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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</entePubblicatore>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL SITO PROTETTO BUNKER NR. 30 DI PG MESE DI GENNAIO 2020</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIE PRESSO COMPRENSORIO VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianto di depurazione liquamio nr. 40 di P.G..</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO GEN-MAR 2020</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE FOSSE BIOLOGICHE DEGRASSATORI ALLOGGI DEMANIALI VILLAGGIO AZZURRO 2020</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA PRESSO I LOCALI EPRC MESE DI GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI MESE DI FEBBRAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1393.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. 1 FOTORIPRODUTTORI STAMPA A COLORI PER ESIGENZA RSSG ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT. 33.000 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DA TINTEGGIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AVER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2761.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER AUTOVEICILI AM ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3623.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RATIFICA DELLA SPESA PER IL SOCCORSO STRADALE, TRASPORTO E SOSTA FIAT DUCATO COMBINATO TARGATO AM CC604</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSOCCORSO DI LONGAGNANI A. &amp; CAVICCHIOLI A. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800840363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSOCCORSO DI LONGAGNANI A. &amp; CAVICCHIOLI A. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FILTRI A BASSA DENSITA' PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA IMMOBILI BASE OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1753.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1437.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE COLONNE DI SCARICO DELLE ACQUE NERE ALLOGGI PER FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>742.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE MESE DI FEB 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1197.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI DA MAR A GIU 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5686.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1931.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL  SITO PROTETTO (BUNKER) FEB 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6566.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4537.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDF2C40B8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PNEUMATICI PER CACCIAMALI AM AK198 ED EUROCARGO AM AK120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>748.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1508.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione dell'impianto di supervisione DESIGO INSIGHT presso il sito protetto Bunker di Poggio Renatico - Periodo Feb-Mar-Apr. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7429.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5940</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione fabbricati vari B.O e B.L. mese di Febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6440.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5102.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB12CBF397</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e servizio di smontaggio/montaggio pneumatici Cacciamali AM AK198 e Eurocargo AM AK120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>193.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi ADSL presso la Base Logistica di Ferrara e la Base Operativa di Poggio Renatico(FE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09995550960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRIDEOS S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF623CB973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n. 10 fotoriproduttori stampa monocromatica per esigenze vari Enti/Reparti sul sedime di Poggio Renatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3963.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZF623CB9F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio n. 10 fotoriproduttori stampa monocromatica per esigenze vari Enti/Reparti sul sedime di Poggio Renatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3248.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3248.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MONUMENTO PRESSO IL PIAZZALE ALZABANDIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2717.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2227.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO MESI DI APR-MAG 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3981.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>648.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC72C278FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE SITO PROTETTO (BUNKER) MESI DI MAR-APR 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13191.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10212.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE FABBRICATI VARI MESI DI MAR E APR 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12897.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9658.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESPURGO FOSSE BIOLOGICHEE DEGRASSATORI DA MARZO A GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6033.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1712.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2CC0B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FIAT STILO AM CK785</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNCLD68M21A965S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI GOVONI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVNCLD68M21A965S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI GOVONI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912CDF1A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PNEUMATICI E SERVIZIO DI CONVERGENZA VARI AUTOMEZZI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>446.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72C05DB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DISENFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE B.L. E B.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3025.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z882CDEA4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 150 DRUG TEST RAPIDI SU CONTENITORI DA 7 DETERMINAZIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1630.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1336.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MONUMENTO DI MARMO PRESSO IL PIAZZALE ALZABANDIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2506.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2054.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI COD. CER 18.01.03*</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA  AUTOMEZZO DUCATO MINIBUS AM BM900 E AM BM892</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1084.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>888.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI VILLAGGIO AZZURRO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S. Saccomandi Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01852060381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. Saccomandi Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4657.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROVE DI AFFIDABILITA' PER I VEICOLI OLTRE LE 3,5 T ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI NR. 10 CAPPUCCI SEKURE ESCAPE EN 403+31 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1183.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI DISINFESTAZIONE ANTIZANZARA, DERATTIZZAZIONE E CONTROLLO BLATTE PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5405.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1790</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292BE8E83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PRESSO ALLOGGIO AFE1122</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>896.