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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>17 STORMO FURBARA</entePubblicatore>
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      <oggetto>2019-04 Fornitura derrate alimentari a lunga conservazione necessarie alla mensa unica per il 17°Stormo. </oggetto>
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      <oggetto>2019-04 Fornitura pane fresco necessario alla mensa unica per il 17°Stormo. </oggetto>
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      <oggetto>2019-02 Fornitura derrate alimentari a breve conservazione necessarie al 17°Stormo.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di frutta fresca per il 17°Stormo</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura stufe e adattaori per l'Expo Cofs 2019,</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura dpi necesari per Expo 2019,</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MOTOCABINATO STANISCI 343 AMCC713</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALIMAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRAIANA NAUTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ALIMAR SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
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      <oggetto>PROVE DI RESISTENZA PIASTRE BALISTICHE </oggetto>
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          <ragioneSociale>BANCO NAZIONALE DI PROVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BANCO NAZIONALE DI PROVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1407.38</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura baschi per il Gruppo Operativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRADE COMPANY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura vestiatrio ed equipaggiamento per personale  FOSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp;ADVENTURE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22981.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      <oggetto>Urgente aspirazione liquami e disostruzione condotte</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione impianto condizionamemntoTLP Torrechiaruccia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2133.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura batterie e toner </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIN COMPUTER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTNER UNO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUREAU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACM SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>429.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura Hal Tac leg+ Speciality pack per il G.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>13316350159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O&amp;S OVIATION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3180.3</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura scudo balistico Shark +piastra Duritium+Hs per il G.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13316350159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O&amp;S OVIATION</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoAggiudicazione>77972.64</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>PIANETA RIABILITAZIONE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12916731008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUAGE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione battello pneumatico ambp190</oggetto>
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          <codiceFiscale>00653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRAIANA NAUTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALIMAR s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04093541003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAIANA NAUTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02904380587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione attrezzature antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>335.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Redazione certificato di prevenzione incendi e scia .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAINI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNARRT52L31Z600J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAINI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1163</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1163</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per soccorso stradale su VM90 Targato AM18795</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02103120511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SENECAR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02103120511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SENECAR SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>575.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>575.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sedie ergonomiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BENDUE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255190650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGROCILENTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604150928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAMELI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01205600446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPPELLETTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPOSITIVI INDIVIDUALI DPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08777291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01509321004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5595.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5595.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzone Rov Defender SYS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Ripristino sistemi di allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VEGATON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGNGPP64M10H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1793.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Fornitura di pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CENTRO GOMME ANTONELLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NTNMNL84D12H501C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO GOMME ANTONELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80409150578</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per armeria di corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>415.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>415.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale antincendi LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594450245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIOLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO P</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02594450245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIOLARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03777250873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAROZZO P</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02594450245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARIOLARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF62A82784</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Weelbarro MK8, MINI RAVS E FOXRAYLLE per la Sez. EOD EOR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DGNGPP64M10H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DGNGPP64M10H501M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEGATON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2464.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione Weelbarro MK8 PLUS per la Sez. EOD EOR</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VEGATON</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale antincendi LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>507.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale fotografico</oggetto>
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          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>479.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>479.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4629F6178</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali antinfortunistici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DA UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANUTAIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENDUE SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI MAMELI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPPELLETTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISPOSITIVI INDIVIDUALI DPI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08777291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPR</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>678.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura materiali per la pulizia delle armi </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Manutenzione rilevatori di esplosivo Vapourtracer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427040961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6645.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6645.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E2A2D672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura pneumatici per ambulanza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452750035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL CAR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>12384861006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGOMME LADISPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452750035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL CAR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C29C02B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e ricarica estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>14432471002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGDV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01750131003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLITZ ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>10335651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIM OBIETTIVO SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02305510691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAD GROUP SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2322.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2322.