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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO CAMERI</entePubblicatore>
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      <oggetto>A.A. 447 DEL 09/07/2020 - Rifacimento impermeabilizzazione tetti Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 431 DEL 07/07/2020 - Potenziamento reti Aeronet sul sedime del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 203 DEL 07/04/2020 - Acquisto mobili per arredi</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 299 DEL 21/05/2020 - Noleggio miniescavatore per varie lavorazioni</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 386 DEL 22/06/2020 - Sostituzione pavimento sopraelevato Garitta Ingresso</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 734 DEL 28/09/2020 - Acquisto materiale elettrico da installare presso la Villetta</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 296 DEL 20/05/2020 - Bonifica amianto seminterrato tavol caldo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 217 DEL 14/04/2020 - Manutenzione straordinaria per il ripristino pompa di calore manufatto carburantisti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 414 DEL 03/07/2020 - Manutenzione ordinaria annuale a cadenza semestrale degli impianti di rilevazione spegimento incendio</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 503 DEL 21/07/2020 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cancello carraio UTT Torino</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERNARDO BAIMA BEUC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BMBBNR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDO BAIMA BEUC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 893 DEL 16/10/2020 - Acquisto materiale vario per vari Nuclei del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1684.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 710 DEL 23/09/2020 - Acquisto materiale per Benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1768</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 623 DEL 01/09/2020 - Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>398.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 530 DEL 28/07/2020 - Manutenzione straordinaria ripristino funzionamento cappa tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 659 DEL 08/09/2020 - Noleggio bombole con ossigeno medicale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 264 DEL 06/05/2020 - Manutenzione ordinaria impinato rilevazione e spegnimento incendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 468 DEL 14/07/2020 - Acquisto audiometro diagnostico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2336.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 868 DEL 14/10/2020 - Acquisto benzina verde</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6801.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6801.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z132F6B22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1178 DEL 30/11/2020 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 136 DEL 03/03/2020 - Messa a norma impianto elettrico alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2178</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 717 DEL 24/09/2020 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16011.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 389 DEL 22/06/2020 - Acquisto stampante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 697 DEL 17/09/2020 - Acquisto misuratore tempi di reazione per le esigenze dell'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SADEL MEDICA SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02060030687</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SADEL MEDICA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1784.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 793 DEL 02/10/2020 - Verifica defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 728 DEL 28/09/2020 - Acquisto attrezzature da lavoro per manutenzione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2438.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2414.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 313 DEL 27/05/2020 - Acquisto prodotti per mantuenzione centrale termica tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3088.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 331 DEL 03/06/2020 - Servizio lavanderia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182EDFDF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 925 DEL 21/10/2020 - Acquisto attrezzature da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1106.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1095.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192D983A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 453 DEL 09/07/2020 - Posa in opera di fibria ottica e realizzazione punti LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3689</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3652.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192EDDED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 915 DEL 20/10/2020 - Sostituzione climatizzatore sala apparati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1504.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2ECB8F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 879 DEL 14/10/2020 - Sostituzione antenna traliccio ponte radio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2CF34C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 266 DEL 07/05/2020 - Acquisto materiale edile per manutenzione locali spaccio truppa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2579.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2553.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C2BBDEA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 44 DEL 23/01/2020 - Messa a norma impianto a gas alloggio per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2217.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 239 DEL 30/04/2020 - Sostituzione porzione di impianto di climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 449 DEL 09/07/2020 - Acquisto vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1472.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 113 DEL 26/02/2020 - Acquisto materiale idraulico per gestione consumi idrici distributori bevande</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 731 DEL 28/09/2020 - Acquisto lubrificante avio sintetico per le esigenze del 6° S.T.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 924 DEL 21/10/2020 - Abbattimento e cimatura piante Teleposto AM Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PAOLETTO F.LLI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00428240022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLETTO F.LLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2029.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 271 DEL 12/05/2020 - Fornitura attrezzature per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 716 DEL 23/09/2020 - Acquisto robot tagliaerba per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3445.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 137 DEL 03/03/2020 - Manutenzione straordinaria ripristino funziomaneto ventilatori dei torrini evaporativi BOC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212DB8E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 518 DEL 23/07/2020 - Rinnovo licenza software doganale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.O. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.O. INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1517.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1502.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21E2CF3FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 265 DEL 07/05/2020 - Ripristino perdita sulla linea di scarico alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2182.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222D0C6AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 274 DEL 13/05/2020 - Verifica semestrale impianto elettrico UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1099</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1088.