LA CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA - 1 SEMESTRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9607.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9607.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8355620BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12081260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIAGAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3117650139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>684310137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTI MARIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6285370968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTOSOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGPP62L29C581L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMAEUROTERMO DI PIRILLI Geom Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3244.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3244.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262CC040D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'O.C. PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA PAL. 78 DI P.G. DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2C6EF9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'O.C. DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPANTI TERMICI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7606.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7606.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362E38980</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO DELLE LINEE BAGNI UOMO / DONNA AL FINE DEL RIPRISTINO DEI SERVIZI IGIENICI CON NUOVE LINEE A VISTA, PRESSO LA PALAZZINA ALLOGGI "AQUILA" N° 76 DI P.G. DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2280</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA DI N.7 IMPIANTI GAS/IDRICO A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI FINALIZZATO AL RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELL'ABILITA' C/O VARI ALLOGGI DEL VILLAGGIO AZZURRO SUD DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DELLA PALAZZINA ALLOGGI UFFICIALI  DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16234.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16234.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO ABITABILITA' DELL'ALLOGGIO AMI718 - PAL. 70 DI P.G. - DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE ALL'O.C. DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -  SOSTITUZIONE DI N.1 POMPA DI CIRCOLAZIONE AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTO TERMICO C/O NR. 2 DI P.G. DEL SEDIME DI IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE IMPIANTI TERMICI AMMALORATI AL FINE DI GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI C/O LA PALAZZINA DENOMINATA "DRAGO" N.54 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4505.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4505.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N° 3 CALDAIETTE PRESSO VARFIE UNITA' ABITATIVE DEL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE COMPONENETI AMMALORATI PRESSO DIVERSE PALAZZINE PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4360</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREE VERDI SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9028.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9028.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5326ACDF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19155.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19155.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ADIACENTI LE LINEE DI VOLO - PAL. 75 DI P.G. - DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2460</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA2DFE16F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMONDA DEL SECCUME PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI (D.LGS 81/08) PRESSO IL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9893.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9893.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2E91C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'IMPIANTO ESTINZIONE A GAS INERTI E RILEVAZIONE FUMI DELLA TORRE RADAR DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>981</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>981</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2928DB989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z682E4C5F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA MESSA A NORMA E IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI MT DEL COMPENDIO DI NOVELLI UBICATI PRESSO PRESSO LA PALAZZINA ALLOGGI SOTTUFFICIALI N° 3 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXYELETTROIMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXYELETTROIMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARREDI A COMPLETAMENTO PRECEDENTE FORNITURA PER ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMABTTIMENTO DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2021-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ORDINARIO PER ESIGENZE DELLA SUPERVIP DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ REGIONE AEREA - OPERAZIONE STRADE SICURE - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SGABELLI PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4059</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST DI REPARTO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D`AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TUTE GINNICHE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CREST DI REPARTO SCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>231</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>268.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GADGETS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>557.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI POLO E T-SHIRTS PER IL BENESSERE DEL PERSONALE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>505.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N° 317 CAPPELLINI A ZUCCOTTO BLU CON RICAMO PER BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST DI REPARTO PER LE ESIGENZE DEL 7° S.T.D. DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>402.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>402.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DI GADGETS PER LE ESIGENZE DEL 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1111.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CREST DI REPARTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI TUTE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 30 CREST PERSONALIZZATI E NR. 12 FERMACARTE PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>663.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI ANTIEPATITE A E ANTIPOLIO PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>340.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ALIENAZIONE RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRESSO IL C.L.S.A DI CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Golfo Due SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Golfo Due SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6631.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6631.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA PRESSO DISTACCAMENTO AM E 115 SRR DI CAPO MELE -  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>22736.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE DISTACCAMENTO CAPO MELE - GENNAIO- MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6551.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI VARI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE PRESSO LA PALAZZINA 1° RTC N. 78 DI PG AI FINI  DELL'ADEGUAMENTO A NORMA E LA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/08</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8982.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8982.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO SERVIZI  IGIENICI PRESSO N° 2 APPARTAMENTI - PAL. 72-105 - AL FINE DELLA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELL D.LGS 81/08 E DELL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI MURARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13607.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA CANNA FUMARIA DELLA PALAZZINA ALLOGGI BOREA - PAL. N. 62 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4951.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEL BAGNO DELL'ALLOGGIO AMI 0727 UBICATO PRESSO LA PALAZZINA N. 72 DI PG DEL VILLAGGIO AZZURRO NORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD2DEEE7F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO ZANZARIERE E VENEZIANE  PRESSO VARI UFFICI DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO PRESSO IL P.R. DI PESCHIERA BORROMEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA  DEL CORNICIONE DEL CORTILE INTERNO "ACQUARIO" DEL PALAZZO UFFICI - PAL. N° 2 DI P.G. - DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2EE0BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E TRASFORMAZIONE MEDIANTE ADEGUAMENTO A NORMA ALLOGGIO APP - PAL. 76 DI P.G. - SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7724.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7724.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2BDB646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI PONTEGGIO INCLUSO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PER RIPRISTINO PERDITA IDRICA PRESSO LA PAL. ALLOGGI UFFICIALI N. 1 DI PG DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2E74D7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS 81/08 DEI LOCALI DEL CORPO DI GUARDIA N.60 DI PG DEL COMPENDIO DELL'AEROPORTO DI LINATE, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI E N.2 MANIGLIONI ANTIPANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Servizi Sicurezza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Servizi Sicurezza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12121.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12121.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF02C6D504</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DEL NUCLEO AUDIOVISIVI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12BDB9BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2BDBA5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA A4 PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7922090969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hartex Group S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522DF3255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CALDAIE A CONDENSAZIONE PRESSO GLI ALLOGGI PMF AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO E DELLA MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 ALLOGGI - PAL. 83-89-90-91-92-94 DI P.G. - SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA 2C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA 2C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25183.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25183.