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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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      <oggetto>Sostituzione caldaia centralizzata Palazzina A Comprensorio Via Salaria 825 - URBE - COMSEV - 0000713 - AA 145</oggetto>
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      <oggetto>servizio di ristorazione per il giorno 08 Gennaio 2019, presso Casa dell’Aviatore, in occasione della visita in Italia del Gen. Tod D. WOLTERS - UGCSMA - 0000558 - AA 120</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilascio polizza fidejussoria per lavori CRDD - comsev - 5612 - AA 285</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti riparazione perdite idriche alloggi APMF e ASC - CENTOCELLE - 2421 - AA 212</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI PERETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13641.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO - DISTRUGGIDOCUMENTI - LAVASTOVIGLIE - LUCIDA SCARPE - VARI ENTI PALAM - AA 275</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO - DISTRUGGIDOCUMENTI - LAVASTOVIGLIE - LUCIDA SCARPE - VARI ENTI PALAM - AA 275</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>554.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 12000 tovaglie in PVC vari colori - Mensa del COMSEV - 6644 - AA 298</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8551.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3761.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio apparecchio multifunzione - media produttività - serviammi PALAM - AA 297</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>53.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione nr 5 esercitazioni tiri a fuoco - Vigna di Valle - 447 - AA 332</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97435990581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGNOLETTI  SHOOTING TEAM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza, riparazione e pulizia sensori ottici - COMSEV - 101171 - AA 334</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2463.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2019.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica all inclusive anno 2019 su nr 3 Risograph - COMSEV - 101172 - AA 335</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COPYGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05834850587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPYGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4450.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1824.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC26FA2FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza taglierina FL 76 - Centro di Selezione AM - 164 - AA 341</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04354551006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFFSET ROMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA627343D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento per ripristino funzionalità caldaia - COMSEV - 9090 - AA 383</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1112.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>911.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B271BB9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CENTRI TAVOLA CON FIORI RECISI - COMAER QG - 8917 - AA 382</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>833.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>757.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE VENTOLE UPS - COMAER QG - 7802 - AA 381</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESERCITAZIONE TIRO A FUOCO ENTI PALAM EF 2019 - 6864 - AA 380</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08272131007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PORTA NEOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4278.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTILIZZO POLIGONI PRIVATI 2019 - COMAER QG - 7072 - AA 397</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97487790582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.T.S. ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97487790582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.T.S. ASSOCIAZIONE TIRO TATTICO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2874.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A271C784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE XEROX - 209 - AA 398 - CENTRO DI SELEZIONE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11360.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5680.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE127219FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA MURALE ALLOGGIO DEMANIALE C3INT 1 MAN 211 DI PG - COMSEV - 1387 - AA 399</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1818.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto complementi di arredo - Comlog 2^ Divisione - 14734 - AA 418</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>484.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662743F3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso modulare HSE Manager - UCOVA - 13002 - AA 417</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3217.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3217.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7225E9ED1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso Manutenzione e controllo macchine e impianti - UCOVA - 12993 - AA 416</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F27410A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso incidenti nei luoghi di lavoro - UCOVA - 12983 - AA 415</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z772740EDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso formazione per i formatori della sicurezza - 12972 - AA 414 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2F273A81F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso auditor/Esperto 231 - UCOVA - 12952 - AA 412</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102731199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale specialistico sportivo - asta per salto - Vigna di Valle - 1110 - AA 440</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVISPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVISPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1135.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>931.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2716448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nr 150 distintivi Post air Crash - 134930 - AA 445 - COMLOG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02975641206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02975641206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79275E317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>seriviio di ristorazione e alberghiero casa aviatore delegazione pakistana - 14947 - AA 461</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1325</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1316.14</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z87277AFC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo polizza assicurative natanti - 1111 - AA 482</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09789731008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZARA VITA - VITTORIA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09789731008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZARA VITA - VITTORIA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisizione servizi WEB - WIFI - Vigna di Valle - 1118 - AA 484</oggetto>
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      <oggetto>stipula polizza statua in bronzo Gen Graziani - Vigna di Valle - 1117 - AA 485</oggetto>
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      <oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED IDRICI BAR ESTO - 11441 - AA 501</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANA ROMANE IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI VARI - COMAER QG - 11970 - AA 499</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE POSTAZIONE MONTAGGIO PRO TOOLS - SMA 5 - 14830 - AA 498</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE SOBRIO RINFRESCO CON PERSONALE IN SERVIZIO - UFF GEN RUOLO ARMI - 10253 - AA 497</oggetto>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE SOBRI RINFRESCO CON AUTORITA' - UFF GEN RUOLO ARMI - 10258 - AA 496</oggetto>
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      <oggetto>nomina esperto qualificato - CELOPO - 830 - AA 551</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMAVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOMAVA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>manutenzione piattaforma UPRIGHT AB46 - Vigna di Valle - 1450 - AA 564</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILRENTAL ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica impianti elettrici di messa a norma - Terminillo - 232 - AA 561</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per tinteggiatura vano scala RGS - COMSEV - 12897 - AA 533</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EDILIZIA CA.MA. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinfresco Casa Aviatore - Capo del Corpo Comm - 16984 - AA 534</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr 3 piante artificiali h 130 - Mensa COMSEV - 13093 - AA 535</oggetto>
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          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento 13000 lt gasolio per autotrazione - 60 Stormo - 1852 - AA 536</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di ristorazione e alberghieri - 18-19 Febbraio - Delegazione RAF - Capo di SMA - 17187 - AA 540</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento caldaia murale - Man 107 di PG - Guidonia - 1846 - AA 539</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera caldaia murale a condensazione Man 101 di PG int 1 - Guidonia - 1848 - AA 537</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2012.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale per cerimonia premiazione Campinato AM Mountain Bike - 15026 - AA 586</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07114171007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>232.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Attività Addestrativa di Tiro Dinamico - GPF COMAER QG - 15202 - AA 585</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>1277669103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento kit toner per stampante Ricoh Aficio SP - 122456 - AA 424</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>582.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione strumento musicale - Flicorno basso in SIb - 55952 - AA 639</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCATOLA SONORA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05355351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLA SONORA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento tecnico su spazzatrice aeroportuale SCHMIDT - Guidonia - 2225 - AA 641</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3182.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione Parabrezza Atermico per FIAT Doblò - COMAER QG - 14665 - AA 584</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>295.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione brindisi con personale presso Casa Aviatore - 20929 - AA 634</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1527.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita delagazione in Italia Israelian AF - SMA 3 - 20576 - AA 627 - INTEGRATO CON AA 1350</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura nr 29 buoni libro e 50 biglietti The Space - Ufficio Sottocapo di SMA - 19003 - AA 620</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura nr 29 buoni libro e 50 biglietti The Space - Ufficio Sottocapo di SMA - 19003 - AA 620</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669640565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01669640565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ore "0" cabina Forno SAICO - 15201 - AA 594</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VENETA SERVIZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VENETA SERVIZI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4266.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4266.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4278AFA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria colonna di scarico Pal B8 int 1 - 2226 - AA 642</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1287</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA626EB02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - IMAS - 139735 - AA 40</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609541006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECURFIX DI FERRI ENNIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10976.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3468.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F278A579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria macchinari mensa ripristino in efficienza cella congelatore - COMSEV - 15130 - AA 625</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2325.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2325.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2788C94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti speciali - SERVIAMMIPALAM - 17313 - AA 699</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3152.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2583.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08276140D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA REALIZZAZIONE LAVORI URGENTI RIPRISTINO EFFICIENZA TETTI FABBRICATI - 298 - AA 702</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01037600572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edilizia sts</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01037600572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edilizia sts</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5737.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4702.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672787022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento cartucce per tiro al volo - Vigna di Valle - 1827 - AA 736</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304580499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304580499</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEDDITE ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2010.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento piattelli per tiro al volo - 1828 - AA 737</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROTARGET SRL </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01101960548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTARGET SRL </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento nr 120 rotli lenzuolini usa e getta - 1832 - AA 738</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDVET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>555.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>riaparazione macchine fotografiche nikon - 21601 - AA 726</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADVANCED CSA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06341521000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED CSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1286.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori adeguamento ex locale banda musicale - comsev - 17362 - AA 725</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7451.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizza Dottoressa RAGO - IMAS - 141523 - AA 181</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>560.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera bagni chimici CCA presso aeroporto di Siena - guidonia - 2399 - AA 724 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01352660524</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KOBAK S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>785.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>controlli di sicurezza su ecg e manutenzione defibrillatori - terminillo - 299 - 300 - AA 697</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162630584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>755.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 7 - Prodotti Dolciari e da forno - AA 28 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7726.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3505.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 6 - Pane e Sfarinati - AA 27 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16404.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14647.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 5 - Surgelati - AA 26 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36065.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30470.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D264BECF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 4 - Salumi - AA 25 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12947.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 3 - Ortofrutta Fresca - AA 24 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881030637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114807.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>67660.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C264BE26</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 2 - Prodotti Lattiero caseari - AA 23 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Proroga fornitura generi alimentari - Lotto 1 - Condimenti Preparati e Varie - AA 22 - Periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E G.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ripristino funzionalità impianto idrotermico PG 29 esigenze Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle. 603 aa 342</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14152021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lt. 5.000 di Gasolio da riscaldamento, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 1690 - aa 740</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione caldaia unifamiliare presso l’appartamento Pal D2, sc D, interno 7 comprensorio via Piacentini 44 in Roma, esigenze COMSEV. 19653 - aa 761</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale telematico per manutenzione apparati TLC, per le esigenze del COMSEV. 19657 - aa 760</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fornitura di lt. 45.000 di GPL da riscaldamento, per le esigenze Vigna di Valle - 1934 - aa 787</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizi soggiorno-animazione, Terminillo, in favore ANAFIM dal 29 aprile al 5 maggio - 326 - aa 788</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>12108.29</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>manutenzione su verricello “SKYLAUCH 2 EVOLUTION” in uso presso il Servizio Efficienza Velivoli del 60° Stormo di Guidonia - 2400 - aa 789</oggetto>
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          <ragioneSociale>Skylaunch Ltd</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
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      <oggetto>servizio assistenza telefonica, gestione remota e aggiornamento software, anno 2019, piattaforma archivistica “Xdamas”, presso Ufficio Storico S.M.A. 24753 - aa 790</oggetto>
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      <oggetto>sobrio rinfresco, il giorno 11 marzo 2019 Casa dell’Aviatore, per cerimonia di cambio del Capo Reparto Generale Sicurezza. 25618 - aa 795</oggetto>
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      <oggetto>colazione con il personale in FEO, il 12 marzo 2019 presso Casa dell’Aviatore cerimonia di cambio del Direttore della DIPMA 11178 - AA 796</oggetto>
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      <oggetto>sobrio buffet con il personale in FEO, il rno 22/3/2019 Casa Aviatore cerimonia di cambio del Direttore della DIPMA 11177 - AA 797</oggetto>
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      <oggetto>fornitura e montaggio di tende e binari presso vari uffici e Reparti del comprensorio di Palazzo A.M. 20037 - aa 805</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di cancelleria, per le esigenze del Servizio Amministrativo di Palam. - 20038 - aa 814</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2265.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1857.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 2.640 bottiglie di acqua da consegnare al personale di servizio sul sedime dell’ex Deposito di Torricola, per le esigenze del COMAER 18501 - aa 815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura occhiali da vista per piloti ef 2019 - imas - 650 - AA 823</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297151001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOTTICA 1860 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12550.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e montaggio materiale sanitario su ambulanza - Infermeria di Corpo COMSEV - 20904 - AA 842</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE &amp; SLOA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5194.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4257.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corona alloro enastro azzurro per cerimonia 96° anniversario costituzione A.M., il 28 marzo 2019, per le esigenze del COMAER. 21341 - aa 827</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione caldaia unifamiliare presso l’appartamento Palazzina D6, interno 5 del comprensorio via Tuscolana 473 Roma, esigenze COMSEV. 20923 - aa 828</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1222.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1002.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria impianto depurazione acque bianche/nere del N.S.L. Lungotevere Salvo d’Acquisto, esigenze COMSEV. 20924 - aa 829</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06162541004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06162541004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3227B422E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura stuzzicadenti, trattamento tavola mese di Marzo 2019 della mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca “ Q.G. del COMAER 21011 - aa 830</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12772681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HRC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12772681008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HRC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF527A6B12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola Marzo 2019 mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca “ Q.G. del COMAER 21012 - aa 831</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4627BA1C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura parti di ricambio per autoveicoli, per le esigenze del Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER - 20085 - aa 854</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3633.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9327DDC92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio e fornitura di bombole di Ossigeno Medicinale per le esigenze dell’Infermeria di Corpo - Q.G. del COMAER - 21823 - aa 849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1901.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1927B6DD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per la cooperazione internazionale – 150 Coin – per le esigenze istituzionali del Sottocapo di SMA - 28018 - AA 844</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD027BA893</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria per alimentatore schede di rete BADGE ascensore n. 1 di Palam, per le esigenze del COMSEV - 19660 - aa 853</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06868321008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD827B8E4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n. 1.900 paste dolci da distribuire in occasione “96° anniversario Aeronautica Militare”, ai commensali della Mensa di Servizio del COMSEV 22404 - aa 855</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1241.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1128.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corsi CEIDA “Master in cerimoniale PP.AA., aziende ed eventi” e “Galateo Istituzionale”, esigenze Segreteria Particolare del Capo di S.M.A. 28630 - aa 882</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEIDA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto citofonico presso il comprensorio alloggiativo di Via Luchino dal Verme 114, per le esigenze del COMSEV 22594 - aa 883</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM C.S.L. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07282101000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARIM C.S.L. SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1812.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino modulo in vetro facciata ingresso plazzina ExSGA - COMSEV - 23361 - AA 900</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04788971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I. GENERAL IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLOT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04788971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I. GENERAL IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08300190967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLOT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5376.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 36000 litri gasolio - COMAER QG - 23294 - AA 901</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di nr. 2 macchine lucida scarpe per le esigenze di Serviammi PALAM aa 626</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>471.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stipula polizze assicurative per Organismi di Protezione Sociale a gestione diretta 3014 - aa 178</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9858</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di un apparecchio multifunzione – bassa produttività – per le esigenze della Segreteria Particolare del Capo di S.M.A. - 28633 - aa 881</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF327AAB3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di complementi d’arredo per uffici supportati dal Servizio Amministrativo Palam. 2182 - aa 912</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14954821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14954821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1372.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1124.7</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A27CF96D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione programmata mezzo “Iveco VTLM Lince AM CM351”, in carico al Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER 22414 - aa 884</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2086.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2086.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA27C364C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di formazione e addestramento prevenzione e gestione situazioni critiche in ambiente operativo e con scenari complessi, esigenze COFSS 4440 - aa 968</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C27CE36C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la fornitura di materiale di cancelleria, per le esigenze del Servizio Amministrativo di Palam. 21411 - aa 906</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>62777330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEROLLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5020.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7620408F9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione periodica impianti termici competenza COMSEV e Distaccamento Monte Terminillo. Periodo gennaio/dicembre 2019. AA 15 - Ord. 16 e 17 del 03/01/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3088.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7620415564</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione periodica impianti termici competenza COMSEV e Distaccamento Monte Terminillo. Periodo gennaio/dicembre 2019. AA 15 - Ord. 16 e 17 del 03/01/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2408.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 954 Sostituzione controfoffitto bar ESTO - COMSEV - 23781</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15650.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 961 CORSO sicurezza informatica e provacy in pratica - 30948 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 962 CORSO La valutazione del rischio sismico - 30947 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 965 CORSO Il Documento di valutazione dei rischi- 30942 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 966 CORSO Le ispezioni nei luoghi di lavoro e i rapporti con l'organo di vigilanza - 30941 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 11 sobrie composizioni floreali con nastro azzurro e dicitura “L’AERONAUTICA MILITARE” 75° anniversario eccidio fosse Ardeatine - 23979 - aa 927</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEGA ROBERTO FUNERARIA OFFICIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEGA ROBERTO FUNERARIA OFFICIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>302.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario per manutenzione locali ed alloggi del 60° Stormo di Guidonia. 3248 - aa 928</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10118031003</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10118031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEGAI ELECTRIC SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1867.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione periodica impianti tecnologici trattamento acqua del Lotto 1 COMAER e Lotto 2 Comando Aeroporto Vigna di Valle. Periodo gennaio/dicembre 2019. AA 18 - Ord. 18 e 19 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>22838.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione periodica impianti tecnologici trattamento acqua del Lotto 1 COMAER e Lotto 2 Comando Aeroporto Vigna di Valle. Periodo gennaio/dicembre 2019. AA 18 - Ord. 18 e 19 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05909791005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>K.T. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3762</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione aree demaniali di competenza Lotto 1COMAER QG , Lotto 2 Comando 60° Stormo e Lotto 3 Aeroporto Vigna di Valle. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 19 - Ord. 20, 21 e 22 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3672.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione aree demaniali di competenza Lotto 1COMAER QG , Lotto 2 Comando 60° Stormo e Lotto 3 Aeroporto Vigna di Valle. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 19 - Ord. 20, 21 e 22 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2623.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione aree demaniali di competenza Lotto 1COMAER QG , Lotto 2 Comando 60° Stormo e Lotto 3 Aeroporto Vigna di Valle. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 19 - Ord. 20, 21 e 22 del 03.01.2019.</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1408</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B24FEB12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione comprensori abitativi A.M. di competenza Lotto 1 COMSEV, Lotto 2 COMAER QG e Lotto 3 Comando 60° Stormo. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 20 - Ord. 23, 24 e 25 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione comprensori abitativi A.M. di competenza Lotto 1 COMSEV, Lotto 2 COMAER QG e Lotto 3 Comando 60° Stormo. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 20 - Ord. 23, 24 e 25 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Derattizzazione e disinfestazione comprensori abitativi A.M. di competenza Lotto 1 COMSEV, Lotto 2 COMAER QG e Lotto 3 Comando 60° Stormo. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 20 - Ord. 23, 24 e 25 del 03.01.2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10514961001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD SERVICE 2009 SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione/conduzione ordinaria impianti elettrici ed illuminazione d’emergenza  presso il Distaccamento e Teleposto Terminillo. Gennaio/dicembre 2019 - AA 21 - Ord. 26 del 03/01/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica “ON SITE - ALL INCLUSIVE” sui macchinari di stampa del Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV. Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2019. - aa 35</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica “ALL INCLUSIVE” su fotocopiatori a colori Konica Minolta del Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2019. - aa 36</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COPYGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica “ALL INCLUSIVE” su fotocopiatori bianco e nero, Kyocera e Task Alfa del Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV. Periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2019. - aa 37 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione ascensori, montacarichi e montascale, presidio fisso e manutenzione straordinaria Palam Guidonia Centocelle Vigna e Terminillo - AA 03 S.P. 2209 e 2210 del 26/11/2018 e Ord. 4 del 03/01/2019.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIAM ASCENSORI E SERVIZI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione apparecchiature B.T./M.T. di Cabine Elettriche, COMSEV lotto1, Centocelle lotto 2, Vigna lotto 3 e Terminillo lotto 4 - AA 06 - S.P. 2508 del 17/12/2018.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione rete fognaria ed eventuale manutenzione straordinaria COMSEV Lotto 1, Centocelle Lotto 2, Guidonia Lotto 3 e Vigna Lotto 4  Anno 2019 - AA 09 - S.P. 2509 e 2511 del 17/12/2018. </oggetto>
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          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATTUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione ordinaria e straordinaria impianti di Cabine Elettriche Gruppi Elettrogeni ed UPS Aeroporto Centocelle e Comando COFS. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 12 - Ord. 13 del 03/01/2019. </oggetto>
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          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione impianti di depurazione liquami, debatterizzazione acqua e cabina idrica sedime ex Deposito di Torricola. Periodo gennaio/dicembre 2019. - AA 13 - Ord. 14 del 03/01/2019.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01262781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIANA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione/conduzione impianti depurazione liquami presso Castel di Decima e impianto di depurazione del NSL Lungotevere S.D'Acquisto - anno 2019 - AA 14 - Ord. 15 del 03/01/2019.</oggetto>