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222E25620</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 621 DEL 01/09/2020 - Manutenzione straordinaria ripristino efficienza acqua calda sanitaria palazzina alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252C9D2F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 197 DEL 02/04/2020 - Ripristino linea di scarico Palazzina alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2277</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262EE6E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 939 DEL 22/10/2020 - Abbattimento e potatura piante Zona Logistica Veveri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario ed ingienico per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>817.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 529 DEL 28/07/2020 - Acquisto coppe per campionato tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRARLD57H30F952H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERALDO MAURO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>438.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1078 DEL 09/11/2020 - Manutenzione ordinaria fabbricati Caserma O.ABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 79 DEL 10/02/2020 - Acquisto acqua minerale in bottiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 537 DEL 29/07/2020 - Acquisto indumneti protettivi antinfortunistici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>888</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>879.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 526 DEL 28/07/2020 - Ripristino del locale servizi igienici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10370</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 535 DEL 28/07/2020 - Programmazione centrali antintrusione Zona Operativa Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2574</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 901 DEL 19/10/2020 - Fornitura e posa in opera di Switch presso la Palazzina Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1143.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322D98384</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 436 DEL 07/07/2020 - Manutenzione ordinaria degli aerotermi nella Sala verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4801.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 715 DEL 23/09/2020 - Modifica del convertitore situato presso la Centrale Termica Palazzin DLP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2772</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 311 DEL 27/05/2020 - Ripristino porzionio di tetto delle Palazzine alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332D94FD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 432 DEL 07/07/2020 - Adeguamento servizio di videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENET SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENET SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17226.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17226.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342CDE455</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 235 DEL 20/05/2020 - Acquisto dispositivi e materiali per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22903.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22903.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352D6ADCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 384 DEL 22/06/2020 - Manutenzione straordinaria trattorino tagliaerba UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07442570011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.RA DI VIETTI RAMUS MICHELE GIACOMO E BRUNO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07442570011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.RA DI VIETTI RAMUS MICHELE GIACOMO E BRUNO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>475.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 138 DEL 03/02/2020 - Fornitura miscela per trattamenti di acque e impianti a vapore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>445.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 836 DEL 08/10/2020 - Riprino e riparazione coperture diversi edifici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCRNNN78P28A290V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCRNNN78P28A290V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17856.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17856.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 341 DEL 09/06/2020 - Tinteggiatura locali interni palazzina alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07780180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IDEA C'E' MULTISERVIZI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07780180019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IDEA C'E' MULTISERVIZI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15723.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15723.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 648 DEL 03/09/2020 - Riparazione di sollevatori e autogru del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 854 DEL 10/10/2020 - Acquisto corso PHTC per autisti soccorritori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11295530015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.S.T. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11295530015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.S.T. ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 914 DEL 20/10/2020 - Acquisto materiale per il benessere del personale 1° STD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8080.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 622 DEL 01/09/2020 - Riparazione climatizzatore Sala Apparati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>138.6</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 385 DEL 22/06/2020 - Acquisto robot tagliaerba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3445.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 646 DEL 03/09/2020 - Acquisto cartucce magic card</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1051 DEL 05/11/2020 - Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1191</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1086 DEL 12/11/2020 - Acquisto generi alimentari per auguri Natalizi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408870069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA GEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01408870069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA GEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1323.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 216 DEL 14/04/2020 - Ripristino pozzetti di ispezione della linea di riscaldamento magazzini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4425.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2D2CB5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 329 DEL 01/06/2020 - Sostituzione saracinesche e installazione climatizzatore vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4999.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2E2C6DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 589 DEL 10/08/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2582.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2582.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 543 DEL 30/07/2020 - Ripristino quadro elettrico Teleposto AM Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1103 DEL 13/11/2020 - Acquisto materiale elettrico per UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 240 DEL 30/04/2020 - Manutenzione impianto elettrico e illuminazione vari fabbricati e manutenzione e sanificazione impianti di condizionamento vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8205.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8123.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 678 DEL 10/09/2020 - Manutenzione straordinaria per la riparazione di scaldacqua e gas Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 139 DEL 03/03/2020 - Manutenzione straordinaria funzionamento antenna TV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>172</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 547 DEL 31/07/2020 - Acquisto materiale elettrico per Zona Logistica del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>326.7</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 992 DEL 28/10/2020 - Acquisto distruggidocumenti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 95 DEL 18/02/2020 - Manutenzione mensile impianto fognario mesi di febbraio e aprile presso Teleposto AM BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z442C5A0DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 140 DEL 04/03/2020 - Manutenzione straordinaria aree verdi Zona Logistica Veveri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 383 DEL 22/06/2020 - Acquisto di plafoniere da installare presso le palazzine alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3465</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 538 DEL 29/07/2020 - Installazione climatizzatori </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3880.