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82BD9307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI/MONTACARICHI PRESSO COA LOTTO 2, COA LOTTO 3 E SITO PROTETTO FEB 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00695020396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695020396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862CBC7A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO UNIFLAIR MEDIANTE SOSTITUZIONE COMPRESSORI E RICARICA GAS R410A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5149.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5149.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12D19159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOCARRO AM AK120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2CDDEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI AM CC956, AM BN195, AM AI 219, AM AI267</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1205.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692D05478</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADDOLCITORE PER ACQUA CALDA PRESSO LA MENSA DELLA BASE OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1782</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6F2C4DC9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico nel seminterrato del COA lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805380381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI S.A.S. DI ALBANATI ROMANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805380381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI S.A.S. DI ALBANATI ROMANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10046.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8235</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 20 pneumatici per autoveicoli vari AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2584.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2118.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62B37671</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianti ascensori presso alloggi demaniali per famiglia anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01590430292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.PO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01590430292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.PO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5904.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2419.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino e messa in sicurezza della lavastoviglie mensa B.O. e linea self-service mensa B.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02317561203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E. DI RICCI ERMES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02317561203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.E. DI RICCI ERMES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6502.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5329.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z502CE055F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di potatura e messa in sicurezza piante altofusto B.L. e B.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01852060381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. Saccomandi Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01852060381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S. Saccomandi Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5555.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4554</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura nr. 1 avvitatore 12/24V carrelato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria su automezzi targati AM CK934, CC956, CC799, CI180.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GVNCLD68M21A965S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI GOVONI GIANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GVNCLD68M21A965S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI GOVONI GIANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1458.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z732D7BA7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria ripristino efficenza autocarro targato AM AK120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1552.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2D5A4BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di timbri vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019400387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISIONI BERTELLI DI ROBERTO BERTELLI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02019400387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISIONI BERTELLI DI ROBERTO BERTELLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA TRATTORE FERRARI COBRAM 50 AM BN303</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084151204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANFERDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02084151204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANFERDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2225.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2225.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162CF035E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DESIGO INSIGHT MESE DI GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192D9D7F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. nr 978 - Acquisto nr 50 confezioni vaccino vivotif</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242B6BDFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 582 - SERVIZIO INTERNET ADSL PRESSO PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582D55A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI DA LUG A DIC 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7036.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3138.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A2D4799B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE TONER PER FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMATISMI APERTURA/CHIUSURA CANCELLI PRESSO VILLAGGIO AZZURRO E PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE FABBRICATI VARI B.O., B.L., VIALE CAVOUR, RUSSI E ARGENTA MESE DI MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE FABBRICATI VARI B.O., B.L., VIALE CAVOUR, RUSSI E ARGENTA MESE DI GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE BUNKER MESE DI GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA E STIRATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO MESE DI LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1631.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA 8 PNEUMATICI PER CARRELLO ELEVATORE AM EM073 E AM BF841</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>930.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria per ripristino efficenza Ducato AM CC604 e Doblò AM CL466</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1130.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E PROVE AFFIDABILITA' AUTOVEICOLI FINO A 3,5 T</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02805871205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONI AUTO FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>416.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 250 DRUG TEST SU CONTENITORI A 7 DETERMINAZIONI E ADULTERANTI CON BAR CODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2227.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2227.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE SITO PROTETTO (BUNKER) MESE DI LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5394.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE SITO PROTETTO (BUNKER) MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5382.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA KONE ASCENSORE MANUFATTO NR. 52 E PLAFONIERE CABINA MANUFATTO 56</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EL.PO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01590430292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL.PO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>564.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER ESERCITAZIONE STEADFAST JUPITER JACKAL 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELTAVENDING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01533800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAVENDING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>798.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1002.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>631.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>631.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI A CO2 DA 2 KG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cirea s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cirea s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3066.