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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>1^ BRIGATA AEREA O.S.</entePubblicatore>
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      <oggetto>CIG Z5F2BA60AB. Acquisto materiale vario per manutenzione straordinaria impianto acqua calda alloggi A.P.M.F. n. 22 di P.G. Z.R.</oggetto>
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      <oggetto>CIG ZD62AE56C6. Acquisto materiale vario per realizzazionerampa d'accesso dei disabili ai locali di culto del 15 Stormo</oggetto>
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          <ragioneSociale>ICAM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5118.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5118.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG 8126304633. S.P. Manutenzione impianti termiciper la climatizzazione invernale </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45150.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z272A63136. S.P. Fornitura batterie accumulatori per automezzi normali e speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6458.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6458.63</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z102A630E5. Fornitura pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21960</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>C.I.G. Z6229C411C S.P. - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI  AEROPORTUALI  SCAVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11581.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11581.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z5E2A3AD29. S.P. MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETE FOGNARIA</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03549760407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.C. SRL SOCIETA' ITALTECNICA CESENA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15155.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15155.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG 8104891F9F S.P. - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78860.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78860.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG  8104850DCA S.P. - CONDUZIONE FUNIVIA CAMM </oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323130405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGALOTTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>143716.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2A16D9B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2B2A16D9B S.P. - TRASPORTI MATERIALI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11362.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11362.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2A06C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCA2A06C70 S.P. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA RIPRISTINI PUNTUALI OPERE EDILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28999</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5476.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2978F3A</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>CIG Z5F2978F3A S.P. - SERVIZIO TELEFONIA SATELLITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMATICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERMATICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2BC6A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZED2BC6A50. Sostituzione del lucernaio  magazzino MSA fabbricato n. 117 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902510403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902510403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8083444Z00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>8083444Z00 S.P. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z842B6256B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z842B6256B - S.P. SERVIZIO SARTORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349230415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01349230415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z972B386FF - S.P. SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z082AD3FB4 S.P. FORLI - FORNITURA VARI PRODOTTI ALIMENTARI OPS FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZBA2AD2D02 S.P. FORLI' - FORNITURA CAFFE' E ATTREZZATURA DA BAR OPS FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE92BFB470. Riparazione caldaia presso l'alloggio PMF ARN1237 n.41 interno 3 di P.G. Z.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03326340407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO PIU' S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03326340407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMO PIU' S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D2BFB48D. Riparazione impianto di ventilazione presso la mensa unificata</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF82BED30D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF82BED30D. INTERVENTO DI APERTURA PORTA CON SMONTAGGIO E MONTAGGIO SERRATURA NUOVA RIMINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CITA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04047090404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CITA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2C11DED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5A2C11DED. Servizio ruspatura e livellamento arenile presso lo stabilimento balneare Pellicano - Cervia </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1916.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1916.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2C23345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9B2C23345 SERVIZIO DI PRELEVAMENTO CAMPIONATURA CARBURANTE PREVIO UTILIZZO BOTTIGLIE IN VETRO SCURO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582730392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA RAVENNA SAS DI RUSTICALI VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02582730392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA RAVENNA SAS DI RUSTICALI VINCENZO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52C2336A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB52C2336A. Acquisto materiale per deposito carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492C356EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z492C356EB. Rimessa in efficienza dell’attrezzatura in dotazione alla locale Mensa Unica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72C3EBC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF72C3EBC9. Acquisto materiale elettrico per sostituzione sirena impianto di emergenza antincendio presso il fabbricato n. 60 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262C536BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z262C536BD. Acquisto DPI per il personale impiegato nella linea elicotteri pesanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z642C55EFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z642C55EFB. Riparazione/rimessa in efficienza Dragon Iveco A.M. CC234 A.M. CC235 A.M. CC673 Autospazzatrice A.M. BN204 e Saldatrice Autogena in dotazione al Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01665420400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PNEUMATIC CENTER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01665420400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PNEUMATIC CENTER</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0A2A8855D. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI IN DOTAZIONE ALA CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBF2C8800A. Acquisto ipoclorito ad azione virucida per le esigenze dell'infermeria di corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z292C87FCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z292C87FCF. Acquisto materiale di pulizia per le aree dedicate all'emergenza COVID-19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1510</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1510</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E2CA3381</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E2CA3381. Collaudo, ricarica e revisione estintori per le esigenze del locale nucleo A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3508.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3508.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6326E6B21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6326E6B21. Acquisto buoni pasto CAMM E PUNTA MARINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z662CD463A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z662CD463A. Manutenzione ordinaria aree verdi del sedime aeroportuale di Cervia. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00893950402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.A. - COOP.TERRITORIO AMBIENTE S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00893950402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.T.A. - COOP.TERRITORIO AMBIENTE S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4657.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4657.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2CC8E8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z1C2CC8E8B. Acquisto mascherine protettive, igienizzante mani e guanti TNT per il personale impiegato nella linea elicotteri pesanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372C720A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z372C720A7. Acquisto materiale necessario per le esigenze degli stabilimenti balneari del 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349770400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349770400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMBRELLIFICIO R.T. MAGNANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14238</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14238</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072CDCE66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z072CDCE66. Sostituzione cavo di alimentazione in MT dalla cabina di arrivo ENEL alla centrale elettrica n. 13 di P.G. Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123420408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIEC ELETTRODOTTI SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123420408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COIEC ELETTRODOTTI SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25762.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25762.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862CE6F1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z862CE6F1C. Acquisto mascherine e colnne sapone gel sanificante per igiene e prevenzione covid-19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3249</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3249</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2CB980F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDF2CB980F. Acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04228490407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RELOY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04228490407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RELOY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5335</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z862CE6F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z862CE6F1C. ACQUISTO MASCHERINE ESIGENZA COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART DI DELLA CHIESA SAURO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART DI DELLA CHIESA SAURO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3965</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3965</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152C72246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z152C72246. ACQUISTO CINTURINI IN SILICONE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2628.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2628.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72CA3390</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC72CA3390. ACQUISTO POLVERE ESTINGUENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00953670197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPHOS CHEMICALS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF12CDD981</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF12CDD981. ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA MSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1388.