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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Materiale Antinfortunistico per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisiz. materiale di networking per la squadriglia TLC di Padova </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CARTUCCE BLU COD 788-BL PER MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE POLTRONE DIRIGENZIALI  PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA V.A. - 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CT UTT ARMAEREO</oggetto>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CT - 1° TRIM. 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE C.T.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3509.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>App.nr. 1 sistema VOIP, costituito da 3 Call.Manager per rilocaz. Lab. Chimico sul sedime  di Villafranca</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07622110158</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di materiale attivo per la nuova Squadriglia TLC di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
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      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA V.A. OTTOBRE NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04525040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MODERNISSIMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18252</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di materiale per impianti di diffusione sonora</oggetto>
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          <ragioneSociale>FIREFLY SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04107870711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NONSOLOAUDIO S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00816060768</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIREFLY SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36572.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36392.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0027EC876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di nr 1 sistema di ponte radio a 15GHZ in configurazione 1+1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10970.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9979.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002A6B9C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO AGGIUNTIVO ALL’RDO NR. 2366642  FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA RETE INFOSTRUTTURALE, DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLA RETE DI CONTROLLO ACCESSI DELL’AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16088.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16088.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002AFC799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI PAL. 1-3-11-13 DI P.G.  DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9619.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9619.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z012A50B9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione mat. di networking passivo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6403.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6403.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z012B4DDEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA RICERCA DI AMIANTO O DELLA TIPOLOGIA DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE DA ESEGUIRSI PRESSO VARI PG DEL COMANDO AEROPORTO QG/1 RA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serveco s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Serveco s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z02246CF73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1736</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1302</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0227F8D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PACCO BATTERIALE PER UPS A SERVIZIO DEL TLC - PAL. N. 114 DI P.G. - DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03251180968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAICON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03251180968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAICON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022A4286A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pacco batterie per radio Motorola modello GP340/380</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848440174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAH TELECOMUNICAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02848440174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGAH TELECOMUNICAZIONI S.N.C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8454.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8454.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0327F5D52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER RIFACIMENTO VIABILITA' DELL'AEROPORTO DI LINATE A FAVORE DEI C.D. "UTENTI DEBOLI DELLA STRADA" SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10125420157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFLASH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10125420157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFLASH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032895D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto reagenti  per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>3222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>3222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0328E0C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 NUOVO SERRAMENTO E N° 1 VENEZIANA PRESSO LA PALAZZINA COMANDO N° 52 DI PG DEL SEDIME DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032AA63E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI PER IL CONTROLLO PERIODICO A TUTELA DELL'AMBIENTE MEDIANTE PROVE DI TENUTA E DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.LGS. 81/08 C/O VARI COMPENDI DEL COM. AEROP/QG 1 RA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecomedit S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384480032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecomedit S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6281.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6281.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032B64166</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ASPIRAZIONE PULIZIA ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale Antinfortunistico per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNARI FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNARI FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1852.85</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA ED ALBERGHIERI PRESSO IL COMANDO 1^R.A. ED ENTI COUBICATI - MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30363.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30363.41</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8308.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08093441007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1473.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI TUBAZIONE SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO AMMALORATO N.3 DI PG SUL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di D.P.I. per i teleposti SRI/RNI Monte Rubello -Trivero e Monte Settepani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13349031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13349031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2585.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2585.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO E PULIZIA SERBATOI CONTENENTI GASOLIO ASSERVENTI I GRUPPI ELETROGENI DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAMERO MARIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMRMRA56T08D205R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMERO MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE VEICOLATA PER EVENTO ORGANNIZZATO DAL COMANDO 1ª REGIONE AEREA IN DATA 19/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SERIST S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09671780964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z092925151</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERAZIONE STRADE SICURE - ACQUISIZIONE DI N° 3 TAPIS ROULANT TECHNOGIM EXITE + RUN NOW 500- RICONDIZIONATI DAL PRODUTTORE TECHNOGYM CON CERTIFICAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11245.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11245.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0929ACD0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DEI VETRI ROTTI PRESSO LE PAL. NR. 56 E 22 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE E C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottani Pierangelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottani Pierangelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z092AC79EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTROMECCANICO PER ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMNC64A64G220Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.LUCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRNMNC64A64G220Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.LUCE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B28A11ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1797.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1797.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C27F3691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06764330962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.S.E. MEDICAL SHOP EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C2997D90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE PROGETTO CANNA FUMARIA PAL. 65</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2A6D67F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI INFO-STRUTTURALI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2599.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2599.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2ACD8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLO MOVIMENTAZIONE ELICOTTERO TH-500B IN DOTAZIONE ALLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY Sr.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.A.R. TECHNOLOGY Sr.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D27E03F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO ACCESSI PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2AAB219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER ESIGENZE DELLE PALAZZINE N. 8 E N. 38 DEL COMPENDIO DELLA 115^ SQUADRIGLIA RAFAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNRVIO62L20E290A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAREGA IVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNRVIO62L20E290A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAREGA IVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E1B425AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2908.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1737.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F273679C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO - OPERAZIONE AEROPORTI SICURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MANCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2902CE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIAEL PER MANUTENZIONE DI SISTEMI TLC ED INFORMATICA OPERATIVA PER SCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1545.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1545.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F29B59E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 1 testata RF NEC ODU 8 GHZ TRP 8G 1 e nr. 8 Mgibic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10277C698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO NR. 1 FOTORIPRODUTTORE PER LE ESIGENZE DEL G.M. DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1911.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1028221C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>173.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1329A09B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di Batterie per manutenzione UPS </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1329BF002</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Approvvigionamento nr. 1 gruppo elettrogeno per rilocazione Squadriglia Tlc di Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19227.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19227.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132A6AA4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMI EAD DEL 7° S.T.D. DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CGNLSN65M18B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ac Computer di Alessandro Cogoni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CGNLSN65M18B354R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ac Computer di Alessandro Cogoni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1427E2536</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TEST DROGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> LAVORI DI MANTENIMENTO EFFICIENZA IMMOBILI TRAMITE LA PULIZIA DI N.3 FOSSE SETTICHE C/O LA SQUADRIGLIA DI CAPO MELE N. 0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608120091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608120091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z152B4BE10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FERMACRAVATTA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI ATTI ALLA SISTEMAZIONE E RINFORZO DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLA SALA DELLA VITTORIA C/O IL COMPENDIO DI NOVELLI N.2 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GATTI  &amp; CO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09094890960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GATTI  &amp; CO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 1° TRIM 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3036.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3036.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE COMPLEMENTARI ALL'O.C. PER LA MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI TERMICI PAL. N. 1-2-3 DI P.G. - DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8296.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VARIE ATTREZZATURE  DA CUCINA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1828AB444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DI TRUPPA  PER LE ESIGENZE DELLA COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE 2° QUADRIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1828D3097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1829EA68C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8662</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8662</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182A0EEE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RICARICA ESTINTORI IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4918</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z19286E8E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO TENDA A VELA "TORNADO" PRESSO LA PISTA DA BALLO NR. 4 DI P.G. DEL SEDIME DI CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06458350961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06458350961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1929EA2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z192B38855</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLO CARRAIO INGRESSO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI AMMALORATI DEL COMPENDIO DI NOVELLI N.0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C2AA7764</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI MANUTENZIONE C.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20147.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20147.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA (OPERAZIONI STRADE SICURE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO di GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO di GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31155.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31155.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL 7° S.T.D. DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F29B11BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MONOSPLIT A SERVIZIO DELLA SALA SERVER PRESSO LA PAL. STTEL - PAL. N. 56 DI P.G. - DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA'ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE (IMAS) N. 2 DI PG DEL COMPENDIO DELL'AEROPORTO DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13657.