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02EA6D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO DI CLIMATIZZATORI INVERTER A POMPA DI CALORE SOSTITUZIONE CENTRALI TERMICHE AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA VIVIBILITÀ DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO C/O VARI UFFICI DEL DISTACCAMENTO DI CAPO MELE N.PG 28-6-22-14-25 (ANDORA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>539530048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>539530048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3105</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3105</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912F4A640</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CLIMATIZZATORI MONOSPLIT IN POMPA DI CALORE PER ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>539530048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>539530048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCENTRO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6277.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6281A097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL COMNADO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^R.A. ED ENTI COUBICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13005730158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTERMICA GENERALE SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2B9B7C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E TOVAGLIATO DI CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2265930517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IL CICLONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2265930517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IL CICLONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492EB774A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORNICIONE  PAL. 39 - 8 DI P.G. DEL SEDIME DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE RANDAZZO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE RANDAZZO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722E38806</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL TETTO DEL MAGAZZINO DEI GRUPPI ELETTROGENI N° 17 DI PG DEL COMPENDIO DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE RANDAZZO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE RANDAZZO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI PER ENTI/REPARTI DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 6000 MASCHERINE MONOUSO TRE VELI PER LE EGIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA (COVID-19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>1891240382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INMM SRL US</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1891240382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INMM SRL US</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4749.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4749.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR 500 MASCHERINE CHIRURGICHE E DI NR 200 MASCHERINE FFPP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1891240382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INMM SRL US</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1891240382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INMM SRL US</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE VENTENNALE ISOLI PLE AMAK473 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>202970281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2928</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER AUTOCARRO AM 21157 PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>202970281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>202970281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANTENIMENTO A NUMERO DOTAZIONI E MEZZI T.L.C. DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7429110153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italdata</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7429110153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italdata</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE A SUPPORTO DELL'ALLESTIMENTO DEL DRIVE THROUGH REALIZZATO PRESSO IL C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10125420157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFLASH S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10125420157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFLASH S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9182.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>51570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>51570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA PETROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1844.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE DI GASOLIO DA TRAZIONE E DI BENZINA SENZA PIOMBO PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>51570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Petroli S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>51570893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Petroli S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1754.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI COLONNINE SEGNAPERCORSO E GAZZEBO PER PER PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3996910240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IWIRD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3996910240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IWIRD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1906.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1594.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO  DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE PER LE ESIGENZE DEL C.F.C. RIFERITO AL PERIIODO GIUGNO-SETTEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>597.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>448.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD8246CF48</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9803.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9803.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 2 CUFFIE INTERFONICHE E N° 1 COSCIALE PER IPAD PER ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05848910013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>826</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MANICHE A VENTO PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05848910013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE PER MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IN DOTAZIONE ALLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2273100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA BATTERIA S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2273100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASA DELLA BATTERIA S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 500 MASCHERE FFP2 SENZA FILTRO ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO (COVID 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI LIBRO PER LE ESIGENZE DI ENTI/REPARTI DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17982.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI DI BUONI FELTRINELLI PER LE ESIGENZE DI VARI ENTI DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8515.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8515.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2F2047E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI FELTRINELLI PER ESIGENZE DI ENTI/REPARTI DISLOCATI SUL SEDIME DEL COMANDO AEROORTO/Q.G. DELLA 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7528.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI FELTRINELLI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2536.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2536.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI LIBRO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF52DF595D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICO-SANITARIA - PAL. N. 0 DI P.G. DEL SEDIME DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSNNA70L65L219Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Goccia di Manassero Anna</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSNNA70L65L219Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Goccia di Manassero Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34214.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34214.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282E4C948</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA URGENTE E LAVORI DI POSA IN OPERA DI SISTEMA DI POMPE PER ASPIRAZIONE E TRATTAMENTO DELLE ACQUE IN USCITA DALLA CISTERNA DA ASSOCIARE AL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO DI BASE. NR. 0 DI PG DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA - SEDIME</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNSNNA70L65L219Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Goccia di Manassero Anna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNSNNA70L65L219Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Goccia di Manassero Anna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7956422723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO ABITATIVO DENOMINATO VILLAGGIO AZZURRO A.M. NORD E SUD DI LINATE E ALLOGGI IN PIAZZA NOVELLI N° 1 MILANO PERIODO SETTEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04525040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MODERNISSIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04525040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MODERNISSIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59842.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59842.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z132FEA797</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI ED IMPROCRASTINABILI DI DISOSTRUZIONE VASCHE RACCOLTE LIQUAMI DEL DEPURATORE E DEL SEDIME, N.61 E 0 DI PG AL FINE DI RIPRISTINARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1967.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A281490B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E SPURGO FOGNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8529.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8529.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ATTIVITA' DI SPURGO CON TRASPORTO DELLE RELATIVE ACQUE E LIQUAMI PRESSO LA PG 0 DEL CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3882.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3882.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTI E SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE CIVILI PER LE ESIGENZE DELLA PAL. 72 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E NOLEGGIO EFFETTI LETTERECCI, TOVAGLIATO E DI CASERMAGGIO GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7166.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2259.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA  E NOLEGGIO EFFETI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2527.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2527.