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          <ragioneSociale>PROTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 3 piante artificiali h. 160 cm, per le esigenze della Mensa del COMSEV. 23599 - aa 947</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>593.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>593.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pannelli led ad alta luminosità, per le esigenze del COMSEV. 23363 - 948</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1153.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1153.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso "Valutazione dei rischi rumore e vibrazioni" - UCOVA - 31877 - AA 1016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>445.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso " Il responsabile Amianto" - UCOVA - 31876 - AA 1015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pneumatici per automezzi - COMAER QG - 25164 - AA 1014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1143.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto fari per illuminazione led Distaccamento AM OStia - COMSEV - 24812 - AA 1013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00901691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00901691006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>437.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto strisce antisdrucciolo Palazzo ESTO ed ExSGA - COMSEV - 24823 - AA 1012</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2856.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio buffet Casa Aviatore - Uff Gen Ruolo Armi - 31636 - 993</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>190.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione attrezzature in carico al nucleo antincendi - Comaer QG - AA 992</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIVITEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03181170980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1526.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 597 ripristino funzionliatà impianto idrotermico centrale termica - 757</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597941002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS IMPIANTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597941002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THESIS IMPIANTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 998 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI ELETTROGENI - 3313</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04487321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04487321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEGASO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4343.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 999 Servizio riparazione Gruppo Elettrogeno - 3314</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05588641000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMBI E RETTIFICHE LAZIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1000 Effettuazione esami strumentali - 3325 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>LIFEBRAIN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFEBRAIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1002 Revisione generale guarnizioni di tenuta e valvole - 3312 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BATTISTINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4816.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale specialistico per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle. 514 - aa 343</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CODEX </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00898460266</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 41 Smaltimento rifiuti Speciali IMAS - gen-feb 2019 - 0139735 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione del “Trattore LANDINI AM 36425T”, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle 2640 - aa 1078</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>AUTO IN DI GIACOBBE MICHELE E C. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento incarico per progettazione impianto elettrico da realizzare presso il Manufatto n° 140 di P.G., esigenze 60° Stormo di Guidonia 3418 - aa 1061</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.MA.IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08750531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA.IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di toner per il funzionamento degli ausili didattici del Centro di Selezione A.M. di Guidonia. 596 - aa 1062</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>395.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione meccanica automezzo “IVECO ML 150E24”  targato AM CI021, esigenze Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle 2605 - aa 1063</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>846.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura lt. 27.000 GPL da riscaldamento, esigenze Comando Aeroporto Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle. 2604 - aa 1064</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>frequenza Corso “Applicazione delle Direttive Atex”, che si svolgerà presso Centocelle dal 6 al 14 maggio 2019, esigenze UCOPRATA - 32334 - AA 1065</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10890</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pubblicazione necrologia sul quotidiano “Il Messaggero”, in occasione della scomparsa del Gen. Luigi Arezzo, esigenze dell’Uff GenCapo S.M.A.. 25340 - AA 1026</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione sobrio evento conviviale occasione incontro tra Sottocapi di SM di SMD/FF.AA./CC/DdF e Cariche Paritetiche esigenze Sottocapo - 32648 - aa 1022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di un buffet con le Autorità Militari in occasione della celebrazione del 96° Anniversario della Costituzione dell’A.M., esigenza Uff Gen Capo SMA 32724 - AA 1066</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1772.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B27E2717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per la verniciatura del velivolo F16 da esposizione, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle 2607 - aa 1067</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01766770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01766770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTEGA DEL COLORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z03280CFF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1210 Lavori di manutenzione cancelli scorrevoli Via di Vallerano - 24812</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06919061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06919061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3130.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1212 Lavori rifacimento guaina e cornicione scala B Palam - 26372</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1021 Fornitura scambiatore VOITH per IVECO IRISBUS AM CC 285 - 24646</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di ristorazione e Coffee Break giorni 3-4 Aprile, occasione “European Air Group – Aviaton Medicine Coordination Board Activity", esigenze Capo Corpo Sanitario 34221 - aa 1099</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RISTORANTE TORCOLO DI LUCA BARCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1153 Acquisto lt 2.000 Gasolio 2789 - Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1152 Fornitura 64 distintivi da giacca COMSEV - 26375</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1147 CORSO L'intelligenza emotiva nella gestione della sicurezza - 33433  - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1151 CORSO Apparecchiature a pressione - 33434 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Sobrio rinfresco Corsa campestre Roccastrada 2019 - COMAER - 26430 - AA 1271 + integrazione AA 1461</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sobrio rinfresco Corsa campestre Roccastrada 2019 - COMAER - 26430 - AA 1271 + integrazione AA 1461</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AURORA SRL - HOTEL SANT'UBERTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462120534</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA SRL - HOTEL SANT'UBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>138.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1270 Fornitura premi per Corsa campestre Roccastrada 2019 - COMAER - 26430</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANATO GRAFICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1265 Lavaggio smontaggio sostituzione binari e rifacimento orli varie tende PALAM - 26764</oggetto>
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      <oggetto>AA 1264 Fornitura Tende Ufficio Sottosegretario - 26764</oggetto>
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      <oggetto>AA 1263 Acquisto Materiale riqualificazione ex infermeria - 27149</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 887 Lavori di manutenzione cancelli scorrevoli Via Luchino dal Verme - 18032</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1260 Acquisto nr 25 Crest Comolo Servizio dei Supporti - 39408</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1285 Lavori Manutenzione impianto ricircolo acqua calda Piscina Urbe - 28587</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>12248.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1286 Rifacimento tratto rete fognaria Via Luchino dal Verme - 27132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1222.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1281 Acquisto Materiale idraulico - 3758 - guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1940.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1274 Acquisto di nr 30 Coin - 36937 - SPSCSMA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>724.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1276 Manutenzione estintori - 27152 - comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2586.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1275 Arpa lazio Rinnovo certificati omologazione Centrali Termiche - 3756</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1280 Arpa lazio verifica valvole di sicurezza impianti - 3757 - GUIDONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>526.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 38-2019 SVZ derattizzazione disinfestazione Distaccamento e Teleposto</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>80007870571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007870571</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUST SERVICE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1313.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1262 Riparazione Dragon X6 Guidonia - 3759 - 4538-01</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3271.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1298 Acquisto Materiali per efficienza spazzatrice MORO AMBF608 - 4070</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03280400130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LINEA STRADALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>515.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1297 Acquisto nr 1 Cavo EOBD per sistema di diagnosi autoveicoli - 4069</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>nexion spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700320359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>nexion spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1295 Acquisto lt 25.000 Gasolio da Autotrazione - 4067</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1294 Pulizie straordinarie per concorso - 3982</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>727.14</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1293 assistenza su apparati telematici - 37583</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>THE STORE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08244521004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE STORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>224.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1323 manutenzione straordinaria Macchinari Mensa - 27123</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07975091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERVICE A.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07975091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERVICE A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1115.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>914.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1322 Sostituzione sistema automazione cancelli scorrevoli Via Piacentini - 26977 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06919061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1810.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1316 Manutenzione straordinaria Ascensori Alloggi Demaniali Urbe - 26979 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3659.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1320 Manutenzione straordinaria Montacarichi - direzione commto Guidonia - 1900</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3095.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3095.62</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1090 Noleggio fotoriproduttore B-N medio Sezione Tratt Econ - Sezione Acquisti - 73356 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1342 Fornitura Timbri per Uffici vari Serviammi Palam - 40634</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04722431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1899.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1557.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1343 Riparazione frigorifero medicinali - 29927</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11943521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.TECH. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11943521002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.TECH. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1123.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1346 Approvvigionamento centri tavola fiori recisi Aprile 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>757.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1356 Acquisto armadi compattabili - 30393</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10838.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1355 Acquisto compressore ad aria da lt 50 - 30322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>148.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1354 Riparazione Ponte sollevatore - 30537</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>782.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>782.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1380 Sobrio rinfresco casa aviatore Auguri festività pasquali - 47525 - COMOLG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di casermaggio, per le esigenze della Segreteria Particolare del Comandante del COMAER - 25411 87028 - aa 1418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>527.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>432.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F2854CEF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1379 Lavori di manutenzione STRAORDINARIA SCOMPARTI DI MEDIA TENSIONE - 30627</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01939150593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEMA S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01939150593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGEMA S.R.L. IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1378 CORSO Formazione Specialistica del Personale di UCOPRATA - 40542 - UCOPRATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INAIL - DMEILA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INAIL - DMEILA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esami strumentali, esami diagnostici laboratorio e visite specialistiche personale Centocelle, 60° Stormo Vigna di Valle AA 109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03880860584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI PER LA DIAGNOSTICA MADICA QUARTO MIGLIO S.RL.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI PER LA DIAGNOSTICA MADICA QUARTO MIGLIO S.RL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esami strumentali, esami diagnostici laboratorio e visite specialistiche personale Centocelle, 60° Stormo Vigna di Valle AA 109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO DIAGNOSTICO CIAMARRA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DIAGNOSTICO CIAMARRA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esami strumentali, esami diagnostici laboratorio e visite specialistiche personale Centocelle, 60° Stormo Vigna di Valle AA 109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13402131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAS S.A.S. DI DE ANGELIS ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13402131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAS S.A.S. DI DE ANGELIS ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esami strumentali, esami diagnostici laboratorio e visite specialistiche personale Centocelle, 60° Stormo Vigna di Valle AA 109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078681002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio esami strumentali, esami diagnostici laboratorio e visite specialistiche personale Centocelle, 60° Stormo Vigna di Valle AA 109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04938281005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE MEDICHE IANNACCONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione del trattorino tosaerba “Viking”, in uso presso il CLS di Roma Urbe, per le esigenze del COMSEV. 31915 - aa 1397</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROTOMART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTOMART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pneumatici per gli automezzi in dotazione al Quartier Generale del COMAER. 31645 - aa 1398</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3538.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di Alta Formazione  “Bonifica dei siti contaminati” per le esigenze dell’UCOPRATA - 43372 - AA 1435</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02151361207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABELAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151361207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABELAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1470.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAC2874B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di docenza per l’organizzazione del  “2° Seminario per C.S.P. – C.S.E. dell’A.M.” da tenersi il 4 giugno 2019, per le esigenze dell’UCOPRATA - 43123 - AA 1436</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10355770586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10355770586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>776.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z412874BEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di docenza per l’organizzazione del  “2° Seminario per C.S.P. – C.S.E. dell’A.M.” da tenersi il 4 giugno 2019, per le esigenze dell’UCOPRATA - 43123 - AA 1436</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08957670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. RESSA GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08957670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arch. RESSA GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62874B7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di docenza per l’organizzazione del  “2° Seminario per C.S.P. – C.S.E. dell’A.M.” da tenersi il 4 giugno 2019, per le esigenze dell’UCOPRATA - 43123 - AA 1436</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06370441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.ssa PENCO DEBORA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06370441005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott.ssa PENCO DEBORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di apparecchiature per connettività videocitofonica per il controllo degli accessi dell’Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle - 3532 - AA 1437</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09330850158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale antinfortunistico (DPI) per il personale militare e civile del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 3540 - AA 1438</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>litri 7.200 di gasolio per i generatori d’emergenza asserviti a Palazzo Guidoni, per le esigenze COMAER QG - 33110 - aa 1431</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di attrezzature per l’officina di carrozzeria in uso Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER - 32526 - aa 1428</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>litri 34.000 di gasolio per autotrazione, per le esigenze del Reparto Motorizzazione del COMAER QG. 32081 - aa 1427</oggetto>
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          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di parti di ricambio per gli automezzi in dotazione al Quartier Generale del COMAER. 31646 - aa 1399</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3745.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di potenziamento dell’impianto elettrico asservito al Manufatto n° 119 di P.G., per le esigenze del  Quartier Generale del COMAER - 31670 - aa 1401</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10793331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10793331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3902.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di tute sportive di rappresentanza, per le esigenze dell’Ufficio Generale del Comandante Logistico. 53056 - aa 1506</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>978.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di nr. 10 bagni chimici per lo svolgimento dell’Euroshool Festival, che si terrà dal 16 al 18 maggio 2019 presso l’Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle - 3747 - aa 1507</oggetto>
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          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>871.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica semestrale impianti estinguenti automatici a corredo aviorifornitori SACIM in uso presso la Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia - 4692 - aa 1508</oggetto>
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          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>515.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>515.65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione degli pneumatici anteriori sull’autobus “EUROCLASS” targa AM AH671 in uso presso la Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia - 4691 - aa 1509</oggetto>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>565.19</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di apparecchiature per completamento impianto anti-intrusione dell’Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle - 3602 - aa 1510</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1764.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione nr 280 ore one to one - SPCSMA - 46938 - AA 1546</oggetto>
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          <ragioneSociale>SKILL TRAINING INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di ripristino dell’impianto fognario di raccolta delle acque meteoriche presso il Distaccamento Aeronautico di Monte Terminillo - 627 - aa 1511</oggetto>
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          <ragioneSociale>edilizia sts</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>edilizia sts</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stipula polizza assicurativa, “responsabilità civile e rischi diversi” per Corso Velico Estivo, dal 17 al 28 giugno 2019 Vigna di Valle - 3662 - aa 1513</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione di serrande di locali situati nelle aree del S.S.S.D. e C.S.M.A., per le esigenze del COMSEV. 34247 - aa 1518</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05589081008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05589081008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>422.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale idraulico per la sistemazione di vari bagni di Palazzo A.M. e Caserma Romagnoli, per le esigenze del COMSEV - 34576 -AA 1520</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2623.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2623.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento materiale specialistico sportivo (peso da lancio), per le esigenze del Centro Sportivo A.M. di Vigna di Valle - 3442 - AA 1521</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>306.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.9</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino di una Piattaforma elevabile a cestello ISOLI targata AM AK472 per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia - 3419 - aa 1048</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293901007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293901007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIFT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di oggettistica varia per il personale in servizio presso l’Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico - 46465 - AA 1529</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e manutenzione di materiale ed attrezzature specialistiche della sala Muscolazione Vigna di Valle - 2683 - AA 1525</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3140.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vestiario specialistico sportivo per la Ginnastica Ritmica, per le esigenze del Centro Sportivo A.M. di Vigna di Valle - 2696 - AA 1526</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04014970232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILOSA CREAZIONI DI JESSICA GRANDINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04014970232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILOSA CREAZIONI DI JESSICA GRANDINELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smontaggio e montaggio della struttura pressostatica che serve da copertura per i campi da beach volley Vigna di Valle - 3240 - AA 1527</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14730861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14730861003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPLICAZIONI TECNOLOGICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1687.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, l’installazione e la configurazione di un monitor da 98”, presso la sala riunioni del III Reparto dello S.M.A.. 34904 - AA 1523</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10118031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEGAI ELECTRIC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13640.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di carta per fotocopie uso stampa,  per le esigenze Serviammi Palam 36076 - aa 1540</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12632.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10354.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento del servizio di manutenzione del deposito carburanti avio del 60° Stormo di Guidonia, per l’anno 2019 - 7726 aa 413</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3833.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1556 Fornitura e posa in opera Zanzariere a telaio fisso ASIR Capo di SMA - 46931</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA di SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA di SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1328.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1555 RIPARAZIONE STRUMENTO MUSICALE SAX BARITONO - 33437</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>STLFNC70C02F937F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRUMENTO DI STELLA FRANCESCO </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>STLFNC70C02F937F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STRUMENTO DI STELLA FRANCESCO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB286849E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1595 Pulizie straordinarie per PROVE PARATA DEL 2 GIUGNO - 5018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2929.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2929.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2868497</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PROVE PARATA DEL 2 GIUGNO - PROT 5019 - AA 1598 - INTEGRATIVO PROT 5380 AA 1684</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7813.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>77030684CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1597 - GARA  COLLAUDO DECENNALE NR 73 BOMBOLE - COMSEV - 86514 - S.P. 804 del 20/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09551871008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGOTECH S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01526921000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED286747D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia straordinaria Hangar Skema Museo Storico A.M., occasione evento “EUROSCHOOL 2019”, dal 16 al 18 maggio Vigna di Valle - 4016 - aa 1629</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>847.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>847.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF5288C4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>finalizzata alla fornitura di attrezzature necessarie per sollevamento aeromobili del Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo 3531 - aa 1584</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04698930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3236.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3236.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372868039</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio rinfresco 16 maggio 2019, Casa Aviatore, occasione consegna Diploma Master in Infrastrutture Aeroportuali, Capo Infrastrutture Comando Logistico 55450 - aa 1574</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z022869E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 37.000 bottiglie cl. 50 di acqua minerale per personale impegnato prove parata 2 giugno 2019 presso il 60° Stormo di Guidonia.b 5020 - aa 1579</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4057.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z12288E5D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di parti di ricambio per gli automezzi in dotazione al Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER. 36699 - aa 1578</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4622.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>frequenza corso “Approfondimento impiego e taratura strumentazione di misura”, 10 frequentatori, secondo trimestre del 2019, esigenze del CELOPO - 2306 - AA 1581</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.P.A. TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.P.A. TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED288715A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso “Approfondimento tecnico-normativo per assistenza meteorologica”, nr. 5 frequentatori, secondo trimestre del 2019, per esigenze CELOPO 2282 - AA 1582</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.P.A. TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06203991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMAV S.P.A. TECNOLOGIE E SERVIZI PER SISTEMI COMPLESSI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 136 buoni libro per il personale in forza presso il Centro Logistico Polivalente di Guidonia. 2287 - AA 1583</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA FELTRINELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA FELTRINELLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5746</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola mese di Maggio 2019 mensa unica Comando Aeroporto “F. Baracca” Q.G. del COMAER 36952 - AA 1573</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura 2.640 bottiglie da cl. 50 di acqua minerale per personale impegnato in esercitazione sulsedime Deposito Torricola, per esigenze COMAER QG. 37378 - AA 1606</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di nr. 3 piante artificiali h. 160 cm, per le esigenze della Mensa del COMSEV. 37159 - AA 1607</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione impianto autolavaggio “Ceccato Baltic”, installato presso la Caserma Romagnoli, esigenze reparto Motorizzazione QG del COMAER. 37393 - AA 1608</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di nr. 250 piante per piantumazione fioriere  Palazzo ESTO, per esigenze del COMSEV. 37141 - AA 1609</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura attrezzature necessarie per la movimentazione di aeromobili del Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle 3530 - AA 1586</oggetto>
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        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di materiale per il restauro degli aeromobili “ATL1 e GRUMMAN S2F del Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle. 3736 - AA 1585</oggetto>
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        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di apparecchiature per la videosorveglianza di aree sensibili dell’Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle. 3852 - AA 1587</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e montaggio 3 tende pannellate per gli uffici del Sottosegretario di Stato alla Difesa, per le esigenze del COMSEV - 37142 - AA 1590</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione eventi conviviali istituzionali presso Casa Aviatore, giorni 15 e 16 maggio 2019 Uff Gen Capo di SMA 49551 - AA 1644</oggetto>
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        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ed addestramento all’uso, di un montascale per accesso di persone diversamente abili, presso il nuovo auditorium, per le esigenze del COMSEV - 37657 - AA 1654</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4586.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pranzo, con il Deputy Director EAG, il giorno 20 maggio 2019 presso Casa Aviatore, esigenze cooperazione internazionale S.M.A..3° - 50371 - aa 1676</oggetto>
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        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>sostituzione di nr. 2 pneumatici estivi sull’autovettura Fiat Panda  AM CK710”, in carico al Distaccamento Aeronautico di Monte Terminillo 681 - aa 1677</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RACING GOMME S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura DPI per montaggio tribuna celebrazioni 73° Anniversario della Repubblica Italiana, per le esigenze del COMSEV. 39417 - aa 1685</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00925461006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura attrezzature per montaggio tribuna 73° Anniversario della Repubblica Italiana, per le esigenze del COMSEV. 39421 - aa 1686</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2248.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di abbigliamento sportivo, per le esigenze del Comando Squadra Aerea di Centocelle. - 32371 - aa 1689</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di pneumatici per veicoli in uso presso la Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia - 5382 - aa 1690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2155.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso “Montaggio e smontaggio tribune” per la formazione di nr. 7 lavoratori nel settore della sicurezza del lavoro, per le esigenze del COMAER QG. 38361 - aa 1645</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEFME CTP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402110585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFME CTP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 1 Set completo di un tabellone elettronico segnapunti multisport, per le esigenze del Centro Sportivo A.M. di Vigna di Valle 3949 - aa 1649</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONQUEST S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONQUEST S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2858.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria del battipista “Kassbohrer pisten bully 400 WKU10216 (gatto delle nevi)”, in uso presso il D.A.M. di Monte Terminillo. 671 - aa 1652</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01631260682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI ZACOMO LUIGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1478.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di abbigliamento sportivo (tute di rappresentanza), per le esigenze del Quartier Generale del COMAER - 37581 - aa 1655</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2010.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione gruppo elettrogeno in dotazione al mezzo antincendio targato AM CM230, per le esigenze del Quartier Generale del COMAER 38783 - aa 1663</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di perfezionamento volo veleggiato, terrà presso l’Aero Club di Rieti, dal 16 al 21 giugno 2019, esigenze 60° Stormo di Guidonia. 5288 - aa 1662</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80018740573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB  CENTRALE DI VOLO A VELA DI RIETI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80018740573</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO CLUB  CENTRALE DI VOLO A VELA DI RIETI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1257.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di formazione “Decreto palchi” per montaggio della tribuna in carpenteria metallica prefabbricata completa di copertura, per le esigenze del COMSEV. 38948 - aa 1675</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402110585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFME CTP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02402110585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEFME CTP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>completamento corso di formazione per preparazione e mantenimento di personale da qualificare MAS esigenze Comando Forze di Supporto e Speciali. 7707 - aa 1628 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13167</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione di una tubazione dell’impianto di climatizzazione degli Uffici di TELEDIFE, per le esigenze del COMAER QG - 38768 - aa 1668</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5790.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5790.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di formazione e addestramento per gestione situazioni critiche in contesti operativi per ufficiali dell’A.M., Metodo MAS, esigenze CFSS. - 7707 - aa 1630 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10791</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto Licenze VTS per utilizzo piattaforma informatica “Vienna Test”, per le esigenze del Centro di Selezione AM di Guidonia - 513 - AA 1245</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico per la sostituzione di plafoniere presso la tipografia del Quartier Generale del COMAER - 38769 - AA 1694</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.M.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia delle fosse biologiche e disostruzione dei pozzetti di servizi igienici e cucina del Distaccamento AM Terminillo - 644 - AA 1695</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stesura, da parte di un professionista, del progetto per il restauro del dipinto murale “Verso la Luna”, per le esigenze del COMSEV - 37163 - AA 1696</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTONE RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di nr. 2 casse per trasporto armi, per le esigenze della Compagnia d’Onore del Quartier Generale del COMAER - 39591 - AA 1742</oggetto>
