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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>CENTRO DI FORMAZIONE AVIATION ENGLISH LORETO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
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      <oggetto>PAGAMENTO PULIZIE V.A. LORETO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO PRESSO LA PALAZZINA P.G. 20 DESTINATA AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO COMPLEMENTI DI ARREDO OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERO PRESSO LA MENSA P.G. 28</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE TRASFORMATORE DELLA CABINA ELETTRICA P.G. 17 DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI E.F. 2020</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO A NORMA DEI VARCHI DI ACCESSO AI SEDIMI DI LORETO E POTENZA PICENA PER LE ESIGENZE DI DIFESA LOCALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>991</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEI FABBRICATI P.G. 29 E P.G. 35 DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01513700433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.G. SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI GENNAIO - MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5056.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE SBARRA INGRESSO PRINCIPALE SEDIME DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGENICI DEI MANUFATTI N 31 DI P.G. P.P.P. E N. 25 DI P.G. LORETO E PER LA SOSTITUZIONE DELL'AVVOLGITUBO RETRATTILE DELLA CUCINA MENSA P.G. 28 DI LORETO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01735320432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>524</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MENSA  PG 28</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>732.48</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI SOSTITUZIONE VALVOLE DI SFORO GAS DELLE CENTRALI TERMICHE FABBRICATI P.G. 21 E PG 28  DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01992100436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.TE.MA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO LT. 15.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E LT. 3.000 DI BENZINA VERDE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14590.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C1FEC68A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  COMANDO CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>732.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>732.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTESTAZIONE DI N. 2 CONNETTIVITA' VDSL OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436980425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETOIP.COM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436980425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETOIP.COM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032CE42FA</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI VERIFICA INTEGRITA' SERBATOIO GASOLIO DA MC. 30 DOPPIA PARETE PRESSO L'AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MDS S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02729680427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MDS S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER SISTEMAZIONE BANCONE SELF SERVICE MENSA P.G. 36 E SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI PG 29 E 31 DI PPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00916510431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA DM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00916510431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA DM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2866.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2866.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA PRESSO L'ALLOGGIO AMC0708 P.G. 33 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2C5AC5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IL MANUFATTO P.G. 2 DI LORETO (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00692810674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOTTI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00692810674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOTTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1920</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122BD9FF1</cig>
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      <oggetto>PAGAMENTO PULIZIE V.A. DI P.P.P. - GENNAIO - MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EUROPEO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EUROPEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>756</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>PAGAMENTO PULIZIE V.A. DI LORETO - GENNAIO - MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EUROPEO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EUROPEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>680.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 300 BUONI PASTO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z592CC857E</cig>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT PUNTO A.M. CI209</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN REGOLARE CARICO D'INVENTARIO OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEL SEDIME PER PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA MOTOAGRICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA MOTOAGRICOLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-06</dataUltimazione>
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      <cig>ZD42CF23F3</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>TEST SIEROLOGICI PERSONALE INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLINICALAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>143.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-06-07</dataUltimazione>
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      <cig>Z0B2C8ABB0</cig>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 3 SPIN LINE CON COMPUTER OCCORRENTI ALLE ESIGENZE SPORTIVE DELL'ENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01573620422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GYM TRIBE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1721.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1721.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z912DO77C3</cig>
