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      <oggetto>noleggio fotocopiatore esigenza 212 G.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>noleggio fotocopiatore esigenza C.A.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Lavatura stoviglie bancone bar tavernetta Nido delle Aquile Gennaio-Marzo 2020</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia aree verdi villaggio azzurro GENNAIO MARZO 2020</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura bibite e birra alla spina periodo Gennaio/Marzo 2020.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscalamento presso sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 6500 gasolio da riscaldamento esigenza villaggio azzurro per il 16.01.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura lt. 25000 gasolio per autotrazione per il 16.01.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di modifica tubazioni vasche di accumolo riserva idrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALENTO TECNOIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4011210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO TECNOIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria per riconfigurazione pompe di spinta a servizio delle vasche di accumolo riserva idrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4509020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICO SALERNO SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>656.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>656.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricarica gas tecnici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4310160751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTOSSIGENO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4310160751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTOSSIGENO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscalamento presso sedime aeroportuale per il 30.01.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 8000 gasolio da riscaldamento esigenza villaggio azzurro per il 05.02.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Servizio di nolo a caldo autocarro con GRU.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4606900753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO CRANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio attrezzature audio/video.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4789060755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM SERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per ripristino efficienza sistema di spinta Gurndfos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICO SALERNO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4509020725</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>705.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>705.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sale in pastiglie per addolcimento acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4812170753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEDILE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente disostruzione liquami</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio noleggio bombole ossigeno medicale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3812210759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCAVERO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3812210759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCAVERO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z332BFFDF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscalamento presso sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872BF6AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavatura effetti letterecci e tovagliato gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3298810759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA STEFANELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3298810759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA STEFANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1128.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22BED947</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico su sollevatore elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2C13672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gasolio per autotrazione litri 36.000 per il giorno 26/02/2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52BF9365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di riparazione scarichi fognanti presso manufatto nr. 44 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4011210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO TECNOIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4011210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO TECNOIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382B94887</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza impianto elettrico elettropompe pozzo secondario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3507570756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PASCALIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3507570756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PASCALIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702BE748C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riparazione cancello Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura gas tecnici per l'anno 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-27</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura lt. 5500 gasolio da riscaldamento esigenza villaggio azzurro per il 04.03.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura nr. 20 viaggi d'acqua mediante autobotte da 80 ql mese Marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoAggiudicazione>2280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera di valvole di sicurezza intercettazione combustibile e scarico termico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6588</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6588</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscaldamento presso il sedime aeroportuale per il 12.03.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Servizio di lavatura effetti letterecci e tovagliato febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3298810759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA STEFANELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>839.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>839.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riparazione tapparelle aula Briefing</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z162C489C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per raccolta rifiuti speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1212.37</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z382C83760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3298810759</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3298810759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA STEFANELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2342.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia aree verdi villaggio azzurro APRILE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4183350752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura stoviglie tavernetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Servizio di monitoraggio ambientale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>5004310750</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio relativo alla riparazione vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4274560756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELE MARRA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1793.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio relativo alla manutenzione autogrù Belotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio elativo alla verifica semestrale aviorifornitore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio relativo alla fornitura di filtri per semimaschera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio relativo alla manutenzione vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4276450758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRECO MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1451.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1451.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02CA235C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio relativo alla fornitura di lubrificanti per automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>5031920753</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5031920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOCHEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3228.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3228.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2C9D127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>89731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1218.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1218.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152CA80E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di stampante e toner vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1814.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1814.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532CB6E67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscaldamento presso il sedime aeroportuale per il 12.03.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1695371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSETTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872CAEE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica autogru belotti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82CA7A9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varie batterie per automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5031920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOCHEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5031920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOCHEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6900.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6900.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42CC2958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di porte e pavimenti presso palazzina nr. 141 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4774560751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MQ ALLESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>riparazione frizione fuoristrada da ricognizione AI199</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2020 c/o il 61° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizie aree comuni Villaggio Azzurro Maggio - Dicembre 2020.</oggetto>
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      <oggetto>Intervento straordinario di pulizia e sanificazione Covid19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione liquami mese di maggio 2020</oggetto>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 20 viaggi d'acqua mediante autobotte da 80 ql mese Maggio</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Lavatura stoviglie bancone bar tavernetta Nido delle Aquile Maggio 2020</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura coperture vari automezzi</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9845.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Lavori di carrozzeria su vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3519620755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECCARISI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per la manutenzione di Dispositivi Antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2142760392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2142760392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOESSE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>657.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>657.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2CBF420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione vari automezzi(Dragon)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92CE442E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del servizio di Telecardiologia per l'esigenza infermeria di corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