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        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura modulo lampada per proiettore EPSON, in dotazione all’Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aeronautica e Spaziale - 59846 - aa 1743</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DEI MILLE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03911851008</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1727 Acquisto tute di sopravvivenza in acqua fredda - CELOPO - 2313</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ST PROTECT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28802.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1726 Acquisto nr 28 sistemi cintura ascellare - CELOPO - 2312</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7733.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1724 Acquisto PDR Kit Targhet Aero Pro Black - CELOPO - 2428</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1723 Pulizie straordinarie Alloggi ASC APP e Autoreparto - 37565</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1519 Manutenzione straordinaria ascensori scale A B C D - COMSEV - 34578</oggetto>
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          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3385.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura DPI, per montaggio tribuna celebrazioni per 73° Anniversario della Repubblica Italiana, per le esigenze del COMAER QG 40592 aa 1801</oggetto>
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          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>970.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, tribuna celebrazioni per il 73° Anniversario della Repubblica Italiana, esigenze del COMAER QG 40593 -aa 1799</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi, tribuna celebrazioni per il 73° Anniversario della Repubblica Italiana, esigenze del COMAER QG 40593 -aa 1799</oggetto>
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        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ausili didattici, per le esigenze dello Stato Maggiore del Comando Logistico A.M.. 60621 - aa 1809</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione e verifica statica della tribuna celebrazioni 73° Anniversario della Repubblica Italiana, per le esigenze del COMAER QG. 40100 - aa 1757</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.O.S. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15246611006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.O.S. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3912.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stage, nr. 3 piloti, presso l’Aero Club Volovelistico di Castel Viscardo, dal 3 al 9, e dal 17 al 23 giugno 2019, esigenze 60° Stormo di Guidonia. 5495 - aa 1760 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>90082000564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stage, nr. 3 piloti, presso l’Aero Club Volovelistico di Castel Viscardo, dal 3 al 9, e dal 17 al 23 giugno 2019, esigenze 60° Stormo di Guidonia. 5495 - aa 1760 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AEROCLUB VOLOVELISTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3504.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione infrastrutturale su tutti gli immobili che insistono sul sedime del Comando Aeroporto “F. Baracca” ed enti dipendenti. A.A. 99 - S.P. 719 del 09.05.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIO S.R.L </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI GEOM. TIBERTI PALMIRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.D.C. 76 S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M. EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27795.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo abbonamento piattaforma giornalistica “Businnes Sky Italia S.r.l.” n. 15592366, esigenze Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 52107 - aa 1758</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKY ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>351.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione e fornitura di crest e distintivi di Reparto per il personale in servizio presso l’UGCRA - 4257 - aa 1759</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1217.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricerca e riparazione perdita acqua presso CLA e ripristino funzionalità impianto riscaldamento ufficio Capo Teleposto, esigenze D.A.M. Terminillo 722 - aa 1793</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>788.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di adeguamento dell’impianto elettrico presso la cucina del distaccamento A.M. Terminillo. 721 - aa 1794</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO CENTER SOC. COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO CENTER SOC. COOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ausili didattici, per le esigenze dello Stato Maggiore del Comando Logistico A.M.. 96412 - aa 1803</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7390.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di cronometraggio automatico per il campionato nazionale A.M. di nuoto, per le esigenze del COMSEV - 40473 - aa 1883</oggetto>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>797.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>servizio di cronometraggio manuale per il campionato nazionale A.M. di nuoto, per le esigenze del COMSEV. - 40471 - aa 1806</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASD CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ASD CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiali per il funzionamento dell’Infermeria di Corpo del COMSEV. - 40464 - aa 1884</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEAB INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aggiornamento della licenza relativa al programma “Achille”, in dotazione alle Sezioni di Medicina del Lavoro dell’Infermeria di Corpo del COMSEV 40462 - aa 1885</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOTT.SSA BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134770508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT.SSA BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>734.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto parti di ricambio per gli automezzi in dotazione al Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER. 40301 - aa 1810</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3618.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura Bandiere e Simboli istituzionali, esigenze di rappresentanza Sig. Sottosegretario di Stato alla Difesa e del Sig. Capo di S.M.A. 38113 - aa 1746</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVENT </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>951.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1725 Acquisto PDR Barelle Kit Everest - CELOPO - 2311</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Barelle Kit Everest esigenza CELOPO - AA 1797 - 2427 - S.P. 1609 del 07/11/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1730 Supporto industriale per Giubbetti SAE SIE e LPU - CELOPO - 2411</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROVINIL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROVINIL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19602</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1731 Revisione Dispositivi di Sicurezza CYPRESS - CELOPO - 2410</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JUMP AND FLY DI DANIELA INNOCENTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01056250473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JUMP AND FLY DI DANIELA INNOCENTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6261.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione 4 caldaie unifamiliari comprensori abitativi via Piacentini 44  e via Vallerano 101 Roma, per le esigenze del COMSEV 41411 41487 - aa 1847</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4548.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di una caldaia murale presso il Villaggio Azzurro del  Quartier Generale del COMAER. 40956 - aa 1827</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00917151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.N.C. di Fioretti e Barone e C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00917151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBA S.N.C. di Fioretti e Barone e C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>normalizzazione funzionamento quadro comando anello idrico antincendio e opere accessorie, presso Castel di Decima, esigenze COMSEV. 40662 -aa 1829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13265781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13265781008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4753.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1905 Fornitura Sistemi di Ancoraggio - DPI per Piattaforme Elevabili - 41606</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01322631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.T.I. ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1388.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1859 Revisione pompa iniezione installata su gruppo elettrogeno - COMSEV - 41474</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLTIKA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VOLTIKA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1856 Acquisto Batterie avviamento - COMSEV - 41462</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1858 Acquisto Batterie avviamento Gruppi Elettrogeni - COMSEV - 41477</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1880 Fornitura nr 1 Timbro tondo per SMA Uff Gen dello Spazio - Gest Patrimoniale - 37114</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1881  Riparazione coperture tetti DAM e CLA Terminillo - 718</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04804621219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33456.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1857 Materiali di ferramenta - COMSEV - 41435</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>689.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>689.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto arredi ufficio per rilocazione CRA presso palazzo ESTO AA n 1865 - S.P. 929 del 19.06.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977501006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIERRE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11646441003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDECO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01570991008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11063261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N3B SERVIZI GLOBALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14954821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01802340677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURACCIAI OFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12967001004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLDING OFFICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82828</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82828</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1879 Sistema consultazione web applicazioni archivistiche Uff Storico - 62521</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05126811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MAAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05126811008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MAAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3663</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1960 Fornitura TICKET RESTAURANT - 40344</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1960 Fornitura TICKET RESTAURANT - 40344</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA28C544F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1882 Manutenzione alloggi di servizio via Piacentini - COMSEV - 40521</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01624730667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01624730667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10024.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7901109967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni meccaniche auto piu 35 qli S.P. 933 del 20/06/2019 Lotto 1 COMAER, S.P. 908 del 12/06/2019 Lotto 2 GUIDONIA e Lotto 3 VIGNA DI VALLE - 55721 - 7028 - 5969 - AA 1807 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AR.MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01356101004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB28A1C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1939 Fornitura Tappeti per 2 divisione e COMSEV - Serviammi Palam - 39461</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Nacci Raffaele </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>8407121212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nacci Raffaele </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3478.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2851.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo annuale della licenza di accesso online al portale Clipparts per la gestione dei ricambi degli automezzi, COMAER QG - 43203 - AA 1990</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03930041219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03930041219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione dell'automezzo "Iveco F480 Stralis" targato AMCI009, Vigna di Valle - 4649 - AA 1991</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione n° 150 kit "Drug Test", COMSEV - 43590 - AA 1992</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1381.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di strumenti ed attrezzature a corredo di ambulanze e di ambulatori, infermeria COMSEV - 43591 - AA 1993</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13864581007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13864581007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITAL PHARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1974.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature necessarie all'allestimento della tribuna per celebrazioni festa 2 Giugno, COMAER QG - 44100 - AA 1994</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04310581006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACI DI CACACE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1514.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di 4 pianali per l'allestimento tribuna 73° anniversario Repubblica Italiana, COMAER QG - 44132 - AA 1995</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072800390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di elettrodomestici per l’Auditorium di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV. 40699 - aa 1826</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.28</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7656643DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 30 Proroga Servizio di Pulizia Alloggi ASIR e Caserma Romagnoli-Urbe etc e S.P. 126 del 31.01.2019 a copertura del 2019 per gli stessi servizi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01517161004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBRA 83 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aurea Servizi Srl </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12699931007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H24 RAPIDSERVICE COOP ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537540043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIO FOOD S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12018841002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12018841002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RISVEGLIO - SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77432.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42316.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z38290912A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 3 piante artificiali h. 160 cm, per le esigenze della Mensa del COMSEV. 45008 - AA 2058</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22905386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 26.500 bottiglie da lt. 1,50 di acqua minerale da consegnare al personale in servizio presso il Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle 4851 - AA 2059</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07657590639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPANIA ALIMENTARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5988.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F28B20A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione edile ed idraulica su alloggio di servizio presso immobile di via delle Cave 114 in Roma, per le esigenze del COMSEV - 43149 - AA 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06976951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06976951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2795.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F28C8006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>disinfezione e sanificazione dell’alloggio di servizio (ARM 1875) presso la Palazzina D7 di Via Luchino dal Verme 114, per le esigenze del COMSEV. 43583 - AA 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO.ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1574.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1428C6C66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di scatole di cartone utili alla la movimentazione di materiale, per le esigenze di Enti supportati dal Servizio Amministrativo di Palazzo A.M.. 56223 - AA 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola mese Giugno 2019 della mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca” Q.G. del COMAER - 43640 - AA 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>757.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>757.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di aspirazione e campionatura dei grassi delle vasche di condensa presso la Mensa Caserma Romagnoli, per le esigenze del COMSEV 44153 - AA 2025</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MARASCO S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4214.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 2 bombole di gas per aria condizionata. Per le esigenze del Reparto Motorizzazione del Q.G. del COMAER. 44556 - AA 2026</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2433.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di potenziamento linea elettrica impianti sportivi Vigna di Valle - AA 1095 - S.P.720 del 09.05.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01399661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMEDIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CM IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08106270724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SM COSTRUZIONI GENERALI DI SALVATORE MATARRESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09022061007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE INNOVATIVE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06533271216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.E.C. COSTRUZIONI GENERALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06976951001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PERETTI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGAEDIL SOC. COOP. A.R.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01778540839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAEDIL SOC. COOP. A.R.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52024.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di aspirazione condensa grassi della Mensa Unificata scala “F” di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV 35340 aa 1505</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1626.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione rinfresco, 11 giugno 2019, per incontro tra Leaderschip ed i Presidenti dei Sottufficiali, Graduati e militari di Truppa - COMLOG - 70026 - AA 2081</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>909.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>909.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per l’arredo del nuovo Auditorium, per le esigenze del Servizio Amministrativo di Palazzo A.M.. 43228 - aa 1938</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11646441003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDECO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11646441003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDECO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5407.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4432.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di lavori di recupero del manto erboso del tragitto del gatto delle nevi in dotazione al Distaccamento Aeronautico di Monte Terminillo 813 - aa 2060</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00055750574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI PIANTE RIETI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055750574</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTI PIANTE RIETI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9169.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pranzo di lavoro il 10 giugno 2019 presso Casa Aviatore,  incontro bilaterale rappresentanti delle FF.AA. U.S.A., esigenze cooperazione internazionale IV Reparto S.M.A.. 60070 -aa 2077</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di gestione Asilo Nido aziendale Aeroporto Centocelle - Contratto n° 63 del 06.012.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10960841004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Gialla</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Società Cooperativa Sociale Gialla</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>367174.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>222848.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione del sistema UPS installato presso la Sala Reti Geografiche del COMSEV. 47676 47375 - aa 2120</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01456270691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01456270691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.T.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di premiazione del 9° campionato di Nuoto, per le esigenze del COMSEV 45960 - AA 2122</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA FALOCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA FALOCI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di attrezzature per l’officina in uso al Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER. 47173 - AA 2131</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di abbigliamento tecnico-sportivo, per le esigenze del Centro di Selezione A.M. di Guidonia  1092 - AA 2132</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2066 INTEGRAZIONE LAVORI OPERE IMPIANTISTICHE BA ESTO - 43586 - (rif AA 501)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di oggettistica da impiegare in attività di Cooperazione Internazionale, dal Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 61239 - AA 2109</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICHE TORRETTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione degli addolcitori delle centrali termiche presso i Manufatti nr. 7, 226 e 227 di P.G., per le esigenze del QG del COMAER 21520 21521 - AA 1930</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria Fiat Panda 4X4 AM CK705, in uso presso il Distaccamento A.M. di Monte Terminillo 819 - AA 2082</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00686470576</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.E.A. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per manutenzione armi, per le esigenze del Gruppo Protezione delle Forze del Comando Aeroporto “F. Baracca 45912 - AA 2104</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS DIV. AREA DIFESA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione del patrimonio arboreo con fornitura e posa di prato in rotoli e realizzazione impianto di irrigazione presso il Distaccamento Straordinario di Ostia 47737 - aa 2143</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632710594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA MANUTENZIONI  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1872.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  di materiali di consumo per il confezionamento dei pasti da asporto della mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca” Q.G. del COMAER 47447 - aa 2144</oggetto>
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          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4483.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di nr. 9 tende a rullo presso il nuovo Centro Operativo Difesa di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV 47857 - aa 2147</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05946461000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA MASSIMO SALEMI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TAPPEZZERIA MASSIMO SALEMI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2138.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione del trattore agricolo SAME EXPLORER targato AM BN361, in dotazione al 60° Stormo di Guidonia 6337 - AA 2145</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA F.M.F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00598650984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA F.M.F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4170.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi alberghieri e ristorazione Casa Aviatore 19-22 giugno occasione visita in Italia delegazione “Royal Thai Air Force” Coop Intern. Capo di SMA 2586 - AA 2156</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale telematico occorrente alla rilocazione dell’U.C.R.A., per le esigenza del COMSEV. 48322 - AA 2157</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7855.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale per la manutenzione degli estintori in carico al Nucleo Antincendi del 60° Stormo di Guidonia. 6338 - AA 2146</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progettazione di una scala metallica asservita al nuovo COD presso Palazzo ESTO, per le esigenze del COMSEV 46808 - AA 2138</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di una scala in acciaio asservita al nuovo COD presso Palazzo ESTO, per le esigenze del COMSEV. 46807 - AA 2139</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METALSYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso “Il rischio di incendio ed esplosione nei luoghi di lavoro” per le esigenze dell’Ufficio Generale di Coordinamento della Vigilanza Antinfortunistica. 30950 - AA 960</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02024061000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione elettropompe centrifughe autoclave di pressurizzazione impianto irrigazione comprensorio Via Vallerano 98 e 101, esigenze COMSEV. 46369 - AA 2175</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ponte sollevatore Ravaglioli KP410, esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER - 48076 - aa 2179</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10725671001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Autorizzazione alla spesa per la fornitura di lt. 27.000 di GPL da riscaldamento, per le esigenze del Comando Aeroporto Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle. - 5207 - AA 2182</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2191 Organizzazione incontro con personale straniero presso Casa Aviatore - 63718</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2207 Fornitura materiale per stanza TX TLC - COMSEV - 49029</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2202 Acquisizione 110 equipaggiamenti per addestramento -COMLOG Serv. Supp - 74116 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3920.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2180 Sostituzione 3 caldaie alloggi demaniali Guidonia - 60° Stormo - 6383</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2181 Fornitura materiale per esigenze tecniche ed operative nucleo sistemi TEAV - 60 Stormo - 6386</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2174 Fornitura materiale per la somministrazione dei test di personalità - Centro Selezione A.M. Guidonia- 1134</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi di ristorazione  Casa Aviatore nei giorni 25 e 27 giugno 2019, con i partecipanti al “Workshop IPR 2040”, esigenze cooperazione internazionale II Reparto S.M.A. 65316 - AA 2246</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizi ristorazione Casa Aviatore 25 giugno 2019, visita Comandante delle Forze Aeree Saudite e delegazione, esigenze cooperazione internazionale Signor Capo di S.M.A. 65563 - AA 2249</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di vaccini da somministrare al personale militare da impiegare in missioni nazionali ed OFCN, per  le esigenze del COMSEV 50579 - AA 2251</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2330.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di batterie per gruppo elettrogeno cabina n. 3, per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia. 6570 - AA 2216</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale da imballaggio per la spedizione della Rivista Aeronautica, per le esigenze dello SMA 5° Reparto 64360 - AA 2218</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROCOPIE VERBANO DI SERGIO PERNICE </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06516800585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROCOPIE VERBANO DI SERGIO PERNICE </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4178.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbonamenti annuali alle riviste telematiche “ITALIAPPALTI.IT” e “APPALTIECONTRATTI”, per le esigenze dell’Ufficio Centro di Responsabilità Amministrativa. 5597 - aa 2228</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00815250402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI EDITORE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>514.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione di materiale didattico destinato al nucleo Addestramento,  per le esigenze del Centro Logistico Polivalente Guidonia 2976 - aa 2229</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>809.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, di nr. 2 “C.A.D. TEST”, con relativa installazione e formazione del personale, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma. 2165 - aa 2266</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632541007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32133.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetti del  Laboratorio congiunto di ricerca “Human Resource Management per l’Innovazione (HRMx1)”, per le esigenze dell’Ufficio Generale per l’Innovazione Manageriale. 65799 - aa 2269</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01279680480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DIP. DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione di materiale di ricambio-manutenzione sistemi EAD,  per le esigenze del Centro Logistico Polivalente di Guidonia. 2995 - aa 2272</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>985.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 10 cordelle e n° 30 paia di stellette per addetto militare, per  le esigenze del Servizio Amministrativo di Palazzo A.M.. 51196 - aa 2270</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10515020583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI.DI MONTI FABIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10515020583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI.DI MONTI FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2475.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti prodotti nei sedimi di PALAM e di CLS Roma Urbe, per  le esigenze del Servizio Amministrativo di Palazzo A.M. 51670 - aa 2285</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05621700581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEROCART</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05621700581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEROCART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5368.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura e rilascio relativa Certificazione Metrologica, apparecchiature Gruppo Calibrazione CeLoPo 2881 2877 2879 2885 2878 2884 2883 2880 2882 2998 - AA 2290</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAL POWER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23066.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale da imballaggio e spedizione, per le esigenze del Centro Logistico Polivalente di Guidonia. 2996 - AA 2291</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8810.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>taratura e rilascio relativa Certificazione Metrologica, apparato “HP11812A Verification Kit”, in uso presso il Gruppo Calibrazione del Centro Logistico Polivalente di Guidonia. 2890 - AA 2292</oggetto>
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          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incontro conviviale presso Sale Storiche Palazzo A.M. il 1 luglio 2019 servizi di ristorazione della Casa dell’Aviatore, esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di SMA 66893 - AA 2311</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia straordinaria presso il Manufatto nr. 119 di P.G., per le esigenze del COMAER QG. 52649 - AA 2326</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04748121003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMA MULTISERVIZI S.p.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo dell’abbonamento al servizio “Web Media Monitoring” per l’anno 2019, per le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore. 66553 - aa 2306</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VOLOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9284.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo dell’abbonamento alla rivista settimanale “Aviation Week &amp; Space Technology”, per  le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore 66551 - aa 2309</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELLESETTE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09325440015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLESETTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di Riviste Specializzate Aeronautiche, per  le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore. 66548 aa 2310</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSCCT49T48A515A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIOLIBRI DI MASSARO DI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1496.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione e la certificazione di conformità alle normative di sicurezza del tagliacarte modello Polar 76 esigenze Quartier Generale COMAER 51360 - aa 2312</oggetto>
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          <ragioneSociale>TOSINGRAF  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01778110245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSINGRAF  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 15 crest in metallo, per le esigenze del Comando Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle. 5587 - aa 2321</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 8 abbonamenti al Teatro Manzoni di Roma-stagione 2019/2020, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle 5588 - aa 2322</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERTEATRO 85 SRL (TEATRO MANZONI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01637521004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERTEATRO 85 SRL (TEATRO MANZONI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>936</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>936</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 1 abbonamento diritti S.I.A.E., per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle 5598 - aa 2323</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione della carrozzeria dell’automezzo Renault Kangoo targato AM CM294, per  le esigenze della Sezione Motorizzazione – 60° Stormo di Guidonia 6796 - aa 2327</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNEDNC58L01E263U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEONE DOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNEDNC58L01E263U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA LEONE DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2781.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’acquisto di materiale per ripristino efficienza impianto di messa a terra velivolo, per  le esigenze del Servizio Efficienza Aeromobili – 60° Stormo di Guidonia 6787 - aa 2328</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO E S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO E S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1278.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ristrutturazione e la riqualificazione dei servizi igienici ubicati al 3° piano di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV 50547 - aa 2314</oggetto>