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      <oggetto>PAGAMENTO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO MESE DI APRILE - MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1825.24</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVORO DI SPURGO DELLA RETE FOGNARIA E SVUOTAMENTO DELLA VASCA ACCUMULO GRASSI PRESSO LA MENSA P.G. 28 DI LORETO (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01003530423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSPURGO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872CFC590</cig>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTROMEDICALE PER ESIGENZA DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97763520588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97763520588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2C92A0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN. E DISTACCAMENTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITECNO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02585830421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECNO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D2CFA832</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE CAVIDOTTO ASSERVITO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO PRESSO IL FABBRICATO ALLOGGI FREQUENTATORI P.G. 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01611210434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REEDIL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611210434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REEDIL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8193.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8193.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA02C9158A</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>VGE ASCENSORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DPI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO DEL CEN.FOR.AV.EN.  (N. 100 MASCHERINE FILTRANTI, N. 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI, N. 10 VISIERE PROTETTIVE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08230451216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MIRO RAPPRESENTANZE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772D24D43</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA IN REGOLARE CARICO D'INVENTARIO OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEL SEDIME PER PREVENZIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01190650422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MOTOAGRICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>504.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>504.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A2D0EA8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DPI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO DEL CEN.FOR.AV.EN. (N. 5.000 MASCHERINE CHIRURGICHE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DISINFETTANTE, PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORO DI SFALCIO ERBA PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI LORETO (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE E PULIZIA DELLA LINEA FOGNARIA DELL'IMMOBILE P.G. 34 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
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      <oggetto>ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO PRESSO IL POLIGONO PRIVATO DI GUALDO TADINO (PG) PER L'ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINIALE VILLAGGIO AZZURRO PORTO POTENZA PICENA DAL 12.06 AL 31.12.2020</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA CONDOMINIALE VILLAGGIO AZZURRO LORETO DAL 12.06 AL 31.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
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      <oggetto>REVISIONE DI NR. 57 ESTINTORI PER ESIGENZA DELLA 114 SRR</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1107.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DISINFETTANTE, PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01136310438</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>551</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO PRESSO VARI FABBRICATI DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOCOPERTURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRAVI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277820435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPEF SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISOLMONTAGGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445960436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTAL GRONDE COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02131430445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZETTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00497500454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POOL ECOLOGIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904950272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SADECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01281880425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOPERTURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24094.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24094.28</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO E VISITE SPECIALISTICHE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL CEN.FOR.AV.EN. PER IDONEITA' O.F.C.N. E MEDICINA DEL LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASSOCIATI FISIOMED </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01669690438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIATI FISIOMED </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA82D0BEAC</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298880418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORO DI SMONTAGGIO CONDIZIONATORE DAL VECCHIO UFFICIO ALLOGGI PG 20 E RIMONTAGGIO DELLO STESSO PRESSO L'ATTUALE UFFICIO ALLOGGI PG 25. SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI CONNESSI ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTROMEDICALE PER ESIGENZA DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ISASD</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>386</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL 1° E 2° PIANO DEL FABBRICATO P.G. 19 ASSERVITO ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>28035.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28035.77</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI - SPESE GENERALI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI , BENI E SERVIZI CONNESSI ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01298880418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.R. ADRIATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI PER OTTEMPERARE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE “LINEE GUIDA SUI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 NEI CANTIERI” LEGATE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI FABBRICATO P.G. 19 DI LORETO (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1818.76</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ED ESECUZIONE LAVORI NECESSARI PER OTTEMPERARE ALLE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE “LINEE GUIDA SUI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 NEI CANTIERI” LEGATE AI LAVORI DI REALIZZAIZONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO FABBRICATO P.G. 20 DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2418.44</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO I SEDIMI DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC) - SPESE GENERALI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI , BENI E SERVIZI CONNESSI ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>17136.81</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15589.