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F2CDD92E</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2F2CDD92E. Lavaggio con bonifica autorifornitore SACIM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532CD0C29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z532CD0C29. Acquisto pneumatici per automezi speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16385.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12729.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622C6D014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z622C6D014. ACQUISTO TERMOMETRO A DISTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SANITARIA MODENESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639540366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MODENESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7CD26915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7CD26915. Acquisto sacchetti in carta con manico necessari per garantire la distribuzione del vitto al personale del 15 Stormo, in relazione alla chiusura della mensa unica per le misure emergenziali legate al virus COVID-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1354.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1354.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62D2696B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC62D2696B. Acquisto Piastre per defibrillatori, batteria per E.C.G. e materiale monouso per il funzionamento dell’attività ambulatoriale dell’Infermeria di Corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92D063C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA92D063C2. SERVIZIO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566970400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIARDINO DEL RE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141460390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2840</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2D0638D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1E2D0638D. ACQUISTO GEL IGIENIZZANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22D063A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC22D063A2. ACQUISTO MASCHERINE FFP2.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962CFE705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z962CFE705. NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5607</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5607</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492CDD953</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z492CDD953. RICARICHE BOMBOLE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>476.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z802D48761</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z802D48761. Acquisto DPI da impiegare come protocollo gestione Covid-19 nell'attività ambulatoriale dell'Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASSION S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASSION S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6494</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6494</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B2D439C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0B2D439C3. SERVIZIO SALVATAGGIO STABILIMENTI BALNEARI DEL 15° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18403.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18403.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C2D6795E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2C2D6795E. Manutenzione attrezzatture utilizzate presso l'officina G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F2D6EDDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7F2D6EDDD. Acquisto attrezzatura didattica per l'attività addestrativa del personale navigante e comandanti di Gruppo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01615400403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONICS ADRIATICA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1857.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZD52D611E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD52D611E3 - ACQUISTO CONDIZIONATORI ARIA 9000-12000 BTU</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903600405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDROCLIMASOL DI ABBINANTE ORONZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029060759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01756530679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01756530679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI SILVESTRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52CE1CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB52CE1CAC. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01731300404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CART S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAR.ECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868100437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.ECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5968.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5968.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2D67979</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDB2D67979. MANUTENZIONE GPU ITW GSE 440.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04316930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04316930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12D6EE34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA12D6EE34. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZA COVID 19 PER IL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01639540366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MODENESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01639540366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA MODENESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1832</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1832</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362D61131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z362D61131. ACQUISTO LIQUIDO ANTICONGELANTE E OLIO IDRAULICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299450405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASACCI PETROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299450405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASACCI PETROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2D6AD48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3E2D6AD48. RIPRISTINO EFFICIENZA E MESSA A NORMA DI MOLA NEBES.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1586</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1586</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF72D6EED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF72D6EED5. MANUTENZIONE UNITA' DI CONTROLLO AMMORTIZZATORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1067.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1067.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF2D6792E</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZCF2D6792E. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ELICOTTERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1643.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1643.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF2D6792</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCF2D6792E. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ELICOTTERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z962C39DAD. ACQUISTO ACCESSI ALLA PISCINA DI PINARELLA PER ADD.TO AEROSSOCCORRITORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3233</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3233</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602D6EE55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z602D6EE55. ACQUISTO E MONTAGGIO PNEUMATICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682850363</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01558590368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASSONI GIORGIO GOMMISTA </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>447.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD2D7A5A5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCD2D7A5A5. MANUTENZIONE ATTREZZATURE E PROTEZIONE ESTINTORI. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>937.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2D6797</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4D2D67970. MANUTENZIONE SALA DI VERNICIATURA.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>179.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442D72A70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z442D72A70. ACQUISTO INGRESSI PISCINA Y40.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00366540284</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00366540284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Y-40 THE DEEP JOY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1792</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92D914D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB92D914D5. Acquisto materiale didattico per attività addestrativa avanzata del Comparto O.S. (FIT/Tende Scaglia 2020) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C2D678FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1C2D678FA. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3281.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3281.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82D9224A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB82D9224A. MANUTENZIONE ARMI PREVIA ACQUISIZIONE DETERGENTE SPECIFICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03493730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL WASH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03493730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL WASH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932D9221F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z932D9221F. MANUTENZIONE POLIGONO PREVIA ACQUISIZIONE CORRENTINI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2D96049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7B2D96049. Acquisto rallentatori per sistemazione grelle all'ingresso del piazale ex Squadriglia Collegamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1152</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92D983D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE92D983D1. Acquisto vaccino PROQUAD, per la profilassi del personale impiegato in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00887261006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00887261006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZ962D922EE. ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE PER MSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12D922C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZC12D922C1. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI DI VENTURI ITALO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12D9228E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE12D9228E. MANUTENZIONE ARMI PREVIA ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO DA PARTE DEL NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02510500040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERFLON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z542DA86B3. acquisto batterie per manutenzione ordinaria GG.EE. vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5450</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z972DB2FC0. Acquisto ingressi piscina per utilizzo in via esclusiva dello spazio acqua necessario per l'addestramento del personale frequentatore del 2° corso sopravvivenza in mare </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02062990391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062990391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z342DB3085. Acquisto toner e cartucce per la funzionalità delle stampanti di Office Automation in dotazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1608.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1608.