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          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04804621219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11011.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di bandiere e simboli istituzionali, per  le esigenze istituzionali del U.C.R.A.. 51328 - aa 2335</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incarico “Coordinatore per la sicurezza”, per realizzazione di un complesso di assetti/sistemi meteorologici presso Grosseto, Istrana e Trapani Birgi esigenze 3ª Div Comando Logistico 79059 - AA 2367 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01771210992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M. TECNICI ASSOCIATI - GEOMETRA MARONGIU MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01771210992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S.M. TECNICI ASSOCIATI - GEOMETRA MARONGIU MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3875.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione di un tratto di tubazione interrata dell’impianto di adduzione-distribuzione acqua potabile a servizio dell’Aeroporto Roma Urbe, per le esigenze del COMSEV. 52144 - AA 2349</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMEDIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3049</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione dei pneumatici di 2 Fiat DOBLO’  targati AM CK974 e CC979, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle. 4859 4858 - AA 2403</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>576.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 1.000 porta badge rigidi con clip in plastica, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle 4850 - AA 2404</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>904.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2396 Lavori messa in sicurezza intonaci facciate Via Piacentini - COMSEV - 53680</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEVERIS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25350.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2243 Fornitura n.2400 item di cultura generale ed inglese - CENTRO SELEZIONE AM - 1184</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13780.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2375 Sostituzione caldaia  Pal D3e int 13 via Piacentini - COMSEV 52245</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>1290.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2368 Sostituzione caldaia villaggio azzurro Pal. C7 int 4 - COMAER QG - 51324 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1129.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di dischi taglia-verdure per macchinari in uso presso la Mensa unificata del CONSEV. 47212 - aa 2388</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01328821002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIVER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di farmaci per l’Infermeria di Corpo del 60° Stormo di Guidonia. 6857 - aa 2389</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11993721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ROSSETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA ROSSETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>736.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola Luglio 2019 mensa unica del Q.G. del COMAER - 52931 - aa 2390</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>668.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione dell’interruttore motorizzato quadripolare, completo di accessori, presso la cabina elettrica di Palazzo ESTO, per le esigenze del COMSEV 52300 - aa 2391</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03849561216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTEC IMPIANTI DI IMMOBILE MULARO BRUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14334.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi per autoantincendio Dragon X6 targato AM CC 834, per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia. 6853 - AA 2374</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di DPI e vestiario per le esigenze del personale Sezione Servizi di Supporto, per le esigenze del COMAER QG. 52907 - AA 2363</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione caldaia murale presso Villaggio Azzurro palazzina B 3 interno 6, per le esigenze del Comando aeroporto F. BARACCA - QG del COMAER. 53265 55222 - AA 2350</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica funzionamento elettropompa di sollevamento a servizio dell’impianto fognario ubicato presso l’Aeroporto di Roma Urbe – per le esigenze del COMSEV. 52339 - AA 2361</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura posa  interruttore a chiave sull’impianto elevatore della P.G. n° 218 del comp. B scala B, ascensore COFS, per le esigenze COMAER QG 51323 - AA 2365</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10157401000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ELEVATOR GIANNACCINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>426.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>riparazione tappezzeria ed imbottitura  sedili degli autoveicoli, per le esigenze del Comando aeroporto F. BARACCA - Quartier Generale del COMAER 53256 - AA 2371</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIKITAP TAPPEZZERIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIKITAP TAPPEZZERIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2415 Pranzo presso Casa Aviatore 4 partecipanti per il 4 luglio - SMA 3 - 69132 aa 2415</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
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      <oggetto>AA 2462 Acquisto Ausili Didattici - Cancelleria - 81415 - 67223</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 2463 Acquisto Ausili Didattici - Materiale EAD - 81415 - 67223 - 4516-02</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>24015.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
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      <oggetto>AA 2458 Acquisto Software per backup file- 5777</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZT DI TESCARO FRANCO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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      <oggetto>AA 2457 rinnovo licenza annuale per supporto remoto - COMER QG - 53742</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOFTWARE EXPERIENCE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>862.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>montaggio di nr 10 Split di proprietà dell’Amministrazione, per le esigenze del COMAER QG. 49717 - aa 2412</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio Buvette10 e 11 luglio Palazzo Guidoni, occasione 2° Seminario Ufficiali Sicurezza Volo, esigenze istituzionali del Comandante della Squadra Aerea Palam 43185 - aa 2411</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori infrastrutturali nel canalone n. 11 presso il Forte Casilino, per le esigenze del Quartier Generale del COMAER 51342 - aa 2414</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione sala Self Service lato spiaggia - n.7 di PG, del N.S.L. di Fregene, per le esigenze del COMSEV 54155 - aa 2426</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07671681216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07671681216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5851.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso in “Management della Formazione per operatori della Pubblica Informazione”, un frequentatore, esigenze Ufficio Generale Capo di S.M.A.. 69373 aa 2442</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEGOS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1960.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso in “Grafica Multimediale per operatori della Pubblica Informazione”, un frequentatore, per le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di S.M.A.. 69377 - aa 2443</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>803.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso in “Montaggio Video per operatori della Pubblica Informazione”, un frequentatore, per le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di S.M.A.. 69378 - aa 2444</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>P.C. ACADEMY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>538.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di sartoria per la riparazione di nr. 80 paia di uose, per le esigenze del Servizio Amministrativo del COMAER 54785 - aa 2445</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNI GIANCARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNI GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2471 Riparazione tubazione idrica principale Villaggio azzurro B - 6962</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GT EDIL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10940431009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT EDIL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>589.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2466 sostituzione 8 saracinesche impianto antincendio - COMSEV - 54152</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13265781008 </codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3480.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2505 Lavori adeguamento locali appendice hangar presso P.G. n° 131 - CE.LO.PO - 3230</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. Lavori S. Coop. Consortile </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. Lavori S. Coop. Consortile </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4713.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA  2491 Sostituzione 3 fan coil a soffitto - COMAER QG -5537 - 4539-12</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08159811002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA RENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3014.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2472 Lavori riparazione perdite idriche alloggi via Piacentini - COMSEV - 53710</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02895990642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.P. 99 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02895990642</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.D.P. 99 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2597.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2477 Fornitura di materiale video professionale a noleggio per esigenza evento Difesa Collettiva - COMSEV - 55350</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7849.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2518 Richiesta Pulizia Tappeti ASIR Capo di SMA - SPCSMA - 71758</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09232621004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAME D'ORIENTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09232621004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAME D'ORIENTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2534 Acquisto lt 4.000 Benzina da Autotrazione - 7250</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2535 ACQUISTO NR 1 CARICABATTERIA TIPO UBC 24V 12A - 7307</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>247.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2840 Fornitura NR. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI - VARI ENTI - 63475</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale d’arredo per la bouvette dell’Ufficio Centro di Responsabilità Amministrativa A.M.. 6392 - aa 2487</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2557 Approvviggionamento rulli Transpallet - VIGNA- 5985</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>477.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico per l’esecuzione di lavori presso la stanza “TX NC del Gruppo S.T.O. del COMSEV. 53838 - aa 2449</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2558 Approvvigionamento aspirapolvere - VIGNA- 5984</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01209691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>396.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale edile per l’esecuzione di lavori presso la stanza “TX NC del Gruppo S.T.O. del COMSEV. 53845 - aa 2450</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1731.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>organizzazione pranzo di lavoro, 11 luglio 2019, presso Casa Aviatore, per un totale di 8 pax, con delegazione Qatarina cooperazione internazionale SMA3°  71830 - aa 2528</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino in efficienza di una stazione grafica Apple IMAC 27 pollici mediante assistenza tecnica certificata, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. 2682 - aa 2532</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED  COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED  COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>346.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di riparazione su Compact Camera XION, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma 2419 - aa 2538</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13471500150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINCRONIS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13471500150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINCRONIS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1124.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 2 climatizzatori Reparto Selezioni Psico-Attitudinali, per le esigenze del Centro di Selezione A.M. di Guidonia  -1315 - aa 2551</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11797171003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07963441006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGETICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07963441006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGETICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2395.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione della cella frigorifera “BT” in uso presso la mensa caserma Romagnoli, per le esigenze del COMSEV - 49893 - aa 2271</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01989501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1336.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2588 Acquisto COIN con logo del Genio Aeronautico - 72226</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sviluppo applicazione per dispositivi mobili basata sulla realtà aumentata, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto 74443 - aa 2613</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04699100964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>equent srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04699100964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>equent srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10593</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di nr. 4 alianti “G-103A” (Matricole 100049, 100052, 100053 e 100056),  in dotazione al Servizio Efficienza Aeromobili di Guidonia. 7611 - aa 2598</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02579300167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIDOTTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GHIDOTTI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>sostituzione 2 caldaie presso i comprensori di via M. Piacentini 39, Pal D2 sc D int.11, e via Vallerano 99/101, app Pal B8 int.2, esigenze COMSEV  53724 - AA 2467</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nomina di un esperto qualificato per il monitoraggio del gas radon, per le esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione – COMAER QG Centocelle. 57865 - AA 2591</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 2 avviatori d’emergenza COOLSPOOL 17 completi di Certificati di Conformità, per le esigenze del Servizio Efficienza Aeromobili - 60° Stormo di Guidonia. 7429 - AA 2597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GELBYSON S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di 4 Hard disk, per le esigenze del Gruppo Telematico – COMAER QG Centocelle. 57868 - AA 2600</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e alla posa in opera di 7 condizionatori elettrici, per le esigenze del Gruppo Telematico - COMAER QG - 57506 - AA 2607</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di nr. 50 Crest per le esigenze dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore. 73827 - AA 2596</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione delle attrezzature in carico al Nucleo Antincendi del Quartier Generale del COMAER. 58331 - AA 2615</oggetto>
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      <oggetto>riparazione di attrezzature d’officina in uso presso la Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia. 7666 - AA 2617</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2664 Sobrio Buffett casa Aviatore 25 Luglio - UGCSMA - 76178</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA  2658 Aggiornamento licenze NUCONGA - 59274</oggetto>
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      <oggetto>AA 2627  Riparazione autoantincendio VAM AM 22477- 60° stormo- 7689</oggetto>
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      <oggetto>AA 2465 Fornitura TICKET RESTAURANT Segredifesa - 51203</oggetto>
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      <oggetto>AA 2465 Fornitura TICKET RESTAURANT Segredifesa - 51203</oggetto>
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      <oggetto>AA 2653 Acquisto lt 34.000 Gasolio da Autotrazione - 59858</oggetto>
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      <oggetto>AA 2687 Fornitura materiale da ferramenta per manutenzione - COMSEV- 58422</oggetto>
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      <oggetto>AA 2689 Lavori ripristino struttura mobile copertura piscina - COMSEV- 58820</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 2693 Messa in sicurezza pavimentazione esterna via Luchino dal Verme - COMSEV - 59627</oggetto>
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      <oggetto>AA 2670 Fornitura NR. 1 tappeto esigenza SMA 3 - 9950</oggetto>
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          <ragioneSociale>Nacci Raffaele </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2672 Lavori Riqualificazione locali ex servizi vari - COMSEV - 52290 - S.P. 1346 del 27/07/2019.</oggetto>
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          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04804621219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52747.91</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2676 Pubblicazione avviso di gara Lotto 1 e Lotto 2 - COMSEV- 7221</oggetto>
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          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1161.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino di una tubazione d’irrigazione presso i giardini del sedime di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV 60206 - aa 2715</oggetto>
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          <codiceFiscale>09457491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09457491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3235.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino delle credenziali d’accesso al sistema MEDINET, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma - 2617 - aa 2719</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02074430600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDISITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>649.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ricerca di una perdita e riparazione di una tubazione idrica presso il Villaggio azzurro B, per le esigenze 60° Stormo di Guidonia. 7838 - AA 2712</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di materiale di consumo, per le esigenze del Reparto Motorizzazione del Quartier Generale del COMAER - 60185 - AA 2713</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, per le esigenze del Gruppo Protezione delle Forze - Quartier Generale del COMAER - 60196 - AA 2711</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>installazione di una sponda caricatrice Eurocargo AM AK408, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER 60606 - AA 2709</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione del sistema statico di continuità elettrica (UPS), per le esigenze del Gruppo Telematico - COMAER QG. - 60605 - AA 2710</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di un elettrocardiografo CARDIOFAX 1550K, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma - 2615 - AA 2717</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di un HOLTER cardiologico H3+, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma. 2616 - AA 2718</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo abbonamento “Mediadress” per esigenze connesse alle attività istituzionali dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. 77534 - AA 2727</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’acquisto di materiale istituzionale, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto. 76884 - AA 2716</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23359.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale specialistico velico per imbarcazione modello 470, per le esigenze della Sezione Sport Acquatici Vigna di Valle. 6057 - AA 2625</oggetto>
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          <codiceFiscale>01887600995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORTH SAILS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2211.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale sportivo, per le esigenze del PUMASS - Quartier Generale del COMAER. 58805 - aa 2744</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione della pavimentazione in parquet area SMA UCAM presso le stanze n° 1029-1031-1031A, per le esigenze del COMSEV 61390 - aa 2763</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione su serrande, telai e infissi situati nei locali della palazzina PERSOCIV, per le esigenze del COMSEV. 61386 - aa 2764</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di attrezzature da officina, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER 61018 - aa 2770</oggetto>
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      <cig>ZDD297DB59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione della carrozzeria con verniciatura totale dell’autobus Iveco Euroclass AM AH674, per le esigenze del Reparto Motorizzazione del COMAER QG 60833 - aa 2771</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8742.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5329736B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento di 41 kg di rifiuti sanitari, per le esigenze del Comando Aeroporto “L. Bourlot” di Vigna di Valle. 61478 - aa 2772</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00800220568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEZZA FERRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00800220568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAEZZA FERRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD297E205</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>4 corsi di formazione e addestramento per la gestione di situazioni critiche in contesti operativi basati sull’utilizzo del Metodo MAS©, per le esigenze del CFSS 11990 - A2773</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429590066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL ACADEMY FOR SECURITY AND DEFENCE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10692</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74297F4F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 9 puntatori laser, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. 3101 - AA 2778</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF2297E3F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 2 kit di unità RAM aggiuntive, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia 3100 - aa 2779</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>291.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF296AE7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazione avviso gara quattro quotidiani, due Nazionale e due locale – Contratti Pubblici, in due lotti. esigenza UCRA - 7381 - aa 2762</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GB756615116</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVENDISH MEDIA LTD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GB756615116</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVENDISH MEDIA LTD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1534.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1841.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94296E048</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di vaccini, per  le esigenze dell’Infermeria di Corpo del COMSEV. 61032 - aa 2783</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2706.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2972BE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aggiornamento del sistema HOLTER ECG MORTARA , per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma. 2653 - aa 2785</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09307651001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FORGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12066.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63297848A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale sanitario, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma. 2652 - aa 2786</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10186301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10186301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5841</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21297E76D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di docenza materie giuridiche al 2° Seminario R.S.P.P. Aeronautica Militare presso la Scuola Specialisti A.M. di Caserta in data 16/09/2019, esigenze UCPRATA 78584 aa 2791</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. FANTINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV. FANTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E297E605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso “il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione come consulente di processo” presso la Scuola Specialisti A.M. di Caserta il 16/09/2019, esigenze U.Co.Pr.A.T.A. 78791 -aa 2796</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07227131005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUMANITIES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07227131005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HUMANITIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1930.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3298951A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2858 ripristino funzionliatà impianto idrico - Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09093181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINEDIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C296F1EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2860 Fornitura mobilio nuovo UCRA - 63775</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2395.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42974F44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2859 Fornitura generi alimentari per Sala Conferenze di PALAM - 63229</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2845 - RIPARAZIONE E POSA IN OPERA TENDA OSCURANTE PER UCRA - 62635</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2857 Pubblicazione avviso di gara su Gazzetta Ufficiale - UCRA- 7776</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2714 Manutenzione servizi igienici alloggio ASC-D1 Urbe- COMSEV - 60213</oggetto>
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          <ragioneSociale>AR.CO. Lavori S. Coop. Consortile </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2792 Sondaggio esplorativo per ammodernamento sistema antintrusione -COMAER - 61616</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.A. TEL ITALIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2898 Iperclorazione nr 2 boilers e relativi impianti acqua sanitaria- COMAER - 65482 - 4539-07</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06519831009</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di ausili didattici, per le esigenze della Sezione Produzione Audiovisivi -  Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto. 84515 AA 2919</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER POINT</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di N. 1.400 Buoni Pasto del valore nominale di € 7,00 e nr. 830 Buoni Pasto del valore nominale di € 4,65, per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia. 8348 - aa 2920</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di N. 1.400 Buoni Pasto del valore nominale di € 7,00 e nr. 830 Buoni Pasto del valore nominale di € 4,65, per le esigenze del 60° Stormo di Guidonia. 8348 - aa 2920</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>8211.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale tecnico-specialistico, per le esigenze del Nucleo Sistemi TEAV del 60° Stormo di Guidonia. 8115 - AA 2921</oggetto>
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          <ragioneSociale>B.M.D. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
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      <oggetto>manutenzione triennale degli autorespiratori in dotazione al Nucleo Antincendi del 60° Stormo di Guidonia. 8116 - AA 2922.</oggetto>
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        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di parti di ricambio per automezzi, per le esigenze della Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia. 5899 - AA 2923.</oggetto>
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          <ragioneSociale>EMMECI MOTORI E COMPONENTI S.R</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01816051005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI MOTORI E COMPONENTI S.R</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>569.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 5 climatizzatori aria a pompa di calore ad inverter (nr. 4 12.000 BTU e nr. 1 18.000 BTU), per le esigenze del Servizio Efficienza Aeromobili del 60° Stormo di Guidonia. 8110 - AA 2924.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DAS IDROTECNICA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11571531000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAS IDROTECNICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n° 250 tappetini per mouse con fondo in gomma antiscivolo e lo stampato della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. 3177 - AA 2925.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>544.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di una stazione di ricarica AC per veicoli industriali, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER. 64449 - AA 2926.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03763411000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTEST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione del cristallo parabrezza dei Fiat Doblò AM CL405 e AM CL409, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER. 63695 - AA 2927.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola mese di Agosto 2019 della mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca” Q.G. del COMAER. 63619 - AA 2928.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07981000586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di N. 1.700 Buoni Pasto del valore nominale di € 7,00, per le esigenze del Comando Aeroporto “Francesco Baracca” QG del COMAER. 61875 - 2929.</oggetto>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9971.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stipula di una polizza assicurativa su nr 2 simulatori di volo per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto. 82256 - 2930.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale telematico necessario alla manutenzione dell’impianto d’allarme e videosorveglianza di SMA 3° Reparto, per le esigenze del COMSEV. 64796 - 2931.</oggetto>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura, configurazione ed installazione di materiale multimediale per la realizzazione del nuovo Auditorium di Palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV. 64795 - 2932.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la fornitura di nr. 2 SMART TV 4K da 50”, per le esigenze del Comando Logistico Servizio dei Supporti. 96011 - 2933.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06930021008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06930021008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>728.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr 15 licenze antivirus Government “AVIRA ANTIVIRUS FOR ENDPOINT – 2 ANNI”, per le esigenze del COMSEV. 63496 - 2934.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARETEK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13604401003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARETEK</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>341.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale telematico per sistema amplificazione sonora, per le esigenze del COMSEV. 62339 - 2935.</oggetto>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10366.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di periodi formativi di indottrinamento su apparati CISCO SYSTEM, per le esigenze del COMSEV. 64187 - 2937.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>23219.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura del servizio di assistenza sistemistica on-site per la rete LAN di palazzo Aeronautica, per le esigenze del COMSEV. 64188 - 2938.</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32422.5</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 18 Sedie ergonomiche, per le esigenze del Comando Logistico Servizio dei Supporti. 94407 - 2939.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAC FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAC FORNITURE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di interventi di manutenzione impiantistica presso i manufatti “A e D” di P.G. di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV. 66110 - 2918.</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di n° 2 casellari portavalori, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. 3178 - 2953.</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di materiale vario elettronico, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. 3182 - 2954.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura di telefoni VOIP, per le esigenze del Servizio Telematico del COMSEV. 65272 - 2956.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione di nr. 1 split da 12.000 BTU inverter, di proprietà dell’A.M., presso la stanza del Sott.le di Giornata, Man. Nr. 9 di P.G., per le esigenze del Quartier Generale del COMAER. 65803 - AA 2955</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura ed installazione lettori “Kerbero K3 DOOR”, per le esigenze del COMSEV. 64186 - AA 2936</oggetto>
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          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA SPA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lt. 1.500 di gas GPL da riscaldamento, per le esigenze del Comando Aeroporto Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle. 7006 - AA 2959</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTAN GAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di lavori di adeguamento del locale bagno presso il Corpo di Guardia, Man. Nr. 230 di P.G., per le esigenze del COMAER QG di Centocelle - 66965 - AA 2976</oggetto>
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          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. Lavori S. Coop. Consortile </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5256.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale idraulico per le esigenze del Reparto Servizi di Base del COMAER QG. 66967 - AA 2964</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5668.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario edile per le esigenze del Reparto Servizi di Base del COMAER QG. 66966 - AA 2965</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2987.45</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma - 2870 2863 - AA 2966</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale promozionale, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto. 84857 - AA 2968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INDUSTRI GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica periodica degli impianti di erogazione carburanti, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER - 66353 - AA 2970</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05261021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.R.S. EUROTECNO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1598.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino degli impianti di rilevazione fumi e pressurizzazione antincendio, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M. di Vigna di Valle - 7003 - AA 2971</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Antincendio Laziale srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Antincendio Laziale srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di kit per analisi, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma - 13321 - AA 2981</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di ricambi per Trattore Ferrari targato AM BF724, per le esigenze della Sezione Motorizzazione del 60° Stormo di Guidonia. 8677 - AA 3023</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>267.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione del servizio di manutenzione della cella frigorifera presso la Mensa di Palazzo AM, per le esigenze del COMSEV. - 62796 - AA 3024</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PICCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale multimediale destinato alla Commissione Superiore d’Avanzamento, per le esigenze del COMSEV. - 67857 - AA 3025</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3130.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>organizzazione di un sobrio pranzo di lavoro, presso la Casa dell’Aviatore, in occasione dell’evento Euro HAAPs Kick Off Meeting PESCO, che si terrà i giorni 9 e 10 settembre 2019, per le esigenze dell’Ufficio Generale per lo Spazio. 86558 - AA 3026</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di schede per il Telecontrollo dei gruppi elettrogeni in uso presso il Teleposto di Monteterminillo - 5673 - AA 3027</oggetto>