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2D608D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL 1° E 2° PIANO DEL FABBRICATO P.G. 19 ASSERVITO ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI - ANTICIPAZIONE DEL 30%</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>8410.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8410.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572D89087</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TONER PER IL FUNZIONAMENTO AUSILI DIDATTICI DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>572.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>572.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z722D3D515</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI INSTALLATI PRESSO LA SALA T/B/T DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA, ASSERVITI AL TRAFFICO AEREO CIVILE E MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519980698</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2660</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32D66D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDIZIONATORE PRESSO IL FABBRICATO P.G. 23 ASSERVITO ANCHE ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE CHE DOVRA' ESSERE INVIATO IN MISSIONI INTERNAZIONALI / O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITECNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ITECNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2D75553</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 500 TEST RAPIDI COVID-19 OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPECTRA 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPECTRA 2000</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4480</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4480</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02D70511</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA: N. 3 PANCHE ACCESSORIATE PER COMPLETAMENTO ARREDAMENTO PALESTRA DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01573620422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GYM TRIBE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GYM TRIBE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE ALL'IGIENIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI E DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLEVEX</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI NELLE AULE DIDATTICHE SITUATE PRESSO L'IMMOBILE P.G. 2 DI PORTO POTENZA PICENA (MC) - LE ATTREZZATURE MIGLIORERANNO LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 4 TERMOMETRI AD INFRAROSSI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE MIRO RAPPRESENTANZE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE MIRO RAPPRESENTANZE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE TERRENO PRESSO L’EX CABINA DI POMPAGGIO SITUATA SULLA S.S. 16 AL KM. 311 DI PORTO POTENZA PICENA (MC) PROPEDEUTICA ALLA RESTITUZIONE DEL TERRENO AL SIG. LAUTIZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIOTTI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARIOTTI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12613.34</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA SISTEMAZIONE DEI LOCALI E DEI SERVIZI IGIENICI DEL FABBRICATO PG 29 DI P. POTENZA PICENA DESTINATO AD ALLOGGIARE IL PERSONALE DA INVIARE IN MISSIONI O.F.C.N.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1404.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE PAVIMENTO AMMALORATO DELLA CUCINA E DELL’ATRIO DELLA MENSA PG 36 DI P.POTENZA PICENA UTILIZZATA DAL PERSONALE MILITARE DA INVIARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01581450432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CRUCIANELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00688450428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CRUCIANELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N° 4 CHIUDIPORTA A PAVIMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLE PORTE INGRESSO SERVIZI IGIENICI DEGLI ALLOGGI FREQUENTATORI MANUFATTO N° 19 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01294170434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATTARI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1016</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.A.R. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA ADRIATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE LM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01396630434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE NARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE RIVIERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01116030444</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSINI LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01867320440</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIFURS LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229200421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6490.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6490.28</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CONNESSIONI DATI VELOCI PER LE ESIGENZE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>274.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.96</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI, PRESSO I FABBRICATI NR. 1, 28 E 29 DI P.G., UTILIZZATI DA PERSONALE MILITARE DA INVIARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01645000439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645000439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE COLONNINA CARBURANTI, ASSERVITA AI MEZZI NECESSARI AL PERSONALE MILITARE DA INVIARE IN MISSIONI O.F.C.N., PRESSO IL FABBRICATO P.G. 24 DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO P.G. 34 P.P.PICENA , UTILIZZATO DAL PERSONALE MILITARE DA INVIARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00688450428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CRUCIANELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 STAMPANTI OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO DIDATTICO AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FINBUC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>774.6</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MULTIPRESE ED ELETTRO INSETTICIDA OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSEFFE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI OCCORRENTI  AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO AL FINE DI ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA DEL PERSONALE IN FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4705.42</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO HARD DISK E CAVI DI RETE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUSILI DIDATTICI IN CARICO AL COMANDO CORSI DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO  DI RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO P.M.F. P.G. 15 DI LORETO.