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z002CD4E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO E SANIFICAZIONE INDUMENTI TECNICI PLOTONE OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z102DC0176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 250 FLACONI DA ML. 1000 DI GEL IGIENE MANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1622941209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATOTI ALAN JEY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1622941209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATOTI ALAN JEY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BANCO SELF SERVICE MOBILE CON RUOTE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5282230720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADISA S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5282230720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADISA S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5940</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382D9C8C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD PER CFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02D9B3CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO N. 2 MANIGLIONI ANTIPANICO PAL 78 PG LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92D296D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3548510969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2520240983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FIRE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7108690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6285370968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PORTOSOLE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2674740184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTECTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3487470134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE AND ENGEENERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2573.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2573.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z022D9B554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI  E DI CASERMAGGIO CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA TROIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA TROIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z262E5F5BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SANIFICAZIONE INDUMENTI IN DOTAZIONE DI REPARTO PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>791350192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>13 Ponti di Valcarenghi F.lli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>791350192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>13 Ponti di Valcarenghi F.lli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2D9CDEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD PER CFC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>6742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ELETTRODI PER ELETTROCARDIOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER RIMODERNAMENTO DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13124.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER ESIGENZA COVID DELLA LOCALE  INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.S.E. Medical Shop Equipment S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4551.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4551.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MINIESCAVATORE HINOWA DM15S IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>961640182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.R.E.A. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1288</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PREVENTIVO AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEVE COME DA DIRETTIVA POP-OPS - 003/12 DA IMPIEGARE IN TUTTI I SEDIMI DEL COMANDO AEROPORTO/QG 1RA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1047.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI A.M. PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Malegori Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7615670150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Malegori Sistemi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>751</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>751</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ARMADIO DI STOCCAGGIO PER PRODOTTI INFIAMMABILI E SUPPORTO ALL'AVIAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA SISTEMA DI RIFORNIMENTO GRIFUS IN DOTAZIONE AL DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELLA FANFARA DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GROMRA75C25H037D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO GORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GROMRA75C25H037D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO GORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2565</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURE PER PNEUMATICI PER ESIGENZE DEL GRUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11495590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECALUX ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72E17430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER SCAFFALI IN DOTAZIONE AL LOCALE GRUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECALUX ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11495590157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECALUX ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD72F4BA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA DI ZANZARIERE E SOSTITUZIONE DI PORTE A NORMA PRESSO ALLOGGI APP E ASC DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>1416890091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEG S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1416890091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEG S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9441.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9441.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI ED ANTIGELO PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Melegnano Ricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-06-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI RICAMBI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI RICAMBI PER ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2403.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2403.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FILTRI ABITACOLO E BOMBOLETTE SANIFICANTI PER LE ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Melegnano Ricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Melegnano Ricambi S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>807</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI RICAMBI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Melegnano Ricambi S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3755230962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Melegnano Ricambi S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ACQUA MINERALE PER ESIGENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIDA UNIPERSONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA UNIPERSONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE DA 0,5 L. PER ESIGENZA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA UNIPERSONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA UNIPERSONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>793200155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANOGOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>793200155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANOGOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3575.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3575.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA2F28B42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI OLIO MOTORE PER AEROMOBILI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321910034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONT.O.L.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321910034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONT.O.L.I. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>746.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>746.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2EC2E6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 250 FLACONI DI GEL IGIENIZZANTE PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632EB202C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER PER FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682EB8D5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z762F24EC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS CON SUPPORTO PER SCRIVANIE PER LE ESIGENZE DEL C.F.C. DI MILANO - EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IMBALLAGGIO PER ESIGENZA DEL MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1571.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI (CANCELLERIA) PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>416.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA GR.80 PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEGLI ALLOGGI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a..</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAGLIANDO ANNUALE ALLA STAZIONE DI RICARICA BOMBOLE COLTRI MCH13 IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEW DIVER TECHNIC S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344420993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DIVER TECHNIC S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z372E387CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA PALAZZINA UTT ARMAEREO N° 64 DI P.G. DEL COMPENDIO DI LINATE, TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE METALLICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>6420890961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova System S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6420890961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova System S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14705.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14705.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2EDB49B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE CARRELLO TH-500B IN DOTAZIONE ALLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z262D4664C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PONTE OMER VEGA 200 SOLLEVAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.ME.R. S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.ME.R. S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1022.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1022.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82EB798E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE VEGA 200 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.ME.R. S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.ME.R. S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1216.