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3066.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  E CONDUZIONE IMPIANTO DESIGO INSIGHT PRESSO BUNKER MESE DI MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  E CONDUZIONE IMPIANTO DESIGO INSIGHT PRESSO BUNKER MESE DI LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00751160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2030</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2092.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE ANNUALE CON RILASCIO CERTIFICATO ISO SU PONTE SOLLEVATORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI SU CARRELLI ELEVATORI AM BF841 E AM EM073</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2DCC675</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA  EFFETTI DI CASERMAGGIO MESE DI AGOSTO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1631.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>367.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L'EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI E IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TERMOTECNICO MARESTI PER. IND. ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275920385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TERMOTECNICO MARESTI PER. IND. ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 1 OMBRELLONE MT. 4X4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01403880287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOLARO PARASOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01403880287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCOLARO PARASOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2082</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2082</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852E13323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Monitor defibrillatore - chiave pediatrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2D9705D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271870372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04271870372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82E14565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR. 1 MISURATORE DI TEMPI DI REAZIONE MODELLO TRP1000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03119670580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONOVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03119670580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2DE8BFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI BIOLOGICHE ED EMATOCHIMICHE PER IL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1480.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z112E372C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCUMULATORI AL PIOMBO E DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>989.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>989.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02D5449A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di espurgo fosse biologiche, degrassatori del Reparto periodo luglio-dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9245.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1682.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per vari automezzi in dotazione al Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F2E49860</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica dello stato di guasto e possibilità riparatoria del gruppo UPS Coer 3150 matr. 049061 presso il lotto 2 del COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01291190203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATEK SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC82D7BCCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e conduzione fabbricati vari mese di Luglio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6440.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3499.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412DFB704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pernottamento presso struttura alberghiera personale partecipante al 6° Corso Ufficiale Lessons Learned dal 04 al 09 ottobre 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432870287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARSHOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432870287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARSHOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4791.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2E11C50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vaccini vari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1212.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1102.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262E3C004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER REVISIONE CAMBIO VELOCITA' SU FIAT PUNTO AM CL339</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652DD68AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1398.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1398.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2E1BF52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI LAVATURA E STIRATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO MESE DI SETTEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>842.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692BDF13D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DEMANIALE AFE 1545</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL - SAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL - SAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2EAEDC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE INFORMATICO PER LAVORI PRESSO EPRC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1216.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1216.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382DA4162</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO FUNZIONALE E VERIFICA DEL RAPPORTO VOLUME/LITRO DEL SISTEMA DI RECUPERO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE BENZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00501001200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00501001200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>779.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462E936F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE PER ESERCITAZIONE "STEADFAST COBALT 20"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAVENDING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533800387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAVENDING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>475.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE AREE DEMANIALI VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BONORA ALDO FLORINDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONORA FLORINDO ALDO s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONORA ALDO FLORINDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18005.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTERNET VELOCE EOLO SPA PER SERVIZIO METEOROLOGICO ED EPRC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ANALISI BIOLOGICHE ED EMATOCHIMICHE PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA PSICOFISICA E PER ESIGENZE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2474.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE PAVIMENTO A BOLLE IN PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2848.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO CESTELLO ELEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA TUNNEL INGRESSO SITO PROTETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19780.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO COLONNA DI SCARICO BAGNI DONNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA E MONTAGGIO SCOSSALINE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4348.08</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER ESIGENZE COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2007.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE DI FOULARD IN TESSUTO TRICOLORE DA 90 MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FODERAMI DADDARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05746080729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FODERAMI DADDARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE INSEGNA LUMINOSA PER ESIGENZA NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05469090723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VM GRAFICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3502.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3502.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PROIETTORE EPSON, ASTE MICROFONICHE E MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>003274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3955</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3955</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412BB8E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER TOTEM PER ESIGENZE NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>003274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1213.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1213.9</importoSommeLiquidate>