</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE DELLE COLONNINE ANTINCENDI ASSERVITE AI FABBRICATI, ALLOGGI E AULE DESTINATI AL PERSONALE MILITARE DA INVIARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIEMME ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIEMME ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2DA6CF8</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUSILI DIDATTICI IN CARICO AL COMANDO CORSI DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1916</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1916</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER E CARTUCCE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUSILI DIDATTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEBA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3785.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3785.5</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU VARI AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01431380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSALINI GOMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSALINI GOMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>670.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2DD4F1B</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PRESSO I LOCALI BAGNI DEL 1 PIANO DELLA PALAZZINA PG 19 DI LORETO ADIBITA AD ALLOGGIO DEL PERSONALE DA INVIARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4942.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4942.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z742DC69DF</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 INFISSI SITUATI NEL FABBRICATO P.G. 3 DEL SEDIME DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMONETTI FRANCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165930439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMONETTI FRANCO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2232</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2232</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282DB6918</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DEL NUCLEO P.A.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2DB1D60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI APPLE OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEGLI AUSILI DIDATTICI IN CARICO AL COMANDO CORSI DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MED COMPUTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PRESSO LA CUCINA DELLA MENSA P.G. 36 DI PORTO POTENZA PICENA (MC) ASSERVITA ANCHE AL PERSONALE DA INVIARE IN O.F.C.N. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581450432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA SEMOVENTE OCCORRENTE ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL RETRO DELLA MENSA PER UN POSSIBILE DISTACCO DI UN CORNICIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174560431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTOLI MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174560431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTOLI MARIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC2DC9E06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE TIPOGRAFICHE IN DOTAZIONE AL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651220424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTING</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651220424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI DEGLI ALLOGGI DELL'IMMOBILE P.G. 19 DESTINATO AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559610429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMETER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02559610429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMETER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1168</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1168</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8D2DCDB7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL NUCLEO MOTORIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI. AUTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1748.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1748.92</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z912DC9CD4</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALL'AGGIORNAMENTO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL NUCLEO P.A.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175750690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267690465</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIBBON.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZFFLDN65P65A052V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIXEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>583</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2DD62E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO T-SHIRTS, CREST E MEDAGLIONI FERMACARTE CON LOGO DI REPARTO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DI BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3795.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3795.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52DC4B26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DI UN CONDIZIONATORE HITACHI RELATIVO ALLA SALA CHE OSPITA GLI APPARATI TLC ASSERVITI AL SUPPORTO OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02519980698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02519980698</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392DDFF92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI ADEGUAMENTO QUOTA DEL CONTROSOFFITTO UBICATO AL SECONDO PIANO DEL FABBRICATO P.G. 20 ASSERVITO AL PERSONALE DA INVIARE  IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2DDFC61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RICERCA PERDITA E RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA E DI SCARICO BANCONE BAR DEI CIRCOLI P.G. 1 E BUVETTE P.G. 29 LORETO ASSERVITI AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645000439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645000439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22DDFF70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 10.000 MASCHERINE CHIRURGICHE A TRE VELI A NORMA E VALIDATE DALL'I.S.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENEFIS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22DDFF3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO DELLA CABINA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI N. 2 PLINTI IN CEMENTO ASSERVITA AL TRAFFICO AEREO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01581450432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01581450432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CARDINALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORO DI SPURGO RETE FOGNARIA DEL VILLAGGIO AZZURRO DI LORETO (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO AULE MAGNA P.G. 1 - P.G. 29</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PEDANE DEI BANCONI BAR DEI CIRCOLI P.G. 1 E BOUVETTE P.G. 29 AMMALORATE DALLE PERDITE IDRICHE ED ASSERVITE AL PERSONALE FREQUANTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCIARDI PAOLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVATURA CAPI DI VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 80 FRIGORIFERI OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO AL FINE DI ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA DEL PERSONALE IN FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 30 PERSONAL COMPUTER "ALL IN ONE" OCCORRENTI ALLA FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DA INVIARE IN O.F.C.N. / MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