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 test set</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31386.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE PER ESIGENZE DELLE PALAZZINE N. 6 E N. 12 DEL COMPENDIO DELLA 115^ SQUADRIGLIA RAFAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNRVIO62L20E290A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAREGA IVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNRVIO62L20E290A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENAREGA IVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2020</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2020</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22225706D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CAPPE E CELLE FRIGO E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z222A703A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATICI PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.05</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z222A9AD12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE PRESSO IL SEDIME DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rentokil Initial Italia S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VENTOLA DI CONDENSAZIONE A SERVIZIO DEL GRUPPO FRIGO NR. 2 DI P.G. DEL SEDIME DI CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z242AD4F18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GADGETS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01783190679</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELLE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CEDOLE PER CARBURANTE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI S.p.a</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.p.a</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5729.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z25256F3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>758.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>758.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252A303DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 14 BUONI LIBRO PER IL BENESSERE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMILON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5921090964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMILON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1408</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <cig>Z262861D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262A20C13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO FRENANTE AUTOBUS AMCC297 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZSRA71R07G864H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPARAZIONI AUTOBUS DI MANZONI SAURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2020</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2020</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2729A8B9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DA ATTIVITA' DEL SEDIME DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272A867EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE STILO AMCK780 E DOBLO’ AMCC905 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>789.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272AB2FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI PRESSO LA PALAZZINA N. 15 DI PG DELLA 115^ SQUADRIGLIA RADAR DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2256</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282B3B29D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282B4DCAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALINATE D'INGRESSO - PAL. N. 2 DI P.G. DEL SEDIME I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31789</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z292755BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SOLLEVATORE MECCANICO AMBF711 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12266040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12266040158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO CARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2928DB989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANTENZIONE CENTRALI ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2249.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2249.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2929D4738</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto reagenti  per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6000.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A287189D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00724230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBO &amp; C. ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10451690159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A28DB9CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE TORRE FARO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM PALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07634790963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM PALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1742.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1742.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A29EAB66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36478</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36478</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B18BD927</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z2B292B4AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERE URGENTI MESSA IN SICUREZZA ED AEDGUAMENTO SPOGLIATOI E BAGNI FABBRICATO 15 DI PG CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04207820160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04207820160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL G.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15202.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15202.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2822A4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VETRINETTA FRIGO SELF- SERVICE DELLA MENSA SOTT.LI/TRUPPA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C28CC53A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DELLA GUAINA E BOCCHETTONE IN RAME C/O IL TETTO DELLA PALAZZINA UFFICIALI N.1 DI PG DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C28EA5A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO SISTEMA ANTINCENDIO TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI COMPONENTI AMMALORATI NR 65 DI PG DEL SEDIME DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C293ADFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3168</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3168</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C299513E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL C.L.S.P. </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2832</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2832</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C2A8CE42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5229.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5229.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E220B9C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA E NOLEGGIO EFFETTI LETTERECCI, TOVAGLIATO E CASERMAGGIO - 1° TRIM. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14847.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14847.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F217CE85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F26CD101</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA COMANDO 1^ R.A. ED ENTI COUBICATI - FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30363.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30363.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2763909</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI 6000 LITRI DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER ESIGENZA CENTRO LOGISTICO SPORTIVO DI PRESIDIO.(LITRI 4000) PER CLUB HOUSE (LITRI 2000) GYM LAB.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3234.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3234.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F28C5B2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRADE SICURE - LAVORO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDIO/GAS PRESSO LA MENSA UNICA NR 53 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6930</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30281EE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIMBRI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30284EE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GENERI ALIMENTARI PER EVENTO DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z302A6EEE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL RDO N. 2355946 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE MENSA  DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3562</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312997FB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSA 53 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323535444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA V.A. - 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4875</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z328B768B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PERIODO 28 MAGGIO - 14 GIUGNO 2019 SEDIME DI NOVELLI E LINATE (30 ORE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>446.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>446.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33286BAF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ARMADIO CARICABATTERIA E VASCA RACCOLTA OLI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3328.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3328.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3328CAE9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05820910965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOSANISYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08154900966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIOMEDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03908770617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05460810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDACO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04525040152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MODERNISSIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2008.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332AB1495</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA STAZIONE METEO DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332AEB320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari reagenti per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260340482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260340482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBIA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9956.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9956.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342887A51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10449.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10449.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z342A4563F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04376821213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.P. PHARM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3526F1323</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI PER LE ESIGENZE DELLA MENSA DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. 1° SEMESTRE -E.F. 2019-.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41174.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41174.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352A8503E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA FOTOGRAFICO CARTUCCE PER ESIGENZE DEL NUCLEO AUDIOVISIVI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fcf forniture</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fcf forniture</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2762.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2762.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362861D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrozzeria Fiat Stilo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547250213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA OBERHAMMER ALFRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547250213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA OBERHAMMER ALFRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z38270682B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISCRIZIONE AL CONGRESSO C.M.P.T. "CERTIFIED MANUAL PHYSICAL THERAPIST" DEL 1° M.LLO ERMINIO IULIANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02081140564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHISIOVIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081140564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHISIOVIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392A412F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 85 telefoni VOIP per esigenza rilocazione Squadr. TLC Padova</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4614.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4614.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2A88689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1081.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1081.89</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3B29FB2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMAZIONE CANCELLO INGRESSO NR. 0 DI P.G. DEL SEDIME
DI VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D29ACD58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE VETRO LESIONATO PORTA INGRESSO ISTITUTO NR 2 PG DEL SEDIME IMAS LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottani Pierangelo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bottani Pierangelo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E28E8E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tubo carrugato per rilocazione Squadriglia TLC Padova presso 3° St. Villafranca</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527520660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00200720449</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICENUM PLAST S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBSMGH97T62A091N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TNEXT DI DI BIASE M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832940744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05109310655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01006450082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EF 90 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436410266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PIZZIOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162570723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLEX 2A S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00981180763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LI.BO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00860360346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOLLA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04085210617</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMIDEA STORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02942020153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05054500631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAJORANO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05100320653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPER BLOC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364260873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICIL CONDOTTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00181010026</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONDO SPAUDO &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02664460165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUATICA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02837950613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO LUCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195460619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA CASERTANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557430774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00258370139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.O.C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01786630044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.S