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2D05EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO DI NR 10.000 MASCHERINE CHIRURGICHE 3 VELI NORMA EN 14683 AI SENSI DEL D.L. N°18 DEL 17/03/2020 - CERTIFICAZIONE CE OBBLIGATORIA (COVID-19)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4192740969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4192740969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2921.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2921.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002BF806C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02246CF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE RUOTE E CANCELLO INGRESSO PRESSO IL SEDIME DI LINATE PG 0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>385.25</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>385.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALL'O.C. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANCELLI CARRAI - RIPRISTINO  CANCELLO VILLAGGIO AZZURRO SUL DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212C0AD7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA IDRAULICA DELLA SBARRA CANCELLO INGRESSO PRESSO IL SEDIME DI LINATE N.0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLO INGRESSO SEDIME VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2844EB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI AUTOMATICI CARRAI E PEDONALI  PRESSO IL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1^ R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5177.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5177.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D2D76F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE COMPLEMENTARE ALL'O.C. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI CARRAI E PEDONALI PER RIPRISTINO CANCELLI PEDONALI SEDIME NOVELLI E VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742E06494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI E SBARRE ELETTRICHE, CANCELLI IN FERRO A FUNZIONAMENTO MANUALE DELLA N° 00 DI P.G. DEL SEDIME NOVELLI E DELL'ACCESSO NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO PALAZZINA IMAS N° 00 DI P.G. DEL SEDIME LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4360.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4360.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB32FF3C9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' E MESSA IN SICUREZZA CANCELLO INGRESSO VILLAGGIO AZZURRO SUD N.0 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE2C5A9A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO CORPO DI GUARDIA - PAL. N. 60 DI P.G. - SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32E06515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI DI AUTOMAZIONE CANCELLI E SBARRE ELETTRICHE, CANCELLI IN FERRO A FUNZIONAMENTO MANUALE DELLA N° 00 DI P.G. DEL SEDIME NOVELLI E DELL'ACCESSO NUOVO PARCHEGGIO ESTERNO PALAZZINA IMAS N° 00 DI P.G. DEL SEDIME LINATE. - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10921.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10921.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z222C26ED2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI OTOPROTETTORI PER ESIGENZE DELLA FANFARA DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06857370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTOSONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTOSONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02DBFF7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE PONTI SOLLEVATORI PRESSO LA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614110169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614110169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>489.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812DA880B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE LANDINI REX 80 AM BN462</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1613150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZANI &amp; ZUBANI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1613150984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZANI &amp; ZUBANI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372C658A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERAZIONE STRADE SICURE - RIPARAZIONE AUTOLAVAGGIO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI - SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMMEPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMMEPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>526</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192D7D050</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA COMANDO SU GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA 115 ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12370691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERCLOUD ENERGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12370691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERCLOUD ENERGY S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5395.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5395.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22F100B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI  GAZZEBO PER PER PREVENZIONE E CONTRASTO AL COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2375670466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL TENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2636</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2636</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PLEXIGLASS PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSSVCN60T03F839A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6378.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6378.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6556.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6556.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192C6D3EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE DEL NUCLEO ARMERIA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1836.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1836.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE NUCLEO TECNICO 115 SRRR DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO V.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNDVCN60B05H797P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO V.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2EB0E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4271810246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAPID GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4271810246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAPID GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2437</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2437</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192D73A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACQUISTO DI PONTE DI SOLLEVAMENTO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1759471202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1759471202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E2DAD480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI PER ESIGENZE CPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSNTN61A17I158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSNTN61A17I158P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CACCIAMALI AM AK201 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3013</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3013</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22F00B68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE URGENTE CACCIAMALI TARGATO AMAK201  IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>981</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>981</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72DBFD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE FILTRANTI PER GRIFUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>933470585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>933470585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.F.T. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752C3CF9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO AMBIENTALE IN MOCF PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPGVCN61D27F065S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V. DI  SPAGLIARISI VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPGVCN61D27F065S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.V. DI  SPAGLIARISI VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952EA85FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIE E STRAORDINAREI DEGLI IMPOIANTI ED EDIFICI DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1417.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902E3F614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALAZZINA VIP N.75 DI PG DEL COMPENDIO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salsone Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Salsone Impianti S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2870</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2EB8E0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SOLUZIONE DISINFETTANTE BATTERICIDA 99S PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCA2D6F650</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MICRONEBULIZZATORE E SOLUZIONE DISINFETTANTE PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z722E16100</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SOLUZIONE DISINFETTANTE BATTERICIDA 99S PER MICRONEBULIZZATORE IN DOTAZIONE ALL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIIFE S.r.l..</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62F1E221</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER ALLESTIMENTO DRIVE THROUGH (COVID-19) PRESSO IL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82E3893E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE SERRATURE PRESENTI SU PORTE TAGLIAFUOCO AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTE SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI N.2 DI PG - I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2990100790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAMENTI LEONE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2990100790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERRAMENTI LEONE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42E27732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EAD PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERTEL S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERTEL S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2F4A09E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO E DEFINIZIONE DEI VOLUMI CONTAMINATI DA CEMENTO DI AMIANTO PRESSO IL,DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE E BONIFICA PAL. 78 DI P.G. SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10405</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC22DF622B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO LE PAL. 74 E 62 DI P.G. SDEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serveco S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serveco S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032E5E187</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CISTERNA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>365040096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>365040096</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI ECOLOGICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F217CE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELETTRONICS ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELETTRONICS ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED27B4F53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINA PX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2D1A137</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINA PX DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DELLA PAL. N. 3 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52F540DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE VELIVOLI DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2E4857C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE CIVILE DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1503.