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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>51 STORMO ISTRANA</entePubblicatore>
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      <oggetto>Servizio di gestione del centro per l'infanzia "Hangar dei micetti" presso l'Aeroporto di Istrana periodo 01/01/2019 - 31/12/2019 (AA 72)</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PANNI TACNICI PER IMPIEGHI AEROSPAZIALI - AA 3164 - 3° R.M.V.</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA ASCIUGAMANI IN ROTOLO - 3° R.M.V. - AA 3145</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO TAPPETI ANTISCIVOLO 3° R.M.V. - AA 3202</oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMP. DI CONDIZIONAMENTO FABBR. 36 E 44 DI PG - 3° R.M.V. AA 3236</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTARDO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOBILE IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GASPARINI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.M. INSTALLAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FITEKNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 G IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL TREVISO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI MASCHERA GIORGIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER DECALCOMANIE - 3 RMV-AA 3339 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Gestione tecnico manutentiva di addolcitori ed impianti di clorazione a servizio dei vari fabbricati del comprensorio del 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASCIANA ACQUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01880200850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASCIANA ACQUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4515.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di fibra ottica 24 F.O. 9/125 necessaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telegrafonica in uso allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELCOM DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10370</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale antinfortunistico necessario per la sicurezza del personale addetto al Reparto Logistico dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1656.64</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavo UTP necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei collegamenti telegrafonici dei reparti dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RACK, PARTI DI RICAMBIO PC, CONNETTORI E PATCH NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE TELEGRAFONICA IN USO ALLA STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>20666.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20666.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SCHERMI, PROIETTORI E ALIMENTATORI NECESSARIO PER PROVVEDERE ALLA DISSEMINAZIONE DI INFORMAZIONI AL PERSONALE MILITARE E CIVILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI APRICHIUSINO MAGNETIC RANGE MECHANIC ALLESTIMENTO MECHANIC (A-MR-MC)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>914.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA, UTENSILI E MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO INFRASTRUTTURE, NUCLEO OFFICINA, NUCLEO IMPIANTI IDROTERMICI E NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI NECESSARI PER IL MENTENIMENTO DEGLI IMMOBILI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER IMPIANTI IDROETERMICI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONELLO CLIMAX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3934.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3934.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PERGOLE E COPERTURE PER ESTERNO NECESSARIE ALLA COPERTURA TEMPORANEA DI APPARATI E SISTEMI TLC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FATELLI CATERINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05778590728</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>00222700288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZUCATO LEGNAMI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>296</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO, CONSUMO E UTENSILERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOBBYPOINT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07100301212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOBBYPOINT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di citofoni dislocati presso i Villaggi Azzurri necessari per la sostituzione di apparati resosi inefficienti (oneri a carico dei concessionari)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1804.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per automezzi vari in dotazione al Comando 51° Stormo di Istrana per l’ E.F. 2019 - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TYRE RETAIL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMI DI PROTEZIONE PARASOLE/ANTIPIOGGIA PER EFFETTUAZIONE LAVORAZIONI ESTERNE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTENICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1085.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1085.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e riparazione da effettuare su n° 2 motoscafi cabinati per trasporto persone, targati: AM MC704 e AM MC708 in dotazione al comando 51° Stormo - E.F. 2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508050259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11880</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI POSA IN OPERA DI TUBI CORRUGATI E POZZETTI CON RELATIVA STUCCATURA PER LA RELAZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERNILLO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04010580274</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>7320</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi ad alta valenza operativa, in dotazione allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330650268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUADAGNIN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5045.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esecuzione di esami ematochimici e strumentali relative al D.Lgs. 81/2008/Direttiva Tecnica SMD-FORM 003 per l'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SE.FA.MO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00328950241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FA.MO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD28CE63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino della segnaletica stradale orizzontale presso il sedime aeroportuale di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07189951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07189951002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4977.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4977.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB28D2053</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e incarico di "Terzo Responsabile" degli impianti termici situati nei Villaggi Azzurri "A" e "B" di Istrana e nel Villaggio Azzurro di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5807.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5807.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E28FCC21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vespicida spray necessario ad eliminare vari nidi di vespe presenti sul sedime aeroportuale di Istrana e Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02195100249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02195100249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2291EC30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TEST RAPIDO PER IL CONTROLLO DELLE DROGHE PER APPARECCHIATURE GIA' IN POSSESSO A QUESTA INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2415.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2415.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2291EE8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> 