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z452CA30E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 192 DEL 01/04/2020 - Acquisto apparecchi elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00011820123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAZZI CARLO E F. DI FERRAZZI A. C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00011820123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAZZI CARLO E F. DI FERRAZZI A. C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11985</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11985</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z452D7D1C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 729 DEL 28/09/2020 - Disintasamento linee fognarie e pozzetti Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1211 DEL 09/12/2020 - Manutenzione ordinaria generatore di calore e climatizzatore Teleposto Mondovi'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTDMS72A13F351N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLINO DENIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTDMS72A13F351N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLINO DENIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 387 DEL 22/06/2020 - Servizio di disinfestazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA MARIA TURRISI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA MARIA TURRISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1999</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1979.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 988 DEL 27/10/2020 - Acquisto poltrone/sedie per la Compagnia Protezione delle Forze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08312370151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRUFFICIO LORETO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2487</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2462.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 624 DEL 01/09/2020 - Installazione presa TV presso locale Bar Asso di Spade</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 979 DEL 26/10/2020 - Acquisto materiale per manutenzione gruppi elettrogeni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5425.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08836731219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836731219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14256</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 504 DEL 21/07/2020 - Acquisto materiale idraulico per manutenzione impianto idrico sanitario varie palazzine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2838</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2809.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2E72888</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.1054 DEL 05/11/2020 - Acquisto materiale da lavoro per il Nucleo Officina e Falegnameria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1553.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1537.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A2EF3E4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 981 DEL 26/10/2020 - Derattizzazione presso i Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA MARIA TURRISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANNA MARIA TURRISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1055 DEL 05/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F2D9DAC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 790 DEL 01/10/2020 - Acquisto vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z502C9D2C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 194 DEL 04/04/2020 - Manuenzione caldaia tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2205</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2182.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512DDE8A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 546 DEL 31/07/2020 - Manutenzione straordinaria impianto TV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512EDDE3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 917 DEL 20/10/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542C9D2E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 195 DEL 02/04/2020 - Manutenzione straordinaria impianto idrico Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5978</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5918.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 94 DEL 18/02/2020 - Manutenzione annuale e trimestrale Gru a ponte del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621260031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRA SNC DI CAILOTTO F. Rapa G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621260031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIRA SNC DI CAILOTTO F. Rapa G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1181 DEL 01/12/2020 - Acquisto generi alimentari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633840034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02633840034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572D0E69C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 293 DEL 20/05/2020 - Sostituzione gruppo continuità apparati torre di controllo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 565 DEL 04/08/2020 - Installazione parquet Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4399.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 115 DEL 26/02/2020 - Installazione griglie anti-fod raccordo centrale pista</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7321.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 574 DEL 06/08/2020 - Disotturazione scarichi fognari e spurto tubazioni alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>283</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2ECE996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 888 DEL 16/10/2020 - Acquisto attrezzature varie per il Nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 894 DEL 16/10/2020 - Acquisto materiale per dispositivi antinfortunistici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC SRL Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC SRL Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2415.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2BA327D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 28 DEL 14/01/2020 - Acquisto benzina verde</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4309.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4309.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2DD8073</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 540 DEL 29/07/2020 - Acquisto materiale ambulatoriale e di Pronto Soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10046.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10046.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2DAB153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 471 DEL 14/07/2020 - Acquisto di ventilconvettori da installare presso 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E2DE98B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 566 DEL 04/08/2020 - Acquisto materiale idraulico per manutenzione impianto idrico sanitario Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1404</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1389.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2E40BE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 669 DEL 08/09/2020 - Acquisto di computer per le esigenze del 1° GRS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLSPQL69L11A662N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE DI D'ALESSANDRO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E2E413BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 676 DEL 10/09/2020 - Manutenzione ordinaria UTA presso locale 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2960.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2DDE87A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 545 DEL 31/07/2020 - Sostituzione tapparelle Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4182.