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z482DBC8FB. Acquisto audiometro amplivox per le prove di idoneità del personale dipendente </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE92D729CF</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE92D729CF. MANUTENZIONE CARRELLO LAVAGGIO COMPRESSORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652DC280F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z652DC280F. Acquisto mascherine e termometri professionali, per personale sanitario, impiegato nella prevenzione emergenza Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1684</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1684</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22DC27D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA22DC27D5. ACQUISTO SPRAY CONTRA DOG PER ADDESTRAMENTO AEROSOCCORRITORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00221490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00221490238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52DC27A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZF52DC27A7. VERIFICA PERIODICA DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA ZL DEL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05384711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1376.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1376.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22DCA813</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC22DCA813. Acquisto materiale da imballagio occorente al locale magazzino M.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2DC2AA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6B2DC2AA8. Acquisto vario materiale per manutenzione impianti elettrici ed installazione condizionatori </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1572.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZC32DCA858. RIMESSA IN EFFICIENZA FARO BRANDEGGIANTE FIAT GRANDE PUNTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422050399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOCACCIA GROUP AUTOMOTIVE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>128.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZCA2D6B7B. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE CCTT.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>791.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z1A2DCF16E.MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE S.L. DEL CAMM.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>858.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>858.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z952DAE0C6. MANUETENZIONE AREA VERDE MONTECICCARDO.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02023790237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1994.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1994.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1E2CF61B0 - BONIFICA SERBATOI GASS FREE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIVES  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI CONTOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PETROLTECNICA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20451.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17806.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402D6EE88</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z402D6EE88 - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI ALLOGGIO 40 P.G. Z.L.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE VESUVIANA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04024390405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA EDILE VESUVIANA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4989.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4989.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z072DDF313</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z072DDF313. ACQUISTO PUBBLICAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208050403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1024</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1024</importoSommeLiquidate>
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      <cig>BE2DDF360</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZBE2DDF360. ACQUISTO CASSE TRASPORTO CARICATORI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06445800961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIGHT CASE CRB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06445800961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLIGHT CASE CRB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762DE13EF</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z762DE13EF. Riparazione fotocopiatrice in dotazione al 81 C.A.E. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940630395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAPIA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940630395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAPIA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692DE4560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z692DE4560. Indagine esplorativa di mercato, non impegnativa per l'Amministrazione, per acquisizione D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z772DE453A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z772DE453A. CIG Z692DE4560. Indagine esplorativa di mercato, non impegnativa per l'Amministrazione, per acquisizione D.P.I. per le esigenze del personale O.B.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUNTAIN EXPERIENCE S.N.C. DI GOBBI F.SCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12899760115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12899760115</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1891</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2DE459F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5F2DE459F. Indagine esplorativa di mercato, non impegnativa per l'Amministrazione, per acquisizione D.P.I. per le esigenze del personale Aerosoccorritore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18430.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18430.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2DF575D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8F2DF575D. MANUTENZIONE ARMI PREVIA ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fabbrica d'armi pietro beretta spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fabbrica d'armi pietro beretta spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772DF7431</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZ772DF7431. RIPARAZIONE BATTELLO PNEUMATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407431200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZURIGO SERVICE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03596620405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA SERVICE DI GENSINI DENIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>994.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z462E064ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z462E064ED. Collaudo, ricarica e revisione estintori a CO2 in dotazione al locale Nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F2E139F6</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1F2E139F6. FORNITURA E POSA IN OPERA SI INFERRIATA APRIBILE Z.O. CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1327.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1327.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C29F0AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1C29F0AA7 - RIPRISTINO CANNE FUMARIE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25621.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22050.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>602E139D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z602E139D5. ACQUISTO GUANTI NITRILE PER NUCLEO CBRN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF32D9B2A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF32D9B2A2 - RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI C.D.G.  - Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17940.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17940.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA62E14CB3</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA62E14CB3. Acquisto tute monouso resistenza chimica per le esigenze del nucleo C.B.R.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1631.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1631.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32DA70D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF32DA70D8 - POSA IN OPERA CONDIZIONATORI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903600405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDROCLIMASOL DI ABBINANTE ORONZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03903600405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDROCLIMASOL DI ABBINANTE ORONZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21529.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21529.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252E128F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z252E128F3 - SERVIZIO TRASPORTO BATTELLO PNEUMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500830399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500830399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412E14CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z412E14CEE. Acquisto attrezzature per le esigenze del nucleo C.B.R.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2319.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2319.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52E1C40A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF52E1C40A. Acquisto attrezzature antincendio per le esigenze del locale nucleo ANT.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E1C9D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF12E1C9D3. Elevazione duna protettiva a protezione dello stabilimento balneare Pellicano n. 14 e 15 di Tagliata di Cervia  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2E1C014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8F2E1C014 - SOSTITUZIONE SERRATURA PER PORTA BLINDATA ALLOGGIO P.M.F. CESENA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00176971040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOKEY SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00176971040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOKEY SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z042E30D3B</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z042E30D3B. Acquisto igienizzante liquido per emergenza COVID19.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART DI DELLA CHIESA SAURO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART DI DELLA CHIESA SAURO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1848</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1848</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z542E34EE</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z542E34EEA. Acquisto UPS per salvaguardia apparati asserviti al servizio TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02883910362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNCHRONET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1299.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1299.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZAA2E1F27F - ACQUISTO TEST RAPIDO COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2880</importoSommeLiquidate>