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          <ragioneSociale>BYTRONIC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BYTRONIC S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>652.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione del servizio di elaborazione e somministrazione di test ed esami di lingua inglese del Centro di Formazione “Aviation English” di Loreto. Periodo settembre/dicembre 2019. 34597 - AA 3004</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO ORION S.r. l</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04595730724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO ORION S.r. l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3067 Rinfresco avvicendamento vertici SMA 3 - 88289</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3079 Lavori manutenzione impianto trattamento aria piscina URBE - COMSEV- 63693</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>V.F. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3057 Realizzazione coffee break CASD e CSA AM - 55229 -55230 -55231</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIVERSO SRLS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3057 Realizzazione coffee break CASD e CSA AM - 55229 -55230 -55231</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3076 Fornitura nr 1 frigorifero - 30288</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di nr. 3 timbri tondi per le esigenze della Direzione di Intendenza - 68846 - 3084</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di centri tavola con fiori recisi, trattamento tavola mese di Settembre 2019 della mensa unica del Comando Aeroporto “F. Baracca” Q.G. del COMAER. - 69622 - 3085</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13890801007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANTE E FIORI DI VINCENZO AVERSA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale toner necessario al supporto degli Enti del sedime Palazzo AM, per le esigenze del COMSEV - 69562 - 3087</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1205.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiali di consumo vari per il funzionamento dell’Area di Simulazione, per le esigenze della Scuola di Aerocooperazione di Guidonia. - 3427 - AA 3091</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ERREBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1652.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di lavori di ripristino della tubazione di scarico acque bianche presso Palazzina “D”, presso il sedime di via Salaria n. 825, per le esigenze del COMSEV. - 70083 - 3103</oggetto>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>840.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di saracinesche di intercettazione tubazione idrica principale interrata del sedime aeroportuale del 60° Stormo di Guidonia - 33024 - 3099</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1278.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattamento e gestione patrimonio librario Biblioteca centrale AM - S.M.A. 5 - AA 3096 - 88042 - S.P. 1558 del 29/10/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01172631002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLIONOVA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13733.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2969 Fornitura DPI  - IMAS - 2863</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11330351005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRETEL ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11330351005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRETEL ASSISTANCE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3613.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vestiario per autisti della Segreteria Particolare del Capo di SMA - 30598 - 3111</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02292790603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.L. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02292790603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.L. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2731.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3040 Realizzazione linea gas alloggio servizio ARM1879 Ostia - COMSEV - 68549</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA di SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7498.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di macchinari di stampa e rilegatura per le esigenze del Centro Selezione A.M. di Guidonia - AA 2079 - S.P. 1237 del 05/09/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38155.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di ripristino e manutenzione muro di contenimento e perimetrale del fabbricato DAM, per le esigenze del Distaccamento Aeronautico Terminillo. - 1136 - AA 3121</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06616341001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9967.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di collaborazione per il progetto sistema GPIA/PACM (gestione post incidente Aereo – Post Air Crash Management) – attività addestrativa e Media Simulation – esercitazioni “ELIOS e GRIFONE” – periodo 8 – 12 settembre 2019, COMLOG- 102046 - AA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOERU ALEXANDRA </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80194050581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOERU ALEXANDRA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di collaborazione per il progetto sistema GPIA/PACM (gestione post incidente Aereo – Post Air Crash Management) – attività addestrativa e Media Simulation – esercitazioni “ELIOS e GRIFONE” – periodo 8 – 12 settembre 2019, COMLOG- 102046 - AA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRIENTI VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRIENTI VINCENZO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2787 Fornitura installazione ripetitore gsm-umts-lte- COMSEV - 61625</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3195 Sobrio pranzo di lavoro presso casa aviatore x il 17 SEGREDIFESA - 72131</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3172 Revisione cisterne trasporto carburante avio 10000 Lt - 60 Stormo - 8803 - 4538-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.A.T. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479381004</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3173 Riparazione Autoantincendio pesante Iveco Dragon X6 - 60 Stormo - 9011</oggetto>
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          <ragioneSociale>RAGGRUPPAMENTO OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3175 Sostituzione parabrezza per automezzo fiat Doblò - VIGNA- 7458</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>262.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3176 Verniciatura carrozzeria per automezzo Fiat Stilo - VIGNA- 7459</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00993921006</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3189 Manutenzione ordinaria e straordinaria fiat doblo AM CI103 - 1133</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.E.R.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>544.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3188 Acquisto opera letteraria a disegni - SMA 5° Rep - 90224</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRECALLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>trcmrc74r11g273j</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRECALLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3187 Acquisto materiale per amplificazione segnale telefonia cellulare - VIGNA - 6864</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164670455</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EZDIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE 1 TORNEO PADEL - CENTOCELLE - AA 3219 - 72633</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>474.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA NR 2 POLTRONE SOTTOCAPO DI SMA - 31188 - AA 3214</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>la fornitura di n. 1 base d’asta bandiera, n. 1 asta bandiera e n. 1 puntale asta bandiera, per le esigenze della Sezione Gestione Patrimoniale - 29622 - 3278</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>246.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di manutenzione straordinaria a mezzo pulizia rete del castelletto vano corsa ascensore 24 dell’I.P.A.M., per le esigenze del COMSEV - 72235 - 3247</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>882.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’acquisto attrezzature per il montaggio di una tribuna in carpenteria metallica prefabbricata, completa di accessori e provvista di sedute a scocca, per le esigenze del COMSEV - 70091 - 3228</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09134651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.VI PONTEGGIM EDILIZIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09134651000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.VI PONTEGGIM EDILIZIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>237.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di batterie di avviamento dei motori endotermici delle motopompe adibite al servizio antincendio, per le esigenze del COMSEV - 72239 - 3229</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>406.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale di rappresentanza, per le esigenze istituzionali del Signor Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare - 91838 - 3226</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02120990995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA CASHMERE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02120990995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA CASHMERE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>finalizzata alla fornitura di n. 2 KAYAK Mod. “SF-1010 1 Posto Faress”, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 7563 - 3231</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavorazioni e forniture di materiale vario necessarie alla manutenzione di estintori, per le esigenze del COMSEV - 70087 - 3232</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01528141003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARDELLATO S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3964.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparati di rete attivi per l’ammodernamento della rete non classificata di Palazzo Aeronautica – esigenza COMSEV - 53831 - AA 2661 S.P. 1587 del 05/11/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196803.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di ausili didattici – nr 2 Televisori completi di staffe, per le esigenze del centro di Selezione di Guidonia - 1478 - 3223</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1034.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di n. 100 lastre in PVC, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto - 90889 - 3233</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3626.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di un generatore elettrico portatile, per le esigenze del COMSEV - 68215 - 3275</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>541.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di manutenzione straordinaria del montacarichi Matr. A/8369/A-RM situato presso il  secondo cortile di Palazzo AM, per le esigenze del COMSEV - 73122 - 3277</oggetto>
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          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>172.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori elettrici complementari propedeutici al nuovo impianto di condizionamento da realizzarsi presso il nuovo COD del sedime di Palazzo A.M., per le esigenze del COMSEV - 62039 - 3276</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario di dotazione per l’attività manutentiva dei Nuclei Tecnici del Servizio Telematico, per le esigenze del COMSEV - 73047 - 3283</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale utensile per l’attività manutentiva dei Nuclei Tecnici del Servizio Telematico, per le esigenze del COMSEV - 73048 - 3284</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ripristino della pavimentazione danneggiata presso alloggio B8 int. 2 di Via Vallerano, per le esigenze del COMSEV - 74413 - 3294</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lt. 1.500 di Gasolio da riscaldamento, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 7622 - 3295</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>l’approvvigionamento di attrezzature per impianti Telematici, per le esigenze del COMSEV - 74190 - 3286</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio “Vin d’honneur” da organizzarsi presso Casa Aviatore il giorno 27 Settembre in occasione della cerimonia di Avvicendamento/Congedo del Capo Ufficio Generale dell’UCRA AM – Gen. S.A. Settimo CAPUTO - 9283 - 3368</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>organizzazione di un sobrio rinfresco, a favore del personale dipendente, da tenersi il giorno 27 Settembre 2019 presso la Casa dell’Aviatore in occasione della cerimonia di avvicendamento/congedo del Capo Ufficio Generale UCRA - 9287 - 3369 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di generi alimentari connessi all’organizzazione del 1° Torneo Nazionale A.M. di PADEL che si terrà dal 23 al 27 Settembre 2019, per le esigenze del COMAER Q.G.. - 74670 - 3333</oggetto>
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          <ragioneSociale>LORYSTORO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di lingua inglese per complessive 330 or in favore del personale dell’Ufficio Generale del Capo di SMA - 91838 - 3303</oggetto>
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          <ragioneSociale>SKILL TRAINING INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKILL TRAINING INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura di materiale di consumo per stampanti, per le esigenze del Gruppo Telematico - Quartier Generale del COMAER - 73840 - 3304</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di uno strumento diagnostico per autovetture Texa Axone 5 car con interfaccia nano S e canone Annuo di Aggiornamento Software, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER - 74665 - 3335</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di omaggi simbolici per esigenze connesse alle esigenze istituzionali del Comandante Logistico dell’Aeronautica Militare - 111079 - 3334</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di cartuccia toner per stampante laser, per le esigenze del Teleposto TLC/Meteo di Monte Terminillo - 6050 - 3354</oggetto>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature tecniche per la gestione delle aree di stoccaggio del sedime aeroportuale di Centocelle, per le esigenze del Quartier Generale del COMAER - 74555 - 3359</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRENESTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di N. 18.357 Ticket restaurant da € 7,00, per le esigenze del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - 67181 - 3363</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107674.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo di una polizza Kasco a favore di un imbarcazione modello 49er in dotazine alla Sezione Sport Acquatici del  Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 7793 - 3364</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12717720150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI ASPEVI ROMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>“Corso Lead Auditor SGQ ISO9001: 2015”, per le esigenze del Centro Logistico Polivalente di Guidonia - 4175 - 3306</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RINA SERVICES S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5488.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un videoendoscopio per ispezione interna dei motori e aeromobili situato presso il Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 7717 - 3301</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COBB FIBRE OTTICHE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03894310162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBB FIBRE OTTICHE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3133.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di pellicole oscuranti per vetri, per le esigenze dello Stato Maggiore 5° Reparto dell’Aeronautica Militare - 93312 - 3302</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAINFORM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01887091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAINFORM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>483.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attività di manutenzione del motore “Bariquand &amp; Marre” del velivolo Flyer Type4 del fratelli Wright situato presso il Museo Storico del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 7720 - 3300</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>92085630512</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale in Meccanica Antica “IL MAGNETE” </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario per attività didattica, per le esigenze del Comando Logistico Servizio di Commissariato e Amministrazione - 19859 - 3224</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1485</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione del cristallo parabrezza sul veicolo “IVECO ML80E15” targato AM 10022, per le esigenze del Reparto Motorizzazione - Quartier Generale del COMAER - 74286 - 3285</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14459021003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTO S.R.L.S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3280 Acquisto cavi fibra ottica  - VIGNA - 7617- 7616</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01164230037</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01164230037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1365.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3298 Acquisto pistola laser - VIGNA- 7792</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12978290158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATLETICOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3248 Approvvigionamento attrezzature per sfalcio erba - Comsev - 72215</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08340390585</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2415.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3299 Acquisto materiale ed attrezzature specialistiche - VIGNA- 7709</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13654.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3337 Manutenzione Straordinaria Ascensore Palam - Comsev - 74706</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3338 Manutenzione Straordinaria Ascensore Via Luchino dal Verme - Comsev - 74707</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3396 Acquisto olii e lubrificanti avio - 60° Stormo - 9242</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3377 Lavori di sostituzione porta blindata alloggio di servizio via Piacentini n. 44 - COMSEV- 75114</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZONTA INFISSI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3395 Manutenzione Servizi Igienici piano terra Edificio ESTO - COMSEV - 75118</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di lt. 2.000 di Gasolio da riscaldamento, per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo di Vigna di Valle - 4421 - 1849</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3336 Lavori di ripristino bagni e spogliatoi al manufatto n. 147 di P.G. - CELOPO - 4200</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15460.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3392 Fornitura Farmaci - IMAS - 3177 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1272.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3391 implementazione software gestionale - IMAS - 3180</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI SOFTWARE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3397 Adeguamento sistemi continuità elettrica apparecchiature telematiche -  QG COMAER - 73981 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01570210243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9059.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3398 Acquisto materiale per adeguamento sistema videosorveglianza armeria -  QG COMAER - 73982</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6336.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3399 Adeguamento parco client videosorceglianza -  QG COMAER - 75344</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL SRL </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3596.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3390 fornitura materiale di consumo - IMAS - 3105 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI RAFFELE LAUDATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19522.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z442A0B42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3389 fornitura uroflussometro e lampada scialitica - IMAS - 3176</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL BIOMEDICAL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17738.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3457 Fornitura di gas freon - 60 Stormo - 9485</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 3459 Taratura attrezzature varie - 60 Stormo - 9484</oggetto>
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      <oggetto>AA 3467 Acquisto vestiario tecnico per canoa - VIGNA- 7929 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3451 SPESE CONNESSE ORGANIZZAZIONE TORNEO Tennis rinfresco x il 8-9-10 Ottobre - COMAER QG - 76548</oggetto>
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      <oggetto>AA 3470 FORNITURA MATERIALE PER RETE PASSIVA - COMSEV - 75948</oggetto>
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      <oggetto>AA 3429 Acquisto Materiale Antinfortunistica DPI - 5369 </oggetto>
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          <ragioneSociale>GIORGIO QUINTO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3430 Acquisto Materiale Antinfortunistica - 5368</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3448 Fornitura crest in metallo e targhette - Guidonia  - 1750</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>AA 3447 Acquisto Materiale Antinfortunistica DPI - 63284</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3433 fornitura materiale Antinfortunitico - COMSEV e GESTIONE PATRIMONIALE - 64478 -66112 - 73093 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3432 Acquisto Materiale Antinfortunistica DPI - 69010</oggetto>
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      <oggetto>AA 3473 Corso Aggiornamento nuova norma UNI ISO - UIM - 92704</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3371 AVerifica impianti elettrici di messa in terra - 11182</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 3373 lavoro di mesa in sicurezza rivestimento in legno - 1185</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
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      <oggetto>AA 3374 Acquisto Materiale per manutenzione ordinaria Gruppi Elettrogeni - 1184 </oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>253.06</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3370 Manutenzione apparati Antincendio -  QG COMAER - 75279</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03166490171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAI BRESCIA ANTINCENDIO INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>204.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3478 SOBRIO EVENTO CONVIVIALE presso casa aviatore 11 Ottobre - SMA 6 - 97158</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3471Corso PM2 Fundamentals - UIM - 92702</oggetto>
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      <oggetto>AA 3494 Corso Master in cerimoniale e galateo - SPCSMA - 97827 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3495 Fornitura materiale di Rappresentanza - 385 - CC per AM</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
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      <oggetto>AA 3496 Fornitura materiale di Rappresentanza - Crest - 97461  - ISV </oggetto>
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      <oggetto>AA 3498 Acquisto lt 34.000 Gasolio da Autotrazione - 76478 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3499 Fornitura apparati di networking LAN -  QG COMAER - 76532</oggetto>
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      <oggetto>AA 3500 Approvvigionamento materiale di ricambio manutenzione sistemi EAD - CE.LO.PO - 4269</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROTELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3502 Fornitura TICKET RESTAURANT Palam - 196605</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3503 Sostituzione Caldaia VIa Salaria 825 - Comsev - 75459</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3513 Acquisto materiale per scorte tecniche ai trasporti eccezionali  - 75415</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3515 Acquisto materiale per manutenzione e aggiornamento terminali - QG COMAER - 75902 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOFFICE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1735.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3518 Acquisto materiale premiazione Tornei  - COMAER QG - 75424</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>283.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3519 Effettuazione esami strumentali  per adempimenti D.lgs 81-08 - 60 Stormo - 9482</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>STUDIO RADIOLOGICO -GUIDONIA- S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <cig>ZBC2A122F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3526 Fornitura di n. 17 polo maniche lunghe - Centro selezione - 1753</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>269.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD42A0D229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3527 SOBRIO EVENTO CONVIVIALE presso casa aviatore 08 Ottobre - UFF GEN RUOLO ARMI - 97183</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3525 Fornitura crest in metallo e targhette - CENTRO SELEZIONE - 1751</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3571 Riparazione telecamere Videosorveglianza - 77548 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELEIMPIANTI T.I. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3572 Acquisto materiale per adeguamento impianto audio-fonico - 76183 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 3574 Verifica periodica ponti sollevatori -  QG COMAER - 77628</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.G. ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 3578 Acquisto indumenti protettivi e DPI  - 77632</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3556 Acquisto materiale di rappresentanza - oGGETTISTICA -  97978 - 1115-5</oggetto>
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          <ragioneSociale>YALOS MURANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3549 Riparazione TAPPEZZERIA ED IMBOTTITURA SEDILI AUTOVEICOLI - QG COMAER - 76844 - 4539-01</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>CPNFBA65D12H501U</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3514 Fornitura apparecchiature e materiale telematico  - 75900 - 4539-04</oggetto>
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          <codiceFiscale>12019251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1904.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3547 Riparazione serranda sala lancio aerosondaggi - VIGNA - 1065 - 4580-01</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04175911009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.TE.92 SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3546lavori di copertura parcheggi area pg 63 - VIGNA- 1063 - 4580-01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10793331009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LEONARDO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8763.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3545 Fornitura nr 8 crest in metallo - 98477 - UCOVA - 1115-5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>118.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 3544 Acquisto nr fodero portautensili - 6325 - 1264-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI ENNIO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.65</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3543 Acquisto sottogiacche smanicate - 1226 - 1264-01</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARIANI SPORT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MARIANI SPORT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1364.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3523 Partecipazione di n. 2 Ufficiali ad attività di formazione - UCOPRATA - 96025</oggetto>
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          <ragioneSociale>CNIM SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 3533 Approvvigionamento attrezzature settore demaniale e sfalcio erba - Comsev - 76770 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3537 FORNITURA MATERIALE EAD - 60 Stormo - 9624</oggetto>
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      <oggetto>AA 3538 Revisione annuale imbracature e cordini anticaduta - 60 Stormo - 9616 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3539 Rinnovo annuale licenza Adobe Suite CC - SMA 5 - 97560</oggetto>
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      <oggetto>AA 3541 Rinnovo annuale Licenza Pro Tools - SMA 5 - 97556</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 3550 Acquisto materiale di consumo - QG COMAER - 76845 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3591 Acquisto materiale di rappresentanza - Segnalibro -  97976</oggetto>
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          <ragioneSociale>MVA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MVA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3596 Fornitura nr 10 Crest SMA - SMA 4 - 99166 </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>148.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3582 Lavori di fornitura e posa in opera n. 2 scalda acqua elettrici -  QG COMAER - 77589</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1191.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3583 Riparazione interruttore MT generale, presso Cabina di Ammarro n. 73 di P.G. di Torricola -  QG COMAER - 77588 </oggetto>
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          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14401061008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>809.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3581 Lavori di messa in sicurezza pozzetti, chiusini, e caditoie -  QG COMAER - 77550 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <oggetto>AA 3597 Fornitura nr 5 Cravatte - SMA 4 - 99674</oggetto>
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      <oggetto>AA 3534 Fornitura materiale di culto e lavatura paramenti sacri - Ufficio del Vicario - 97570</oggetto>
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      <oggetto>AA 3668 Manutenzione ordinaria Fiat Panda e Land Rover - 1231 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3682 Fornitura materiale per esigenze manutentive e di restauro aeromobili e motori storici  - VIGNA- 8118</oggetto>
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      <oggetto>AA 3687 Manutenzione Apparati Antincendio - QG COMAER - 76628</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3689 Acquisto DPI x Antincendi - QG COMAER - 78147 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3690 Saldatura articolazioni gru bonfiglio su fiat 260 AM14395 - QG COMAER - 77884 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3693 Riparazione nr 1 caldaia Pal C10 int 8 - COMAER QG - 69812 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 3522 Lavori di adeguamento servizi igienici manufatto n. 11 di P.G. - CE.LO.PO - 4299</oggetto>
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      <oggetto>AA 3532 Fornitura nr 40  crest con logo - 108821- COMLOG 3 Div</oggetto>
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      <oggetto>AA 3699 Fornitura nr 200 DISTINTIVI DA GIACCA E 20 CREST - 79538 - CCOMSEV PUMASS </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3701 Smaltimento materiale amiantato - CE.LO.PO - 4331</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3684 Realizzazione di n. 2 cancelletti per messa in sicurezza bombola gas  - VIGNA - 1064</oggetto>
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          <ragioneSociale>CA.TE.92 SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 3629 Fornitura 16 licenze Adobe Acrobat - Comlog 3 - 50419</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3067.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 3624 Servizio catering e icebreaking - SAC Guidonia - 3792</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3633 APPROVVIGIONAMENTO PERIODI FORMATIVI DI INDOTTRINAMENTO SU SHAREPOINT - COMSEV - 78573</oggetto>
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          <ragioneSociale>FAST LANE-GKI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6370.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3575 Adeguamento a numero monitor di controllo sistema di Videosorveglianza -  QG COMAER - 77871</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPARTIMENTO INTERSYSTEM SRL ISICORP </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2113.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3576 Acquisto materiale per manutenzione apparati TLC ed impianti di rete LAN -  QG COMAER - 77627 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA MORLACCO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA MORLACCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3577 Acquisto materiale per manutenzione apparati TLC -  QG COMAER - 77545</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3635 Interventi integrativi presso nuovo COD - COMSEV - 78570 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3634 Lavori integrativi presso locali BAR ESTO - COMSEV - 78569 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3472 Corso Formazione processi di cambiamento - UIM - 92703</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3599 Verifiche e prove funzionali strumentazione DAE-ECG - 1240</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3600 Acquisto materiale e presidi sanitari a corredo DAE - 1253</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3601 Acquisto estricatore-immobilizzatore spinale per ambulanza - 1252</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3602 Acquisto dispositivi sanitari per sala medica - 1251 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3580 Acquisto materiali per manutenzione sistemi di allarme e sistemi radio VHF -  QG COMAER - 76174 </oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3702 Acquisto ricambi spazzatrice - 60 Stormo - 9687 </oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>847.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3663 Acquisto Materiale per manutenzione ordinaria Immobili DAM-CLA e Teleposto - 1233</oggetto>
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          <ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTI S.A.S. DI MODESTI MATTEO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1226.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3664 Pulizia fosse biologiche, disostruzione pozzetti servizi igienici e cucina DAM e CLA - 1234 </oggetto>
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          <ragioneSociale>REATINA AUTOSPURGHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>963.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3749 Fornitura nr 25 CREST - 3491- IMAS </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>448.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3755 Servizio assistenza e manutenzione apparati - UGCSMA - 103181</oggetto>