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      <cig>ZCA2CD9911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione autoprotettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5163421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5163421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>553.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652CD9079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione compressore Coltri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6224600723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MON.MAR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z282CDE01E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo trimestrale varie attrezzature di sollevamento GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2CDE06A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettronico GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1097.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1097.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDDCD9462</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione caschi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SAFETY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>772930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSA ITALIA SAFETY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1297.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1297.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62D0F4D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 30000 gasolio per autotrazione per l' 08.06.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2D0F4F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 3000 benzina verde per l' 08.06.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2CFE0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2447630753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILE LUCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2447630753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILE LUCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3789.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3789.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2CAAEE8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo supplementare autogrù Belotti B52 targata AM23082</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1464260742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PIROZZOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1464260742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. PIROZZOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2CFFEA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE periodiche aviorifornitori medi e leggeri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72CEFD26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORAZIONI su automezzo antincendio medo SIRMAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2348.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2348.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762CFD2A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di depurazione del 61° Stormo (Giugno-Dicembre2020).</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25649.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25649.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2BE3BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura a carattere di somministrazione bevande e bibite alla spina. Giugno - Dicembre 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1871080758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1871080758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7720.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7720.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92D15E5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza nr.3 tapparelle.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82D15E7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura sedute direzionali in ecopelle.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione spia EDC su autocarro targato AM CM266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4474900752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2D15E97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica impianto antincendio su vari aviorifornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di messa in sicurezza area ingresso/uscita nuova sala conferenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3015070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIALUNGA ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione e manutenzione estintori presso il 61° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4847940758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4847940758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEA FIRE &amp; SAFETY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3806.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3806.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2D3C2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura dispenser Amuchina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>3804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1721.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1721.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrodi piastre per defibrillatore TECNOHEART PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3779690365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOW COST SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>268.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrodi piastre per defibrillatore ZOLL AED PLUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>549</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario per il personale civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18082.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18082.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA32CFF745</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3531.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3531.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2D10E63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di impianto solare termico con associato 1 boiler per ACS da 500 litri </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7384.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7384.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z282D10EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, a carattere di somministtrazione, di materiale di ferramante esigenza G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17640.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17640.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92D10CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, a carattere di somministtrazione, di vario materiale antonfortunistico e di consumo esigenza G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37534.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37534.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882D44FB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari ausili sanitari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3812210759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCAVERO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3812210759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCAVERO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2D5F76F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettrico esigenza Circolo Ufficiali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>602.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>602.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino funzionale su impianto produzione acqua calda PG 79</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3345010759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3345010759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino condizionatori TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3345010759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione linea principale riscaldamento palazzina alloggi Ufficiali manufatto nr. 45 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15099.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15099.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza impianti di climatizzazione presso i manufatti nr. 79, 128 e 141 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16448520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16448520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione su fotocopiatore Xerox 7830</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4365920752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4365920752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>176.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pitture varie con accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2591.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2591.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z562D72190</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per la riparazione tapparella presso PG 141</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A2BE2517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 20 viaggi d'acqua mediante autobotte da 80 ql mese Luglio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z972D7670C2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale prevenzione Covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1749</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1749</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2D5BD80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lubrificanti per motori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4935</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z722D5BD5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di calibrazione avvitatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM VEOLIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2134.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2134.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62D5BCDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di ferramenta.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7618.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7618.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232D3B6F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione vari automezzi(Spazzatrice+autobotte)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1168.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1168.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792D15E91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale impianto antincendio fisso aviorifornitore leggero AM AI930</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura confezione 50 monitor per millipore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1686.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1686.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari arredi per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22579.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22579.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione su vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>605</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica triennale stadera a ponte.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LMR Soc.Coop</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5026360759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LMR Soc.Coop</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura aution stick</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5688870483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENARINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari accessori per bagno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3980.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3980.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362D4841A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione vari automezzi (fuoristrada da ricognizione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4734440755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GALLARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312D83EB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4474900752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD82D15EAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo e revisione motore di trazione spazzatrice pesante schmidt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682DAA690</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Foille scottature crema.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>151130754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATINAMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>977</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione impianti ascensori luglio - dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8847.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8847.