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD426F2D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 2000 lt di benzina verde</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1859.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1859.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 8000 lt di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8339.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura 8000 lt di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura 8000 lt di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura 8000 lt di GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7851.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Ripristino e verifica impianto elettrico</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRTMHL79C23H926D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM ELETTRIC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di ferramenta per l'EF.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ESIGIBILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA LONGARINI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15610.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Disostruzione linea acque meteoriche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13092621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVIZI ROMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CCLLSN71T06C773X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13092621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSERVIZI ROMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera elettrovalvola gas gpl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianto solare termico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA APPALTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B274859A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura apparati radio Icom</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETT DI TORRISI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp;ADVENTURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30802.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30802.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA628EB66</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vestiario ed equipaggiamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20255.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20255.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2A02494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e revisione compressori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2492.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2492.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF12882FC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per addestramento e qualifica operatore Fosam</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>47614.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nomina esperto qualificato Radon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>1410.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192755876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150579</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di battelli pneumatici</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPNLDA52H26L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPNLDA52H26L049O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35294.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2019-9 Servizio di pulizia presso il 17°Stormo Incursori .</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170940569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSP 2015 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02170940569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MSP 2015 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40504</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40504</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z80271E94A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2222225- Riparazione urgente perdita idrica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13282441008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di bagni chimici a noleggio per esigenza EXPO COFS 2019 presso il 17°Stormo Incursori. Codice Cig. ZF027E5AA0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL, UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SRL, UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1473</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1473</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z56277DA71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura asta metrica per serbatoi carburante.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499200366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANA SERBATOI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1E28795D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazioni urgenti perdite idriche presso il 17° Stormo Incursori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01914891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIC.AD.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914891005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PIC.AD.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2885.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2885.32</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A26F2B6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 1 Elettrovalvola Gas GPL presso Mensa Unica; Cig: Z9A26F2B6B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2A4932E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento edile e impiantistico del magazzino G.O. del 17°Stormo Incursori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60208.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB27BB2CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di materiale elettrico per alimentazione Hangar del 17° Stormo Incursori CIG: ZEB27BB2CB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6083.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6083.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212973014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente per l'aspirazione liquami di una fossa biologica c/o 17° stormo - cig. Z212973014 Cap. 1191/06 EF 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARASCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32857B1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio per la manutenzione di equipaggiamento AVL del 17 Stormo Incursori - Cod.CIG. - ZF32857B1B - Cap. 1191/07</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02494460468</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Service Difesa Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612AE2A7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio finalizzato all'acquisto di un CORSO AFF (accelerated free fall) per n. 16 unità. Cig. Z612AE2A7E - Cap. 1191/2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828750461</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS. PARACADUTISTI TOSCANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727071008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRAZY FLY NETTUNO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01448720415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S. ALIMARCHE SKYDIVE FANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92023560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI TOSCANI ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92023560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PARACADUTISTI TOSCANI ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21607.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4329EA273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente disostruzione linea fogniaria presso il 17°Stormo. – Codice Cig: Z4329EA273</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCLLSN71T06C773X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13246201001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCLLSN71T06C773X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13246201001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI AMBIENTALI di Alessandro CICILLINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B29F708B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di lavori per l'allestimento di n.2 IEDD Response Vehicle necessari alla Sezione EOD/EOR del 17°Stormo- CIG. Z4B29F708B.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08497421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVS SRL - Costruzione Veicoli Speciali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08497421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CVS SRL - Costruzione Veicoli Speciali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35672</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA727B41B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di n. 9 campionature di acqua per la rilevazione della Legionella;  Codice Cig. ZA727B41B2A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12366961006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTIMO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07684940724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10142851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07684940724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07681460635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAST SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12366961006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTIMO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10142851004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.D.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC129B52F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto per il servizio per la manutenzione di nr. 25 complessi paracadute da effettuare a cadenza quadrimestrale  per il Gruppo Addestramento del 17° Stormo Incursori Furbara. - Cod. CIG: ZC129B52F8.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179710502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B.S. AVIO PARA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4704</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD28FE8E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera bombole a GAS presso i Bungalow del 17 Stormo Incursori. – Codice Cig: ZDD28FE8E0.