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          <ragioneSociale>TRANS AUDIO VIDEO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675270613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRANS AUDIO VIDEO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>271.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3658 Attività di docenza al 1°seminario di aggiornamento apparecchi di sollevamento  - 99077</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRANENG SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRANENG SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3709 Revisione n. 2 elettropompe a servizio dell'impianto idrico antincendio - Comsev - 77636 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO PROJECT &amp; BUILDING</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3710 Fornitura materiale tecnico ausili didattici - UCOVA -  98468 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3721 Fornitura di n. 241 tute sportive e n. 241 polo - COMLOG -  116055</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8801.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3745 Acquisto materiale specialistico per imbarcazione  - VIGNA- 8399 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAUTIVELA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08804570151</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1873.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3744 Acquisto materiale specialistico tiro con l'arco - VIGNA- 8180</oggetto>
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          <ragioneSociale>DISPORT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584300242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPORT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6217.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3746 Manutenzione estintori - VIGNA- 8171</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2289.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3747 Approvvigionamento cartucce per stampante e carta fotografica - VIGNA- 8172 </oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3748 Fornitura e posa in opera 4 condizionatori - VIGNA - 1075</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUTURCLIMA DI SPADA ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione parco arboreo per le esigenze del COMSEV - AA 903 - S.P. 892 del 04/06/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14391361004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOEXPERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03809191004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI MARCELLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16013.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3801 Acquisto materiale sanitario Drug Test - VIGNA - 8251</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2343.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3821 Acquisto Elettrodomestici Asilo Nido - COMAER QG - 203230</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05953781001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>euro futura</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>490.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3821 Acquisto Elettrodomestici Asilo Nido - COMAER QG - 203230</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HASTEC ARREDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10639391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HASTEC ARREDA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3802 Progettazione e rilascio certificazione impianto elettrico - VIGNA- 8265</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3822 Ricerca e riparazione perdita idrica Pal S0 - COMAE R QG - 81457</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3803 Realizzazione lavori per linea aerazione locale cucina PG 48 - VIGNA - 8258</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3790 Fornitura Vaccini Vari - COMSEV - 79042</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3665 lavoro di eliminazione infiltrazione acqua tettoie ingresso princ - 1235</oggetto>
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      <oggetto>AA 3711 Fornitura materiale hardware e software di base  - Comando logistico - 114383</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3524 Fornitura materiale vario per manutenzione ordinaria immobili - Centro selezione - 1765</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3782 Servizio di media monitoring Radio-Tv - UGCSMA - 103186</oggetto>
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      <oggetto>AA 3849 Stipula polizza assicurativa RCT - SMA 5 -  103342 </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3783 Abbonamento servizi Ansa - UGCSMA - 103191</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA ANSA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>AA 3784 Abbonamenti riviste specializzate aeronautiche - UGCSMA - 103192 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3787 RINNOVO DELLA CONFORMITA ANTINCENDIO FABBRICATO DAM - 1316</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1883.42</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3786 Servizio Web Media Monitoring - UGCSMA - 103195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13313330154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLOCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3785 Servizio di assistenza tecnica e manutenzione programmi Multilab e Tosca - UGCSMA - 103193</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00735000572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELPRESS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5309.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3764 Manutenzione impianto idrico acqua sanitaria alloggi di servizio Via Salaria - Comsev - 80442</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3882 Acquisto materiale sportivo - SMA 5 -  104193</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3885 Approvvigionamento n. 20 confezioni da 6 rotoli di Lenzuoli di carta medicale - IMAS - 3499</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>446.31</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3930 Acquisto nr 4 cravatte sartoriali 3 pieghe - 82497 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3798 Intervento meccanico su automezzo MORO CLEANGO - VIGNA- 7912</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09536661003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DVS RICAMBI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2705.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3831 FORNITURA MATERIALE PER RETE ATTIVA SALA ONDA - COMSEV - 79572</oggetto>
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      <oggetto>AA 3832 FORNITURA MATERIALE PER RETE ATTIVA auditorium di PALAM - COMSEV - 79573</oggetto>
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      <oggetto>AA 3895 FORNITURA Materiale Telematico - COMSEV - 81989</oggetto>
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      <oggetto>AA 3937 Acquisto materiale specialistico Basket - VIGNA- 8659 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3902 Acquisto attrezzature officina -  QG COMAER - 80136</oggetto>
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      <oggetto>AA 3896 Fornitura materiali di consumo telematici -  COMSEV - 73046</oggetto>
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      <oggetto>AA 3926 Taratura strumentazione di n. 2 centri revisione  - QG COMAER - 80675 </oggetto>
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      <oggetto>AA 3897 Fornitura armadietto metallico custodia apparecchi - Sez Patr - 51291</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-14</dataInizio>
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      <oggetto>AA 3929 Acquisto corona alloro primo novembre - 82558</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3884 Manutenzione laboratorio TEMPEST Aeronautico - RGS  - 97369 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3852 Realizzazione e fornitura materiale promozionale - SMA 5 -  103317</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3853 Realizzazione e fornitura materiale promozionale - SMA 5 -  103316</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3833 Fornitura Pannelli in Forex - COMSEV - 79549</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3834 Sistema di Aspirazione dei Fumi BOFA - COMSEV - 79548</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3835 Fornitura attrezzatura fotografica - COMSEV - 79550 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3973 Fornitura n. 1 stampante, n. 2 notebook, n. 2 scanner - Centro Selezione - 1840 - 4516-02</oggetto>
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          <ragioneSociale>ITEL SRL </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3974 Fornitura materiale funzionamento strumento didattico - 60° Stormo - 9965 - 4516-02</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3868 Fornitura materiale per poligono tiro - COMAER QG - 81041</oggetto>
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          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENZO MEROLLA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3867 Fornitura materiale equipaggiamento difesa - COMAER QG - 81043</oggetto>
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          <ragioneSociale>CAMO-PLUS di Silvio Montani</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3866 Fornitura METALDETECTOR - 81042 </oggetto>
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          <ragioneSociale>CEIA S.P.A. </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3975 Fornitura materiale telematico - Centro Selezione - 1839 - 4504-01</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3865 Fornitura TICKET RESTAURANT Segredifesa - 71899</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26987.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3976 Estensione per n. 7000 passaggi dell'assistenza tecnica e manutenzione per macchinario Xerox  - Centro Selezione - 1870 - 4538-09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>443.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3828 Acquisto  timbri - 31028 - GESTIONE PATRIMONIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CHRISTIAN ALBERINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3829 Riparazione e spostamento comandi apertura ingresso casa aviatore - Comsev - 79998 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSICUREZZA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1610.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3830 Manutenzione straordinaria ascensore mediante sostituzione scheda comando - Comsev - 78120 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIMER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1104.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3991 Manutenzione serrande, telai ed infissi - Comsev - 63552 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4710.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appr. materiali tratt. tavola ottobre - AA 4109 - 0083226</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIMERA LAURA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>riparazione attrezzature set demaniale - cap. 4539/01 - 0083249 - AA 4110</oggetto>
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          <ragioneSociale>ROTOMART SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>aggior. riallineam. sw 0082886 - AA 4111</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO UTENSILI 0083270 - AA 4112 - CAP 1413/12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - 0082345 - AA 4113 - CAP 4539/12</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO SOSTITUZIONE CALDAIE - 0081235 - AA 4114 - CAP 4539/12</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA DI DE SANTIS MARIA &amp; C. SNC </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4080.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 4082 Corso Vigilanza Ispettiva per n. 8 frequentatori - UCOVA - 106840 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3965 Manutenzione serrande, telai ed infissi - Comsev - 65150</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEBASTIANELLI FABIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 4087 Corso avanzato avid media composer - SMA 5° Reparto - 106976</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4092 Corso avanzato Protools - SMA 5° Reparto - 104024 </oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4093 Corso Adobe Aftereffect - SMA 5° Reparto - 104034</oggetto>
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      <oggetto>AA 4046 Fornitura attrezzature officina COMAER e Guidonia - COMLOG Supporto - 12765</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formazione SEO AA 4133 - 0106011</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Corso di formazione in Web Writing AA 4134 - 0106013</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura nr 1 contaner - 0008535 - 8534 -  AA 4031</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - 8533 - AA 4032</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIAL3E INFORMATICO - 1123 - 4128</oggetto>
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      <oggetto>AA 4149 Organizzazione sobrio pranzo di lavoro per 29 ottobre - SMA Ufficio Generale per lo Spazio - 109275 - 1171-06</oggetto>
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      <oggetto>AA 4090 - Acquisto materiale sanitario ad uso didattico per corsi di addestramento sanitario - I.P.A.M.A.S. - 123790</oggetto>
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      <oggetto>AA 4085 - Acquisto materiale per ausili didattici - Comando Logistico AM - 124726</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N 90 TROLLEY - 124739 - 4086</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PERSONALIZZATO CON LOGO - 122885 - 4094</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA SERIE DI TAVOLE LE PATTUGLIE ACROBATICHE - 107030 - 4088</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3966 Rinnovo e ampliamento aula multimediale per somministrazione test - Centro di selezione A.M. - 1882</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12019251003</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3981 Approvvigionamento attrezzature settore demaniale e sfalcio erba - Comsev - 81194 </oggetto>
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          <ragioneSociale>AGRIFER SAS DI MICCOLI FEDERICO</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3840 Acquisto Materiale Vario per usili didattici - Centro di selezione A.M. - 1886 - 1887</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>STAMPA VOLUME SULLE COPPIE IN AZZURRO - 104023 - AA 4095 </oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ATTIVITA' DI COOPERAZIONE BILATERALE - 104950 - AA 4097</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE MATERIALE RIUNIONE - 104951 - AA4096</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4036 Revisione di n. 2 trancia a ghigliottina - 10065</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4068 - Acquisto materiale per piazzola di contenimento rifiuti speciali - 10328</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4069 - Acquisto materiale sportivo per palestra aeroportuale - 10326</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13437121000</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4070 - Verifica periodica semestrale impianti estinguenti automatici - 10327</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4071 - Acquisto equipaggiamento addestrativo per formazione in volo - 10192</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4073 - Acquisto materiale di arredamento per completamento strumento didattico - 10261</oggetto>
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      <oggetto>AA 4002 Acquisto vernice spartitraffico - 60 Stormo - 9966</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4003 Lavori per ripristino efficienza n. 2 carrelli - 60° Stormo - 9868</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4027 - Acquisto di n. 2 generatori aria calda mobile - 60° Stormo - 10064</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4028 Acquisto attrezzature per sfalcio erba - 60° Stormo - 9964</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4029 Acquisto n. 2 batterie al gel e n. 1 bilancia elettronica - 60° Stormo - 10217</oggetto>
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      <oggetto>AA 4074 Acquisto materiali sanitari tattici - 60° Stormo - 10154</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4075 - Acquisto farmaci e vaccini - 60° Sormo - 10068</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4348 Acquisto mastice per sigillatura giunti per fessurazioni - 60° Stormo - 9699</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4076 - Lavori di manutenzione, messa a norma e certificazione attrezzature e impianti di autoambulanze - 60° Stormo - 10067</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4079 Acquisto materiale per spedizione ed imballaggio materiali - 60° Stormo - 10155</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4080 Fornitura materiale per esigenze Nucleo Sistemi TEAV - 60° Stormo - 10069</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4081 Acquisto pistola erogatrice non automatica - 60° Stormo - 10356</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 4099 Acquisto materiale per manutenzione mezzi e attrezzature settore demaniale e sfalcio erba - QG COMAER - 83403</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4100 Acquisto materiali antinfortunistica e DPI - QG COMAER - 83401</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4101 Acquisto olii per autoveicoli - QG COMAER - 83152</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1477.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4103 Acquisto materiale per eventi sportivi e integrazione materiale per la palestra - QG COMAER - 82968</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4104 Acquisto apparati di networking da impiegare su LAN aeroportuale - QG COMAER - 82139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4030 Smaltimento rifiuti speciali - QG COMAER - 80001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4105 Riparazione tappezzeria ed imbottitura autoveicoli - QG COMAER - 81199</oggetto>
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      <oggetto>AA 4067 Acquisto DPI - 60° Stormo - 10369 - 10330</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4067 Acquisto DPI - 60° Stormo - 10369 - 10330</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4072 Acquisto materiale per approntamento, ammodernamento ed adeguamento strumento didattico - 60° Stormo - 10262 - 10370</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4561 Accoglienza dei familiari dei Caduti A.M. Casa Aviatore - COMAER Ufficio presidio e cerimoniale - 1264/01 - 89037</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4320 Aggiornamento e manutenzione software programma Achille - COMSEV - 85349</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACHILLE DI BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4350 - Acquisto spiometro - COMSEV - 84304</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4321 - Noleggio di contenitori d'ossigeno terapeutico - COMSEV - 84307</oggetto>
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      <oggetto>AA 4322 - Acquisto frontifocometro - COMSEV - 84302</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4324 Fornitura parti di ricambio per compressore ad aria - COMSEV - 86710</oggetto>
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      <oggetto>AA 4327 Acquisto materiale confezionamento pasti - COMSEV - 72201</oggetto>
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      <oggetto>AA 4329 Acquisto lampade a led - COMSEV - 78167</oggetto>
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      <oggetto>AA 4331 Manutenzione alloggio n.4 Caserma Romagnoli - COMSEV - 77157</oggetto>
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      <oggetto>AA 4332 Aggiornamento software POWER PACK di PRIMUS - COMSEV - 80454</oggetto>
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      <oggetto>AA 4333 Fornitura e posa in opera reti antivolatili - COMSEV - 78110</oggetto>
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      <oggetto>AA 4371 Acquisto ausili didattici - IPAMAS - 129110</oggetto>
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      <oggetto>AA 4366 Sobri rinfresci Casa Aviatore - COMLOG - 129673 - 129666 - 129671 - 129680 - 129675 - 129667</oggetto>
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      <oggetto>AA 4367 Sobrio buffet cerimonia militare 20 novembre - COMANDO SQUADRA AEREA - 68367</oggetto>
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      <oggetto>AA 4360 Acquisto materiale di consumo per esigenza officine - COMAER QG - 83155</oggetto>
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      <oggetto>AA 4351 Lavori alloggi demaniali villaggio azzurro Guidonia - 60 Stormo - 11016</oggetto>
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      <oggetto>AA 4352 Acquisto DPI - 60 Stormo - 11017</oggetto>
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      <oggetto>AA 4353 Fornitura di n. 2 cassoni scarrabili per contenimento rifiuti speciali - 60 Stormo - 11000</oggetto>
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      <oggetto>AA 4357 Acquisto gadget - 60 Stormo - 11121 - 11122 - 11116</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4526 - Acquisto materiale EAD - COMSEV - 87715</oggetto>
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      <oggetto>AA 4347 Acquisto materiale specialistico fisioterapico - VIGNA - 9060</oggetto>
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      <oggetto>AA 4363 Acquisto distruggi documenti - COMLOG Serv. Comm. e Amm. - 121462</oggetto>
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      <oggetto>AA 4344 Fornitura Litri 2000 gasolio da riscaldamento Gennaio 2020 - VIGNA - 9050</oggetto>
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      <oggetto>AA 4346 Fornitura 3000 Litri gasolio da riscaldamento Marzo 2020 - VIGNA - 9049</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4361 Acquisto Litri 50000 gasolio per autotrazione - COMAER Ufficio Amministrazione - 84651</oggetto>
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      <oggetto>AA 4533 Riparazione n. 2 Impedenziometri - IMAS - 3565</oggetto>
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      <oggetto>AA 4535 Fornitura n. 1 Sistema di Videonistagmografo - IMAS - 3569</oggetto>
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      <oggetto>AA 4539 Fornitura n.1 Elettrocardiografo e n. 8 gruppi di continuità con stabilizzatore - IMAS - 3546</oggetto>
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      <oggetto>AA 4330 Acquisto n. 35 pannelli - COMSEV - 81985</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4334 Acquisto n. 44 sistemi di illuminazione - COMSEV - 81988</oggetto>
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      <oggetto>AA 4540 Acquisto n. 1 Videocitoscopio flessibile - IMAS - 3478</oggetto>
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      <oggetto>AA 4541 Fornitura n.1 Videocistoscopio rigido - IMAS - 3477</oggetto>
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      <oggetto>AA 4542 Fornitura n. 2 Spirometri - IMAS - 3383</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4543 Intervento tecnico Masterizzatore - IMAS - 3381</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4544 Fornitura n. 1 H3 e Registratore Holter - IMAS - 3437</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00673881207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTARA INSTRUMENT EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4547 Acquisto n. 1 Sistema di misurazione ottica - IMAS - 3351</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4545 Aggiornamento Ecografo - IMAS - 3371</oggetto>
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          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 4548 Intervento tecnico su masterizzatore - IMAS - 3349</oggetto>
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      <oggetto>AA 4549 Acquisto materiale di consumo - IMAS - 3303</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4550 - Esecuzione esami Citologici - IMAS - 3247</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4519 Manutenzione per n. 3 attrezzature refrigerate - COMSEV - 87716</oggetto>
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      <oggetto>AA 4520 Acquisto materiali e messa a norma ambulanze - COMSEV - 87722</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4382 Corso di Lingua per personale UGCSMA - 110388</oggetto>
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          <ragioneSociale>SKILL TRAINING INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SKILL TRAINING INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4381 Acquisto materiale attività WEB - UGCSMA - 110534 - 4535-01</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1737.59</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4377 Acquisto materiale coop intern - generi alimentari -  111400 </oggetto>
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          <codiceFiscale>13008381009</codiceFiscale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4376 Acquisto materiale coop intern - 20 cravatte -  111405 </oggetto>
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      <oggetto>AA 4375 Acquisto materiale coop intern - Materiale Vario -  111401</oggetto>
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      <oggetto>AA 4374 Acquisto materiale di rappresentanza - 30 penne -  111528</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4372 Acquisto materiale di rappresentanza - 30 FERMACARTE  -  111466 </oggetto>
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      <oggetto>AA 4641 Intervento di sostituzione caldaie unifamiliari Via di Vallerano - COMSEV - 87340</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4644 Acquisto moquette da ufficio - Sez. Gestione Patrimoniale - 66557</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4470  Acquisto CANCELLERIA AUSILI DIDATTICI - 48984</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4272 Sobrio Evento per il 20 Dicembre 2019 - COMLOG SERVISAN - 130299 11375 101556 - 1115-05</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4373 Acquisto materiale di rappresentanza - cornici  -  111456 - 1115-5</oggetto>
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      <oggetto>AA 4309 Acquisto miscela alchilata - Comaer QG </oggetto>
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      <oggetto>AA 4302 Acquisto generi miglioramento vitto paste 4 novembre - COMSEV - 85341 </oggetto>
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      <oggetto>AA 4521 Acquisto mobilio e arredo sanitario -COMSEV - 87721</oggetto>
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      <oggetto>AA 4522 Acquisto contenitore refrigerato mobile - COMSEV - 87717</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4523 Acquisto strumenti ed attrezzature per ambulanze ed ambulatori - COMSEV - 87331</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4525 Acquisto cavoelettrico quadripolare - COMSEV - 87338</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4529 Acquisto materiale EAD - CELOPO - 4396</oggetto>
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      <oggetto>AA 4530 Acquisto beni conviviali per brindisi fine anno - CELOPO - 4853</oggetto>
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      <oggetto>AA 4696 Lavori di riqualificazione locali Laboratorio Merceologico - 60 Stormo - 6707</oggetto>
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      <oggetto>AA 4432 Ripristino impianto termico - SMA 3 Reparto - 84753</oggetto>
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      <oggetto>AA 4528 Fornitura DPI - Sezione Gestione Patrimoniale - 65413</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4496 Acquisto materiale per laboratorio video - SMA 5 Reparto - 112599</oggetto>
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      <oggetto>AA 4497 Acquisto attrezzature video - SMA 5 - 112816</oggetto>
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      <oggetto>AA 4498 Acquisto Patch per uniformi di volo - SMA 5 - 113369</oggetto>
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      <oggetto>AA 4500 Acquisto n. 51 accappatoi e n. 51 scarpe - Sma 6 - 113151</oggetto>
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      <oggetto>AA 4501 Acquisto zaini - SMA Ufficio Generale per lo Spazio - 113516</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4504 Acquisto materiale sportivo - SMA Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale - 113835</oggetto>
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      <oggetto>AA 4488 Acquisto materiale specialistico - COMLOG Servizio di Comm. e Amm. - 120016</oggetto>
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      <oggetto>AA 4489 Acquisto DPI - COMAER QG - 87083</oggetto>
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      <oggetto>AA 4491 Lavori urgenti per rimozione lana minerale - COMKAER QG - 97983</oggetto>
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      <oggetto>AA 4494 - Acquisto centri tavola di fiori recisi - COMAER QG - 87402</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4495 Acquisto stampante multifunzione - COMAER QG - 87084</oggetto>
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      <oggetto>AA 4493 Acquisto corso di progettista sistemi di gestione - COMAER QG - 17427</oggetto>
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      <oggetto>AA 4728 Fornitura 4 binari a pannelli - Sezione Gestione Patrimoniale - 65818</oggetto>
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      <oggetto>AA 4762 Sobrio rinfresco ITAF USAF Casa Aviatore - COMLOG Serv. Supp. - 139332</oggetto>
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      <oggetto>AA 4514 Fornitura materiale per esigenze Nucleo Sistemi Teav - 60 Stormo - 11384</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4515 Acquisto bombole di ossigeno - 60 Stormo - 11310</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13864581007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14359.3</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 4517 Fresatura della pavimentazione - 60 Stormo - 11309</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4825 Acquisto materiale di rappresentanza aeronautica - UGCSMA - 119166</oggetto>
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      <oggetto>AA 4827 Acquisto materiale di rappresentanza aeronautica - UGCSMA - 119163</oggetto>
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      <oggetto>AA 4918 Manutenzione straordinaria macchinari Mensa - COMSEV - 84923</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4919 Acquisto farmaci - COMAER QG - 79323</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4920 Acquisto n. 600 Drug Test - COMAER QG - 75863</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4921 Acquisto materiali e presidi sanitari - COMAER QG - 77125</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4922 Assistenza e manutenzione software Achille - COMAER QG - 75862.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ACHILLE DI BONOTTI ALESSANDRA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA AUTOTRAZIONE - 11640 - AA 4770 - GUIDONIA</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - GUIDONIA - 9693 - AA 4800</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO ARCGIS - GUIDONIA - 11725 - AA 4774</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESRI  ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>470.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BOMBOLA ALLUMINIO DA LT 58 - 11641 - AA 4786</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>289.87</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICA BOMBOLE BIOSSIDO DI AZOTO E CARBONIO - 11642 - AA 4788</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10413311001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRELESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>513.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO LEGIONELLA PER IMPIANTI IDRICI - TERMINILLO - 1332 - AA 4956</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di fari al led ad alta efficienza energetica - COMSEV - 90351 - 4773</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINTRUSIONE - COMSEV - 89514 - 4784</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>OPERE DI VERIFICA INTEGRITA' COLLETTORE FOGNARIO VIA TUSCOLANA - COMSEV - 89515 - AA 4785</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CARTELLONISTICA STRADALE  COMSEV - 88291 - AA 4793</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 1 ELETTROCARDIOGRAFO - COMSEV - 88677 - AA 4795</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE STOCCAGGIO RIFIUTI - SEZ GEST PATR. - 66689 - AA 4771</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE STOCCAGGIO RIFIUTI - SEZ GEST PATR. - 66689 - AA 4771</oggetto>
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      <oggetto>MOMENTO CONVIVIALE PER IL 09/12/2019 - UFF DEL CAPO CORPO COMM - 114262 - AA 4775</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO CON PERSONALE DEL CORPO DI COMM - 114258 - AA 4776</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO EVENTO CASA AVIATORE PER IL 17/12/2019 - UGCRA - 116433 - AA 4780</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA CON LOGO AM - 116432 - AA 4781</oggetto>
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      <oggetto>FORNOTURA MATERIALE SPORTIVO - VIGNA DI VALLE - 1244 - AA 4782</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - VIGNA DI VALLE - 9531 - AA 4789</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RICHIESTA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CANNA FUMERIA IN CEMENTO AMIANTO - VIGNA DI VALLE - 9516 - AA 4791</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO - VIGNA DI VALLE - 9334 - AA 4794</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE SPECIALISTICO - VIGNA DI VALLE - 9431 - AA 4796</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PROMOZIONALE - VIGNA DI VALLE - 9433 - AA 4797</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino funzionamento attrezzature macchinari tipo fissi cucina/mensa - Comaer QG - 87979 - AA 4642</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LITURGICO - COMAER QG - 90010 - AA 4787</oggetto>
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      <oggetto>AA 4864 Rimontaggio apparecchiature - IMAS - 4241</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4865 Acquisto n. 10 crest in metallo smaltato - COMLOG Serv. Infr. - 139225</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4866 Acquisto 13 penne sfera - Comm. San. Appell. - 135827</oggetto>
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      <oggetto>AA 4867 Acquisto n. 10 sedie ergonomiche - Comlog. Serv. Supp. - 137628</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413310604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAC FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1583.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4869 Lavorazioni ripristino funzionamento apparecchiature video - SMA 5 - 117672</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4870 Acquisto sistema elaboratore immagini fotografiche - SMA 5 - 117670</oggetto>
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          <codiceFiscale>10003461000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER POINT</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4883 Acquisto materiale di rappresentanza - DIPMA - 51433</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4880 Frequentazione corso "Valutazione del Rischio Chimico" - UCOVA - 118877</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4881 Frequentazione corso "Radiazioni ionizzanti" - UCOVA - 118874</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4882 Acquisto materiale sportivo - SMA RGS - 118744</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4884 Acquisto materiale sportivo - SMA Segreteria Particolare Sottocapo - 117181</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE S.P.A</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4885 Acquisto Ipad pro 12.9" - COMLOG Serv. Supp. - 137627</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4594 Fornitura arredi APP Caserma Romagnoli - COMSEV - 86658</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4595 Fornitura elettrodomestici APP Caserma Romagnoli - COMSEV - 86657</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4886 Acquisto materiale AM - SMA Ufficio del Sottocapo - 117429</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4901 Restauro conservativo velivolo Caproni - VIGNA - 7497</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4902 Acquisto materiale di cancelleria - VIGNA - 83958</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4903 Acquisto materiale di vestiario sportivo - Vigna - 9771</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRONTERA DI MARTINI ATTILIO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 4898 Acquisto apparecchi led dimmerabili - COMSEV - 91199</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>AA 4899 Acquisto asciugamani elettrici - COMSEV - 91197</oggetto>