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z222CFB61B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza impianti di climatizzazione presso i manufatti nr. 4, 7, 159 e 186 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>16448520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16448520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16478</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16478</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z292D9B318</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari arredi per alloggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3307490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11899.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11899.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972D57FC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione varie attrezzature da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4200840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERFRIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4200840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERFRIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4453</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4453</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB22DAA104</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione su varie apparechhiature fotografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOTOTECNICA VALENTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2896830755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTECNICA VALENTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522DAAA70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari elettrodomestici per alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>JOY DIVISION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2601600758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOY DIVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6073.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale idraulico </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TERMOCERAMICHE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2572110753</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gel igienizzante liquido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14425031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAERMASERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3952.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z312DD0074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura test multidroga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4956.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4956.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z012D83E85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione bombola CO2 aviorifornitore leggero AMAI928</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A2CAAC32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio smarltimento liquami e disostruzione rete fognante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2D57F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forornitura varia attrezzatura da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4200840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERFRIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17934</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17934</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2D053A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio smaltimento rifiuti speciali e non 61° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4159580754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4159580754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612DB1D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale sanificante per condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2588.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2588.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622DDA4A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio motore  Aeroschell TurbineOil 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28521</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28521</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92DAB169</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica misura masse statiche e impianti di messa a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3201710716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3201710716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2DB22EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari dispositivi Hardware</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2740.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2740.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2D6C371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale informativo (kit stampante)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3307490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale informatico ed elettronico</oggetto>
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      <oggetto>Ripristino efficienza apparati atti al mantenimento del microclima in ambienti di lavoro sensibili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura sistema sanitizzatore e perossido di idrogeno</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Lavori per il ripristino ed adeguamento servizi igienici sala conferenze (eX cinema)</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura mascherine filtranti nere</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA N°1 MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1094.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino e posa in opera di caloriferi in ghisa (ex palazzina comando)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4485650750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32DC68CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27884.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27884.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2DE4C82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettronico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7059981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1380.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione iveco daily AMCC477</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4583070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4583070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1417.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1417.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z172DEFB36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varia attrezzatura ginnico/sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3864010610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLNESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3864010611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLNESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3864010610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLNESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3864010611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLNESS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3489.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3489.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172DEFB36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varia attrezzatura ginnico/sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3864010610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WELLNESS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento impiato di climatizzazione e lavaggio delle condotte di trasporto del fluido vettore - Manufatto 141 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>16448520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di ferramenta esigenza Nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1887.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di centralina per 2 bombole gpl e varie lavorazioni (APP n°110 e 114 di P.G presso Villaggio Azzurro aeroportuale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4485650750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1427.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di consumo per le esigenze del G.P.F. di Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1802.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di consumo per le esigenze del N.P.A. di Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA FOTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA FOTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>598.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale ed apparecchiature per le esigenze del N.P.A. di Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>1812850749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA FOTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1812850749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DELLA FOTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2492.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale per le esigenze del personale specialista del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4401.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4401.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  di vari strumenti in grado di allontanare i volatili</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIRD CONTROL ITALY</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>5605080489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL ITALY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2372.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza unità di raffreddamento apparati M346 UTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3154640753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3154640753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5673</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5673</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612DB1D46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale sanificante per condizionatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>834415782E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di verifica periodica serbatoi gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONIO BASTONE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3683120756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO BASTONE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45075.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45075.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282DF59FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di consumo</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2633680752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICAL MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2633680752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICAL MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10677.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10677.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4C2E00979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari timbri in gomma.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>4376860757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO ROMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4376860757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO ROMANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12E0BA3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura test rapido Covid19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNOTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1081160762</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2745</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4B2E02C6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatore esigenza P.UMA.S.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z232E0D512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 30000 gasolio per autotrazione per il 03.09.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62DFFE5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza impianti di climatizzazione presso manufatto nr. 59 e 159 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1960300752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRO GIANCARLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1960300752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRO GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3556</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3556</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82E14856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura olio motore  Aeroschell TurbineOil 500</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19981.