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      <cig> ZAE2DE59E</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAE2DE59EF. SISTEMA DI SANIFICAZIONE AMBIENTI PER NUCLEO CBRN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKINPROGRESS BIO-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKINPROGRESS BIO-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9150</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD32E13297 - ACQUISTO FILTRI PER NUCLEO CBRN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516830359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAX BLADE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REMAS ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01831710569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBCSYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5270.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5270.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z472E38E15. ACQUISTO DRUG TEST.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG Z242E36641. Manutenzione e mantenimento in efficienza elicotteri HH101 e HH139 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03747650400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMAX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3621.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3621.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z202E36919. SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367780366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4866.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4866.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z342E137C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z342E137C7 - REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217510367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217510367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SIRIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122E3664E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z122E3664E. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ELICOTTERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2E369A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7D2E369A7. MANUTENZIONE ELICOTTERI PESANTI PREVIA ACQUISIONE MATERIALE DI FERRRAMENTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2E368E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0D2E368E1 - FORNITURA PNEUMATICI SOLIDI ECOSOLID</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2E36A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0E2E36A21. ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ELICOTTERI PESANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI DI VENTURI ITALO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1171.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZAB2E51CA2. EVENTO CONVIVIALE PER CAMBIO COMANDANTE DEL 15 STORMO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z8C2D9A68F - MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z952E36556 - SERVIZIO MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE YALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNICAR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZD52E59AD8. ACQUISTO CREST DI REPARTO PER CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>320.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z8D2E594FD. RICARICA BOMBOLE PER ESIGENZE VARIE OFFICINE DELLO STORMO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>568.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>568.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2E5955C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6A2E5955C. COLLAUDO DI BOMBOLE ACETILENE PER ESIGENZE VARIE DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z2B2E59EDA. ACQUISTO MATERIALE PER IL MAGAZZINO MSA.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z2C2E36964</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2C2E36964 - SOSTITUZIONE POMPA RECUPERO VAPORI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>834.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>834.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE62E5A231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZE62E5A231. NOLEGGIO SPAZIO ACQUA PER 33 CORSO AEROSOCCORRITORI. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2684</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2684</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282E36A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z282E36A46 - ACQUISTO DISCENCER ELETTRONICO A COLONNA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART DI DELLA CHIESA SAURO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PROTECT S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z522E3C212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z522E3C212. ACQUISTO FORNITURE PER AUTOREPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1495.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1495.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532E5A1CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z532E5A1CA. MANUTENZIONE NUCLEO ARMERIA PREVIA ACQUISIZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>994.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z742E5A3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z742E5A3D2. ACQUISTO TARGHETTE PER CREST DI REPARTO CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2E69A00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1D2E69A00. Manutenzione elicotteri linee HH101 e HH139 previa acquisizione parti di ricambio e minuteria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI DI VENTURI ITALO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662E6E881</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z662E6E881. Manutenzione rete fognatura dello stabilimento balneare Airone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02E5FE1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA02E5FE1E. Acquisto contenitori monoporzioni in plastica e sacchetti in carta con manico necessari per garantire la distribuzione del vitto al personale del 15° Stormo, in relazione alla chiusura della mensa unica per le misure emergenziali lega</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4880.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52E6A5F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC52E6A5F2. ACQUISTO PROLUNGHE PER FORCHE CARRELLO ELEVATORE MECCANICO MANITOU.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00924810401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI GIOVANNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00924810401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA COMMERCIALE AGRICOLA DI BILLI GIOVANNI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1678.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42E73DD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA42E73DD9. Acquisto materiale di ferramenta per la manutenzione degli apparati meteorologici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2E73D74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBC2E73D74. Acquisto olio motore per le esigenze delle linee volo HH101-HH139-NH500</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO - IFI  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO - IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5946.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5946.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72DFF4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC72DFF4A0 - ATTREZZATURA PER OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10809.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10809.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42E73E3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB42E73E3D. Acquisto materiale elettrico per manutenzione apparati meteo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>784.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2E73E1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4A2E73E1A. Acquisto materiale informatico per manutenzione e ripristino efficienza apparati meteo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4231.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4231.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2E73E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEB2E73E5B. NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO-TERAPEUTICO E RICARICA BOMBOLE INFERMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>673.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>673.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2E80EBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0F2E80EBA. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00970810339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUFFETTI FOR.UM. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D2E6A591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3D2E6A591. ACQUISTO FORNITURE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE HELOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2025.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2025.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12E80EDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF12E80EDA. MANUTENZIONE NUCLEO ARMERIA PREVIA ACQUISIZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>997.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2E80692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCB2E80692. Acquisto barella rollabile per soccorso in ambienti confinati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KONG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z452E806BB. ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZA COVID 19 E APPARECCHIATURE NECESSARIE PER VISITE IDONEITA' AMBULATORIALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>928.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z332E806C8. ACQUISTO MATERIALE PER COVID 19 E APPARECCHIATURE PER SOCCORSO EQUIPAGGI SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA82E806F1. Acquisto mascherine chirurgiche e FFP3 per prevenzione Covid-19.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2593.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z422E806E7. ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER DERATTIZZAZIONE E PER IL TRATTAMENTO DEGLI INSETTI NEL SEDIME DEL 15 STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGALOTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03323130405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGALOTTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>621.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>621.84</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z292E80707. ACQUISTO FORNITURE PER MANUTENZIONE ELICOTTERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1952</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z812E80737. Acquisto attrezzatura per manutenzione e lavorazioni su elicotteri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>669</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>669</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG ZF62E80760. MANUTENZIONE RASAERBA CASTELGARDEN PREVIA RICERCA GUASTI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1D2E807B7. Acquisto prodotto sanificante con perossido di idrogeno per le esigenze del nucleo CBRN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WORKINPROGRESS BIO-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09792140965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORKINPROGRESS BIO-MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2056</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2056</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB22E807AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB22E807AD. ACQUSITO FORNITURE PER ESIGENZE CBRN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>799.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>799.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22E80749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA22E80749. MANUTENZIONE UNITA' DI CONTROLLO AMMORTIZZATORI PREVIA ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO - IFI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO - IFI  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z112E8076C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z112E8076C. Acquisto infinity ozono per le esigenze del deposito carburanti </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09730020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKONORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09730020964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EKONORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC12E806D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC12E806D1. Acquisto integratori alimentari per il miglioramento delle condizioni psico-fisiche del personale aeronavigante e ripristino cassette pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB42E58FD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB42E58FD0 - PROLUNGA TRATTORE FRESIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4681.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4681.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD02E9E954</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD02E9E954. ACQUISTO CORONA DI ALLORO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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      <cig> ZE02E9E9B</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE02E9E9B8. ACQUISTO AUSILI DIDATTICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>229.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z542E834EF. ACQUISTO MATERIALE PER BENESSERE PERSONALE CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1657.