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Z7E2BD8D02 </cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO E POSA TARGA IN MARMO CON SCRITTA E LOGO NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO NASTRO FOTOLUMINESCENTE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL VIALE PEDONALE DI COLLEGAMENTO COA-MENSA-ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI RAMPE/PASSERELLE IN METALLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAGAZZI ROBERTA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>66.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR. 120 BUSTE POSTALI IMBOTTITE IN PLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>289.87</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALLESTIMENTO COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH PER IL GIORNO 19/02/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GUENDALO SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUENDALO SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4752</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4752</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL NATO MILITARY COMMITTEE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01441910294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig> ZD72C17E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NASTRI PER STAMPANTE EVOLIS AVANSIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1087.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE2C1DE61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI REPARTO MARZO/DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00695020396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z142C31E79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PASMAC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954860383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>89.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z082C3221A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TARGA IN MARMO "PIAZZALE MEDAGLIE D'ORO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MALAVASI MARMI E GRANITI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954730388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALAVASI MARMI E GRANITI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z262C403DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00954710380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPO LITO GALLERANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00954710380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPO LITO GALLERANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2B2CFF748</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DELLA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MANUFATTO NR. 5 DI P.G. BASE LOGISTICA FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01988040380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZION DI CHIARELLO C.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01988040380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZION DI CHIARELLO C.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31111.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>31111.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>850939708D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA UPS COA LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01726960857</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATRAXIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI MONO-SPLIT ITA JFAC</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FILTRI PER MASCHERA FA1830-35</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA GIUGNO 2020</oggetto>
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      <oggetto>ACUISTO MATERIALE TECNICO - INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI PRESSO PALAZZINE ALLOGGI DELLA BASE LOGISTICA DI FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6407.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO CRR CRT E PG 2 (PRATICA 042/2019)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROTEX SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00746550409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>80984.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SU RICHIESTA PER MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SU AUTOMATISMI LEGATI AI VARCHI D'ACCESSO DEL DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXCALIBUR SRVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCALIBUR SRVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12365.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12365.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CONDIZIONATORI, ACQUISTO E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI PRESSO IL DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RED2</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RED2</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22067.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22067.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE SPORTELLO PASS INGRESSO B.O. E RIPRISTINO GIUNTO DI DILATAZIONE PRESSO LA PALAZZINA P.G. 29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5326.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5326.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO CESTELLO ELEVATORE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISSA AUTOGRU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISSA AUTOGRU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3381.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3381.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PANNELLI IN HIBOARD E PVC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01568240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL NEON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>790.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>790.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SISTEMI DEI PRESENTAZIONE E VISUALIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TRATTORE AGRICOLO CON TRINCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE ATTREZZATURE MENSA B.O.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LT 30.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E 2.000 LT BENZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CREST E COIN CON IL LOGO COA</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE D'ACQUA ALLOGGI ASC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEI SISTEMI DI LETTURA VARCHI DI ACCESSO DACCC</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIA E RIPARAZIONE GRONDAIE ALLOGGI ASC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMODULAZIONE NR. 2 UFFICI SINGOLI IN NR. 1 UFFICIO DOPPIO PER ESIGENZA DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NEBULIZZATORE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>RIFACIMENTO SCRITTE TARGHE IN MARMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR 700 DISTINTIVI METALLICI COA E NR 40 FERMACARTE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE PER EXE STEADFAST COBALT  E JUPITER /JACKAL 2020 PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>48251.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49945.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE PER EXE STEADFAST COBALT  E JUPITER /JACKAL 2020 PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9683.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE VARIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE NR. 90 CORSI "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION -A, NR. 4 CORSI "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION - B E NR. 4 CORSI "PRIMARY TRAUMA CARE"</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>260.88</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO DI PRIMO SOCCORSO</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 1 GAZEBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3502.