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19981.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2DDA497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento punto di rifornimento rapido autobotti A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12720.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12720.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32E1FF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento floreale per cambio comando.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AC FIORERIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4847580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC FIORERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42E1FE04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio attrezzatura per cerimonia cambio comando 61° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4774560751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MQ ALLESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4774560751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MQ ALLESTIMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2E0B9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>151130754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATINAMED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>151130754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATINAMED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2DE4CFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza impianto di depurazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3818200754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3818200754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GENERALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192DFDD42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione su vari automezzi per linea volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12E145DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera vari tendaggi Aule Didattiche.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3381770753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECO TENDAGGI di BONO DAMIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3381770753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECO TENDAGGI di BONO DAMIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1488.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1488.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DFC3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura trattore agricolo New Holland </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3580620759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3580620759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35282.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35282.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372E1D671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura elettrodi per ECG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2DAE0C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8442.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8442.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962E130DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino efficienza climatizzatori presso vari manufatti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, previo confezionamento su misura, di vario materiale per allestimento sala mensa, sala cerimonie e bagni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARINOTEX NEX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>4706810753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINOTEX NEX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4239.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitutra di vario materiale protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2171.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitutra di vario materiale protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di nr. 3 divani presso gli alloggi allievi fequentatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOTAPPEZZERIA MAGLIESE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2362950756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTAPPEZZERIA MAGLIESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari arredi per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4067660755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDO UFFICIO E MEDICALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3938.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bottiglie da mezzo litro di acqua minerale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUARNIERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale sanificante e protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8133.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura ausili didattici (mini PC  e monitor PC)</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15128</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15128</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, previo confezionamento su misura, di vari effetti letterecci</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4602430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI QUARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4602430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI QUARTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4270.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412E48581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di consumo esigenza GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7547.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7547.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092DE9273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro per la sostituzione infissi ingresso palazzina P.G. 141</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4811340753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIZZO &amp; RIZZO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8052</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8052</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92E6DF4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio nr. 1 fotocopiatore esigenza Rep. Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502E493C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura piattaforma elevabile.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232E72BBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 4000 gasolio per autotrazione esigenza gruppi elettrogeni</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2E47727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura separatori per tavoli mensa in metacrilato.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2669020758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di cancelleria ed ausili didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12309.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento servizi igienici manufatto nr. 141 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettrico</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per produzione Pass Accessi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 2 climatizzatori da 12000 btu/h presso il manufatot nr. 77 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.META SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4804840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.META SOC. COOP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto di spinta pozzo nr. 48 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4005440757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCF2E6E85F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nr. 20 crest con logo dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2DEFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di smontaggio, trasporto e montaggio pompa calpeda presso P.G. 48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3507570756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PASCALIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3507570756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE PASCALIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2E48B0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lastre safe-crash per allestimento cassette porta manichette impiantom A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4310160751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTOSSIGENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4310160751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTOSSIGENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782DD64F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e fornitura varie coperture velivoli GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3775300753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3775300753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12322</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12322</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2BE2517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 20 viaggi d'acqua mediante autobotte da 80 ql mese ottobre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2DC22AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura costa di sicurezza meccanica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria Pumass</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1899.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1899.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione compressore Coltri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1148430752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBADIVING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>552.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Manutenzione estintori portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4310160751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTOSSIGENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione centralina HOLMATRO PU30 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEZZOLLA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1873480741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZOLLA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z702E6CFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione autoprotettori scott</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISD GENOVA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD GENOVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>698.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo valvole limitatrici D14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1152.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di completamento tettoia in legno antistante manufatto nr. 49 di P.G. Tavernetta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3767280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3767280757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISO GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4819</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4819</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale tecnico specialistico per rete didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3307490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3307490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9453.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9453.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria GG EE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3785.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3785.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502EAF3D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di scala a castello in acciaio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1483910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1483910558</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2E6CF7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria su autorespiratore mod.COLT IRLINE/ESCAPE SERIES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82EC2391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino bollitore ACS man. Nr. 36 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12EB3FC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitutra materiale elettrico per radioassistenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4734.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4734.