S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224240925</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORIND S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00113050686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VE.MA.PLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195110719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADOGANA MICHELE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293230282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCARO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494400813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIAVIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNDMRA44M47L565T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTIME di TANDURA MARIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07652230017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.ME.DUE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01158580033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01854970173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORESTI DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01958080788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL SD DI DORATO SALVATORE S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11065440155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPINA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FELICE FAIAZZA &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORUM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IN CALTIBER S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CPPRNT53S25H975O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COPPOLA RENATO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EURO ESCO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SETI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02146300203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D-SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARREDO COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABI LIVIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>P.A. SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRARIA FERRAMENTA PANTANI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>APL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VECAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMPRIMO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRCLGU72L04Z112G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI.BIO EDIL DI LUIGI CROCIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01527520660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3087.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3087.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12606.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12606.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3540</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE DEPURATORE N. 61 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASER S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10225.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10225.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE COMANDO 1^R.A. - GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30202.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30202.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F2A10A16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione banco bar e banco ingresso Circolo Soggiorno Montano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4028EC199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv. Nr 1 Gruppo di continuità </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10828460013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL MOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07163510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384630162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME TELECOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02656120900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.E.L. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02991230588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.D. GRAFIDATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624040582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED.EL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01527520660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVICE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07620910153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAGA MORO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELPACK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01226710331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIA INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06046110588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06498610580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03558340406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02629190733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235470784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D INFORMATICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479940171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582360604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECUR ONE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00509110011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHNEIDER S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03775980489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUAIZ S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01725880510</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.MI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01616780407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCONTROL  S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10277811005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.M. ELETTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01181990431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC-IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUCCIUFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPACE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOR TECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02263540748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIPIERRE DI V. QUARTA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEMOGRAPH </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BI.S S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSUD S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GAROFOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COR.EL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AXITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTEM WORLD WIDE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUASARTEK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOFTWORLD DI S. MIGLIOLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LANTERA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSM SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VODACOM S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02239670801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>8 BIT S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07444730589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COM.TECH S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PECORA RAFFAELE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5314.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI LIBRO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO E 1° R.T.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7391.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7391.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Sanitaria per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03143210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTECH K-LASER</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03143210270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTECH K-LASER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12993</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12993</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DA CANAL GILBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00664010253</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DA CANAL GILBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSA E FORNITURA DI VENEZIANA PRESSO LA STANZA 325 DELL'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO F.LLI CAMPANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO ONERI POSTALI SOSTENUTI PER MOTIVI DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7320.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA DA AMIANTO PAL. 64 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3267.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3267.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (OTOPROTETTORI) PER IL PERSONALE MUSICANTE DELLA FANFARA DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTOSONICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857370966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTOSONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 1° SEMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E2 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02258580998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1012.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1012.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCAMBIO DI AUGURI INTERFORZE CON LE AUTORITA' DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10385590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxim</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10385590962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Maxim</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1518.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONGRESSO “1^ GIORNATA MILANESE DI MEDICINA AEROSPAZIALE: IL PFO NEL PERSONALE AERONAVIGANTE” – 29 NOVEMBRE 2019 – SALA DELLA VITTORIA ALATA DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA – MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08655300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHELOIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08655300963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHELOIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5031</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5031</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A281490B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E SPURGO FOGNE E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08693650155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTAGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09446540156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACCHINI SPURGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09434280153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MILANO SPURGHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00753390962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAMBRO SPURGHIS.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A293AD41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 180 BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE CIVILE IN FORZA AL C.P.F. DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1062</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1062</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A293AE3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA A4 PER FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distintivi reparto  per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARBURANTE DA TRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9675.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9675.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B282C5BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.R. S.A.S. AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. S.A.S. AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3688.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3688.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B28DF4B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pavimento in vinilico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1276.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1276.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B293AE81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA DI RICIRCOLO ACS PAL. BOREA 62 PG SEDIME LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2B4C3CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FERMACARTA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4C28D03C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione di n.3 rilevatori di GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03303260271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.I. Elettronica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03303260271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.C.I. Elettronica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>951.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>951.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2A4EECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Sanitaria per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAVISION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2A6FD96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE ED ANTINFORTUNISTICHE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Manutan Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2271.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2271.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, NON DIFFERIBILI, PER LA SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE ASSERVENTE LA LINE ANTINCENDIO C/O IL POZZO NR. 65 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00586100802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00586100802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE PERIODICA PONTI SOLLEVATORI E COMPRESSORI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PADANA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01614110169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto accessori per apparati Radio Motorola TT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1829.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1829.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F2A576EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SEZIONE  TLC DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z50271C3D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER NUCLEO METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>885</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IL NUCLEO ARMERIA  PER MANUTENZZIONE ARMI OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. S.A.S. AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. S.A.S. AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CALDAIE A CONDENSAZIONE C/O GLI ALLOGGI PMF AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA 2C</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08604640964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA 2C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA PERDITA GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512A05892</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr. 1 strumento per la certificazione degli impianti di rete dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20461.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20461.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z512A306E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7354.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7354.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z512A67B48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI AUTOLAVAGGIO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI - SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01820020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMMEPI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01820020152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMMEPI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512B358AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEI BALCONI DI VARIE PALAZZINE NR VARI DI PG DEL SEDIME VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7594.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z522B1543D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Troia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Lavanderia Troia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <cig>Z5328ACDF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI V.A. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9235.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9235.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53292AAE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione DPI 3^ CAT. per esigenza SRI  Monteciccardo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532A92D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>OPERAZIONE STRADE SICURE - SOSTITUZIONE URGENTE DEL WEBASTO CON DITTA SPECIALIZZATA SU VM90 AMCC226 IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3652.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3652.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5429C52E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE MINIESCAVATORE HINOWA DM155 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04236530152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANCOTTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04236530152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANCOTTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2428.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2428.43</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542A361E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6015.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6015.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5524AEF3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DA EFFETTUARSI PRESSO I SEDIMI DI NOVELLI, LINATE E I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>783.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>783.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO IL SEDIME DI NOVELLI - MOSTRA/EVENTO "DA LEONARDO ALLO SPAZIO"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>893.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>893.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER UFFICIO COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562A78365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO DI FACCIATA E FRONTALINI NR. 2 DI P.G. DEL SEDIME DI IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10497</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562AAA56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE DELLE C.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4291</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4291</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Energia Elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00099970212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00099970212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20127.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20127.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58274B40E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2626.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2626.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z58288AD33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IGIENE PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTO CHIMICA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTO CHIMICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3567.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3567.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  BUONI PASTO PER L'ESIGENZA DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO N 300 BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5928D0A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione nr. 2 sistemi ponte radio in versione 1 + 1 Hot-StandBy </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31707.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30668.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592A77870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUSITO DI TUTE GINNICHE PER ESIGENZE DEL COMANDO 1^ REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA27C610C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>copertura assicurativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12534520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12534520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592A7CEB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VASCHE PER RACCOLTA OLI PER LE ESIGENZE DEL GLUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1224.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1224.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A21F89E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI V.A. E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOTTI PIERFRANCESCO S.A.S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321750158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANOTTI PIERFRANCESCO S.A.S. &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9301.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9301.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A27F3FD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVANDERIA E NOLEGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01095600159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA F.LLI MINORINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576030181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE VISCONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369100035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA MILANESE VERBANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01614110169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PADANA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127640142</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONCAIOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6497.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3342.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2AFABE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione 3 porte in lamiera incombustibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2B0AEBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acuisto attrezzature per Circolo Soggiorno Montano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526390212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO MAIRHOFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526390212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELEKTRO MAIRHOFER s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0196-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B294BE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI - ATTIVITA' DI PRIMA INSTALLAZIONE ZANZARIERE PRESSO LA PALAZZINA NR.54 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE (STRADE SICURE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04916670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVESI SERRAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04916670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVESI SERRAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4638.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4638.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2A5763B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SEZIONE  CIS/EAD  DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476140353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE Sp.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476140353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE Sp.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2A7FC5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA COMPRESSA HANGAR DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07862740151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>843.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>843.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C16302E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2AA8BDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TLC PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>771.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>771.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F246CF06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1682.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1195.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5F296E3A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA RETE CONTROLLO ACCESSI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33933.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33933.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F2AA652C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prestazioni complementari al contratto di manutenzione c.t.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17196.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17196.35</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6028D4CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aquisizione materiale TLC per manutenzione della guida d'onda presso la stazione Radio Interforze di Russi (RA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03352080158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2146.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612972BC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI N.4 CALDAIETTE DI NOSTRA FORNITURA IN SOSTITUZIONE DI QUELLE AMMALORATE A TIRAGGIO FORZA C/O IL VILLAGGIO AZZURRO NORD N. 71-72-73 DI PG AMI 0721-0725-0732-0739</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6227257CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2619.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2619.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622794E55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVAGGIO CHIMICO TUBAZIONI PAL. N. 2 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z62291F697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA SCABBIA C/0 STUDIO MEDICO DELL'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64284D033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER NUCLEO METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642A45670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SERVICE Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00852830967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA SERVICE Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1096.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1096.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642A6EC41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo motivation solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo motivation solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12936</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12936</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65290289E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LT 60000 DI GASOLIO DA TRAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4880.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4880.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66296CC0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO I NR. 1-2 DI PG DEL SEDIME DI NOVELLI E NR. 91, 94, 97, 103 DEL VILLAGGIO AZZURRO SUD DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13165.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13165.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662B3E4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER ESIGENZE DEL C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4456.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4456.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMIINE PRESSO LOCALI CUCINA  - ADEMPIMENTI STABILITI DAL D.P.R. N° 462 DEL 22/10/2001 A FINI DELL AUTORIZZAZIONE SANITARIA NR 53 DI PG DEL SEDIMJE DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707910966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERUZZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z682B3880E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6927F381A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTRODI PEDIATRICI PER DEFIBRILLATORI IN DOTAZIONE AL C.L.S.P. DELLA 1^ R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B26B7D44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807370224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807370224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENTINO TRASPORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B276D46F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TELONE VM 90 TARGATO AM CC225 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155600967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAM TELONERIA DELL'AUTOSTAZIONE MERCI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05155600967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAM TELONERIA DELL'AUTOSTAZIONE MERCI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INGRESSI CARRAI E PEDONALI 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5799.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5799.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B292BC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE ED ELETTRODI PER DEFIBRILATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2A4FA1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI OLIO MOTORE PER VELIVOLO U-208A IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01321910034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONT.O.L.I. s.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01321910034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONT.O.L.I. s.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>956.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>956.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7029D4CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari reagenti per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30098.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30098.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7129A5509</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campionamento e analisi amianto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624840217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM-TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624840217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM-TEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z723535444</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIA V.A. 2° TRIM 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190170155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECAN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4875</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4875</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732683533</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA ED ALBERGHIERI PRESSO IL DISTACCAMENTO E LA 115^ SQUADRIGLIA R.R. E.F. 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8142.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7428AB588</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER ESIGENZA C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1475</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752A4F7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 2 CUFFIE INTERFONICHE PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05848910013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05848910013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA BANCARELLA AERONAUTICA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7629A8D4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE CARCASSA TOPO C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762A88800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EAD PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762A8CAAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER PERSONALE TRUPPA DELLA 115ª SQUADRIGLIA PER LE ESIGENZE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8875.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8875.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762AC9A3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale di consumo per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7727375EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL S.C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77296E340</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA RETE INFOSTRUTTURALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30561.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30561.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782A195F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione cancello pedonale e fornitura n.3 pinatoni in ferro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTZFNZ62B27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATZLEINER F.J.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTZFNZ62B27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATZLEINER F.J.