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07734731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAS SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07734731214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAS SERVICE SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D259BCF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e riparazione automezzi in dotazione alla locale Sezione Autotrasporti e Natanti del 17° Stormo. - Codice Cig. Z5D259BCF1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04954310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11270791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEDI DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3529FC6C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata di n. 4 VTLM in dotazione al 17° Stormo Incursori - Cap. 1191/07 - Cig.: Z3529FC6C7.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20489.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2A5AC4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura e posa in opera di una caldaia murale presso al G.A. del 17° Stormo - Cig.: Z9D2A5AC4C - Cap. 119106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1434.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E25AAC3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione annuale delle centrali termiche del 17° Stormo e Teleposto meteo - Cig: Z7E25AAC3F - Cap. 1191/06</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12583381004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06777421006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTECNICA DI LANDI NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8227AD6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione stanza alloggi presso Vigna di Valle - Cig: Z82277AD6F - Cap. 1191/06</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01349730596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349730596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01286D2BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riposizionamento, adeguamento e certificazione static della struttura fitness presso la palestra del Gruppo Addestramento.CIG Z01286D2BC</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932B3EFCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cartelle portadocumenti necessarie al Consiglio base di Rappresentanza del  17° Stormo Incursori E.F. 2019  CIG: Z932B3EFCF </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01214840934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCONTI DIFFUSIONE DI PAOLO ADDARIO  C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214840934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCONTI DIFFUSIONE DI PAOLO ADDARIO  C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA32B27F8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitutra materiale subacqueo e attrezzature per i natanti. - Cig. ZA32B27F8B - Cap. 1191/8.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14977291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14977291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18637.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2AEEB19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di lavori edili e di impiantistica presso il 17° Stormo Incursori di Furbara.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29507.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2B24310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ristrutturazione palazzina comando e vari interventi edili necessari presso il 17° Stormo. CIGZ0F2B24310</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00317830560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00754250603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLLO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29498.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552B4D532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento e messa a norma della cabina elettrica per o.p.s. del 17° Stormo Incursori – CIG: Z552B4D532</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14758.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312B481F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di acquisto gadget di reparto per la sezione Pumass del 17° Stormo Incursori. CIG </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242B3AD9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e revisione degli equipaggiamenti e dei materiali necessari all'attività istituzionale del Gruppo Addestramento del 17°Stormo - lotti n°4. Codice Cig.Z242B3AD9D</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14977291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIEL OMG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14977291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2536.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232B659C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 2400 di gasolio per riscaldamento per il 17°Stormo. Codice Cig. Z232B659C3 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2B53D1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione moto cabinato Stanisci  AMMC 713 con installazzione trasduttore Raymarine  necessario al Gruppo Addestramento  del 17°Stormo Incursori - Codice Cig. ZCD2B53D1D</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02171080563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01132561000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIMAR s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82B62BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di cancelleria necessario al 17°Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2674.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312B53D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature necessarie al Nucleo Subacqueo del Gruppo Addestramento del 17° Stormo Incursori CIG: Z312B53D3A</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1582.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62B69586</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente di soccorso stradale per il VM90 targato AM 18795  – Codice  CIG: ZF62B69586</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77290034F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buoni pasto per il personale del 17 Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Repas Lunch Coupon srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Repas Lunch Coupon srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4997.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4997.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF295D988</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento Urgente per la messa in sicurezza zona Alberata Campeggio</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRCFBA80R10H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROCCHI FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRCFBA80R10H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIROCCHI FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD013BBA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fatture telefonia fissa e connettività</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento fatture servizio fibra ottica</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fatture servizio di telefonia satellitare.</oggetto>
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          <ragioneSociale>Telesapzio spa</ragioneSociale>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di attrezzature e materiale di supporto per l'addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGNDR73A16H501L</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1076.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fornitura di attrezzature e materiale di supporto per l'addestramento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGNDR73A16H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSTAMPA DI ANDREA G.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura materiale di falegnameria per il corso FOSAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI VANNINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01546650589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI VANNINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>911.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>911.58</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Fornitura carte regalo Decthlon per il personale militare e civile del 17 stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11752.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Fornitura Crest e accessori commemorativi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Manutenzione annuale impianti di depurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLFNC87C31H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLFNC87C31H501B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSM DEPURAZIONI DI PERELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale necessario alla sezione Telematica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04106230404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1770.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1770.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di casermaggio per lo svolgimento del corso Fosam</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05327161211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IBLA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10418.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10418.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento dispositivo antincendio su n. 2 Amarok</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.R.I.S. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495840019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.I.S. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2269.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z092A07149</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Coltelli Fulcrum</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXTREMA RATIO SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01755560974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMA RATIO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2971.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z8729C6D66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Patch di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRCCRL50H48L117Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH 2 di PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRCCRL50H48L117Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH 2 di PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