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912EB6C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pompa di ricircolo per ACS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42CF084E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di conduzione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio e ups del 61° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4025780752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG ENGINEERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4025780752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20801.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20801.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF62EC4B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 14000 gasolio per autotrazione esigenza 136^ Sq. Otranto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862EB4028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale elettronico per sistemi EAD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7059981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7059981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECONSYS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB62E9408B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varie coperture.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2660670759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTONZE DONATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2660670759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTONZE DONATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5386</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5386</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2EBF814</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di costruzione piazzola in calcestruzzo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32EBF780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino impermeabilizzazione palazzina 79 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432ED4474</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettromedicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9527360011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEASS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9527360011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEASS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE52E90D7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varie mascherine monouso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2EDAEAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cinture da uomo con logo dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3648130759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3648130759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15275.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15275.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2EDF4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura stampa fotografica su pannelli in forex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4588790750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4588790750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>896.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82EEC71C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale civile del 61° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10198.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10198.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32EF06E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 5000 gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952EB6867</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera impianto irrigazione ingresso sala cinema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3015070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIALUNGA ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3015070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIALUNGA ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432DE4BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura anelli per check-list</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15807991003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO UFFICIO 2020</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4989.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4989.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952EBD54F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino impianti di climatizzazione vari manufatti a servizio degli alloggi per Allievi Piloti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19005</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19005</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722EB68D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera previa sostituzione e smaltimento di nr. 15 scaldabagni da lt. 50</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2064160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2064160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892EB6443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento vari impianti idrici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3966560751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENGOLI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3966560751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENGOLI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312EB6BEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento impianto scarico fognario man. Nr. 145 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2064160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2064160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.A. COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02EAF468</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382EAF535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di revisione di vari manufatti metallici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B2EBF232</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura, previa realizzazione, di strisce progresso volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4602430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA QUARTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4602430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA QUARTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682EBAFB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/verifica varie attrezzature di officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1769</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772F0813D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 11000 gasolio da riscaldamento esigenza Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072D83F28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione vari automezzi(aviorifornitore+ambulanza)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4474900752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4474900752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652EF5C0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cartellonistica varia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3010560757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLI' GIAMPIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3010560757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLI' GIAMPIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2BE2517</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 20 viaggi d'acqua mediante autobotte da 80 ql mese ottobre</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4006180758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAIULO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002EEDBEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura manometri Digitron</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2E9412E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale emergenza  COVID.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6808.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6808.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362F08740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Effettuazione di esami batteriologiche dell'acqua presso il sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4970460756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO VALENTINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4970460756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di Snoop Gas Leak Detector</oggetto>
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          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatore presso la Sez. Personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 2 scaldabagni verticali da lt. 50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale di ferramenta</oggetto>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3415.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 specchi parabolici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA FISE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di accertamenti clinico-strumentali 61° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CARDINAL PANICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Fornitura materiale per la sicurezza del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <cig>ZBF2EFEC01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari dispositivi di protezione individuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2899730754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>973.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982EEDBB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Raccordi per tubazioni azoto GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3550</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB42F085EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Batteria e piastre adulti per defibrillatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rrl3 srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rrl3 srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z022EF7E3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale impianto e piattaforma aerea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232EF7F49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale semirimorchio aviorifornitore AMCR877</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2F12083</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di vario materiale per Sala Conferenze/Briefing</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2318</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2318</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2F20399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di mascherine FFP2 senza filtro e  materiale sanitario per pronto soccorso e per zaini di emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>151130754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATINAMED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>151130754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATINAMED</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ripristino funzionalità cancello villaggio azzurro</oggetto>
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          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 30000 gasolio per autotrazione per il 18.11.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buoni pasto civili del 61° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura vari arredi per alloggi</oggetto>