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1657.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig> Z4E2E80F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4E2E80F0A. MANUTENZIONE UPS ALAMO CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762EB76AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z762EB76AC. Riparazione utensili bosch previa sostituzione batterie Green Cell </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z602DD9859 - SANIFICAZIONE MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYCROCLEAN ITALIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03702820964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYCROCLEAN ITALIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4995.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4995.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z122EB8AC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z122EB8AC8. Acquisto contenitori in plastica e sacchetti per confezionamento e distribuzione pasti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6648.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6648.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F2E1C078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9F2E1C078 - SOSTITUZIONE PORTE INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00403090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPIANI INFISSI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00403090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPIANI INFISSI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4278.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4278.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2EC75AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1F2EC75AD. ACQUISTO CINGHIE DI SICUREZZA. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872EC7641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z872EC7641. ACQUISTO PIATTAFORMA FERVI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1384.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82EAE841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA82EAE841. Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze inerenti la cooperazione internazionale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8999.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8999.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342ED802</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z342ED8024. ACQUSTO GENERI ALIMENTARI PER IL NATALE DEL SOLDATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703830404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD GIARDINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01703830404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERMERCATO CONAD GIARDINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22EC75E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZD22EC75E1. REVISIONE SKIPPER 150M PER COMPLETAMENTO AGE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELERIA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELERIA SAN GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z352E369DB - ACQUISTO ETICHETTE DI SICUREZZA VOID</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEGHORNGROUP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00376270492</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGHORNGROUP SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZF82E69E1F - MANUTENZIONE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CESENA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03269960401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA F.LLI CECCAROLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14784.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z9CEE6626. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BAOS.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1334</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1334</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG Z1C2EA9666 - LAVORI ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI ACQUA SALA PARACADUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02642780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE SUPERFICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02642780403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVE SUPERFICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9415.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9415.09</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG ZDE2EE87A0 - RIFACIMENTO STRUTTURALE CAVIDOTTO TELEMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02296290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>baldinotti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5217.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5217.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B2E8072D</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B2E8072D. ACQUISTO ATTREZZATURE PER VEICOLARE GLI OPERATORI MECCANICI.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2508.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2508.61</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG 8448790212 - RIPARAZIONE DRAGON </oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93590</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC2EAE8BE</cig>
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      <oggetto>GIG ZBC2EAE8BE - ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16456.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16456.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2F016BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z2C2F016BE. ACQUISTO CARTA DEL NAUFRAGIO.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>73.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22EF2821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD22EF2821. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9432.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9432.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D2F14563</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3D2F14563. Manutenzione e ripristino efficienza sistemi e apparati TLM/Meteo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2F1578F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDF2F1578F. ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA DEL PERSONALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3403.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3403.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> ZF72F1758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF72F1758F. UTILIZZO IN VIA ESCLUSIVA DELLO SPAZIO ACQUA PER CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN MARE BASICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02062990391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02062990391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842EF967D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z842EF967D. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01868100437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.ECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01868100437</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z6C2F195B5. Riparazione impianti frigo installati presso la sala convegno unica </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.G. FRIGOR DI BIGUZZI GIORGIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGZGRG60H14C573Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. FRIGOR DI BIGUZZI GIORGIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2A2F19882. Acqusito minipad per il funzionamento della Rappresentanza Co.Ba.R </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2092.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z342F18F70 - ACQUISTO BATTERIE ACCUMULATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS  DI GROSSI SISTO E STEFANO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZCE2F23577. ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERATORI MECCANICI.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZB02F23539. ACCESSI PALESTRA PER ARRAMPICATA SPORTIVA.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZA32F235A4. ACQUISTO CONTENITORI ALIMENTI E SACCHETTI DI CARTA.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02283080402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2574.31</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z042F235ED. ACQUISTO TIMBRI PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI DELLO STORMO.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACORI LUIGI SNC DI MACORI STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>417.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>417.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z262EF96A5. Corsi sanitari per personale laico e qualifica di autista soccorritore.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CERVIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04462990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE SOC. COOP. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>919</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>919</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZEE2E7F683 - SOSTITUZIONE CANCELLO Z.L. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00669400392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDINOTTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00669400392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDINOTTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15935.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15935.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z612F25EAE - RIPARAZIONE CALDAIA APMF CESENA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00410120406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>791.12</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG Z8A2F25EF2 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00804300408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTESERVICE SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1499.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2F58257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9A2F58257 - ACQUISTO TERMOMETRI E BORSE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE2F52809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBE2F52809 - ACQUISTO RISME CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2618.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2618.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z182F571EE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>CIG Z182F571EE - ACQUISTO GUANTI TIPO TNT</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z2D2EF969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2D2EF9692. ACQUISTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070730391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMATICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2979.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2979.