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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZINA POSTO FISSO CC </oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  NR. 7X00314384 DEL 14/02/2019 PERIODO TELEFONIA MOBILE DAL 01/12/2018 AL 30/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI CAFFE', ZUCCHERO ED AFFINI VARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'O.P.S. DEL G.R.A.N. PER L'ANNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SNACK, BEVANDE E GENERI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'O.P.S. DEL G.R.A.N. PER L'ANNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI SNACK, BEVANDE E GENERI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'O.P.S. DEL G.R.A.N. PER L'ANNO 2019</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fatture spese per il noleggio fotocopiatrice XEROX WC 5875 VFF 2019</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NOLEGGIO KYOCERA tASK ALFA 3510 i DP PF DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA </oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura per L'uso del carroponte e della gru a bandiera per 11 persone presso la sede della ditta VENETA FUNI SRL</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1326.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1326.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA  TELEFONIA TELECOM FISSA PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135910232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>211.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D2A05AD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO 140597 60KVA 208V</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312320334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312320334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1423.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1423.74</importoSommeLiquidate>
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