Acquisto di sigillante necessario per la manutenzione tettucci dei velivoli AMX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1617</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1617</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352929415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA BANCO CALIBRAZIONE MANOMETRI CON RIPARAZIONE POMPA IDRAULICA GIUSSANI BT400+</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03435720127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03435720127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362936EFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE PER APPARATI VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09653091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RL3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>656.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ASPIRAZIONE VAPORI LAVAGGIO CON SOSTITUZIONE PARTI VETUSTE E/O INEFFICIENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023390288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR CONTROL ITALY srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05023390288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR CONTROL ITALY srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione per ripristino funzionalità impianto di climatizzazione presso la torre di controllo dell'Aeroporto militare di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1207.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ascensori situati nei Villaggi Azzurri di Istrana e Treviso, tramite la sostituzione di componenti guaste e/o usurate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03316510654</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1159</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER AM AK877 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>175.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>175.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione minimale degli alloggi di servizio dislocati presso il Villaggio Azzurro “A” di Istrana ed il Villaggio Azzurro “TV” di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732360288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70130.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70130.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNICA CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA DI VERNICIATURA USI ITALIA MOD. LEX60.40.28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RICERCA GUASTI E RIPRISTINO EFFICIENZA CELLA CONGELATORE E FORNO ALPENINOX DELLA MENSA SOTTUFFICIALI DEL 51°STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507770939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507770939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3027.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3027.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI IMOCO VOLLEY STAGIONE 2019/2020 PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE DEL 51°STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOCO VOLLEY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065150286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOCO VOLLEY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIMENTO VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DELLA DIREZIONE DEL 3°RMV. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D29BB09F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ELETTROCARDIOGRAFO TOUCH ECG BLUETOOTH PER ATTIVITA' DI AMBULATORIO E PRONTO SOCCORSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIOLINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8429BE15D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE AGE CON SOSTITUZIONE BATTERIE PER RIPRISTINO EFFICIENZA MEZZI G.S.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071800630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071800630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUGUSTEA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2869.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2869.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1929BF0A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN ABBATTITORE DI TEMPERATURA NECESSARIO PER LA LAVORAZIONE DI PARTICOLARI A DETERMINATE TEMPERATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08343921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08343921006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSISTENZA GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1584.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE29C0BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PECULIARI PER L'EQUIPAGGIAMENTO DELLA SALA VOLO EFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA729E681A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I. PER IL PERSONALE DEL 108° S.T.D.I. E PER LA SEZIONE LAVORI FUORI SEDE DI AVIANO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01993860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2093.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER SALDATURA SUI METALLI </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER DEPOSITO TEMPORANEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORE CARRIER ASSERVITO AL RAFFRESCAMENTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI AVIONICI VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MANOMETRI DI PRECISIONE PER MANUTENZIONE VELIVOLI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PRESIDI FISSI E MOBILI A/I CON ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1938.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI  SPIROMETRO PER ATTIVITA' DI MEDICINA DEL LAVORO E MEDICO DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARI PER GARANTIRE UN MIGLIORAMENTO  DIDATTICO AI FREQUENTATORI DEI CORSI PRESSO LA DIREZIONE ADDESTRAMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2907.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER ESIGENZE DELL'ARMERIA DI CORPO</oggetto>
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          <ragioneSociale>R.R. DIVISIONE AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>957.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>957.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONI PER PASSAGGIO CAVI TLC PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI E DEI SISTEMI CONNESSI CON IL TRAFFICO AEREO MILITARE E CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732360288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732360288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI E ACCESSORI PER GESTIONE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE E LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>469.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>469.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD72A5D471</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SWITCH E MINI GBIT  NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE UNCLASS DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31236.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31236.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732A701F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CON ACQUISTO DI UTENSILI ELETTRICI NECESSARI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI E DEI SISTEMI CONNESSI CON IL TRAFFICO AEREO MILITARE E CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1218.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1218.