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2E72659</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 711 DEL 23/09/2020 - Acquisto materiale idraulico per sistemazione servizi igienici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 886 DEL 16/10/2020 - Conduzione manutenzione ordinaria impianti termici UTT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2158.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 534 DEL 28/07/2020 - Acquisto materiale edile per manutenzione locali Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1153.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1153.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602E12F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 613 DEL 25/08/2020 - Acquisto mascherine lavabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>157.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622ED4206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 899 DEL 16/10/2020 - Acquisto materiale per manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1873.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1854.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632EB2CEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1126 DEL 19/11/2020 - Acquisto gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02667810010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAMPIDONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02667810010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAMPIDONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4170.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642D75852</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 398 DEL 24/06/2020 - Manutenzione ordinaria UTA presso l'Infermeria e BOC e Mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2615</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2588.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642EE6CA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 943 DEL 22/10/2020 - Acquisto Ottotipo elettronico LCD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06516050488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL VISION GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516050488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL VISION GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2158.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652F46768</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682EA7EC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 820 DEL 06/10/2020 - Ripristino servizi igienici Direzione Rifornimenti 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16330</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682EC6DE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 863 DEL 14/10/2020 - Sostituzione pompe e circolatori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16396.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16396.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692D43C8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 340 DEL 18/06/2020 - Sostituzione climatizzatori sala operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>782.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692DAB19E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.470 DEL 14/07/2020 - Ripristino linea di scarico e raccola acqua piovane</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2570</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 508 DEL 22/07/2020 - Riparazione attrezzature da lavoro per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 600 DEL 18/08/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08836731219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIBUZIONE JUNIOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 292 DEL 17/07/2020 - Acquisto zaini blu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>816.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 588 DEL 10/08/2020 - Acquisto libri per Benessere del Personale civile del 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 672 DEL 08/09/2020 - Acquisto materiale per M.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 927 DEL 21/10/2020 - Chiusura linea scarico e raccolta acque cancello uscita Comando Aeroporto Camerei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 952 DEL 22/10/2020 - Acquisto materiale da lavoro per il Nucleo Tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01441050034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXEOFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441050034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXEOFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1026 DEL 30/10/2020 - Disintasamento linea scarico e pulizia pozzetto presso tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 438 DEL 07/07/2020 - Acquisto materiale per diserbo e manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5256.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 544 DEL 31/07/2020 - Verifica straordinaria per successiva bonifica amianto tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D2EE8B7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 954 DEL 22/10/2020 - Ripristino porzione di facciata Zona Operativa Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9704</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9606.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2DA6C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 456 DEL 10/07/2020 - Acquisto gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02667810010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAMPIDONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02667810010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI CAMPIDONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11379.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11379.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702E5F12E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 696 DEL 17/09/2020 - Acquisto kit rapiti per SARS-COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06614040159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGENETICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06614040159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGENETICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1237.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1143 DEL 23/11/2020 - Riparazione materiale ubicato presso le Mense</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32786</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32458.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 792 DEL 02/10/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1906.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1906.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732EF427D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 982 DEL 26/10/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5606.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5550.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 142 DEL 04/03/2020 - Ripristino efficienza locali servizi igienici Compagnia Protezione delle Forze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06578441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.S. Costruzioni Generali SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14644.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 840 DEL 08/10/2020 - Acquisto gasolio riscaldamento Teleposto BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z762E9E79F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 823 DEL 06/10/2020 - Igienizzazione giubbetti tattici e buffetteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>736.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782DD7A8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 539 DEL 29/07/2020 - Ripristino porzione di pavimentazione in parquet e lucidatura Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1235</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1222.