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1503.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2E47478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE  DEL PERSONALE MILITARE DEL  DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO 115^ SRR CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14344.26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE MILITARE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7518.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE MILITARE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EAD PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2744</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2744</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA AL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE TORRE FARO DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM PALI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1742.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA PER IL MANTENIMENTO E CURA DELLE AREE VERDI DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TADOLTI TRATTORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1050630167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TADOLTI TRATTORI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5247</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5247</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TELONI SU AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05155600967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.A.M. TELONERIA DELL'AUTOSTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FORNO IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA TRUPPA DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN DOTAZIONE ALLA CUCINA DELLA MENSA UNICA DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPA ASPIRAZIONE PER LAVAGGIO ARMI PRESSO L'ARMERIA DEL CORPO DI GUARDIA  - PAL. 60 DI P.G.  DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAPPA ASPIRAZIONE PER LAVAGGIO ARMI PRESSO L'ARMERIA DEL CORPO DI GUARDIA  - PAL. 60 DI P.G.  DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3872</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA MENSA UNICA DI DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N° 2 CARRELLI PORTAVASSOI TIPO EU-F CON RUOTE FRENANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
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      <cig>ZF62FFE79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARTAZIONE VETRINA SELF BAGNOMARIA PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA TRUPPA DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.n.c.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO TAPIS ROULANT E RUN 500 - OPERAZIONE STRADA SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>830.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>830.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO COMANDO E IL COMPENDIO DEL DISTACCAMENTO A.M. CAPO MELE - VILLAGGIO AZZURRO NR. 0 DI P.G. DEL SEDIME DI DISTACCAMENTO CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GGNCLD67E06A122Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI GUAGENTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GGNCLD67E06A122Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI GUAGENTI CLAUDIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>938.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>938.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA COME DA DPR 462/2001 NR. 64 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRZFNC76C20F704N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUZZI PER. IND. Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRZFNC76C20F704N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUZZI PER. IND. Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>602.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>602.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CAFFE' PER LE ESIGENZE DELLA SALA VIP DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISERVIS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566910168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISERVIS S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE PER ESIGENZE SALA VIP LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566910168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISERVIS S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566910168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISERVIS S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1509.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1509.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA COMPRESSA HANGAR DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF2DEECAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE ABAC IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2CA1D87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807370224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO TRASPORTI S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807370224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO TRASPORTI S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5D2DCBE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 TV LED E N. 2 POWER BANK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1D2DA0EF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELE FONDAZIONI MEDIANTE L'IMPIEGO DI RESINE AUTOESPANDENTI PRESSO PAL. 54 PG SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4198930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URETEK ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4198930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URETEK ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8316</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8316</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2E5CE01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11018460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA BOZZINI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11018460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA BOZZINI S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12CD4D4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11018460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Bozzini S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11018460151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Utensileria Bozzini S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712F08D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO VEGETATIVO MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI N° 26 ALBERATUR A SEGUITO DI ABBATTIMENTI  PRESSO IL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>3287170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGN REFRATTARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3287170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGN REFRATTARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5796.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5796.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242F33892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.SA. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.SA. S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.28</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'ALLENAMENTO ISOTONICO ED ARREDI ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATORI - OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE E LA CURA  DEL PERSONALE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA ED ENTI COUBICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>914.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EAD PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>377.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE UTILE ALLA CREAZIONE DI UN PAVIMENTO CON PIASTRELLE TIPO TATAMI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER L’ESECUZIONE DI CORSI ED ESERCIZI AEROBICI PRESSO LE PALESTRE DEI SEDIME DI LINATE E NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE ISOTONICHE PER PALESTRA OPERAZIONE  STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO (DPI) PER ESIGENZE SQUADRIGLIA DI COLLEGAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>373.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MASCHERINE FFP3 PER ATTIVITA' DI VOLO DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>185.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Zep Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zep Italia S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>976.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura Energia Termica</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39692.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Energia Elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32014.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fornitura acqua potabile e smaltimento acque reflue</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81003690211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE di DOBBIACO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21681.44</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>81003690211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE di DOBBIACO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81003690211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE di DOBBIACO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pedaggi autostradali con automezzi di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATUSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATUSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>293.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Telefonia Fissa e Connessione Dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Telefonia Mobile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di pulizia ed alberghieri Zona Logistica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8400681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8400681006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27273</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27273</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento interessi per ritardati pagamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6734.