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        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DELLE PALAZZINE P.G. 19 E P.G. 20 DESTINATE AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE AL MIGLIORAMENTO DEL FUNZIONAMENTO DEI SUPPORTI DIDATTICI AL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5524.04</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00214590424</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE E VERIFICA ANNUALE DELLA COLONNINA CARBURANTE "BENZINA VERDE" PRESSO L'AUTOREPARTO DEL CEN.FOR.AV.EN. ASSERVITO AL SUPPORTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE VARIE ATTREZZATURE DA CUCINA DELLE MENSE DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC) ASSERVITE ANCHE AL PERSONALE DA INVIARE IN MISSIONI O.F.C.N.</oggetto>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN OPEN COFFEE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA MADONNA DI LORETO IN DATA 08/09/2020 PER ESIGENZA DI RAPPRESENTANZA DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO OCCORRENTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 115 TELEVISORI 32" CON STAFFE E CAVI ANTENNA OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO AL FINE DI ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA DEL PERSONALE IN FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1.000 BUONI PASTO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 3.740 BUONI PASTO OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ANALISI CHIMICO-BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRESSO I SEDIMI DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 50 DRUG TEST DA 7 DETERMINAZIONI COMPRESI DI ADULTERANTI CON BARCODE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE ATTREZZATURA ANTINCENDIO E COLLAUDO ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ARREDI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL POLO DIDATTICO DI PORTO POTENZA PICENA (MC) E DI LORETO (AN)</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL FABBRICATO PG.22 DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESSO IL COMPRENSORIO DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA DI ATTREZZI VARI ADIBITI ALLA PREVENZIONE INCENDI.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO VARI ARREDI OCCORRENTI AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ADDESTRATIVE A FAVORE DEL PERSONALE FREQUENTATORE </oggetto>
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          <ragioneSociale>IKEA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE MATERIALI SU VARIE CENTRALI TERMICHE UBICATE SUL SEDIME DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE INFORMATICO ED AMMODERNAMENTO IMPIANTI PER IL POTENZIAMENTO CAPACITA' ADDESTRATIVE DELL'ENTE IN OTTICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI ALLOGGI FREQUENTATORI</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO PER ARREDAMENTO INTERNO DEL NUOVO CIRCOLO POLIFUNZIONALE PRESSO IL SEDIME DI PORTO POTENZA PICENA OCCORRENTE AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ADDESTRATIVE A FAVORE DEL PERSONALE FREQUENTATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO FORNO PER ASCIUGATURA ARMI NECESSARIO AL NUCLEO ARMERIA DEL PLOTONE PROTEZIONE DELLE FORZE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 2 UPS OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO DIDATTICO AL FINE DI ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA DEL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO POSTI A PROTEZIONE DI APPARATI DELL 114 SRR CHE SUPPORTANO LE O.F.C.N..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 3 CONFEZIONI ROTOLO-PANNO IN TNT, NECESSARIE AL NUCLEO ARMERIA PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE ARMI.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A RULLO OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO LOGISTICO ALFINE DI ELEVARE LO STANDARD QUALITATIVO DI FREQUENZA PER IL PERSONALE IN FORMAZIONE PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE AL NUCLEO ARMERIA PER SVOLGERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLE ARMI.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LENZUOLINI MONOUSO PER LETTINI VISITA MEDICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>570.16</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.16</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZE DI STAMPA E FOTORIPRODUZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEL CEN.FOR.AV.EN..</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.F.G. ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SI.EL.CO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T4 ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2925</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER LE ATTIVITA' DI CULTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GP GIORGETTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02284640428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GP GIORGETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZA DEL NUCLEO ANTINCENDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA LORETO 2001</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076150420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LORETO 2001</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>838.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>838.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO E DI IGIENE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DI VARI UFFICI DEL CEN.FOR.AV.EN..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 17.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E LT. 8.000 DI BENZINA VERDE OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E VARIO OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEGLI ALLOGGI DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSEFFE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA NR 2 CONDIZIONATORI STULZ RELATIVI ALLA SHELTER UPS EATON ASSERVITO AL SUPPORTO OFCN.</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO LA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA OCCORRENTE IN OCCASIONE DI CERIMONIE E CONFERENZE A CARATTERE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (CARTA PER FOTOCOPIE) PER ESIGENZE DI STAMPA E FOTORIPRODUZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEL CEN.FOR.AV.EN..