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C2ECBADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 872 DEL 14/10/2020 - Acquisto stampe su pannelli FOREX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812F0939F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1027 DEL 07/11/2020 - Manutenzione ordinaria semestrale impianti rilevazione fumi UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812F440DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1091 DEL 13/11/2020 - Acquisto rotoli di carta bianca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832E413E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 677 DEL 10/09/2020 - Manutenzione apparecchiature climatiche presso i locali sala meteorologia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z832F3C0F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1057 DEL 05/11/2020 - Acquisto materiale per la Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRC65P26D872D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CASTANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRC65P26D872D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CASTANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842E3C4C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 664 DEL 08/09/2020 - Manutenzione straordinaria impianto elettrico UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3267</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842E5F1AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 698 DEL 17/09/2020 - Acquisto materiale vario per manutenzione e sicurezza antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1196.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 948 DEL 22/10/2020 - Disintasamento linee di scarico impianto lavaggio velivoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5494.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 52 DEL 28/01/2020 - Acquisto materiale elettrico per gestione consumi distributori di bibite presso vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>907.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>898.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 473 DEL 14/07/2020 - Acquisto cartellini adesivi per controllo estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 666 DEL 08/09/2020 - Acquisto monitor per laboratorio radioassistenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>889.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892ECD0FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 870 DEL 14/10/2020 - Acquisto lampada scialitica per l'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08141680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;D BRACCI E DISPOSITIVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08141680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;D BRACCI E DISPOSITIVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2496.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2471.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5224.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5172.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 208 DEL 09/04/2020 - Acquisto materiale edile per varie lavorazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 679 DEL 10/09/2020 - Tinteggiatura locali e verniciatura Palazzina 5 Veveri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912D3F5F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 335 DEL 08/06/2020 - Acquisto tende per camerette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMRC65P26D872D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CASTANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMRC65P26D872D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO CASTANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912ECD131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 871 DEL 14/10/2020 - Acquisto elettrocardiografo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EB NEURO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4054.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4013.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932CAEE8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 212 DEL 10/04/2020 - Sostituzione generatore termico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1775</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1757.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932D8DD7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 416 DEL 03/07/2020 - Tinteggiatura dei locali interni alloggi per famiglia Veveri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4455.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932DCE105</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 527 DEL 28/07/2020 - Acquisto condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4695.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4648.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932EBD7B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 844 DEL 08/10/2020 - Acquisto gift card per il personale militare del 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25494</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25239.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 977 DEL 26/10/2020 - Acquisto materiale per tipografia per le esigenze del 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02008520757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOUFFICIO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1861.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1842.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1056 DEL 05/11/2020 - Lavoro di manutenzione apparecchiature per le esigenze del Nucleo Mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4814.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4766.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 873 DEL 14/10/2020 - Riparazione celle frigo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1366.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 889 DEL 14/10/2020 - Revisione compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02344420993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DIVER TECHNIC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344420993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW DIVER TECHNIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1174.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 892 DEL 16/10/2020 - Acquisto bottiglie di acqua per le esigenze degli Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>417.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 940 DEL 22/10/2020 - Revisione estintori a polvere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1188</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 156 DEL 12/03/2020 - Ripristino e riparazione attrezzature da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 382 DEL 22/06/2020 - Acquisto box doccia per palazzina alloggi Veveri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3255</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3222.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z992F6E20F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 838 DEL 08/10/2020 - Acquisto attrezzature sportive per il personale militare per efficienza requisiti SMA ORD034</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4057.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2EC5DF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 865 DEL 14/10/2020 - Acquisto materiale informatico per le esigenze del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2CED520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 260 DEL 06/05/2020 - Manutenzione straordinaria per lavoro di riparazione fognatura 112^ Sq.R.R. Mortara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNARTN61L31Z100G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2DCE0C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 528 DEL 28/07/2020 - Sostituzione porta presso Uffici CEPOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4108.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2E53786</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 686 DEL 15/09/2020 - Manutenzione straordinaria tubazione idrante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E2E8625F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 740 DEL 28/09/2020 - Ripristino coperture Cinema e della Riservetta del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02541490039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO AMIANTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7675.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9E2E9F558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 795 DEL 05/10/2020 - Acquisto monitor per Ufficio Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 33 DEL 15/01/2020 - Esami di laboratorio del personale militare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.C. Centro Polispecialistico privato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.C. Centro Polispecialistico privato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1961.