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7927CBB30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOBUS MEDIO IVECO CACCIAMALI AM AI 777 IN DOTAZIONE AL C.L.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131420117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENIA CARRI SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131420117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIRRENIA CARRI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1047.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7929EA82E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792A77B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VASCHE DI RACCOLTA E STOCCAGGIO LIQUIDI PERICOLOSI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO RIFORNIMENTI M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A2706077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4542.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4542.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A29EAC5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Sanitaria per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23790</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B20ED723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA A CARATERE DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI DI CONFORTO/COLAZIONI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3779.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3779.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B284D27A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO PEC DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879020517</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA PEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7C2A464C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1764.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1764.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D29B1099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE PRESSO IL SEDIME DEL NR. 0 DI P.G. DEL SEDIME DI CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7E2A31016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO S.C.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>12069.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12069.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1BE58B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8027DBA09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari reagenti per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22585.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22585.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80290C6E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) MEDIANTE RIMOZIONE PRESSO LA PALAZZINA DELL UTT ARMAEREO NR 64 DI PG DEL SEDIME DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20017.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20017.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z80295D616</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO N. 10 CREST DEL CLSA DI CADIMARE E N. 10 CREST DELL'IST. U. MADDALENA NUCLEO P.U.M.A.S.S. - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812A537EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria ascensore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RVRLGU67T03E522U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.R. SERVIZI ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVRLGU67T03E522U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.R. SERVIZI ASCENSORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2222.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2222.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822A92DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI ANTINFLUENZALI PER LE ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Manca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Manca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>521.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8429D415A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione ventilazione del colmo del tetto del Fabb. N.4 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854530215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAVUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854530215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAVUS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8527692E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO IMAS LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5390.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5390.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8528940A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto forno a convezione per Circolo Soggiorno Montano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00009010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli NOSELLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00009010216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli NOSELLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4690</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8729B1155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI FILTRI PER L'U.T.A. DELL'I.M.A.S. - PAL. N. 2 DI P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882A530FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento aula briefing</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11795.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11795.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892A3B6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di paricolari necessari alla costituzione dellascorta tecnica per garantire l operabilità delle stazioni DCP, SWS e  Stazioni Meteo presidiata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5517.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5476.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A2AB1771</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B246CF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4644</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2322</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B28F72B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N° 8 ASCIUGAMANI ELETTRICI PRESSO I SERVIZI IGIENICI NR 2 DI PG DEL SEDIME DI IMAS.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04772440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04772440154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUMAGALLI COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2192</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2192</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C29751D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA DI POMPA GEMELLARE - PAL. 56 DI P.G. SEDIME DI LINATE - E SOSTITUZIONE DI VALVOLE SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  - PAL. 3 DI P.G.. SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2A32B64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI BOMBOLE PER OSSIGENOTERAPIA PER ESIGENZE DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1738810975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>1738810975</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>588.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D2A3929C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di particolari necessari alla costituzione dellascorta tecnica per garantire l operabilità delle stazioni DCP, SWS e  Stazioni Meteo presidiata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1957.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1957.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E284F01C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLE E CAPPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E29D3E2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimozione smaltimento coibentazione in fav cat.2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624840217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM-TEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624840217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REM-TEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2A54B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di parti di ricambio per sistemi di videosorveglianza installati presso i siti RNI di giurisdizione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3670.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3670.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F29A35E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale EAD per le attività del nucleo EAD del GM.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1927.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1927.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2A6F000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04843120751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04843120751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Saca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902774A42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CAVI PER ELETTROCARDIOGRAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9028EE3E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione urgente cella frigo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRJLXA90P27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJER ALEX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRJLXA90P27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROJER ALEX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>573.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>573.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902B3502A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELL'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL s.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL s.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912742D68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO - OPERAZIONE AEROPORTI SICURI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912AAAA89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI  ALL'O.C. DELLA MANUTENZIONE DELLA C.T. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3047</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3047</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922AB12BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>281.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9327561D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL 7° S.T.D. DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6370.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6370.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9329EA758</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9527CB8EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> RIMESSA IN EFFICIENZA FIAT DOBLO AMCC532 ED AMCC714 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00307530113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00307530113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1156.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952A21080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANTENZIONE PREVENTIVA DI N. 1 SERBATOIO AVIO DA 100 MC AI FINI DEL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E DELLA TUTELA AMBIENTALE PRESSO IL DEPOSITO CARBURANTI DI PG NR. 80 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952A4EAF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione fresia f90s</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492340219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODNER GARAGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492340219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODNER GARAGE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972AFA6C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione e posa in opera di copertura in legno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM67A14E5910</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLO MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9827E2D56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Energia Termica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549910212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELERISCALDAMENTO TERMO-ELETTRICO DOBBIACO-SAN CANDIDO SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36055.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36055.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982A1560A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione n.2 automezzi A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02220540211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina RIENZ </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>713.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>713.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2A7FDA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR 2 CONDIZIONATORI PRESSO LA SALA APPARATI DEL COMPENDIO NR 2 DI P.G. DELL'IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1885.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A2A9B8D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMNETO E CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B2AAAE36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RIGUARDANTI L’INSTALLAZIONE DI N°2 CLIMATIZZATORI DELL'AMMINISTRAZIONE PRESSO LA CHIESETTA N° 13 DI P.G. DEL SEDIME DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE COPERTURA PALAZZINA CLUB.HOUSE N. 2 PG CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13477340155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROIMPRESA EDILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15209.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15209.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2A201B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TLC PER E ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03391610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMS WORDWIDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03391610544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMS WORDWIDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7370</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E1CF3D1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E29C8B21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Completamento della connettività dati per l'effettuazione automatica di radiosondaggi c/o 2° Stormo Udine</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00933480949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NSTLSN74M26F158R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1206.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1206.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E29D7B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL 7° S.T.D. DI BARLASSINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1D5E472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2166.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2166.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F261F626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA028E5DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE XOMAIL IN DOTAZIONE ALL LOCALE GRUPPO S.T.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02A93032</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EAD PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS Informatica s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS Informatica s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>766</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>766</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02AA5B3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Test Psicotecnici per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI PSYCHOMETRICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18911.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18911.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA129A98E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di un gazebo mobile per supporto logistico in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLEMETAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZINGERLEMETAL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5012.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5012.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie per UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09771510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771510154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione terrazzo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19739.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19739.