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z522F71F52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z522F71F52. ACQUISTO ACCESSI ALLA PISCINA PER IL CORSO AEROSOCCORRITORE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03670330400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NUOTANDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03670330400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NUOTANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>p 01 2020 AA 12 RIPARAZIONE PERDITA ACQUA RETE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03164870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI CONTOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03164870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI CONTOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602B99FC9</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/007 - CIG Z602B99FC9 ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI DI RAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01726520404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01726520404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO OLEODINAMICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC82B99F62</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/008 -CIG ZC82B99F62 ACQUISTO RICAMBI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822B99F25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z822B99F25 ACQUISTO RICAMBI VARI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542B99E83</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/010 - CIG Z542B99E83 ACQUISTO RICAMBI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619190408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619190408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z652BA8886</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/013 - CIG Z652BA8886 ACQUISTO ADESIVI VARI PER AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02640570400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR GRAFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2BC4B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/022 - CIG ZEA2BC4B1C - ACQUISTO PNEUMATICI E GUARNIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2BAFFB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/015 - CIG ZEA2BAFFB6 - ACQUISTO FERRO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382BAE358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/011 RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ASI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03386020402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03386020402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA52B6AE5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/026 CIG ZA52B6AE5F PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONIA NOV.- DIC. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1129.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D28E6987</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/028 Z3D28E6987 SPESE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI DAL 19/10/2019 AL 18/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/027 CIG ZAB2B6AD6E LINEA DATI E SICUREZZA DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/012 CIG Z792BA2406 PROVA A PRESSIONE CON SOSTITUZIONE GUIDA VALVOLE E TESTE CILINDRO E REVISIONE SCATOLA GUIDA PER MEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/033 ACQUISTO PASTE E PANINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/023 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL' INTERO SEDIME 2^ GMA CIG Z8E2BCB6AD</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-02-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1178.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P 20/006 CIG Z8C2C019DA ACQUISTO COPERTURE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4958.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252BCDC11</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/024 ACQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>722.57</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>p 20/042 RIPARAZIONE BARRIERA VEICOLARE D' INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04302320405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M&amp;M MONTEFIORI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02B6BB20</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/017 CANONE TELEPASS ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>765.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>765.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF32BE5434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/034 REVISIONE DOSATORE VOLUMETRICO E POMPA AD ALTA PRESSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/054 ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA PER OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>519.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/014 ACQUISTO RICAMBI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALB RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12622.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/041 CIG ZBC2C0BBD2 RIPARAZIONE COMPRESSORI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRC COMPRESSORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2167.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2167.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>p. 20/063  CIG Z352C69EB1 ABBATTIMENTO PIANTE AREA CORTILIZIA V.LE APPENNINO ALLOGGI FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONAVITA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONAVITA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>542.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>p 20/046 ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE IN CONVENZ. CONSIP CIG ZC624B4885</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>29544.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29544.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 020/057 LAVATURA EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z602CAACD5</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/73 ACQUISTO MATERIALE PER PRODUZIONI TESSILI PRESSO IL LOCALE OFFICINA CIG Z602CAACD5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150910206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150910206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3F2CACD1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/074 Acquisto naselli adesivi per mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09620900150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M5 BIADESIVI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09620900150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M5 BIADESIVI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B2B7E730</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>002-2020 SOSTITUZIONE FILTRO E MANUTENZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3401.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3401.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2CD0B46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/081 ANALISI CHIMICHE SU DUE CAMPIONI A SOSPETTO ASBESTO CIG Z7F2CD0B46</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMED Lavoro e Ambiente S.R.L.a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMED Lavoro e Ambiente S.R.L.a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2CD7CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/087 ACQUISTO SALDATRICE DA BANCO PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742C62472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/062 FORNITURA E MONTAGGIO GRUPPO FILTRANTE PER BOX/CABINA VERNICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/064 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/071 MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE ELETTRICHE E DI AMMARRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1801.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/065 MANUTENZIONE IMPIANTI AUTOMATIZZATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/92 LAVORO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO FISSO OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.U.S.L. ROMAGNA S.O. FORLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>191.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/095 Acquisto stemmi di reparto per la personalizzazione delle combinazioni da lavoro funzionali alle squadre di intervento manutentivo in ambito ATOC per OFCN.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P. 20/079 ACQUISTO FUSTI METALLICI RIF. SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00610691206</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>p. 20/082 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>789.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>P. 20/80 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN LAVORAZIONE CIG Z532CD0C29</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19990.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19990.19</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P. 20/072 MAN. ORD. IMPIANTI ANTINCENDIO CIG Z552CA8983</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4910.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4910.61</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P. 20/069 LAVORO DI SOSTITUZIONE INTERRUTTORI CIG Z8D2C97B4A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8997.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/100 ACQUISTO STERILIZZATORE UV DISINFETTANTE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>239.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/106 ACQUISTO TESSUTO TNT NON SANIFICATO CIG Z742D22441</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LARA INDUSTRY </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06930740722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARA INDUSTRY </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>286.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C2C28CC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P20/045 VERNICIATURA NR 3 AUTOMEZZI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00442070397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SOLAROLI  di SOLAROLI Angelo e C s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00442070397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SOLAROLI  di SOLAROLI Angelo e C s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P20/086 LAVORO DI SOSTITUZIONE FERODI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>p 20/101 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA ALLOGGIO AFC 0286 CIG Z852D18AFB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-26</dataUltimazione>
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      <cig>Z092D21910</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/103 RIPARAZIONE PERDITA ACQUA RETE IDRICA PRESSO ALLOGGI FAMIGLIE NR 2 BIS DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOIMPIANTI DI CONTOLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5429</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5429</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P 20/049 ACQUISTO GELATI PER SALA CONVEGNO CIG ZFA2C40A02</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z782D18F52</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/104 ACQUISTO CREST DI REPARTO PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL 2° GRUMAUTO DI FORLI' CIG Z782D18F52 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>402.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>402.6</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P 20/051 SMALTIMENTO RIFIUTI DEPOSITO TEMPORANEO CIG ZB92C49C3A</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALFAREC Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>p 20/110 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER NUCLEO CORSI CIG ZEF2D4BDCF</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>p 20/113 ACQUISTI ESTINTORI A POLVERE DA 2 KG </oggetto>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2C4F93E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/055 MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI IN LAVORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3878.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3878.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322CD5E73</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/085 PROVA PRESSIONE SU TESTA E REVISIONE TURBOCOMPRESSORE PER MOTORE PERKINS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z742CF9743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/097 ACQUISTO BATTERIE PER GG.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1893.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1893.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12D45089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/114 RICARICA E COLLAUDO ESTINTORI CO2 CIG:ZF12D45089</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3206.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3206.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72D5E19A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/118 ATTIVITA' DI TESTING SULLE MASCHERINE FACCIALI PRODOTTE DAL 2^ GR. M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989190366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1671.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1671.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE52D786DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/130 RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE CIG ZE52D786DB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>P 20/148 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 1 SCHEDA ELETRONICA PER SBARRA FAAC CIG ZEE2D991E9</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>P 20/061 ACQUISTO SACCHI PLASTICA PER GRUPPO ASPIRANTE OFFICINA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/105 MANUTENZIONE MEZZI GSE-MHE CORRELATI A OFCN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2020-07-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/121 LAVORO SU BASAMENTO MOTORE IVECO AIFO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>P 20/115 CONTROLLO TECNICO DI SICUREZZA ARMADI A TENUTA DI FIAMMA</oggetto>