</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.F.G. ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA PITAGORA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>781</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA, PROVA DI TENUTA, PROVA SPESSIMETRICA, VETRIFICAZIONE, MANUTENZIONE E CONTROLLO MESSA A TERRA, REDAZIONE  TABELLE DI RAGGUAGLIO DEI SERBATOI DELL’AUTOREPARTO FABBRICATO P.G. 24 DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SOLUTION</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROGECO AMBIENTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03624881201</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01607510706</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RI.PE S.a.s.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SO.I.CO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIFOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19747.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19747.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLTRONE E SEDIE OCCORRENTI AL MANTENIMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ADDESTRATIVE DELL'ENTE IN OTTICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP - SEDIA UFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00187969993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILPACK STARTUP - SEDIA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5495</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112E9B6D4</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU FIAT DOBLO' AM CC955 IN DOTAZIONE AL NUCLEO MOTORIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777080431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSMARCHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PNEUSMARCHE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE BAGNO PALESTRA P.G. 1 E FISSAGGIO A TERRA AREA FUMATORI P.G. 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01735320432</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>772.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>772.67</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON WORKFORCE WF-8590 IN REGOLARE CARICO D’INVENTARIO PRESSO LA TIPOGRAFIA DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114190422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONERO DATA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114190422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONERO DATA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>915.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE BOX IN FERRO, COLLETTORI E CONTATORE GAS METANO GENERALE AL PG 0 DI LORETO ASSERVITO ALLE ESIGENZE DEL  PERSONALE DA INVIARE IN O.F.C.N..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMONETTI FRANCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SIMONETTI FRANCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 SCANNER OCCORRENTE AL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ADDESTRATIVE DELL'ENTE IN OTTICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE TELEMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02669950426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASUTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>751.63</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO KIT  TONER/DRUM PER FOTOCOPIATRICE BROTHER DCP 7030  PER FOTOCOPIATRICI IN REGOLARE CARICO D'INVENTARIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>794.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>794.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI LORETO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662550421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE CAROTTI MULTISERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE COPERTURA CASSONE IVECO DAILY AM CC691 IN DOTAZIONE AL NUCLEO MOTORIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927530436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELONERIA ADRIATICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL NUCLEO MOTORIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIANGIARELLI E QUINTABA' SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01093010435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANGIARELLI E QUINTABA' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>456</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>456</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO FERMACARTE E MEDAGLIONI CON LOGO DI REPARTO DA DONARE AL PERSONALE IN OCCASIONE DI CONGEDI O TRASFERIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE DEL PORTONE SEZIONALE DELL'AUTORIMESSA SITUATA PRESSO L'AUTOREPARTO DEL CEN.FOR.AV.EN. ASSERVITA ANCHE ALLE O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLSMRZ70A30A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLSMRZ70A30A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CARROZZERIA PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01254730425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEFFE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>193.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE TELEMATICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01254730425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEFFE FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ESSEFFE FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>464.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01174680924</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SYSTEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLNCGR57R68B520U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALIANO CALOGERO RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1134.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF52EA46A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA LOCALE RAPPRESENTANZA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DELLE ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA SEZIONE TELEMATICA (N. 2 SCANNER)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA FABBRICATO NR. 22 DI LORETO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI LEGGI D'ITALIA OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ESIGENZA DELLA 114 SQUADRIGLIA RADAR REMOTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>642.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CHIMICHE E CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI NEI PRESSI DELL'EX DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI FALCONARA (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00214590424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARETTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00214590424</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E MATERIALE DI CASERMAGGIO IN CARICO ALLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01229200421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA NATALINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>233.