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA12A6A95B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SCALE IN ALLUMINIO PER LE ESIGENZE DELLA SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02450990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02450990961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1346.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI ALFA ROMEO 159 TARGATA AM CL210 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00183040120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GADDA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>486.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA228E52BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PREVISTA PER N. 2 SERBATOI AVIO DA 100 MC PRESSO DEPOSITO CARBURANTE 80 PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35658</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI A/I FISSI E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07108690962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GS IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01208470151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765140987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AIR EVOLUTION SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2491.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2491.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA328E21FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONNA DI SCARICO E PLUVIALE NR 1 P.G. DEL SEDIME DI NOVELLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10600010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10600010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3291B1D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO DI ROUTINE CHIMICO E MICROBIOLOGICO ACQUA IN 8  PUNTI DI PRELIEVO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01615720131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB ANALYTICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01615720131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB ANALYTICS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32A0FAE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 IPAD CON  CUSTODIA A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DI VOLO E MANUTENZIONE AEROMOBILI FUORI SEDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12852400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM COPYNG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12852400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM COPYNG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1624.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1624.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32A1089B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VARI ACCESSORI OCULISTICA per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2220.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA429F682D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62997EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPA DI CIRCOLAZIONE A.C. SANITARIA PAL. 56 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3890</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72A302A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) MEDIANTE RIMOZIONE PRESSO LA PAL. 56/76 DI P.G. - SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA828861B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTE DA TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8823.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8823.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA82A1EA7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI N.1 CLIMATIZZATORE A POMPA DI CALORE PRESSO UFFICI SSTEL NR. 56 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1557.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1557.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA82A98F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GADGETS PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DELLA  115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92A77969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTE ASSERVITA LA NUCLEO METEO DELLA 115^ SQUADRIGLIA RR CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA28CEC17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DI ORGANI ABILITATI AI FINI DELLA VERIFICA DELL' IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESCRITTA DAL DPR 462/01 NR 2 DI P.G. DEL SEDIME DELL' IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06845720967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY ELETTROIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA2A77C9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SCALA PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11806350150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA ITALIANA SCALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11806350150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBRICA ITALIANA SCALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2A004FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE AEROMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12966650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoacqua Tecnologie s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12966650157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Termoacqua Tecnologie s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1126.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC298566D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4893.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4893.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2A86974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER OPERE CONNESSE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPOGLIATOIO A SERVIZIO DELLA PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO CITTA'  METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANO CITTA'  METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2AC13C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITÀ URGENTI E IMPROCASTINABILI MEDIANTE ESECUZIONE DI ANALISI DI CAMPIONI AMBIENTALI A MATRICE ACQUOSA PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA C/O VARI FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01615720131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Synlab Analytics &amp; Services Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01615720131</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Synlab Analytics &amp; Services Italia Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2A92ECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE DI MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Servizi S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04728400484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Italiana Servizi S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2ABC0B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2607.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2607.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE26A82AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO LOGISTICO E SPORTIVO DI PRESIDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1466.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1466.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE28260F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PALAZZINE NR 1-2/71-72-73-84-86-87-95-96-106/2 D.P.G. DEI SEDIMI DI NOVELLI LINATE E I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A2E232</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto per sotituzione n.1 motorino di controllo ricambio aria x radon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01426550933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426550933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A6F374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO DA PARTE DEL PRODUTTORE DI N° 1 TAPIS ROULANT TECHNOGYM EXITE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª R.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOGYM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1187.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1187.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF27068DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2B4D9D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RIGUARDANTI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI N.1 ADDOLCITORE NON FUNZIONANTE ASSERVENTE LA CT N.2 DI PG DEL COMPENDIO IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4464.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4464.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02A3312C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di n.2 termosifoni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02611870219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURGER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02611870219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BURGER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02B4DF04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE COMPLEMENTARE AFFERENTE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE CAPPE E CELLE - LAVORO DI FORNITURA E POSA DI NUOVO IMPIANTO D'ASPIRAZIONE PULIZIA ARMI C/O L'ARMERIA DEL CORPO DI GUARDIA N.60 DI PG DELL'AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07210030966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHMAN PLUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>942.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>942.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12825AE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RINTUBAMENTO ATTUALE CANNA FUMARIA CON CANALE IN ACCIAIO INOX PAL. 64 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3110</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3110</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12AA445E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BENZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1689.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1689.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22A85776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVO DI PROTEZIONE/ALLARME PER LE ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11306970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11306970150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVETTA SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22AB5630</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19840</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22AFA828</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di arboricoltura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247720218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARBOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02247720218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARBOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3296FF30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Sanitaria per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAVISION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAVISION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2061.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2061.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42A9A752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI FELTRINELLI PER LE ESIGENZE DI ENTI REPARTI  DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21221.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21221.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB527DDCE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB528C34C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE VETRI LESIONATI PRESSO ALLOGGIO - AM10759 NR 86 DI P.G. DEL SEDIME DI VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTANI PIERANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11791310151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTANI PIERANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB627069C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1207.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB629EABE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663500969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14274</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14274</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62B4DBBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO E PULIZIA SCARICO PLUVIALE C/O IL PALAZZO PER UFFICI N.2 DI PG DEL COMPENDIO DI NOVELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10600010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TEC.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10600010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IN.TEC.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72A055AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 1 sistema di Call Manager </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07622110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07622110158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15910.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15910.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8289AA8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LISCIVIATURA EFFETTI LETTERECCI DEGLI ALLOGGI APP E ASC (DISTACCAMENTO A.M. CAPO MELE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA  TROIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA  TROIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1265.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9282C7EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N 2 PNEUMATICI CON RELATIVA CONVERGENZA FIAT DAILY AMCC470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00946800117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCOLLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00946800117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANCOLLI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA28F5E05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto del materiale per i sistemi di videosorveglianza installati presso i siti SRI/RNI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13349031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNDMRA44M47L565T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTIME di TANDURA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00689730133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI GIUSEPPE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04878701004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09680340016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13349031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2S GREEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3765.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3713.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2A677C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ESCAVATORE FAI900 AM36458 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04236530152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANCOTTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04236530152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANCOTTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2275.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2275.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE20F2CD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA INGRESSI CARRAI E PEDONALI E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6010.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6010.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF28BB9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Distintivi reparto  per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02AD3A64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione terna gommata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTZFNZ62B27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATZLEINER F.J.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTZFNZ62B27H786W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PATZLEINER F.J.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12923865</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO URGENTE DI VACCINI PER O.F.C.N. (GIBUTI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MANCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13266660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MANCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2291B257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE FAN COILS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11166890159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETASINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3650</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO AMI0866 - PAL. N. 105 DI P.G. - SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>393.