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI UN SOBRIO RINFRESCO E DI UN VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE PASSAGGIO DI CONSEGNE COMANDANTE RSSG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TEST RAPIDI COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI PERICOLOSI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO CBRN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 18 BUONO LIBRO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 410 BUONO LIBRO PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO TV PRESSO ALLOGGI APP DI PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE ESERCITAZIONE "NOTTE SCURA" DAL 28/09 AL 09/10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERASSI E GUANCIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4782.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4782.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIREA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2994.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRENNA NATALIZIA - CESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01148670381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RED LINE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9724.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9724.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRENNA NATALIZIA - GADGETS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>0564168011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>0564168011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13485.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13485.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ALLOGGI DI SERVIZIO COLLETTIVI PRESSO PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9739.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI VERIFICA E RIPRISTINO FUNZIONZALITA' IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI DI FABBRICATI VARI IN USO AL DACCC PRESSO POGGIO RENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01865320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7429.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PIAZZALE SHLTER MOBILI DACCC N. 62 DI PG PPOGGIO RENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISIGILLATURA INFISSI DARS MANUFATTO N. 61 DI PG DI POGGIO RENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI INFRASTRUTTURE IN USO AL DACCC (NR 42 E 57 DI PG) E FUNZIONALI AL MEDESIMO ENTE NATO (NR. 32 E 56 DI PG)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEFFE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58663.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE - RICHIESTA CAMERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2972.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>594.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNIURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA MODULARE PER AUTOMEZZO DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIULIO BARBIERI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACCASERMAMENTO N. 4 MILITARI (06/10/2020 - 09/10/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>522.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL PRESSO VIA WAGNER FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05791161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DBNET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>622.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>622.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRASFERIMENTO COMBUSTIBILE PRESSO CISTERNA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NIAGARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01019420861</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAGARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1425.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS T.DAILY AMBN117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BONORA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177550381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>983.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO MSA PG 5 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3945.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3945.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572E093AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO STAZIONE CC PG 0</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02222600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02222600152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CBRE GWS TECHNICAL DIVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3168.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z802EAEE24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00071830327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTUALFOTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00071830327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATTUALFOTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>681.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z27D2EAF141</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO N. 2 MILITARI PER MIX PRESSO GRUPPO STO DEL RSSG (12/10/2020 - 14/10/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>169.88</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>169.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> PULIZIA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO NECESSARIO AL NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PANDINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>446.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DPI PER GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.P.  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1751.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1751.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIAL PER COOPERAZION INT.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>0564168011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2467.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA E RIPRISTINO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO BASE LOGISTICA FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3522.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORI A DIFFALCO PRESSO BASE LOGISTICA FERRARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-04</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LT 50600 GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1449.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1125.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCREEN TEST RAPIDI PER COVID SARS 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4183</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4183</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VENTILATORE CON ACCESSORI PER AUTOMBULANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137260548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3793.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3793.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD32ED2D7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MONITOR DEFRIBRILLATORE MULTIPARAMETRICO CON PIASTRE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ACCESSORIE INERENTI ACQUISTO DI PATCHES PER ESIGENZA ESERCITAZIONE STEADFAST JUPITER JACKAL 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>003274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>003274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1396.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1382.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ACCESSORIE INERENTI ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA  PER ESIGENZA ESERCITAZIONE STEADFAST JUPITER JACKAL 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01308950268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FELKART</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3495.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3494.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE IN MISSIONE DA VILLAFRANCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL OROLOGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432870287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL OROLOGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4586.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4714.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE02EE5629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ACCESSORIE INERENTI ACQUISTO TONER VARI  PER ESIGENZA ESERCITAZIONE STEADFAST JUPITER JACKAL 2020 -B20N210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3999.