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO AL TRAFFICO AEREO CIVILE MEDIANTE L’ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DEDICATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>371.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371.39</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE TIMBRI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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          <codiceFiscale>GLLLRD92D16E783E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRETYPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GLLLRD92D16E783E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRETYPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87.15</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO AL PERSONALE DEL CEN.FOR.AV.EN. E DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA PER IDONEITA' O.F.C.N. E MEDICINA DEL LAVORO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIATI FISIOMED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASSOCIATI FISIOMED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 1 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL COMANDO P.G. 1 DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99.92</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RICERCA GUASTI, SOSTITUZIONE ELEMENTI AMMALORATI, MESSA IN FUNZIONE E COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PONTE RADIO DI RIPATRANSONE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00325350429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
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      <cig>ZEC2EC3A37</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02079700445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVER di BURATTI Monica S.a.s. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02079700445</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVER di BURATTI Monica S.a.s. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>368.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE DI MEDICAZIONE PER ESIGENZE TERAPEUTICHE IMPROROGABILI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COSTANTINI SPRECACE'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3114.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3114.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z102EB0AC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE NECESSARIO PER L’ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI PER IL MINUTO MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA ASSERVITI AL SUPPORTO O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 30 GIFT CARD SQUARE DA DONARE, IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO DI AUGURI NATALIZI, AL PERSONALE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE MATRIC. 10031/84 DEL FABBRICATO N. 33 DI P.G. DI P.P.PICENA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI, ASSERVITI AL SUPPORTO O.F.C.N., DELLA 114 SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI, ASSERVITI AL SUPPORTO O.F.C.N., DELLA 114 SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARTOLI B.F.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE TLC OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI RADAR E TLC DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEI GRUPPI ELETTROGENI E DEL SISTEMA RADAR, ASSERVITI AL SUPPORTO OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE DIDATTICHE OCCORRENTI AL MIGLIORAMENTO DEL SUPPORTO DIDATTICO PRESSO IL LABORATORIO PG 1 DI LORETO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALASSIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO AL TRAFFICO AEREO CIVILE MEDIANTE L’ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DEDICATI..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAGOPLAST</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAGOPLAST</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 BIGLIETTO AEREO PER LA TRATTA KABUL - ROMA FIUMICINO E N. 1 PERNOTTAMENTO PRESSO L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI DUBAI A FAVORE DEL CAP. HAKIMZAI LAIS (AFGHANISTAN) PER ESIGENZE DI ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBE INSIDE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02628520344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBE INSIDE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>911.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>911.82</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GUANTI OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA DEL PLOTONE PROTEZIONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>R.R. AREADIFESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>742.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>742.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURA E CHIUSURA EVENTUALI FORI DI ACCESSO DEL FABBRICATO MENSA P.G. 36 DI PORTO POTENZA PICENA (MC)  ASSERVITA ANCHE AL PERSONALE DA INVIARE IN MISSIONI O.F.C.N..</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARLATO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05555521219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARLATO COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6481.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6481.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362EEE97E</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PRESSO L'IMMOBILE P.G. 34 DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA ADIBITO AL SUPPORTO PER LE O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SAVORETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL FABBRICATO P.G. 21 DI LORETO ASSERVITO AL PERSONALE DA INVIARE IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE AL FUNZIONAMENTO DEL CO.BA.R. DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTE LE DITTE DEL MEPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE DEI CANCELLI PRESSO I SEDIMI DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC) ASSERVITI ANCHE ALLE ESIGENZE DI O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE INFORMATICO PER L’AMMODERNAMENTO E  POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' ADDESTRATIVE DELL'ENTE IN OTTICA DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE FREQUENTATORE DEI CORSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DEL CEN.FOR.AV.EN. - TARGHE E TARGHETTE IN PLEXIGLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLLLRD92D16E783E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERRETYPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO PRESSO LA MENSA P.G. 28 ASSERVITA ANCHE AL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO DA INVIARE IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01513310431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STACCHIOTTI E RICCIARDI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01513310431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STACCHIOTTI E RICCIARDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER UPS ALIMENTAZIONE RETE ASSERVITA AGLI APPARATI RADAR E TLC DELLA 114 SQUADRIGLIA RADAR REMOTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AFA