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32A6D6CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SEZIONE TLC DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2424.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2424.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC520ED67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06759520965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU GLOBAL DILEO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3356.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3356.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC520F2CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10028450962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4095.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4095.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC52A1265C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strumenti sanitari per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03931390284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASIE MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03931390284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASIE MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1988.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1988.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC62794ED0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE POLTRONE DIRIGENZIALI  PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10804510153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAR CARMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10804510153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDAR CARMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC628D8AA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRADE SICURE - CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DELLA CUCINA MENSA UNICA (ATTIVITA' N 74 DEL DPR N 151/2011 AI FINI DELL OTTENIMENTO DELL' AUTORIZZAZIONE SANITARIA NR 53 DI P.G. DEL SEDIME DI LINATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06542410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06542410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTO ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC729C5091</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA CLUB HOUSE DEL C.L.S.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2639.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2639.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72A4D521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione nr. 1 UPS 6 KVA per esigenza Lab Tecnico sedime Villafranca</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4341.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4341.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82A103DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti  Informaticva S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zucchetti  Informaticva S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2448</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2448</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82A89547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CONTALITRI PER LE ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00854450673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00854450673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI CAMILLO SERBATOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2B4CB8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI A GASOLIO PRESSO IL SEDIME DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GGNCLD67E06A122Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TecnoImpianti di Guagenti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GGNCLD67E06A122Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TecnoImpianti di Guagenti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB28E3599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento interessi e spese per ritardati pagamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2215.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2215.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC28DD7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento nr. 4 batterie per i gruppi elettrogeni installati presso il Teleposto SRI/RNI Meto Bric della Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10828460013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL MOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10828460013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL MOTIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1666.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1651.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2AC1295</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON BONIFICA E DISINFEZIONE LEGIONELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283120192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERLA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD281EEC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI PER OPERAZIONE O.F.C.N. DEL PERSONALE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>251.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2A20A06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CUOCIPASTA ED ELEMENTO NEUTRO PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNICA DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1578</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2A8CF7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5227.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5227.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0264EB88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA COMANDO 1^R.A. ED ENTI COUBICATI - GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30363.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30363.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD028F6EBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N° 3 NASTRI ADESIVI PER MACCHINA AFFRANCATRICE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>9346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>9346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1269C513</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL G.M. DEL 1° R.T.C. MILANO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD129756B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per aggiornamento impianti di videosorveglianza e antintrusione presso i siti RNI/SRI di giurisdizione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3655.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3655.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12994EA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CANCELLI VILLAGGIO AZZZURRO DEL DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01531080099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.C. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01531080099</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.B.C. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32793DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GENERI CAFFETTERIA PER LE ESIGENZE DELLA SALA V.I.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566910168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISERVIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566910168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISERVIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1779.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD428EFD19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PER ESIGENZA INFERMERIA DI CORPO DI DEFIBRILLATORI - BATTERIE ED ELETTRODI DI RICAMBIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3217</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3217</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD529D2FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di particolari per garantire l'operabilità delle stazioni Meteo presidiate</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433390269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOVES S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08580110586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURELETTRONICA ICAS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12046.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11839.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62A45DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL LOCALE GRUPPO S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72805E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI PERTINENZA DELL AERONAUTICA MILITARE LUNGO LA RECINZIONE DEL CLSP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212250120</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORICOLTURA PASQUALE GERVASINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7771.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7771.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEGLI ENTI DEL COMANDO 1 REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10342.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7352.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD828223B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.T. - PAL. 6-14-12-25-28-43 - SEDIME DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01018650091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DI GUAGENTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01018650091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DI GUAGENTI CLAUDIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento apparati di varia tipologia necessari alla manutenzione delle S.R.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08399381006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.E. TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15344.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15344.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE  DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.S.A. Technology S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29003.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29003.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2A67511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CULTO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO 1ª  REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI - 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205520129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD ELEVATORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03205520129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD ELEVATORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3272.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3272.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2197E34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO ACQUE REFLUE E SPURGO FOGNE - 1° TRIMESTRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06749450158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA NUOVA SPURPOZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7616</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7616</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE2834D71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 1 GRUPPO STRUTTURA IN PVC PER CREAZIONE DI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI PER DISABILI - PAL. N. 39 DI P.G. - SEDIME DISTACCAMENTO A.M. DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01449050093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01449050093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE2A207BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SPAZZATRICI DULEVO AMBN205 E AMBN328 IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279280966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279280966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEGI DI GIARDINI STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3363.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3363.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF27AE595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO TRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5999.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5999.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2A98CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AM DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0271C46A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO IN AMBITO IGIENICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1149.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0281E335</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE COMANDO 1^R.A. - MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30363.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30363.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE028E0A3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 5 BAGNI CHIMICI, DI CUI N ° 1 PER DISABILI PRESSO L' AEROPORTO DI LINATE 0 DI PG.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06131761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOI TOI ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06131761006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOI TOI ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02A98BF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AM DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sodexo Motivation Solution Italia S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE128F4637</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per impianti di videosorveglianza e antintrusione c/o i siti SRI/RNI di Argenta, M.Settepani e M. Cimone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05814281001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYCOM SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479940171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HGT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04305080154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELPACK S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076411200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILTRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6037.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6037.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12AB1661</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TLC PER ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00866610090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA GALLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2158.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2158.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12AB90F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DPI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10993660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROTEGGI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12B4DD84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> LAVORI URGENTI DI RIMESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CANCELLI DEI COMPENDI DEL CIRCOLO PRESIDIO SPORTIVO E NOVELLI N.0 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03775950961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLMI AUTOMAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2759.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2759.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE226B7CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE, PRESSO AEROPORTI CIVILI NAZIONALI, DI VELIVOLI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SQUADRIGLIA COLLEGAMENTI - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12312830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR BP ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12312830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR BP ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1923.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1923.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32197A7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO PER LE FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI FRUTTA E VERDURA PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNICA DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. PERIODO GENNAIO - MARZO 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00849020151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00849020151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10551.