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02C86ZFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 183 DEL 24/03/2020 - Acquisto mascherina per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12DB4127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 507 DEL 21/07/2020 - Acquisto corso ADR base completo 1° GRS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03170350122</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 951 DEL 22/10/2020 - Acquisto attrezzature da lavoro per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 433 DEL 07/07/2020 - Acquisto webcam batterie stilo e batterie per defibrillatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>888.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 712 DEL 23/09/2020 - Messa a norma impianto elettrico alloggio Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 947 DEL 22/10/2020 - Acquisto buoni libro per le esigenze del 4° S.T.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07576410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI-NO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07576410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI-NO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72F38414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03974150827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03974150827</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6735</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6667.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82C49F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 96 DEL 18/02/2020 - Servizio lavanderia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12219880015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER CLEAN SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2997</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2773.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82CDF6DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1144 DEL 23/11/2020 - Acquisto Buoni Pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2352</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2D2C721</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 326 DEL 29/05/2020 - Disintasamento linee fognarie e pozzetti presso i Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2D0C5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 263 DEL 06/05/2020 - Manutenzione straordinaria cancello di accesso Teleposto AM BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRTFRZ65H24B300I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO SARTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRTFRZ65H24B300I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABRIZIO SARTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2ED41A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 902 DEL 19/10/2020 - Licenza d'uso per sistema di videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENET SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03106950128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENET SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1212.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2F19885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1053 DEL 05/11/2020 - Sostituzione pavimento nel locale malattie infettive dell'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01377600034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01377600034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4158</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 980 DEL 26/10/2020 - Manutenzione straordinaria recinzione perimetrale UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF2F3863C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1089 DEL 12/11/2020 - Manutenzione straordinaria cancello carraio UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08638790017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVINO IMPIANTI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1041 DEL 30/10/2020 - Acquisto sagome per poligono</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02915840165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO BERSAGLI DI BARBARO MARCELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02915840165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBARO BERSAGLI DI BARBARO MARCELLO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1047 DEL 04/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05632311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;M BIOTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05632311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;M BIOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1773.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 38 DEL 17/01/2020 - Messa a norma impianto a gas e sostituzione scaldacqua alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2623.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 946 DEL 22/10/2020 - Acquisto materiale per manutenzione macchina agricola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52D265D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 312 DEL 27/05/2020 - Manutenzione straordinaria per ripristino funzionamento attrezzature da lavoro per la manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1287</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72DC110F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 502 DEL 21/07/2020 - Riparazione di sollevatori e autogru del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13338.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13338.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72EDFF9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 926 DEL 21/10/2020 - Sostituzione porte presso il bar del 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72F38573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1088 DEL 12/11/2020 - Acquisto materiale sanitario per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82C6CFBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 155 DEL 10/03/2020 - Sostituzione cartucce coalescenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03392960047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG BARALE F.LLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03392960047</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG BARALE F.LLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1287</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1274.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82D9835B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 443 DEL 09/07/2020 - Acquisto tosaerba e tagliaerba</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>526.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82EDFAFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 930 DEL 21/10/2020 - Acquisto piattelli e cartucce da tiro per le gare necessarie per le gare interforze ed allenamenti per il Gruppo Sportivo tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. DI SACCHI GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. DI SACCHI GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2993.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2993.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92CF3434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 262 DEL 06/02/2020 - Manutenzione mensile impianto fognario mesi di giugno e agosto presso Teleposto AM BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 357 DEL 15/06/2020 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7980</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 692 DEL 16/09/2020 - Acquisto gel e alcool per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 472 DEL 14/07/2020 - Redazione progetto di adeguamento riqualifica locale centrale termica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705200036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2059.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 88 DEL 17/02/2020 - Servizio di verifica e valutazione tecnica personale qualificato sui  livelli di radiazioni ionizzanti e gas radon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECORAD SAS DI BERGAMASCHI CARLO C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034860037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORAD SAS DI BERGAMASCHI CARLO C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 689 DEL 16/09/2020 - Manutenzione ordinaria Centrale Termiche palazzine Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 916 DEL 20/10/2020 - Acquisto materiale per emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00202980397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASITA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 415 DEL 03/07/2020 - Fornitura gruppi UPS per servizi di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 490 DEL 17/07/2020 - Sfalcio erba presso la 112^ Sq.R.R. di MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3286.