BATTERIE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858730435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFA BATTERIE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>IMPLEMENTAZIONE DATABASE JOINT FORCES LANGUAGE TEST OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DIDATTICHE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00967270430</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROUFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE ASCENSORE FABBRICATO P.G. 1 ASSERVITO ANCHE ALLE ESIGENZE DEL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO DA INVIARE IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPAM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPAM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z982F099D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE ASCENSORI UBICATI PRESSO I VILLAGGI AZZURRI DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588450427</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI TLC DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
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      <cig>Z062F099B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALI TERMICHE PRESSO I FABBRICATI P.G. 19 E P.G. 23 DI LORETO ASSERVITI AL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO DA INVIARE IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2F15D61</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE KN95 (FFP2) OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL’INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>216</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DI VARI UFFICI DEL CEN.FOR.AV.EN..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALCARTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE CON LOGO DELLA 114^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA PER ESIGENZA DI BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI CAUSA EMERGENZA COVID-19 PERIODO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>22358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE P.G. 28 - 26 - 27 - 24 SUL SEDIME DI LORETO E P.G. 29 SUL SEDIME DI PORTO POTENZA PICENA (MC) ASSERVITE AL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO DA INVIARE IN O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1207</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO L'EX DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI FALCONARA (AN)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GASPARETTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00214590424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASPARETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7472</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7472</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 2 NOTEBOOK CON BORSA OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DIDATTICHE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNRGNN63P67B111F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE CON LOGO DEL CEN.FOR.AV.EN. DA DONARE AL PERSONALE IN SERVIZIO - BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GOMME SU FIAT DOBLO' TARGATO A.M. CK825</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01431380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSALINI GOMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01431380433</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSALINI GOMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE URGENTE DEI CANCELLI D’INGRESSO ED USCITA PRESSO I SEDIMI DI LORETO (AN) E PORTO POTENZA PICENA (MC) ASSERVITO ANCHE ALLE ESIGENZE DI O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLSMRZ70A30A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLSMRZ70A30A944J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S. GALASSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2FC09D9</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO VARIO MATERIALE CON LOGO DEL CEN.FOR.AV.EN. OCCORRENTE IN OCCASIONE DI CERIMONIE ED EVENTI A CARATTERE MILITARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO N° 33 DI P.G. DEL COMPRENSORIO DI P.P.PICENA, OCCORRENTE AL SUPPORTO DEL PERSONALE DA INVIARE IN OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00688450428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CRUCIANELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00688450428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE CRUCIANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D2FC3FCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA PRESSO IL FABBRICATI P.G. 19 DI LORETO ASSERVITO ANCHE AL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO DA INVIARE IN O.F.C.N..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00154060438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A2DDFBB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIFT CARD OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DI BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE DEL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLSNLP89L68E690O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENA LIBRERIA di PALESTRINI Angela Pia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLSNLP89L68E690O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENA LIBRERIA di PALESTRINI Angela Pia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z8A2FC0AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO SITUATO PRESSO IL FABBRICATO P.G. 1 DEL CEN.FOR.AV.EN. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00858730435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFA BATTERIE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00858730435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFA BATTERIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD82FC4002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93018550421</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO URGENTE DI RIPARAZIONE PERDITA CONDOTTA GAS DEL FABBRICATO MENSA P.G. 28 LORETO (AN), FABBRICATO ADIBITO ANCHE AL SUPPORTO DEL PERSONALE DA INVIARE IN OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORO DI ACCENSIONE E SISTEMAZIONE DELLE CALDAIE MURALI SITUATI PRESSO GLI IMMOBILI P.G. 14 E P.G. 15 DI LORETO (AN) E P.G. 34 DI PORTO POTENZA PICENA (MC)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TARDUCCI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI PRESSO IL CEN.FOR.AV.EN.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI E MATERIALE PER IL LORO FUNZIONAMENTO OCCORRENTE ALLE FINALITA' ADDESTRATIVE E FORMAZIONE AL PERSONALE DA IMPIEGARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO PC PER FINALITA' ADDESTRATIVE E FORMAZIONE AL PERSONALE DA IMPIEGARE IN MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DISINFETTANTE PER ESIGENZA EMERGENZA COVID-19</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO KIT DI DECONTAMINAZIONE PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PER L’EMERGENZA COVID-19.</oggetto>
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