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      <oggetto>CELEBRAZIONE MADONNA DI LORETO - 10 DICEMBRE - DECORAZIONE FLOREALE - 120158 - AA 5004</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5021 Colazione di lavoro - Comlog. Serv. San. - 142558</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE GRAFICO - COMSEV - 92711 - AA 4938</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5024 Composizione corona e pubblicazione necrologi - Comlog. 2 Div - 142892</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4853 Acquisto materiale informatico vario - SAC - 4176</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4857 Acquisto n. 2 dischi rigidi - SAC - 3935</oggetto>
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      <oggetto>AA 4858 Acquisto n. 8 monitor 3d - SAC - 4054</oggetto>
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      <oggetto>AA 4860 Acquisto serramenti antintrusione - SAC - 3702</oggetto>
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      <oggetto>AA 4861 Estensione di garanzia su apparecchiatura - SAC - 3838</oggetto>
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      <oggetto>AA 4851 Acquisto n. 1 casellari portavalori - SAC - 3856</oggetto>
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      <oggetto>AA 4859 Acquisto materiale per completamento dotazione strumentale - SAC - 4218</oggetto>
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      <oggetto>AA 4849 Acquisto n. 2 casellari portavalori - SAC - 3854</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4612 Collaborazione per Torneo Internazionale Shape - VIGNA - 9191</oggetto>
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          <ragioneSociale>PACCARIE' ANDREA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 4756 Lavori di mantenimento presso comprensori alloggiativi vari - COMSEV - 89470</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 4647 Acquisto materiale informatico - COMLOG IPAMAS - 137142</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 4685 Fornitura materiali e gadget per personale in servizio - VIGNA - 1227</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 5163 Fornitura arredi - Sez. Gest. Patr. - 69667</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5208 Fornitura arredi per ufficio - Sez. Gest. Patr. - 69582</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5211 - Acquisto materiale per introduzione sistemi di cronometraggio - Centro di Selezione - 2302</oggetto>
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      <oggetto>AA 5178 Pranzo per evento - UGCSMA - 123091</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5357 Lavori di manutenzione per eliminazione infiltrazioni - 60 Stormo - 9963</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8639.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 2100 PASTE DOLCE OCCASIONE MADONNA DI LORETO - COMSEV - 96460 - AA 5390</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07036751217</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1247.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5350 Fornitura generi alimentari - 139625 - COMLOG Serv. Comm. e Amm.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>170.28</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5334 Sobrio rinfresco - 141940 - COMLOG Serv. San.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO PRESSO CASA AVIATORE GIORNO 16/12 - COMLOG AM - 146931 - AA 5416</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5237 Sobrio evento conviviale - 122754 - UCOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5432 Servizio di ristorazione celebrazione Madonna di Loreto - 125536 - UGCSMA</oggetto>
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      <oggetto>AA 5434 Acquisto materiale tecnico per realizzazione prodotti audiovisivi - 125534 - UGCSMA</oggetto>
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      <oggetto>AA 5443 Acquisto materiale per approntamento, trasporto, stoccaggio e distruzione materiale testologico - Centro Selezione - 2334</oggetto>
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      <oggetto>AA 5187 Acquisto mobilio - SMA 3 - 119525</oggetto>
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      <oggetto>AA 5309 Acquisto materiale vario di cancelleria - COMLOG 2 Div. - 142054</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5310 Fornitura pubblicazioni - COMLOG Ufficio Generale del Comandante Logistico - 130203</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5311 Fornitura materiale di cancelleria - COMLOG Ufficio Generale del Comandante Logistico - 130215</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5424 Sostituzione caldaia unifamiliare - COMSEV - 96948</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5423 Fornitura arredi - COMSEV - 70905</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUREKA S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 5422 Frequentazione corso per n. 2 frequentatori - UCOVA - 124557</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFORMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 5421 Fornitura oggettistica - UCOVA - 123945</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 5420 Acquisto defibrillatore trainer - 60 Stormo - 12415</oggetto>
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      <oggetto>AA 5419 Acquisto materiale sanitario - 60 Stormo - 12414</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5418 Acquisto n. 27 medaglioni fermacarte - UGCRA - 13008 </oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5417 Acquisto materiale vario - Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato - 124099</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5297 Interventi di manutenzione finiture lignee - COMSEV - 88273</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto ausili didattici - Centro di Selezione - 2341 - AA 5486</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori manutenzione impianto produzione acqua calda - COMSEV - 96461 - AA 5366</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO PER IL 20 DIC - 147771 - AA 5513</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3899 Sondaggio fornitura materiale telematico Caserma Romagnoli - 79553 - 95547 - AA 5508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 3900 Sondaggio fornitura materiale telematico rilocazione Uffici DINT - 79554 - 95547 - AA 5509</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3901 Sondaggio fornitura materiale telematico impiantistica TLM Palam - 79571 - 95547 - AA 5510</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 3898 Sondaggio fornitura materiale telematico - 79555 - 95547 - AA 5507</oggetto>
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      <oggetto>AA 5226 Fornitura impiantistica TLM - COMSEV - 95516</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5352 Acquisto materiale per manutenzione infrastrutture settori manutentivi - 60 Stormo - 12140</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5353 Acquisto materiale DPI - 60 Stormo - 12220</oggetto>
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      <oggetto>AA 5354 Acquisto materiale EAD - 60 Stormo - 12137</oggetto>
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      <oggetto>AA 5356 Acquisto materiale per manutenzione apparati fotoriproduttori - 1871 - Centro Selezione</oggetto>
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      <oggetto>AA 5344 Acquisto materiali antinfortunistica e DPI - COMAER QG - 91640</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5345 Acquisto n. 60 buoni libro - 18649 - CFSS</oggetto>
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      <oggetto>AA 5346 Lavori di manutenzione impianto di riscaldamento - 95710 - COMSEV</oggetto>
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      <oggetto>AA 5336 Acquisto oggettistica con logo AM - UGRA - 100579</oggetto>
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      <oggetto>AA 5338 Acquisto materiale per eventi sportivi - SMA 5 - 122436</oggetto>
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      <oggetto>AA 5232 Acquisto materiale Giemme - SMA Segreteria Particolare del Sottocapo - 120957</oggetto>
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      <oggetto>AA 5236 Acquisto materiale vario Giemme - Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato - 121987</oggetto>
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      <oggetto>AA 5219 Acquisto materiale EAD - 12312 - 60 Stormo</oggetto>
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      <oggetto>AA 5217 Fornitura materiali vari per Nucleo Produzione Audiovisivi - 60 Stormo - 12221</oggetto>
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      <oggetto>AA 5216 Acquisto materiale per spedizione ed imballaggio materiali - 60 Stormo - 12315</oggetto>
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      <oggetto>AA 5221 Acquisto mmateriale vario Giemme - VIGNA - 10158</oggetto>
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      <oggetto>AA 5129 Acquisto centri tavola di fiori recisi e stelle di Natale - COMAER QG - 93258</oggetto>
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      <oggetto>AA 5132 Acquisto n. 3 Crest - SMA Ufficio Generale per l'Innovazione Manageriale - 119854</oggetto>
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      <oggetto>AA 5133 Acquisto materiale di cancelleria - IPAMAS - 141270</oggetto>
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      <oggetto>AA 5149 Fornitura materiali per Nucleo Produzione Audiovisivi - 60 Stormo - 12071</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5519 Realizzazioni promozionali ed editoriali - ISV - 125345</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5520 Fornitura insegna luminosa - VIGNA - 10344</oggetto>
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          <ragioneSociale>DI VIRGILIO EVENT FOUNDRY S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5594 Realizzazioni promozionali ed editoriali - ISV - 125682</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEGIP4 COMMUNICATION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>431.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5600 Sobrio rinfresco - SMA 5 - 125317</oggetto>
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      <oggetto>AA 5629 Sobrio rinfresco - COMLOG - 150004</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5630 Sobrio evento conviviale - SMA Segreteria Particolare Sottocapo - 126264</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELL'AVIATORE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5651 Sobrio rinfresco - COMLOG Direzione di Commissariato e Amministrazione - UCOPRATA - 149725 - 126405</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5697 Acquisto n. 144 gift card libri - IMAS - 4858</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4996.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5712 Prelievo n. 9 campioni d'acqua - COMAER QG - 78893</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06519831009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>374.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5713 Acquisto materiale per Nucleo Laboratorio Tipografico - COMAER QG - 75280</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BI.E.TI. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BI.E.TI. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5714 Acquisto materiale per manutenzione rete telefonica - COMAER QG - 84434</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14561371007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>753.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5716 Acquisto materiale ditta Giemme - Comando Carabinieri per l'AM - 121230</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5715 Pulizie straordinarie circolo ufficiali - COMAER QG - 70651</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10884461004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ISTANT SERVI CE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>228.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5722 Eventi conviviali - UGCSMA - 128365</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811340587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5739 Pubblicazione necrologio ed acquisto corona di fiori - 151789 - COMLOG 2 Div</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01353060591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUNERARIA OFFICIA ROBERTO ZEGA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5410 Lavori fornitura e posa in opera canaletta di raccolta acqua - 96870 - COMAER QG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR S.r.l.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5411 Acquisto materiale di rappresentanza - Centro Selezione AM - 2314</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5412 Acquisto n. 20 cofanetti - CSA - 76901</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SPDSLV90L69I119D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SPDSLV90L69I119D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT ART</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2128.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5413 Acquisto n. 30 medaglie con astuccio - CSA - 76897</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.R.STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 5414 Procedura di gara per acquisto materiali di difesa passiva - COMSEV - 95967</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5415 Gara per acquisto materiali addestramento individuale - 95965 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5154 Fornitura materiale di cancelleria - 9926 - VIGNA</oggetto>
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      <oggetto>AA 5389 Acquisto materiale specialistico - Centro Sportivo AM - 9659</oggetto>
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          <ragioneSociale>GAMMASPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5388 Lavori per ripristino funzionalità macchinari cucina - 8266 - VIGNA</oggetto>
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      <oggetto>AA 5307 Fornitura e collaudo ascensore - COMSEV - 95135</oggetto>
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          <codiceFiscale>06604591005</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5229 Acquisto sistema pannelli/display interattivi - COMSEV - 93887</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>acs data systems</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5289 Gara non impegnativa per acquisto materiali addestramento individuale - 95546 - COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAD MAX CO. ITALIA DI M. ZOTTI</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5290 Gara non impegnativa per acquisto materiali addestramento individuale - COMSEV - 95545</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5291 Gara non impegnativa per acquisto materiali addestramento individuale - COMSEV - 95544</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01703650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROOKLIN SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5292 Gara non impegnativa per acquistom ateriale per armeria - COMSEV - 95543</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 5293 Gara non impegnativa per acquisto materiale per armeria - COMSEV - 95537</oggetto>
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          <ragioneSociale>HERMES SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 5294 Gara non impegnativa per acquisto materiale per armeria - COMSEV - 95536</oggetto>
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      <oggetto>AA 5295 Gara non impegnativa per acquisto materiali di difesa passiva - COMSEV - 95533</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5296 Gara non impegnativa per acquisto materiali di difesa passiva - COMSEV - 95534</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5731 Acquisto materiale necessario per ricezione candidati - Centro Selezione AM - 2364</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5299 Manutenzione locali spogliatoio palestra - 75922 - COMSEV</oggetto>
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      <oggetto>AA 5301 Interventi di manutenzione finiture in ferro ed alluminio - COMSEV - 91341</oggetto>
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      <oggetto>AA 5302 Acquisto pannelli led ad alta luminosità - COMSEV - 91200</oggetto>
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      <oggetto>AA 5305 Manutenzione straordinaria impianti di aspirazione mense - COMSEV - 77611</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5314 Manutenzione attrezzature dell'OB-VAN - 112594 - SMA 5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04148130372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADCOM SRL </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2271.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5315 Utilizzo di repertorio musicale - SMA 5 - 112602</oggetto>
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          <ragioneSociale>FLIPPER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6868.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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      <cig>ZF72B47D7A</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5316 Acquisto materiali fotografici ed accessori - SMA 5 - 112603</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5438.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
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      <cig>ZDA2B47D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5319 Fornitura di n. 1 apparato per crioultrasuonoterapia - IMAS - 3144</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>J &amp; S  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01696680584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J &amp; S  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10224.82</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5320 Acquisto n. 50 sacche monouso - IMAS - 4521</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03390661209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA-CARE SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>294.03</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 5312 Taratura periodica sistema elettromedicale - Comm. San. Appel. - 143983</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5313 Crediti testing - 145225 - Comm. San. Appel.</oggetto>
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      <oggetto>AA 5369 Interventi di manutenzione delle finiture in ferro ed alluminio - COMSEV - 96467</oggetto>
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      <oggetto>AA 5335 Fornitura di tute felpate e patches - SMA 1 - 122393</oggetto>
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      <oggetto>AA 5342 Fornitura materiale di consumo per tritacarte - COMLOG 2 DIv. - 143585</oggetto>
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      <oggetto>AA 5340 Acquisto oggettistica per cooperazione internazionale - COMLOG - 145541</oggetto>
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      <oggetto>AA 5750 Acquisto buoni libro - UGCSMA - 128366</oggetto>
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      <oggetto>AA 5751 Acquisto materiale di ausilio alla didattica - UGCSMA - 128368</oggetto>
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      <oggetto>AA 5384 Acquisto materiale per trasporto e conservazione materiale testologico - Centro Selezione A.M. - 1861</oggetto>
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          <ragioneSociale>CCG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>AA 5385 Acquisto materiale per esigenze connesse con la selezione - Centro Selezione AM - 1862</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO CODIFICA NR 350 CARTE MULTISERVIZI DIFESA - EAD COMSEV - 99859 - AA 5790</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5383 Acquisto materiale per esigenze connesse con la selezione - Centro Selezione AM - 1860</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5377 Lavori di messa in sicurezza frontalini e cornicioni - COMAER QG - 77587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5370 Sostituzioni e riparazioni caldaie - COMAER QG - 77633 - 78755 - 79576 - 87401</oggetto>
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      <oggetto>AA 5374 Lavori urgenti ed improcrastinabili di ricerca e riparazione perdite idriche - COMAER QG - 94909</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5376 Lavori di sostituzione pompe gemellari e fan-coil a pavimento - COMAER QG - 77582 - 77874</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5378 Lavori di riparazione e rimessa in servizio cancello battente - COMAER QG - 90228</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5380 Acquisto materiale di manutenzione e d'officina cartellonistica stradale - COMAER QG - 79360</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA - Incontro con gli Addetti Militari Stranieri in Italia - per 19/12/2019 - 129800 - AA 5854</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5371 Acquisto materiali per interventi tecnico-impiantistici - COMAER QG - 76534</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>203.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 5372 Acquisto apparato multifunzione di rete e relativi materiali - COMAER QG - 86342</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO EAD - 89513 - AA 4891</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE DI CONSUMO EAD - 89513 - AA 4891</oggetto>
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      <oggetto>AA 5874 Acquisto n. 19 buoni libro - UGCRA </oggetto>
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      <oggetto>RIMOZIONE MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO - VIGNA 9093 - AA 4507 os 1767</oggetto>
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      <oggetto>AA 5235 Acquisto n. 104 buoni libro - RGS - 122005</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5375 Acquisto ticket restaurant - SEGREDIFESA -89938</oggetto>
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      <oggetto>AA 5536 Sondaggio pontile attracco per canottieri CRDD- 72503</oggetto>
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      <oggetto>AA 6064 - Acquisto materiale di rappresentanza - UGCSMA - 131711</oggetto>
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      <oggetto>AA 6066 Acquisto sciarpe - UGCSMA - 131721</oggetto>
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      <oggetto>AA 6080 Acquisto materiale progetto PAMNews - COMSEV - 102165</oggetto>
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      <oggetto>AA 6041 Fornitura n. 20 gift card - UCOPRATA - 95697</oggetto>
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      <oggetto>AA 6028 Acquisto n. 14 cravatte - SGDNA - 96605</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUXURY CRAVATTE ROMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 6029 Acquisto zanzariere - COMAER QG - 101227</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 6 CONF DA 12 PEZZI CREMA CONDUTTIVA PER TECARTEREPIA - 3104 - AA 5826 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 1 MONITOR DEFIBBRILLATORE - 3194 - AA 5827 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 6038 Acquisto materiale elettrico - COMAER QG - 101226</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE FULLA RISK - 2964 - AA 4729 - IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR 296 BUONI SPESA FELTRINELLI - 77919 - AA 5892</oggetto>
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      <oggetto>fornitura cornici - segredifesa - 96554 - AA 5948</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 20 CREST - 96557 - AA 5949 - SEGREDIFESA</oggetto>
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          <codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 8 PENNE - SEGREDIFESA - 96560 - AA 5950</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - COMAER QG - 100490 - AA 5947</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQISTO NR 268 BIGLIETTI CINEMA THE SPACE - COMAER QG - 99526 - AA 5951</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE AREA ADIBITA A CERIMONIA A CARATTERE MILITARE - 82482 - AA 5953 - COMAER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 8 TROLLEY - 98502 - AA 5955 - COMAER </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 165 BIGLIETTI CINEMA THE SPACE - AA 5956 - 98500 - COMAER QG</oggetto>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>IPERCLORAZIONE IMPIANTO IDRICO E PRELIEVO CAMPIONI ACQUA - 97653 - AA 5958</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5943 Acquisto materiale di rappresentanza - VIGNA - 10670</oggetto>
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      <oggetto>AA 5944 Fornitura materiale e gadgets - CTM - 1375</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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          <ragioneSociale>MANUTENZIONE COMPI 76 S,R,L,</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5930 Acquisto materiale EAD - 60 Stormo - 12995</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 6037 Fornitura materiale di rappresentanza vario - COMLOG 2 Div. - 154210</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>556.38</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - COMAER QG - 101812 - AA 6099</oggetto>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 6025 Acquisto piattaforma aerea semovente articolata elettrica - COMSEV - 101630</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OXLEY PIATTAFORME SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - COMAER QG - 101828 - AA 6100</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE - COMSEV - 102010 - AA 6103</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RETE PASSIVO - COMSEV - 120002 - AA 6104</oggetto>
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      <oggetto>AA 5884 Acquisto materiale di rappresentanza - Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato - 129850</oggetto>
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      <oggetto>AA 5887 Acquisto n.5 trolley - Segreteria Particolare Sottocapo - 125326</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PINEIDER 1774 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5889 Acquisto test - Comm. San. Appel. - 147784</oggetto>
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          <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>913.24</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5891 Acquisto n. 105 coltellini multifunzione - SMA 4 - 125728</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>363.83</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 5893 Acquisto n. 1 buono libro - Comm. Avanzamento Uff. - 126258</oggetto>
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      <oggetto>AA 5909 Acquisto buoni cinema - ISPAVIAMAR - 20960</oggetto>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA 1 S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5910 Acquisto n.85 fermacravatte - Ufficio del Capo del Genio Aeronautico - 126771</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5912 Acquisto n. 1 buono libro - Commissione Superiore d'Avanzamento - 125704</oggetto>
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      <oggetto>AA 5913 Fornitura n.122 buoni libro - 151403 - COMLOG 3 Div </oggetto>
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      <oggetto>AA 5914 Fornitura n. 41 contapassi - COMLOG Serv. San. - 150655</oggetto>
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      <oggetto>AA 5915 Acquisto n.119 toppe fondo vegetato - DIPMA - 56208</oggetto>
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      <oggetto>AA 5916 Acquisto n. 11 crest - COMLOG Serv. Infrastrutture - 152024</oggetto>
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      <oggetto>AA 5917 Acquisto crest e materiale di rappresentanza - ISPAVIAMAR - 2502</oggetto>
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      <oggetto>AA 5918 Fornitura n.1 buoni libro - UCOVA - 128884</oggetto>
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      <oggetto>AA 5877 Acquisto materiale di consumo e di cancelleria - UGCSMA - 127062</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 5989 Acquisto buoni libro - ISPAVIAMAR - 20960</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera materiale per reti - COMSEV - 102813 - AA 6183</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14493.6</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto gift card FELTRINELLI - UCAG - 125392 - AA 5890</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CESTELLO ASCENSORE - COMSEV - 102662 - AA 6184</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ASSISTENZA RIPARAZIONE E PULIZIA SENSORI OTTICI - 101636 - AA 6193 - COMSEV</oggetto>
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          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PORTA CARTE DI CREDITO - 130030 - SMA 5 - AA 6214</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Piano di sanificazione impianti idrici sedime Aeroporto Centocelle - 102972 - COMAER QG - AA 6222</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CAVO ELETTRICO - COMAER QG - 130019 - AA 6231</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO - COMAER QG - 103020 - AA 6232</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI PAVIMENTAZIONE PEDONALE - COMAER QG - 103021 - AA 6233</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE E D'OFFICINA - COMAER QG - 103023 - AA 6234</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTOMATERIALE ELETTRICO - COMAER QG - 103024 - AA 6235</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5965 Servizio di manovalanza occasionale ed urgente gennaio - COMSEV</oggetto>
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          <codiceFiscale>01811890639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSEMA A.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO RICOGNITORIO 4269 DA RVE A CAPITOLO - SPESE STAMPA LIBRO FRECCE SAETTE ETC - SMA 5</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5622 - Fornitura kit personale operatori TLM - 90768</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5623 Fornitura materiale passivo - COMSEV - 90767</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>AA 5625 Fornitura DPI personale tecnico - COMSEV - 91345</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5626 Fornitura postazioni multimediali Auditorium - COMSEV - 91344</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04272801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM OFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8366.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 5728 Fornitura materiale elettronico per completamento postazioni di lavoro - COMSEV - 148072</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEROLLA ENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7381.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema Apple e Stampa Digitale di alta qualità EPSON per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>6451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65049.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa, confezione, spedizione e distribuzione di n. 6 fascicoli della "Rivista
Aeronautica"  per esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9109161001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE PICENE S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77429</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77429</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione minimale per ripristino abitabilità degli alloggi di servizio
ASI/AST c/o gli appartamenti C10/9 ARM1026, C2 ARM1033, C1/2 ARM1010,
C3/13 ARM1053, C7/6 ARM1092 E C5/6 SRM1074, per le esigenze del
COMAER QG.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10210911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI DI MICELI S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10210911003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI DI MICELI S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105794.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105794.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e vari di minuto mantenimento alloggi di servizio ubicati presso i comprensori demaniali di Via di Vallerano 95/101, Via Salaria 825 e Via Piacentini 44.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSEMA LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9796311000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSEMA LAVORI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126960.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126960.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale hardware e software per lo sviluppo di piattaforme simulative storiche per le esigenze dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7731421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCITAL GLOBAL SECURITY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7731421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCITAL GLOBAL SECURITY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40983.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7870197405</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Lavori infrastrutturali ed impiantistici per il miglioramento delle prestazioni della Sala Conferenze "Onda" presso lo Stato Maggiore Aeronautica 3° Reparto </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13434291004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO.MA S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>6206491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.E.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7018000583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7313991213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.C. GENERALI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9160950581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>4733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54968.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54968.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7894370037</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e istallazione e configurazione componenti hardware e software sistema Genetec in uso presso Palazzo Aeronaurica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7018000583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANTE CIANFARINI &amp; CO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147540.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147540.98</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7939658D0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Scittura Privata n° 1270 del 10/09/2019  Intervento di restauro conservativo dipinto murale "Il Convegno" del ciclo "il paradiso degli aviatori" di Marcello
Dudovich, per le esigenze del Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1194490882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE E RESTAURI DI CATALDI G. &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7298921003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO KAVAKLIK RESTAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7325240633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNA IZZO RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13354071006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DF14 RESTAURO BENI CULTURALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4827180656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROG.RES S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3913141002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OFFICINA (CONS. DITTE ARTIGIANE)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>4376211001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO P. CRISOSTOMI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10886791002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO AUREO CONS. E RESTAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9405920019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO SAN LUCA PER LA CULTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5996981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1194490882</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTE E RESTAURI DI CATALDI G. &amp; C. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49536</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49536</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>796366938E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riqualificazione dell'area adiacente il dipinto murale "Gli Innamorati" di Marcello Dudovich, mediante fornitura e posa in opera di pareti modulari in rovere e cristallo con rifacimento pavimentazione, esigenza del Comsev</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3810341002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEACLIMA LAVORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>1391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33657.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo per il funzionamento del laboratorio analisi dell'Istituto di Medicina
Aerospaziale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ MEDICAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>2002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>V. &amp;  V. MEDICAL S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10186301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ MEDICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32920.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori infrastrutturali degli Hangar "Velo" e "Troster" per le esigenze del Centro Storiografico e Sportivo A.M.