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        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/096 ACQUISTO RICAMBI VARI AVIOGEI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>18030.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18030.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/116 MANUTENZIONE E VERNICIATURA IVECO IRISBUS 399</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02485760405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LUCI CALLEGATI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12139</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD2D9DA65</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/149 SPESE PER RINNOVO CERTIFICAZIONE F.GAS CIG ZCD2D9DA65</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STS CERTIFICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171980408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STS CERTIFICAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>190.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>190.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382C39AE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/047 CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA PER LA STRUTTURA METALLICA DEL PONTE RADIO CIG Z382C39AE4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03264680400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA BASSETTI E RICCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03264680400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA BASSETTI E RICCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAB2D6C7B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/122 PROVA AL BANCO PER MOTORE VM59A </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA RETTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA RETTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1012.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z752D72DD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/127 ACQUISTO MATERIALE PER AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6013.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6013.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512D72DF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/124 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/146 ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE CIG ZC82D90B26</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093440408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAINI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>568.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/151 ACQUISTO ACQUA CIRCOLO UNIFICATO CIG 8111753E53 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/039 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NR 2 COMPRESSORI ELETTRICI CIG ZBA2C0BA4D</oggetto>
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          <ragioneSociale>CRC COMPRESSORI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/134 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL SEDIME DEL 2° GRUMAUTO CIG Z932D8572A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONAVITA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545710408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONAVITA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4832.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/147 ACQUISTO FILTRI 1^ SERIE PER FORNI DI VERNICIATURA CIG Z9C2D95497</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02138570268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2D9053B</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/145 SPESE ATTREZZATURE PER SETTORE MHE-GSE</oggetto>
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          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5053.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5053.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662D72DB8</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/128 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00084630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. GAROTTI &amp; FIGLIO SRL Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4966.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4966.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2D86C78</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/136 REVISIONE TURBOCOMPRESSORE CON PROVA A PRESSIONE SU MOTORE VM HR 694 HT</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>982.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>982.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612DD2DBF</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>p 20/157 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO CIG Z612DD2DBF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDB2DAAD0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/150 ACQUISTO MANIGLIONI ANTIPANICO CIG ZDB2DAAD0C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEREXPERT S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC2DC5F46</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/155 MANUT. MAT. M.O. SOSTITUZ. NR. 6 LAMPADE PER ZANZARIERE ELETTRICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>107.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE92C0BB34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/040 MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE VERNICIATURA E.F. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140000407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI &amp; PELLIZZARO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140000407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI &amp; PELLIZZARO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25606.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25606.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2DE8CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/168 ACQUISTO COPERTURE PER MEZZI STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>578.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02D86BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/135 REVISIONE SCATOLA IDROGUIDA SU IVECO TURBO DAILY 4X4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>445.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/167 MONTAGGIO BOCCOLE DI BIELLA PER MOTORE CARGO LOADER AVIOGEI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z082AD3FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/131 Acquisto generi alimentari esigenza OPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92DE481C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/165 PULIZIA DI N° 14 POZZETTI DEGRASSATORI DEL 2^ G.R.M.A. FORLI' CIG ZD92DE481C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02288230390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA Soc.Cons. a r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02288230390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA Soc.Cons. a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>935</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>935</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2D8912C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/138 MANUTENZIONE E VERNICIATURA CACCIAMALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02485760405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LUCI CALLEGATI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01547100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA ARPIBUS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00442070397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SOLAROLI  di SOLAROLI Angelo e C s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01547100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA ARPIBUS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16043</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16043</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/120 LAVORO DI RIMESSA IN EFFICIENZA RADIATORE ACQUA E INTERCOOLER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707320400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA RADIATORI DI FARNEDI MASSIMILIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3568.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3568.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC72D56092</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/117 ACQUISTO MOTORE DEUTZ BF6M1013C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA RETTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04316930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMM SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04316930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMM SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23790</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22DD419E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/158 ACQUISTO SCALA SPECIALE IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04894430588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04894430588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6982.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6982.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922DFFDDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/186 LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA DEL SISTEMA ANTINCENDIO DEL FABBRICATO DEPOSITO GG.EE. CIG Z922DFFDDF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2DE589F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/187 ACQUISTO BUONI LIBRI PER PERSONALE CIVILI CIG Z3C2DE589F</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1979.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1979.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DFCE8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/183 ACQUISTO ARTICOLI LINEA ISTITUZIONALE GIEMME PERSONALE MILITARE CIG Z912DFCE8A</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3422.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3422.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2DF37CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/174 ACQUISTO ARTICOLI GIEMME PERSONALE CIVILE CIG Z0F2DF37CE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2DEAC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/171 LAVORI DI RETTIFICA E REVISIONE SU MONOBLOCCO, TESTATA MOTORE IVECO AIFO 2210</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SORA RETTIFICHE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>20/170 ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI MOTORE AIFO AIFO 8210</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6240.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/176 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/185 ETICHETTE ADESIVE PER CONFEZIONAMENTO MASCHERINE EMERGENZA COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>03471490403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MISSIROLI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1166.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/159 LAVORO DI PULIZIA IMBOCCHI PLUVIALI E DEI CANALI DI GRONDA CIG ZB12DD500E</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02545710408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONAVITA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1884.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/192 ACQUISTO 4 SPECCHI ANTINFORTUNI CIG Z392E0645D</oggetto>