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 694 DEL 17/09/2020 - Ripristino tubazione riscaldamento magazzino vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1465.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 295 DEL 20/05/2020 - Sostituzione climatizzatori presso spaccio truppa</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395000033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PROVENZANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6168.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6168.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1052 DEL 05/11/2020 - Acquisto sacchi dell'immondizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00435640636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPOLETANA PLASTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>423.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>423.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 446 DEL 09/07/2020 - Manutenzione straordinaria impianto di rilevazione e spegnimento antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20552.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20552.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC42F3C0D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1097 DEL 13/11/2020 - Acquisto materiale per la Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00727120156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COALCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4395.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4351.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 64 DEL 03/02/2020 - Manutenzione straordinaria sbarre ingresso/uscita Autoreparto e Corpo di Guardia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 821 DEL 06/10/2020 - Ripristino servizi igienici Palazzina Direzione Rifornimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 673 DEL 09/09/2020 - Acquisto Toner e cartucce per il Teleposto AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>946.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>937.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 968 DEL 24/10/2020 - Manutenzione straordinaria funzionamento attrezzature da lavoro per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2821.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 869 DEL 14/10/2020 - Acquisto materiale ed attrezzature per il Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4416.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4372.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 154 DEL 10/03/2020 - Acquisto cartucce coalescenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04855470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04855470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACET ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2281.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2258.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA2D8D9AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 413 DEL 03/07/2020 - Sostituzione piatto doccia alloggio per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>861.3</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 702 DEL 22/09/2020 - Acquisto materiale per manutenzione apparati del Teleposto AM Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1043.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1033.03</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCB2EDDDC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 920 DEL 20/10/2020 - Acquisto prodotti disinfettanti e derattizzante per le esigenze dell'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>912.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>871.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2DB3631</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 478 DEL 15/07/2020 - Installazione climatizzatori presso magazzino MSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3385.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2C3B167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 114 DEL 26/02/2020 - Abbattimento e potatura alberi presso Teleposto AM BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11275890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11275890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2D6AE20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 440 DEL 07/07/2020 - Acquisto materiale di consumo per Nucleo Fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2EDDDE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 919 DEL 20/10/2020 - Acquisto fronticometro automatico per le esigenze dell'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06501500489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCULAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06501500489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCULAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1534.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12F5C230</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1137 DEL 20/11/2020 - Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9829.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9731.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD22EECA01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 971 DEL 24/10/2020 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11979</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 867 DEL 14/10/2020 - Acquisto gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16090.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16090.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42DB8EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 491 DEL 17/07/2020 - Acquisto piattelli e cartucce di tiro a volo per la gara di campionato nazionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. DI SACCHI GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. DI SACCHI GIACOMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3403</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3403</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42EB2CFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 839 DEL 08/10/2020 - Abbattimento e taglio piante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNRMRZ73E25F952U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNARDI MAURIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1349</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1335.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62D4FEA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 369 DEL 18/06/2020 - Collaudo estintori portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2376</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62EA50EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 788 DEL 01/10/2020 - Manutenzione impianto a polvere automezzi IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1986.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62ED42E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 903 DEL 19/10/2020 - Manutenzione impianto ad aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8415</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62EE8B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 953 DEL 22/10/2020 - Sostituzione climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7306.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92E728D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 969 DEL 24/10/2020 - Acquisto materiale da utilizzare presso il Teleposto AM Pian Rosà</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2F2F1D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1061 DEL 16/11/2020 - Acquisto materiale elettrico per UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6912</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6842.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2D9DB0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 448 DEL 09/07/2020 - Manutenzione straordinaria canelli carrai Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I. DI MANISCHIARI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1865</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1846.