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      <cig>Z612A00C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio finalizzato all'utilizzo del campo di Tiro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90044440379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO AL BARATTOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90044440379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO AL BARATTOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA429F8B79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto corso Hal Refrescher Course</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17932.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17932.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD729A407C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto per il  servizio di n. 40 ore di simulazione della caduta libera </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03537190138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO GRAVITY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537190138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AERO GRAVITY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30256</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30256</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32A05BA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio finalizzato all'utilizzo del campo di Tiro</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97461380582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTION TACTICAL FIRE ASD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97461380582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACTION TACTICAL FIRE ASD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3999.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3999.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC229680D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio finalizzato allo svolgimento del corso Wim Hof </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13591251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPTU GROUP SECURITY M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07716310581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04286180288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASI FITNESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13591251007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEPTU GROUP SECURITY M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852588817</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio Lavanderia effetti letterecci e vestiario</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00771530151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALSCO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12297171006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTALAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235760564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUNDRY HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4586.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4586.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC27A31BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione urgente apparecchiature mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06857361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06857361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORTECNICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA029A0C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di rilevatori di sostanze esplosive</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84001550585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUSCOLO RAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA929C0EA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalti di fornitura materiale per esigenza sez. TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGNDR73A16H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSTAMPA DI ANDREA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRGNDR73A16H501L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSTAMPA DI ANDREA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1598.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1598.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B29A3508</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di misuratori di pressione DG 51 ed accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00734000151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GILARDONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44350.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44350.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA329A2F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura Training Kit metal detector più Upgrade CDW</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00308150515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.I.A. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00308150515</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.I.A. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43498.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>43498.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7729FDB82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di materiali ed attrezzature necessarie al Nucleo Armeria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREA DIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2476.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2476.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9329F29BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per Infermeria di Corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LDTRFL70H28H592V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA di LAUDATO r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03951340722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEMIC ALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LDTRFL70H28H592V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA MEDICA di LAUDATO r.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di telecardiologia</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>QUARK SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2109-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura Tuber Test</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Tuber Test</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>253</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura Drug Test rapido</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1195.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12337751007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB LAZIO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5664.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura frigorifero porta medicinali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMFIT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04918910011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMFIT</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2036.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2036.1</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura materiale per defibrillatori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05463000587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>796.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDEZA9B49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Manutenzione batterie defibrillatori</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05463000587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05463000587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.A.B. INSTRUMENTS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1400.56</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura materiale sanitario vario</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05215390872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3215.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3215.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA28E56AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di farmaci</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12169581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GORDIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2080.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E29E38F9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di una Portabarella Campale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1403</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1403</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6029A9902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esami potabilità acqua</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>443.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF92A0FC7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di servizio per l'acquisto di una licenza gestionale medica</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACHILLE DI ALESSANDRA BONOTTI </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134770508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACHILLE DI ALESSANDRA BONOTTI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>780.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Appalto di fornitura di n. 80 Vaccini </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12169581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GORDIANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1023.44</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura di farmaci e materiale sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SAN GORDIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12169581001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2087.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <cig>Z312B53D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura attrezzature necessarie al Nucleo Subacqueo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04100941006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.MI. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1930.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Sobrio rinfresco e Icebreak per delegazione nato</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11344701005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFANO BONAVENTURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>599.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZA32B278B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80409150580</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>17 STORMO FURBARA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Appalto di fornitura materiale Subacqueo e attrzzature di dotazione</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14977291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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