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3999.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52EE846B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO STO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DAL 25/11 AL 10 DIC. 2020 PER ESIGENZA ATTIVITA' CONNESSE EXE STEADFAST JUPITER JACKAL 2020 - B20N210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ACCESSORIE INERENTI ACQUISTO ARMADIETTI PORTATELEFONO PER ATTIVITA' CONNESSE ESERCITAZIONE STEAFAST JUPITER JACKAL 2020 B20N210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE ACCESSORIE INERENTI ACQUISTO DI TARGHETTE, BIDONI E CASSETTA SICUREZZA  PER ATTIVITA' CONNESSE ESERCITAZIONE STEAFAST JUPITER JACKAL 2020 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA PER EXE STEADAST JUPITER JACKAL ESIGENZA GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE PER EXE STEADFAST COBALT  E JUPITER /JACKAL 2020 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (LOTTO 2) B20N210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>16793.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVANDERIA MESE DI NOVEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1449.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ESIGENZE UFFICIO METEOROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' AM CL449</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 60 TARGHETTE PORTA NOME PER UFFICIO PER EX ST JU-JA 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOP EVENTI 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13181191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP EVENTI 2</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2342.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAZEBO X EX ST JU-JA 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO MAGNANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02349770400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO MAGNANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1323.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1323.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICIAZIONE AMBIENTI E PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CONTEASTO COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDIALCHIMICART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2629.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCALA ITALIANA PER NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMILIANA SCALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1342</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1342</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI E DISINFETTANTI PER OPERATORI SANITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3421.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3221.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE PER COOP. INT.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1712.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO BUONI LIBRO PERSONALE MILITARE RSSG</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO DI COMMUTAZIONE GRUPPO ELETTROGENI CAMPO JFACC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3690.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-11-10</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO MATERIALE  DI CASERMAGGIO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO SOLUZIONE DISINFETTANTE 99 S</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GADGETS CON LOGO PERSONALIZZATO BASSA VISIBILITA' RSSG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>STRENNA NATALIZIA PER PESRONALE FEO DEL COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI PRESSO BASE LOGISTICA E PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDEN SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2429.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TIMBRO METALLICO TONDO CON STEMMA DELLA R.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TEST RAPIDI ANTICOVID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCREEN ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>616.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA MA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC DISTRIBUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4568.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4568.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVATURA E RIPARAZIONE CAPI DI VESTIARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNFNC70C30L273I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVA E CUCI MARINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNFNC70C30L273I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVA E CUCI MARINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E2F36F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10588.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10588.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2F49E4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE - EX STEADFAST JU-JA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>518.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2F5862B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE ARTICO E BENZINA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE PER EXE STEADFAST COBALT  E JUPITER /JACKAL 2020 PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020 (LOTTO 2) B20N210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18260.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI PROTEZIONE PER ESECUZIONE TAMPONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTELLINE FIRMA TIPO FRASCHINI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUMENTO 5° CONTRATTUALE MANUTENZIONE ESTINTORI (PRATICA 198)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUMENTO 5° CONTRATTUALE CABINA ELETTRICA N, 5 DI PG (PRATICA 80)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01988040380</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6196.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDI MENSA PG 32 BASE OPERATIVA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIARATI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5464.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00695020396</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6603.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3999.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 40 SANDBERG USB WEBCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3419.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3419.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4233.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4233.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DANI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04035570243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE EXTRA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MULTISERVICE SCRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00789670346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE SCRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER ESIGENZE DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO SCIENTIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER CONTRASTO COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUA PER EX STEADFAT JJ FASE 25 NOV-10 DIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MAATERIALE PER METEO COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ANALISI BIOLOGICHE ED EMATOCHIMICHE PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA PSICOFISICA E PER ESIGENZE VARIE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1995.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA NR 300 MANUALI DIDATTICI A COLORI COD- ADD.TO C20N184</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTTEGA STAMPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO B.O.</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.E. DI RICCI ERMES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1566.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>RAITIFICA SPESA PER RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PRESSO N.O DO PG BASE OPERAITVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1463.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA MATERIALE NON PREGIATO - DIC 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE DALTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1449.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TECNICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER CASH FERRARA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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