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2ECD15B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 890 DEL 16/10/2020 - Fornitura e posa in opera gruppo di continuità per le esigenze della Compagnia Protezione delle Forze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12586600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4455</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2EEC996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 970 DEL 24/10/2020 - Acquisto materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2753.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2725.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02CE6121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 241 DEL 30/04/2020 - Acquisto prodotti per manutenzione servizi igienici vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE02E86283</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 741 DEL 28/09/2020 - Sostituzione antenna presso locale Bar Asso di Spade</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE02EAB5A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 637 DEL 02/09/2020 - Acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A. e C. Panigatti Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12BBE0C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 24 DEL 10/01/2020 - Manutenzione aree verdi Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11830.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11830.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 693 DEL 17/09/2020 - Manutenzione mensile impianto fognario del Teleposto AM Bric della Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22E59C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 688 DEL 21/10/2020 - Acquisto maniche a vento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI F.I.R.B. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03415020100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI F.I.R.B. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2ECDA9D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 232 DEL 28/04/2020 - Acqquisto DPI e mascherine chirurgiche per l'emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092490032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SALUTE SAS PARAFARMACIA SANITARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02092490032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SALUTE SAS PARAFARMACIA SANITARIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32E5D559</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 599 DEL 18/08/2020 - Acquisto timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62D95CC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1159 DEL 28/11/2020 - Acquisto gasolio per riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62E07D6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 602 DEL 18/08/2020 - Acquisto crest personalizzato per Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92EDDE07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.975 DEL 26/10/2020 - Acquisto materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5580.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5580.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2CE64CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 244 DEL 30/04/2020 - Sostituzione porte spaccio truppa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3465</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2EDFABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 928 DEL 21/10/2020 - Acquisto materiale tecnico sportivo per le gare tiro a volo ed allenamenti gruppo sportivo A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNIOCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>569.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2E1266E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 620 DEL 01/09/2020 - Manutenzione straordinaria ed ordinaria impianto di riscaldamento Villetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2E7D16D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 730 DEL 28/09/2020 - Manutenzione UPS della Centrale elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB2EDDE91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 931 DEL 21/10/2020 - Acquisto materiale informatico per il 1° S.T.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2E39E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 657 DEL 08/09/2020 - Smaltimento rifiuti di legno da arredi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94020500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94020500032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3708.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3708.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2CC3262</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 223 DEL 17/04/2020 - Acquisto materiale edile per manutenzione spaccio truppa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4852.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4812.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2ED41CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 900 DEL 16/10/2020 - Acquisto cancelleria per il Comando Aeroporto ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5853.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5795.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E3A16E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 660 DEL 08/09/2020 - Acquisto materiale per la Direzione Rifornimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1523.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1523.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22C3B097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 112 DEL 26/02/2020 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32DDE926</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 548 DEL 31/07/2020 - Acquisto materiali per addestramento Compagnia Protezione delle Forze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2108.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32E83B83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 733 DEL 28/09/2020 - Acquisto materiale informatico per le esigenze degli Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3732.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3695.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32F093F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1028 DEL 30/10/2020 - Ripristino tubazione Deposito Materiale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42F6B303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1179 DEL 30/11/2020 - Pulizia pozzetti e cestelli situati nella Zona Logistica del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62EE8A2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 945 DEL 22/10/2020 - Acquisto vernici per imbiancatura locali Teleposto AM Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3458.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3424.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72D0F54D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 294 DEL 20/05/2020 - Revisione estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1218</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72E2C671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 648 DEL 03/09/2020 - Riparazione di sollevatori e autogru del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10228</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10228</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82E2AF2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.644 DEL 03/09/2020 - Acquisto DPI per sostituire e completare la dotazione dei lavoratori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3234.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5580.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92C3B27A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 116 DEL 26/02/2020 - Potatura e abbattimento alberi presso il sedime del Presidio di Via Trofarello TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08381800013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAFLOR SNC DI MARENGO DIEGO C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08381800013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMAFLOR SNC DI MARENGO DIEGO C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6633</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92EC6EBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 866 DEL 14/10/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5144.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5144.72</importoSommeLiquidate>
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