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10551.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE328A55F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI ASCENSORI DELLE PALAZZINE NR. 84-92-96 DI P.G. DEL SEDIME DI VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424530966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORSICO ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2293.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2293.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE3291F70B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CONGELATORE A POZZETTO LITRI 600 PER LE ESIGENZE DELLA MENSA DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. SEDIME DI NOVELLI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10148810962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUZZO DI GUZZETTI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>584.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>584.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32A1E5CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO AGGIUNTIVO PER INPREVISTI SU ORD. N. 186 DEL 16/07/2019 PER INTERVENTI DI RIMOZIONE VETRIFICAZIONE DI N.2 SERBATOI AVIO DA 100 MC  PRESSO IL DEPOSITO CARBURANTI DI PG NR. 80 DI P.G. DEL SEDIME DI AEROPORTO MILITARE DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32A9B6EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE TLC PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO COORDINAMENTO E CONTROLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32B357D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ALLOGGI DEL VILLAGGIO AZZURRO SUD DI LINATE MEDIANTE LA RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo F.lli Campana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06872060964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo F.lli Campana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE PER OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1438.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1438.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE628F8846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di videosorveglianza per la sede SRI/RNI di Peschiera Borromeo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00672150877</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRANO NUNZIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03584970960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DSA TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05150120722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROFOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00380380949</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02470890233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL SICUREZZA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04325420372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURPOINT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8677.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8677.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di nr. 2 notebook rugged </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01644110239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01644110239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS COMPUTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3464.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3464.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE62A97FDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ESIGENZE DEL VILLAGGIO AZZURRO DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3630.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3630.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02567470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02567470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13603</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13603</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE CALDAIETTA RESIDENZIALE ALLOGGIO AMI 087A - PAL 106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72A84B46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa di pellicola sabbiata su vetri vano ascensore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00627050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUR &amp; STEINWANDTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82AB1844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MONITOR PER ESIGENZE DELLA 115ª SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>374.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>374.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA29C5905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N° 1 BRACCIO DECESPUGLIATORE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIFARMA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432370035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIFARMA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4995</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2B3461B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI  CREST CON STEMMA DEL COMANDO FORZE DA COMBATTIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB26A8469</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO PER LE ESIGENZE DELL'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5937.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5937.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A577C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI INFO-STRUTTURALI DEL COMANDO AEROPORTO/Q.G. DELLA 1ª REGIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2622.95081967213</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2622.95081967213</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A6D7C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE CIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01476140353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01476140353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2970.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER L'IGIENE DEL PESONALE DEL COMANDO 1ª REGIONE AEREA ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314470121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRCOL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1021.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1021.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE281D35F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approv. Materiale CIS per rilocazione apparati multiplex sala apparati galleria C.A.M.M. Monte Cimone al locale tecnico in vetta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06735840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06735840156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1443.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1443.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE29520EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER LA SOSTITUZIONE DI NR. 1 POMPA DI SOLLEVAMENTO PRESSO FOSSA LIQUAMI ASSERVENTE IL VILLAGGIO AZZURRO SUD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10213790156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALSONE IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4080</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF296FDB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzature Sanitarie per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03931390284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASIE MEDICAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03931390284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTASIE MEDICAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2672.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2672.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF1271C31D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO C.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF228B1834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97494290154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attrezzatura Sanitaria per esigenze dell'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02543340182</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRV MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF229FB320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO A.M. CAPO MELE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA TROIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00083220087</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA TROIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1087.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF328ECB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICHE ORDINARIE E STRAORDINARIE ASL SUGLI IMPIANTI ASCENSORI ED APPARATI DI SOLLEVAMENTO NR 64/2-3-4 83/-84-85-92-93-94-97-103-104-105/2 DI PG DEL SEDIME DI LINATE / NOVELLI VILLAGGIO AZZURRO IMAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09320520969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2454.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2454.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32A8951A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GANCI TELONE DI COPERTURA AMCC429 E AMAK429</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05155600967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.A.M. TELONERIA DELL'AUTOSTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05155600967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.A.M. TELONERIA DELL'AUTOSTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF428AB3C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO PER PERSONALE CIVILE DELLA C.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>708</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42994670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE PRESSO LA PAL. 54 DI P.G. SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04916670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVESI SERRAMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04916670963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAVESI SERRAMENTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4975.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4975.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF527E0F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NSTALLAZIONE CALDAIA E FORNITURA DI N° 2 FANCOIL - PAL. N. 2 E 105 DI P.G. - SEDIMI DI NOVELLI E LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10150570967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLOMAGNO GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52A09767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BUONI PASTO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO SUPPORTO METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>885</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52A0F0A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fresatua ceppi dei giardini del D.A. di Dobbiaco</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02247720218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARBOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02247720218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARBOTEAM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF627B0350</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA  E PRESTAZIONI ACCESSORIE CA/QG 1^R.A. - APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO S.R.L.UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29568.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29568.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6281A968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELL'I.M.A.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5493.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5493.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7274EE99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA A CARATTERE DI SOMMINISTRAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI PER LE ESIGENZE DELLA MENSA DEL COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1^ R.A. 1° SEMESTRE -E.F. 2019-.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26776.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26776.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72964B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRADE SICURE - FORNITURA DI VENTILATORI DA SOFFITTO DA INSTALLARE PRESSO LA PALAZZINA ALLOGGI "DRAGO" NR. 54 DI PG DEL SEDIME DI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00740490966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.M.A. CEREDA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3615.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3615.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72A6AFDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE STAZIONE RICARICA BOMBOLE COLTRI MCH13 COMPACT IN DOTAZIONE AL NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344420993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Diver Technic S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02344420993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New Diver Technic S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B0AEE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto arredi per Circolo Soggiorno Montano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1067.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1067.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82A58CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE LT 9.000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER ESIGENZE DELLA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7543.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7543.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82A9A705</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina  Manzoni  di Manzoni L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNZLGU74R29G864K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autofficina  Manzoni  di Manzoni L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92631627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ED ALTRI GENERI ALIMENTARI E BIBITE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNICA E SALA CONVEGNO UNICA DEL C.L.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8648.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8648.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92836272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e manutenzione Fiat Stilo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547250213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA OBERHAMMER ALFRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547250213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA OBERHAMMER ALFRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2196.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2196.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF9286CD06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE MUSICALE PER LE ESIGENZE DELLA FANFARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9737.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9737.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF942A02213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/Q.G. 1^R.A. MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riqualificazione del muro esterno e installazione di una porta con demolizione di parte del muro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152660213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOATTO LUCIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA269D9EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI CONTENITORI FRONT LOADER ADIBITI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI E DIFFERENZIATI, PER LE ESIGENZE DELLA 1^ REGIONE AEREA- ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908960965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMSA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5095.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2547.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA28D3E71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97466230154</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO/QG DELLA 1 RA MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DEL SOLLEVAMENTO PRELIMINARI REFLUI NR 61 DI P.G. DEL SEDIMENDI LINATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASER S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721700151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASER S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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</pubblicazione>