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          <ragioneSociale>VETRERIA BONDI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/048 ACQUISTO BEVANDE SALA CONVEGNO</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>767.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>767.06</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P 20/180 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CIG ZCF2DFC6BD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1776.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1776.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA52E05073</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/191 MANUTENZIONE ORDINARIO ALL' IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CIG ZA52E05073</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2DDF2F9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P. 20/163 ACQUISTO DI NR 7 CONDIZIONATORI CIG Z2B2DDF2F9</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2364.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2364.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z722D72E03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/129 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01728080407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728080407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6225.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6225.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE2E022D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/189 LAVORO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE INAIL E CRITER DELLE CENTRALI TERMICHE CIG ZAE2E022D5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00140000407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI &amp; PELLIZZARO  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASADEI &amp; PELLIZZARO  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>P 20/152 ACQUISTO RICAMBI PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>P 20/098 ACQUISTO RICAMBI VARI G.E.</oggetto>
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      <oggetto>P. 20/193 INSTALLAZIONE DI NR 1 CONTATORE ACQUA AL POZZO ARTESIANO CIG ZD92E06168</oggetto>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/172 ACQUISTO TELONI PER MEZZI STRADE SICURE</oggetto>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/184 ACQUISTO TESSUTO SINTETICO VERDE NATO</oggetto>
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      <oggetto>P 20/173 TARATURA STRUMENTI COMPLESSO CAMPALE</oggetto>
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      <oggetto>P. 20/206 ACQUISTO POLVERE PER ESTINTORI CARRELLATI CIG Z2B2E35292</oggetto>
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      <oggetto>P 20/199 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>577.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/119 QUADRO CABLATO PER G.E. </oggetto>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03623920406</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>P. 20/179 ACQUISTO ATTREZZATURE DI TINTEGGIATURA CIG Z5E2DFA652</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728080407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>711.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>P. 20/209 ACQUISTO CONDIZIONATORE CIG ZF62E39EDB</oggetto>
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          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>337.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>P. 20/215 MANUTENZIONE DI NR 2 DEFIBRILLATORI D.A.E. CIG ZCB2E444BB</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZDB2DF99EE</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>P 20/178 ACQUISTO RICAMBI G.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1421.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1421.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142E1BA61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/195 REVISIONE PERIODICA SALDATRICE EUROTRON</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04260930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04260930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/198 LAVORO DI AFFILATURA SEGHE E LAME/COLTELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z052E427E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/213 ACQUISTO MATERIALE SCORTA GSE-MHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>841.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z042E2BDD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/201 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2211.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2211.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72E2BD9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/200 ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1384.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202E38974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/208 REVISIONE RADIATORE IVECO TURBO BARTOLETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707320400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA RADIATORI DI FARNEDI MASSIMILIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707320400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CESENA RADIATORI DI FARNEDI MASSIMILIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>793</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>793</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32D93524</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/228 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE CENTRALI TERMICHE CIG: ZA32D93524</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7775.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7775.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72E4EF09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/230 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO VARIO CIG: ZE72E4EF09</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42E5EF1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/223 NR. 50 TEST SIEROLOGICI RAPIDI CON PRELIEVO VENOSO PER SARS-CoV-2 CIG ZE42E5EF1C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMED Lavoro e Ambiente S.R.L.a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMED Lavoro e Ambiente S.R.L.a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92E8FAC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/234 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA CIG ZB92E8FAC2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2E6C3A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/226 LAVORO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STANZA NR. 3 EX CAMERATA TRUPPA CIG Z4E2E6C3A4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02236810400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5876.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/227 ACQUISTO CASSETTIERA PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/021 LAVORO DI MONTAGGIO LAMPADE A LED CON CALAMITA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/220 LAVORO REVISIONE CAMBIO IVECO EURORIDER CACCIAMALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/218 ACQUISTO PC E HARDWARE</oggetto>
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      <oggetto>P. 20/231 ACQUISTO MANICHETTE ANTINCENDIO CIG ZD72E78A58</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>P. 20/222 LAVORO DI RIPRISTINO EFFICIENZA DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO PRESSO LOCALE CUCINA CIG ZEE2E5EBEC</oggetto>
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          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>P. 20/210 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARATI TLC CIG ZD32E3D622</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>790.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>P. 20/236 ACQUISTO RISME DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI CIG Z682E924A8</oggetto>
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          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 20/237 ACQUISTO RICAMBI PER VTLM LINCE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1134.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1134.1</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P. 20/217 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEPOSITO TEMPORANEO CIG ZC62E4D76F</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01996970362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.MA.ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5163.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932E74312</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P 20/229 ACQUISTO PNEUMATICI LINCE</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72E88A0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/232 ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>418.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>418.7</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>P. 20/211 ACQUISTO PER IL MANTENIMENTO A NR DI MATERIALE CIG ZB12E42827</oggetto>
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          <codiceFiscale>02306500402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIZARD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>995.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>995.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA72EB3F3F</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 20/246 LAVORO DI RIPARAZIONE DELLA CANNA FUMARIA DELLA CENTRALE TERMICA N. 33 DI P.G. CIG ZA72EB3F3F</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157350408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04157350408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732EAE3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/245 Approvvigionamento liquidi speciail per automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHETTI LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1892.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z782F05A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/256 RIPRISTINO POMPA PNEUMATICA LARIUS/GHIBLI MOD. AIRLESS ASSERVITA ALLA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI STRADE SICURE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. SISTEMI DI CARAVITA ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVNDR67T24E289Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.S. SISTEMI DI CARAVITA ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/270 manutenzione impianto elettrico fabbricato pg 22</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931690966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REXEL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/274 MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4776.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4776.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52F33A65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/269 MANUTENZIONE PARETI INTERNE FABBRICATI PG 22</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137580403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMACOLOR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2F337DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/268 MANUTENZIONE EDILE PG 21 - 22 - 13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>617.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612F3346C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/267 MANUTENZIONE IDRAULICA PG 21 - 22 -13</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>518.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>518.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/266 MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE32F29554</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/265 RIPARAZIONE COMPRESSORE OFFICINA PG 7</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03246070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATION SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246070407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMATION SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2F23DCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/264 RIPARAZIONE CENTRALI ANTINCENDIO PG 22 - 40</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2EF7D9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/252 ACQUISTO GIFT CARDS PER PERSONALE MILITARE CIG Z2F2EF7D9E</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1443.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1443.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292E9F23E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 20/241 ACQUISTO PUBBLICZAZIONI - RIVISTE - GIORNALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGGDE63M04Z130I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA di Egidio GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGGDE63M04Z130I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA di Egidio GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1103</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1103</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>