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6734.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC42CD375D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiali per M.M.I. Vari Fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2D64F85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto antincendi PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.I. Elettronica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.I. Elettronica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1129.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12D64E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale in legno per copertura marciapiede PG2 e recinzione Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2314.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2314.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12D64D66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di realizzazione copertura in legno marcioapiede PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302D9E6FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acuisto n. 2.000 Buoni Pasto € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492DC8F4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di riparazione Fiat Ducato A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52DC8F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ascquisto materiale idraulico per M.M.I. PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611870219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURGER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611870219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURGER S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642DC8FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ascquisto materiali per M.M.I. PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2DE6D88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di controllo e manutenzione impianto lampade di emergenza PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526390212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO MAIRHOFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526390212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO MAIRHOFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>785</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>785</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02DE6EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di revisione e tagliando Fresia F90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492340219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODNER GARAGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492340219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODNER GARAGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82E45755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di realizzazione di una pedana in legno giardino PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2E453A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di manutenzione e riparazione impianti celle frigo PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRJLXA90P27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJER Alex</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRJLXA90P27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJER Alex</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di risanamento marciapiede cabina elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D2E455BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di manutenzione impianti di teleriscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6493</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6493</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z542E4589F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di riparazione Fiat stilo e panda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di isolamento parete EST Fabbricato PG2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10194</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10194</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612E45A2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Energia Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15649.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712E832F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acuisto n. 1.000 Buoni Pasto € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42B6D0FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10277C698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL G.M. DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682C5806A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6466</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2C7D796</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione nr. 3 dispenser,5 taniche da 5lt. e 4 conf. da 1lt. di gel x Disinfez.mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>418.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222CAC7423</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Acquisizione nr. 400 dispositivi di protezione delle vie respiratorie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNLMCL82R31C134V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE di RINALDI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNLMCL82R31C134V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRE di RINALDI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD32C73EEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusizione mat. x completamento infrastr.di networking Sq. TLC Villafranca</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STRANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00618880454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAC ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12852841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. ELETTRICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>FMTECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FLCDNL53E60B665A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIO KALIKA - RK ELETTRONICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FLCPLA54S10I888D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN ELETTRICITA'</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2144.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2144.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2CE2075</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 500 dispositivi di protezione delle vie respiratorie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOHMANN &amp; RAUSCHER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14653311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPITOLINA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE LABORATORIO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04001150962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODACOM s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOHMANN &amp; RAUSCHER S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2D36D3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 1200 dispositivi di protezione delle vie respiratorie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z562D86CF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 3 dispositivi di telesoccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475310437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE-TI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475310437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE-TI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782D9C95E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di attrezzature per incremento alla SQ TLC di Decimomannu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04295950150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6344</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z252DBFD51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di connettori/adattatori x il GM. Del 1° RTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06735840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPE ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2427.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2427.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692D6EZ17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione materiale per realizzazione impianto di videosorveglianza c/o Luni Sarzana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224540506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECWIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01016160515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.S.TEL. DI VLADIMIRO DE ANDREIS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02461161206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01616780407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09680340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI ESSE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632750384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUONO E IMMAGINE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01028370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880240114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIMALDI IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13349031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02191040647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET.COM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5868.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5530.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722DD5A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di materiale ead di varia tipologia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1956.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1956.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742DEAF4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di un servizio di certificazione di ispezione periodica annuale afferente DPI di 3ª Cat.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11991170017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dinamiche Verticali Formazione S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11991170017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dinamiche Verticali Formazione S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di un servizio di realizzazione di un cavidotto per f.o. c/o Luni Sarzana</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS SCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS SCOSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39598.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39598.