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          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO GENNAIO 2020</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LEONARDO SPA PER DIPENDENTI 11° STD</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ESIGENZE NUCLEO PRODUZIONI VISIVE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE SERVIZIO AMMINISTRATIVO, UFFICIO COMANDO E GRUPPO SLO PERIODO 01 GENNAIO - 06 APRILE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER ESIGENZE GRUPPO STO, SEZIONE PERSONALE, COMPEGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE E GRUPPO VOLO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura latte fresco e prodotti da forno mese di dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO E TOVAGLIATO PERIODO GENNAIO-MARZO 2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>02319490609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIS LAVANDERIA DI IORIO GABRIELE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di pulizia scale alloggi ASI palazzina  A periodo ottobre-dicembre 2019</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BLOCCHI IN CEMENTO PIENO NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE ZAVORRA SU MEZZO ANTINEVE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>295.24</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE APPARATI TIPOGRAFIA ED AFFILATURA LAMA TAGLIARISME</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO LOCALE NON PECULIARE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL GEA</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DOCCE PRESSO GEA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920800600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PE COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02920800600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PE COSTRUZIONI SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10750.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE E PULIZIA COLONNA FECALE PRESSO ALLOGGI SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02133210605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI 2000 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02133210605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSERVIZI 2000 SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BANCO BAR PER ESIGENZA DELLA SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>13436531001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA FOODS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICA FOODS INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>808.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PORTALI, SERRANDE E BARRE AUTOMATICHE AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>30155.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SALE GRANULARE PER USO STRADALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE APPARATI METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00696740604</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>238.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto depurazione liquami</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01689290607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GWA - GIMA WATER &amp; AIR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4828.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02670220603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTOR IMPIANTI DI MATTEO GNEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1267.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB52BDFDE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562BEDB5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONO DI TIRO A FUOCO PER IL PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03057100608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. ACCADEMIA LEGIO SILENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ESIGENZE UFF. ADD.TO - M.A. - GEA ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2189.58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B2BCB73D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA RICAMBI PER AUTOMEZZI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02789080609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ELETTROMEDICALI (LAMPADA DI FESSURA CSO)</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>170.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DRUG TEST PER VALUTARE L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE DA PARTE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2293.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ANTINCENDI SU SIRMAC VAM AM21779</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02577110600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA GRANDE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>fornitura gasolio da riscaldamento gennaio-maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12622.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-14</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE TELEFONIA FISSA CONSIP 5 - FASTWEB E.F. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>699.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CAFFE', ORZO E GINSENG PERIODO GENNAIO - MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00181250184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORREFAZIONE MOKA SIR'S SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI PRESSO LA LEONARDO SPA ELICOTTERI PER I DIPENDENTI DELL'11° STD ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PELLEGRINI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05066690156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEGRINI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI INFEZIONE COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TERMOFER SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3126.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1793.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>TELEFONIA MOBILE ANNO 2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1503.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ANTINCENDIO SIRMAC VAM 420P TARGA AM21782</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-27</dataUltimazione>
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      <cig>ZE82C47AD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MECCANICHE E DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI DEL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE FANELLA LUCA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02262640606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE FANELLA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02262640606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE FANELLA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02262640606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE FANELLA LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02262640606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE FANELLA LUCA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7791.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA CONFEZIONE 50 MONITOR ART. MAWP037PM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK LIFE SCIENZE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13209130155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK LIFE SCIENZE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI RICAMMBIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLO STORMO ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01603710607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORINI GOMME DI FIORINI ADRIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>697.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA AUSILI DIDATTICI PER FORMAZIONE FREQUENTATORI SCUOLA DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SVAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ESIGENZA DEL DEPOSITO CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura mateiale monouso per esigenza mensa</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3212.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GELATI PER ESIGENZA DELLA SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>526.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>444.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LIEVITI PERIODO GENNAIO - MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MAVIGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02856660606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVIGEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02856660606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAVIGEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1992.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>432.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA TEST DI SCREENINGG SIEROLOGICI COVID 19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GES. LAN. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GES. LAN. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00338640600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SAGRATO DI CELANI STEFANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338640600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SAGRATO DI CELANI STEFANIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1097.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE MONOUSO ESIGENZA MENSA UNICA AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA  COVID ED IMPLEMENTARE LE MISURE DI CONTRASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1784.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI ATTIVITA' AMBIENTALI DI COLLAUDO INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO IL SITO DI RIPI (FR).</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1012.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z832782B34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CAFFE' PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORREFAZIONE MOKA SIR'S SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00181250184</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORREFAZIONE MOKA SIR'S SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2816.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2356.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z992E93F97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI ACQUISTO LIBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UBIK LIBRERIE KAPPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02481780605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UBIK LIBRERIE KAPPA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA KIT PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMA SERVICES  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01310370554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMA SERVICES  SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA LATTE E DERIVATI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARIETE FATTORIA LATTE SANO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARIETE FATTORIA LATTE SANO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI BANCO BAR</oggetto>
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          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>514.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA TEST DI DIAGNOSTICA RAPIDA SARS-COVID 19</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07246691005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1502</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORI TWR</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>692.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>563.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA ALLOGGI SOTT.LI - DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02957260603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. DI PALMA GABRIELE LORETO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI CON LOGO NH500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1375.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.5</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PATCH GOMMATA CON VELCRO E BORRACCIA PERSONALIZZATA CON LOGO 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3745.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CONTENUTO DEI COFANETTI SANITARI PRESENTI IN CONFIGURAZIONE SU ELICOTTERI TH500</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DOTT.SSA SIMONA GIZZI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02810540605</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARAFARMACIA DOTT.SSA SIMONA GIZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA TERMOMETRO FRONTALE AD INFRAROSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIMED SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01033751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale idraulico per manutenzione ordinaria presso fabbricati e rete idrica aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1132.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>928.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232ED2B29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUILE IN METALLO DORATO PER PILOTA MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOHNSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A2E711C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PITTURA E VERNICI PER LA MANUTENZIONE DI FABBRICATI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01998780603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO CASAL PLASTIK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01998780603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO CASAL PLASTIK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1069.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F2E9C39C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VACCINO TWINTRIX (VACCINO ANTIEPATITE A E B)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04633911211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIANGRIECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1078</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI PER PERSONALE DA IMPIEGARSI IN OFCN E STRADE SICURE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI AEROPORTUALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SCARPE ALTE CONFORMI ALLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
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        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE ASPIRATORE CASSONETTO CON RELATIVO IMPIANTO LINEA ELETTRICA PRESSO MENSA AEROPORTUALE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARRELLO ELEVATORE PGS ET 1300U TARGA AM EE206</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE</oggetto>
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        <dataInizio>2020-06-30</dataInizio>
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          <ragioneSociale>TECEM DATA SISTEMI SAS DI CONTRI S. &amp; C.</ragioneSociale>
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