di Vigna di Valle</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11483881006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIS COSTRUZIONI GENERALE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MAN EDIL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13696031007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA RISTRUTTURAZIONI EDILI S.r.l.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>896651007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALTECNOBETON S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI CAROSI &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.R.M. ESCAVAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEAN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALMA NOLEGGI S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46339.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa, allestimento, confezionamento, consegna e commercializzazione del Calendario A.M. 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STIGE S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIA GRAFICA UMBRA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98347.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di dematerializzazione degli archivi cartacei della Direzione di Amministrazione e di
Commissariato dell'A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>5647571008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITEL DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEMATECH SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>N3B SERVIZI GLOBALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5647571008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTELECOMUNICAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190803.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di parrucchiere uomo/donna ed estetica presso Palazzo A.M. Roma - (Durata massima di quattro anni) -</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14525211000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAROL DRE S.r.l.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTONY HAIR FASHION S.r.l.s.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>4616151009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI TULLIO ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>8805221002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D &amp; T  S.A.S. DI DE NILE ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14525211000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAROL DRE S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo affidamento diretto servizi connessi alle attività di bar/caffetteria per la "Sala Convegno Unica del 60° Stormo" di Guidonia. Periodo dal 01/10/2019 al 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>7036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.D. S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7036751217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.D. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>6 kodak scanner</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704251005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEDATA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06704251005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMEDATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2470.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autorizzazione ad effettuare una trattativa diretta, non vincolante per l’A.D., finalizzata alla determinazione del costo complessivo per lavori integrativi infrastrutturali e impiantistici per il miglioramento delle prestazioni della sala conferenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA  COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA  COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32023.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr 1 stampante/etichettatrice, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>385.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>328.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.TEL SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01408210589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.TEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2646.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI MANUFATTO 185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14665341005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA NOLEGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14665341005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA NOLEGGI S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9772.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11843.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr.140 lenzuolini di carta medicinale e nr.1 confezioni 50 pz. Di cannule</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4702.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4702.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per la taratura di nr 2 bioimpedenziometri, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1408.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1408.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per “Contratto annuale per il controlli di qualità previsti dall’ Art. 8 comma 2 del D.lgs. 187/2000”, per le esigenze dell’Istituto di Medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06930531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06930531006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5072.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5072.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per l’acquisizione di materiale sanitario tecnico specialistico per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3698.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3698.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF28CA709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale per la rilocazione del Centro di Produzione Audiovisivi, per le esigenza del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9536.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9536.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662862FBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE 2000 DEPLIANT 20X21 E 10X21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01049841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01049841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettrico x ristrutturazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10118031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEGAI ELECTRIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6696.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6696.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sondaggio esplorativo fornitura gadget per rivista aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25038.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25039.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto lavatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1383</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6E2804132</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sondaggiom per la fornitura n. 1 bilancia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5619.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0927508A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento tecnico su tecar red coral</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05713081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIOSPORT ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05713081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FISIOSPORT ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>338.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6027364EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO SULLO STRUMENTO MEDICALE PERSONAL LAB - S.N. 1340230H11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06797400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADALTIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06797400964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADALTIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>579.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE027761C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esami "PROGETTO UOMO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIKRON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8355.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.TEL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01408210589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.TEL SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e fornitura di nr. 4 Gazebo pieghevoli 4x4 mt completo di accessori e personalizzazione AM</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZINGERLEMETAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZINGERLEMETAL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale telmatico</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.C.E . TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E . TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16344.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione videocolonoscopio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1341.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1341.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale informatico occorrente ai vari uffici dello Stato Maggiore</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17997.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17997.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cavi paziente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04657931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPHISICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04657931004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOPHISICA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>406.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE Promozionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23511.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23511.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di noleggio di Led Wall in occasione del 96° Anniversario dell'A.M. da tenersi presso il Centro Commerciale "Porte di Roma" dal 28/03/2019 al 01/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974700584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA 83 SE.DI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974700584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA 83 SE.DI.CO.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6629.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6629.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 1 UPS RIELLO SEP 1500VA SENTINEL PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO ABILITATO PER LA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO MANUFATTO 185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08750531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08750531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.MA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F26F5A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per la riqualificazione della cucina e delle camere del Soggiorno Montano A.m. Monte Terminillo</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10608.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B26EDEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di scatoli in legno intarsiati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03750521217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03750521217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGIULO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2174.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2129E86A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta, non vincolante, finalizzata alla determinazione dell’importo per l’acquisto di materiale per eventi e manifestazioni sportive, cerimonie e premiazioni, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01783190673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10474.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD629D6629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per la fornitura di strumentazione metereologica, per le esigenze del CTM di Vigna di Valle.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10055221005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETHOME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10055221005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETHOME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14843.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>LOCAZIONE DI SALA PETRASSI PER CELEBRAZIONE DELLA MADONNA DI LORETO</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per strenna Capo di SMA</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura agende 2020</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per strenna Capo di SMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per la fornitura di materiale promozionale – gadget – per fidelizzazione abbonati della Rivista Aeronautica, per le esigenze dello Stato maggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10071.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autorizzazione alla spesa per la fornitura di cartelline portadocumenti, per le esigenze della Segreteria Particolare del Capo di SMA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6920.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di arredi per sala riunioni e smontaggio, ricollocazione e rimontaggio di nr. 2 armadi esistenti, per le esigenze dell’Istituto Superiore per la Sicurezza del Volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10797011003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MELCHIONNO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28745.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori urgenti di messa in sicurezza del cancello scorrevole automatico e adeguamento ingresso principale carraio del Villaggio Azzurro del Comando Aeroporto “F. Baracca”.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE ROMA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08050140584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE ROMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5461.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FARMACI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08939510585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MARCHETTI MARIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>685.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA di appartecchiature audiometri ed impedenziometrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INVENTIS BIOMEDICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INVENTIS BIOMEDICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1292.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7295A629</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr 1 autoclave da 23 litri con cicli di classe B, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V. &amp; V. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10924871006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R. SERVIZI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5133.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5133.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF295B1BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di Crest in metallo con base in legno, completi di scatola, per le esigenze del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per l’assistenza tecnica su Mammografo Digitale “Seno Essential”, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>19324.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO ESPLORATIVO servizio di manutenzione simulatore di volo interattivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11642051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENJOY MALL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11642051004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENJOY MALL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1690.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per l’acquisto di vetrine per esposizione donazioni archivistiche, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13008381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTEC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10886.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per la fornitura di materiale di pulizia da impiegare nei bagni dei comprensori di competenza del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERPULIRE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8787.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione infissi presso Manufatto nr. 185 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440640637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA METROPOLI SOCIETA' COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10945731007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI.SE. APPALTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06087941214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAPPA ALBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08853361213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO EDILE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13638081003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SERVIZI DI MANETTA STEFANO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806490849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17904.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa di nr 5000 copie della brochure di comunicazione e promozione del CENTRO SPORTIVO AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10496941005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATOR SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10496941005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVIATOR SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4169.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4169.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento ed adeguamento impianti e manutenzione per cambio utenza alloggio di servizio ubicato presso via Salaria 825</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04804621219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04804621219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.CO.RES. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20925.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria e promozione del concorso Marescialli A.M. e Scuola Militare "G. Douhet" su Maxi Led nelle stazioni di Milano, Roma e Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13925511001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI STAZIONI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13925511001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI STAZIONI RETAIL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17127</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09937300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09937300961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18418.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18418.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna pubblicitaria e promozione del concorso Marescialli A.M. presso gli Aeroporti di Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13032990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTI DI ROMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13032990155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTI DI ROMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21136.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura del seguente materiale testologico per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7911.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7900.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO fornitura di nr 1 sistema AGFA completo di stazione NX RAD, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04409721000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE MEDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11715.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SONDAGGIO ESPLORATIVO fornitura di nr 4 Tablet e nr. 4 memorie esterne portatili</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e stampa del volume “30 anni AM-X”, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INDUSTRI GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STIGE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELCOGRAF</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03652020540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRI GRAFICA UMBRA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13364.21</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr 5 Tablet Android con Sistema Operativo 9.0 Pie, per le esigenze dello Stato Maggiore Aeronautica 5° Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di attrezzature sanitarie, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZC12908802fornitura di materiale di consumo, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR SERVIZI DIAGNOSTICI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assistenza tecnica su nr 2 Ecocardiografi Siemens Acuson, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2124.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per la fornitura e montaggio arredi per locale Gruppo STO, per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUREKA SRLS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8232.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8232.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione materiale di consumo - cancelleria - per esigenze IMA - Sondaggio AA 1545 del 06/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00791530587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEROLLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06277330483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETHICA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3843.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3843.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale per eventi e manifestazioni sportive, cerimonie e premiazioni, per le esigenze dello Stato Maggiore dell’Aeronautica 5° Reparto. Atto Autorizzativo 2127 13/06/2019 del Sondaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604330799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604330799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5495.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5495.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio per fornitura n. 3 coppie piastre elettrodi e cavo usb - Sondaggio effettuato con AA 1199 del 29/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>659.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E28F2319</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale tecnico specialistico - cartucce e toner originali necessarie alle stampanti connesse agli apparati elettromedicali, per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427550587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2934.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z3327F975C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>elettrocardiografo portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LA.RA MEDICA</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>LA.RA MEDICA</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1742.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1742.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale sanitario di consumo vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADALTIS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADALTIS </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CANTINA VIA LUCHINO DAL VERME PALAZZINA 8 INTERNO 3 - SONDAGGIO AA 1575 DEL 01/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRACTOR SRLS </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14053741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRACTOR SRLS </ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>riparazione per nr. 1 Ecocardiografo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00856750153</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Autorizzazione alla spesa per la fornitura materiale per sistema di Videocitofonia, per le esigenze del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale ed attrezzature per eventi e allestimenti attività promozionali - SONDAGGIO AA 1616 DEL 13/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08099361001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURMOMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 2 AUTOCLAVE - SONDAGGIO AA 1479 DEL 02/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE</ragioneSociale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sondaggio esplorativo mediante procedura negoziata, non vincolante, finalizzato alla ricerca del contraente per l’acquisto di materiale per eventi e manifestazioni sportive, cerimonie e premiazioni - SONDAGGIO AA 2125 DEL 13/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 COLONNA PENEUMATICA PER CTM - SENDAGGIO AA 1204 DEL 29/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA CONTRAENTE PER ACQUISIZIONE/COMPLETAMENTO DELLE CAPACITA DI TARATURA E CALIBRAZIONE - SONDAGGIO AA 1552 DEL 07/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01933020479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANILO PASSASEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06261440728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.B. SERVIZI PER LE AZIENDE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01933020479</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANILO PASSASEO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale difesa locale per delimitazione delle aree sensibili, per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06162571217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAMITI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2473.57</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fornitura in opera di mobilio e accessori per alloggi ASC e APP.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14954821006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA SRLS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11191.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di opere edili di fondazione in calcestruzzo per ancoraggio attrezzature parco giochi Via Luchino del Verme per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08905561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA DI SPATARIU LUCIAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5857.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto analizzatore di flusso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura videocamera per endoscopia diagnostica</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04238541009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V&amp;V MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11613</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11613</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Esami Istologici e Citologici per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2338.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42809206</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sondaggio fornitura software di anamnesi alimentare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01713290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEDA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01713290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Software acquisizione immagini per Colposcopio per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10456851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10456851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4171.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4171.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC281101E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>implementazione sistema informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856570682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>20626.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20626.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale tecnico specialistico - cartucce e toner originali necessarie alle stampanti connesse agli apparati elettromedicali</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00427550587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00427550587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMME DI GIANDOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2973.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2973.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z822836F79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di rifacimento manto impermeabile per il lido di Ostia</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09457491000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILCE IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01399661006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMEDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01391261003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04156520613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILARIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01805590666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABBRUZZO RESTAURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVERIS COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04738891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL C.I.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1289761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMECI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20349.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20349.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI PER LA RICOLLOCAZIONE DEGLI UFFICI AUDIOVISIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30974.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30972.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifacimento di guaine, copertura e ripristino frontalini presso la palazzina di Via Pietro Cartoni 26 - Roma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08325251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27550.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27548.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione brochure/documento di comunicazione e promozione del Centro Sportivo A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04917401004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLOGRAMMA SSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04917401004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLOGRAMMA SSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5445</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5445.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA sistema di controllo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06974860584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATEL-COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06974860584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LATEL-COM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11157.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11157.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3727DE22B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di tende per oscuramento locali Sala dei Trofei</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05900621003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOME HAPPENING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12134811004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB TENDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9683.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9683.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di nr. 2 Holter Processori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>608.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44270095B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto di ammodernamento e potenziamento strumenti informatici in dotazione alla Squadra Aerea</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26123.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26123.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A280FC60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 03 Gazebo necessari al ricovero delle imbarcazioni presenti presso il CRDD di Lungotevere Salvo D’Acquisto esigenze del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03072190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03072190758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5942.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5942.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7627DB270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di lavori aggiuntivi per la sistemazione dell’alloggio ASGC cod. ARM 1879 ubicato nel sedime demaniale di Ostia Lido per le esigenze del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5219.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5219.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF727F7101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale telematico per l’amplificazione della Cappella del C.L.S. di Roma Urbe per le esigenze del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01560971002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2414.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2414.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22806753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto bancone reception</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00926781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHITARPI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00926781006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHITARPI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3088.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3088.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4727E7F6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di tInteggiatura interna dell'alloggio Demaniale ASGC ubicato nel sedime demaniale di Ostia lido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07717390723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSOFA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3022.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3022.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 200 distintivi Sicurezza Volo di 35 mm in metallo dorato (senza smalto) con certificato di garanzia e bustina per le esigenze dell’Ispettorato Sicurezza Volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01525540603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z912729B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE PARCO GIOCHI E ARREDO URBANO COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO DI VIA LUCHINO DAL VERME N. 114 E VIA SALARIA N. 825.</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRADIM GIOCHI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03487400750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRADIM GIOCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5314.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5314.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF627E827B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di restauro portale monumentale roma urbe</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05318101218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO SILVESTRO GIOACCHINO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13721481003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTONE RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05318101218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHITETTO SILVESTRO GIOACCHINO ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4273.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4273.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB927D54B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 400 kit mono uso per visita odontoiatrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05179930580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSODENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05179930580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSODENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z55278C095</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cravatte e foulard</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03604330799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03604330799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCURI CRAVATTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17585.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17585.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F280BF5D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di esami di istologia per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5268.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5268.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0127FC6AC</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO LED-WALL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05974700584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA 83 SE.DI.CO.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05974700584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA 83 SE.DI.CO.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3333.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3333.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristrutturazione locali ex GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARANESI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17887.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornirura e posa in opera caldaia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1222.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1222.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale telematico occorrente all’Ufficio J.I.P.O. per le esigenze del COMSEV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>429.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E27672CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>allestimento autocarro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13273.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13273.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di n. 75 confezioni da 1 fiala di ANEXATE 1mg/10 ml per le esigenze dell’Istituto di Medicina Aerospaziale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09190500948</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1337.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO MANUFATTO NR. 185 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAR. TE. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7635.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7514.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA272E246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA COMPRENSORIO ALLOGGIATIVO DI VIA LUCHINO DAL VERME, 114</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASEI ECO-SYSTEM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01971050065</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEI ECO-SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3043.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3043.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Replica velivolo storico</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WEEWEEN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12956801000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WEEWEEN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39600.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39600.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 496 Esami di Citologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019571006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5537.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5637.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di un Robot pulitore per piscina presso il Centro Logistico e Sportivo della Capitale, per le esigenze del COMSEV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08309771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUATEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08309771007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUATEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2391.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2391.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto sciarpe e poncho</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIVIERA CASHMERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02120990995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVIERA CASHMERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3297.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3297.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF26EAFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale strenna Capo di S.M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WORK'S</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10295681000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORK'S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1615.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assciruazione per infortuni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4226F2C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di ricovero montaggio stand AM promozionale per finalità espositive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11285951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.G. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11285951007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.G. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4323.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4323.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Penne personalizzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA MARLEN</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01651110619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA MARLEN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7908.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7908.12</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Attività promozionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTURALE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03302470129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTURALE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1703</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di fornitura e posa in opera di r. 1 caldaia unifamiliare presso il comprensorio alloggiativo di Via Piacentini, 39 Palazzina D2-C interno 2 per le esigenze del Comsev.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Distintivi di reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>196.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>196.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAMPAGNA PUBBLICITARIA E PROMOZIONALE DEL CONCORSO ACCADEMIA AEROANUTICA SU MAXI LED NELLE STAZIONI DI MILANO, ROMA E ROMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13925511001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDI STAZIONI RETAIL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRANDI STAZIONI RETAIL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>37392.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione grafica di buste</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00716670583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESI GRAFICHE EDITORIALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1509.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1509.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Taratura apparecchiature</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03012300780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROLOGIA MELICCHIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4375.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione armadio frigorifero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALSERVICE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07975091005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>748.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri e pubblicazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale igienico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEAB INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05463000587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEAB INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2517.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione analisi cliniche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale> LABORATORIO ANALISI GUIDONIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02568390583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale> LABORATORIO ANALISI GUIDONIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6016.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6016.75</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di n. 1 lampada a fessura Shin Nippo e fornitura di n. 1 base tipode con pianetto per lampada a fessura per le esigenze dell’Istituto Aerospaziale di Roma.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10186301007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ MEDICAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1058.52</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI 30 BOX PER ALIMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12742.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10550.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2282.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2282.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 caldaia murale a condensazione alloggio demaniale B6 int. 2 e nr. 1 caldaia murale a condensazione alloggio demaniale C6 int. 2 Man. 198 di PG per le esigenze del 60° stormo di Guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01781550601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3934.26</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 caldaia murale a condensazione alloggio demaniale C2 int. 6 Man. 198 di PG per le esigenze del 60° stormo di Guidonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUA AZZURRA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIE</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto attrezzature cardio fitness</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto apparecchiature sanitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Ausili didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Stampa volume </oggetto>
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          <codiceFiscale>09109161001</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09109161001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7402.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ausili didattici</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12019251003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>12019251003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHEGIANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23198.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23198.42</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianto di condizionamento</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOMAVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12930801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13069271008</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01313891002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ITALIANO DI RADIOPROTEZIONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13069271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMAVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6008.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6008.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62887B3B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 1 monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07507741002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPIGRECOERRE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      <oggetto>Lavori di manutenzione cabine elettriche</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Rifacimento impianti elettrici</oggetto>
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          <ragioneSociale>CEAN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANA ROMANA IMPIANTI GEOM. TIBERTI PALMIRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTIGIANA ROMANE IMPIANTI DI TIBERTI PALMIRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI PERETTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEAN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto materiale promozionale</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Minuto mantenimento immobili</oggetto>
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      <oggetto>Minuto mantenimento immobili</oggetto>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>Minuto mantenimento immobili</oggetto>
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          <ragioneSociale>CM RESTAURI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto materiale TLM</oggetto>
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          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>Smaltimento rifiuti sanitari</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL GAZEBO AEREA SOSTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1692.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI DESTINATI AL LABORATORIO MERCEOLOGICO N. 09/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01523740593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIADEF</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19639.02</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER APPRONTAMENTO E COMPLETAMENTO AULE DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>97928840582</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DI INTENDENZA ROMA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTREZZATURE DI SFALCIO ERBA, POTATURA E GIARDINAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BMD SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11303341009</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1328.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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