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE82E28C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusizione  servizio 1ª accensione Gr.Elettr. PRAMAC GSW80l</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03093980179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03093980179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02E63EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 4 convertitori cc/cc necessari al G.M. del 1°RTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E42DB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusizione di nr. 210 T-shirt sottotuta, per attività sportive del personale 1°RTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.R.L. DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2E8833F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 1 kit di toner per stampante laser XEROX Phaser7500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2005590852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER WORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2005590852</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASER WORD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2E8CA6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione nr. 8000 apparati di protezione delle vie respiratorie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIAB </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>927.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82E7EB7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione apparati necessari ad aumentare la resilienza delle reti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13479.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13479.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2E29063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusizione servizio x1° avviamento nr. 1 Gr.di Continuità DSPOWER mod. DSP300</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402EA6837</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione mat. x allestimento GAPFILLER Radio TBT x112 SRR Mortara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04092030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04092030289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORI TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72DB9680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3287170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGN REFRATTARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Floricoltura Pasquale Gervasini Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3287170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGN REFRATTARI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E7588B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfettanti vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>701.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>701.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2EA6A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTRODI PREGELLATI ECG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3367.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3367.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62C356E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>poliize medici civili convenzionati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5134530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONSULT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5134530723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONSULT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7398</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7398</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732E6F7C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bobine asciugamani cellulosa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SERVICE Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SERVICE Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092E6F89E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lenzuolini sanitari cellulosa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>823.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>823.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742E4528A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMA HOLTER PRESSORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4770600650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4770600650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4636</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4636</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB2F30E85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Divisa Sanitaria monouso classe 1 in TNT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6716210635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVALLARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9607.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9607.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32E4533E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Reagenti Ematologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8049.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8049.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z462EBD887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gel idroalcolico igienizante mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1667560443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D M DITRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1667560443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D M DITRIBUZIONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942E7097E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale consumo ginecologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72F12A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Termometro infrarosso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192E5584F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampantge refeti RX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2F129EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEKUSEPT PLUS DISINFETTANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1309350062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1309350062</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562E93560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUALI ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>908.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>908.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842F50E99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Farmaci Zaino Emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3279221208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALMAVARION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3279221208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALMAVARION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1257.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892E8CD77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tomografo OCT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2304500123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2304500123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRASTEMA OPHTHALMICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37698</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37698</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2F0394B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sonda lineare Ecodopler</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3810</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2E934E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SEDIE PAZIENTE PLASTICA SANIFICABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42EE11A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI X AMBULATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5215390872</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6197.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6197.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONITOR DEFIBRILLATORE CORPULS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IREDEEM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA TERMICA PER ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>125170407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ITALDIAGRAMMI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>702.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI MASCHERE CHIRURGICHE 2R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGLIFICIO NICCOLAI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MAGLIFICIO NICCOLAI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INDUMENTI MONOUSO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2300490972</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIFICIO NICCOLAI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI MASCHERE FFP2 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7683.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI MASCHERE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8541.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMPONI RAPIDI NASOFARINGEI SARS-COV-2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>9971540159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFIGMOMANOMETRI ANALOGICI A COLONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>389570482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1969.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1969.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAPPETO Antibatterico + ZOCCOLI Autoclavabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1040690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2891.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2891.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEST SIEROLOGICI SARS COV-2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>8860270969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOTTI GIANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8860270969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRODOTTI GIANNI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TAMPONI ORALI TEST COVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1711590545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIXLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA2E452F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REAGENTI IMMUNOCHIMICA/URINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30866.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30866.24</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z182EEB15D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPECIALISTA CARDIOLOGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2192870489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEI CLAIUIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2192870489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMEI CLAIUIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3196.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3196.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2E75865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASPIRATORE CHIRURGICO+VENTILATORE POLMONARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1122350380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1122350380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAGO MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21384.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