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      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15364.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale audio per ripristino sala conferenze</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MUSICARTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2821.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitra e posa in opera di pellicola riflettente a specchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE THECNO STYLE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE THECNO STYLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>451.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ausili didattici per aule studio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14851.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULIMENO GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4199990757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMENO GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2712.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2712.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ausili didattici per aula reparto logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3711700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNREAL STUDIOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8450.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z212F263FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari distintivi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>5641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale da giordinaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>838.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z252F25755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di coperture in PVC crystal</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLIMATECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4733280756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4489.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4489.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z922F2574C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2357550751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUCE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>997</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>997</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di un armadio di sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4178.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di ripristino vari tombini e caditoie stradali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione vari climatizzatori teleposto S.M. di Leuca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4733280756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATECH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2318</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura separatori per tavoli mensa in Policarbonato..</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2669020758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3708</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 12327 buoni pasto esigenza personale militare.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69997.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>69997.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA82F2E09C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEON TOMA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3886.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3886.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z992EBAF2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6996</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6996</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale di cancelleria</oggetto>
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          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3043.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3043.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento pavimentazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4943920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale elettronico ed informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3307490759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA DE SANTIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1667.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1667.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z412F31A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4909430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTECH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4909430755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>975</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 5 elettro-soffianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1704490893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432F3A4EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura trincia rotante a vatena COSMO SRS180</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1059330736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRECO COSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1059330736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRECO COSIMO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2293.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2293.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2F39509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di DPI TUTE TYVEK rischio biologico III cat.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1108880756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGALLO MACCHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1108880756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGALLO MACCHINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2080</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3E2F432BC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale d'ufficio</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale ginnico sportivo.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale per ilò gruppo efficienza aeromobili</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura sanitizzatore Sanisim mini</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura toner e drum per varie stampanti</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale igienizzante e protettivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>465.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Sostituzione ruote e tubi idraulici su piattaforma elevabile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>622.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>FOrnitura di 2 zeerbini con logo dello Stormo</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sanitizzatore SANISIM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7178910720</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>13359</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale protettivo e disinfettante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9903</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura vario legname</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4625520756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XYLON SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale per pulizia armi e difesa locale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura vario materiale per pulizia armi e difesa locale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>298.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto nr. 120 pomo salentino in terracotta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3586.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di climatizzazione e centrali termiche del Villaggio azzurro aeroportuale periodo 15/11/2020 - 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5655</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esame chimico fisico acqua presso lo stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4970460756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO VALENTINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di consumo</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONOCI MARCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONOCI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6339.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7059981006</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26456.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 18000 gasolio da riscalsamento esigenza sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di carrozzeria su vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PECCARISI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3519620755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECCARISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5964</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5964</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione coperture protezione manetta motore mb339CD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3775300753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2639340757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCRATE LIBERRIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2639340757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCRATE LIBERRIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione bombola NAF su vari aviorifornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PREVENZIONE &amp; SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1457700746</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4706.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4706.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura varie batterie per automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VISCOCHEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5031920753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCOCHEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1061.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura monitor multiparametrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIMAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>180340549</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIMAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
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      <cig>Z952F8E2BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura lt. 9600 gasolio da riscaldamento villaggio azzurro per il 09.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E2F675FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale elettronico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142F75B16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Fornitura di vario materiale per esigenza Gea.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1178.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1178.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2F7E803</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di revisione e certificazione impianto a polvere Iveco Dragon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572F9001E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari fari per illuminazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC2F797AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di cancelleria.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7722.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7722.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori manutenzione Torre di Controllo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G &amp; G DI GRECO GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2790</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2F7FFD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cancello ingresso Teleposto S. M. di Leuca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3606390759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEVE DONATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3606390759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEVE DONATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di accertamenti clinico-strumentali 61° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA CARDINAL PANICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CARDINAL PANICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CARDINAL PANICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2616050759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA CARDINAL PANICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vernice poliuretanica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2425.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2425.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB62F335C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione antincendio Sirmac+semirimorchio antincendio medio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di pulizia e igiene</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7928.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7928.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzature da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4200840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERFRIGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4200840751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERFRIGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera nr. 1 climatizzatore manufatto nr. 53 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2F1AA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vario materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA LEGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <oggetto>Riparazione porte in ferro ed infissi</oggetto>
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          <codiceFiscale>3486190758</codiceFiscale>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo mensa</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura, previa realizzazione, di poster vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>4588790750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale di cancelleria</oggetto>
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