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      <oggetto>LAVAVETRERIE SMEG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SA.NI.MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMA DISINFETTANTE 99MBS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11760.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOLUZIONE DISINFETTANTE 99MBS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2006400960</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
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      <oggetto>REAGENTI ELETTROFORESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBIA ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1260340482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBIA ITALIA - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17923.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OSTEODENSITOMETRO CALCANEARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8845</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8845</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Carrello di Emergenza Professionale completo di Tavola Spinale per Adulti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6991810588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VINCAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria con verifiche trimestrali, secondo normativa, del carrello elevatore marca OM targato AM EM 069 del CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037350111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.C.EL.FOLK LIFT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037350111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.C.EL.FOLK LIFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto N.3000 rotoli di carta igienica e sacchetti per racc. differenziata(esigenza CLSA CADIMARE)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1339.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1339.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z2F2C5EF88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione impianto di sanificazione e igienificazione vasche contenimento isola Palmaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11464.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242CD1415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vendita a titolo oneroso da parte dell'Amm.Difesa di nr 2 automezzi dichiarati FU del locale magazzino MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151150115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151150115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352CD47BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio deratizzazione/disinfestazione insetti presso CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02400240996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02400240996</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1453.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1453.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842CD6DB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci periodo maggio/giugno 2020 CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02265930517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Ciclone Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02265930517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Ciclone Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842CE6AA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici autobus CACCIAMALI (AM AI 777)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00946800117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCOLLI SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00946800117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCOLLI SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1217.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1217.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2CE6ADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in efficenza automezzi targati: AM CC532/AM AK 828/AM CK 728</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00307530113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RAGGI Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00307530113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RAGGI Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2CE6B14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in efficenza autogru BELOTTI Targa AM 22711</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00057300113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL MOTORE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00057300113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL MOTORE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1561.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1561.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE12CE6B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut. programmata 200 ore motori marini SUZUKI gommone AM BP192</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00146680111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nautica GALIMBERTI Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00146680111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nautica GALIMBERTI Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382D2327A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sanificazione varie aree CLSA e comprensorio Palmaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00797310117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Gemelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00797310117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I Gemelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38883.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4E2D2442C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura batterie vari veicoli esigenza Nucleo Autotrasporti CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01467250112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego Ricambi Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01467250112</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Diego Ricambi Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>939.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152D28C12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura DPI esigenze CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9178.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9178.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702C5AEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pedaggi autostrada apr/magg 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712D3264A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione n. 3 pompe sommerse presso comprensorio Palmaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>911.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>911.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2D4B26E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sistemazione catenaria imbarcazioni CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00782220115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUNAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00782220115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUNAVI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2D67897</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori riparazione rete idrica proc. urgente comprensorio Palmaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2501</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2501</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z302D8068E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 20 crest CLSA/IST U.MADDALENA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62D82C3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale monouso/consumo esigenza Sala Convegno/Mensa Unica CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Detersificio BERTOZZI DI BERTOZZI Giulio SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>731017426C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparati fotoriproduttivi multifun. Conv. Consip 30 – lotto 5 CLSA CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842D87C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione edile ambienti presso CLSA Cadimare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403200114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni e Restauri SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403200114</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Costruzioni e Restauri SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8666.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702C5AEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone Telepass giugno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07516691100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
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      <oggetto>Pedaggi giugno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Autostrade per l'Italia</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Lt. 19000 gasolio riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP Energia</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio manutenzione condizionatori CLSA CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01170010456</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAND SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4687.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione porta pg 15 e pg 13 1° piano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01346350117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASAM di Zanoni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01346350117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASAM di Zanoni</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1842.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1842.2</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio trim. di n° 3 fotoriproduttori (2° trim. 2020) esigenza CLSA CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Olivetti</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>634.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Qualificazione impianto DBTV Pg. 4 CLSA CADIMARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REAC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00809760119</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2838.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2838.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E2DE347C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO / QUARTIER GENERALE 1 REGIONE AEREA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto adduzione acqua comprensorio PALMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Monti Elettromeccanica Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01083930113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Monti Elettromeccanica Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1390.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
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