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>79972492A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL COMPRENSORIO DEL COMANDO 51° STORMO ED ENTI AFFERENTI 2019/2020. Convenzione Consip "Energia elettrica 16 - Lotto 4 Friuli Venezia Giuglia - Trentino Alto Adige" TELEPOSTO DI VIPITENO (BZ)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06377691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06377691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06377691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06377691008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z332B2D412</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO MATERASSI E CONTENITORI IN PLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02772160244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANANDREA TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02772160244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANANDREA TRASPORTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPRESSORE DELLA CELLA FRIGO BT PRESSO LA MENSA SOTT.LI AEROPORTO ISTRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE  PER CARBURANTISTI E OSSIGENISTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260120447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMT COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TMT COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1891</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CALZATURE DI SICUREZZA S3 E COPERTA ANTIFIAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LYRECO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2176.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PROTEZIONE PER GINOCCHIA PER ADDESTRAMETTO TATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GR s.a.s. di La Corte G.&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04409690262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR s.a.s. di La Corte G.&amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343310999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORWAY SAFETY SOLUTIONS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3218.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di calze in occasione della festa dell' Epifania da distribuire ai figli del personale militare e civile dello stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANELLA ANDREA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ZANELLA ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1386</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto panettoni da distribuire al personale di servizio h24 nei giorni di festivita'.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MO.MA.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Attività relative alla sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori ai sensi del D.lgs 230/95</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ing FEDERICA RIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RVlFRC78R63H612H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ing FEDERICA RIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>988</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3749.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3749.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO-NOCIVI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02405830270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.FI.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7396.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7396.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER, TAMBURI E KIT MANUTENZIONE PER STAMPANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNOCART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818290031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZAF2A60287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RICERCA E RIPRISTINO EFFICIENZA TUBAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO A DI ISTRANA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2232.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2232.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z612A6B77B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL D.V.R. RELATIVO ALLE MACCHINE DI OFFICINA DEL G.E.A.(TORNI, FRESE, SEGHE, TRAPANI, PIEGA E TAGLIA LAMIERA ) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02994950968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTM </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02994950968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTM </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3416</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62A78C67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS TECNICI (AZOTO ED OSSIGENO) ASSERVITI AL BANCO MANUTENZIONE E PROVA FLIGHT JACKET STOLE AND BGHA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04363840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04363840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20566.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20566.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti addolcitori necessari per il trattamento dell'acqua potabile della rete idrica aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880200850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASCIANA ACQUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880200850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASCIANA ACQUE ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8251.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8251.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12B0598B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO DI SOBRI RINFRESCHI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO CULTURALI RICREATIVI - PANETTONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MO.MA.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00986250173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANMAR SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986250173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANMAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3635.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3635.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000 PER ATTIVITA' AMBULATORIALE E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1094.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO ELEVATORE LIFTER GX12/29</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANDONA' LUIGI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00343240263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANDONA' LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1144.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z302AC5F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori per la costituzione del nuovo R.M.A.A. di Treviso mediante fornitura e posa in opera di materiale TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05650251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05650251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39448.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39448.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE PER ASSICURARE L'OPERATIVITA' DELLA GROUN EXPLOITATION STATION 9.6 ATTUALMENTE RISCHIERATA AD AL SALEM (KUWAIT)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14157991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14157991002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6344</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z2A2ADD513</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione semestrali e triennale su Aviofornitori e cisterne, impiegate rispettivamente per il trasporto di carburante avio in linea volo e carburante per autotrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE BS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04543890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE BS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2040</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2040</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2AE086F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di supporti in gomma con montatura in plastica per attività tipografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04914210267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERMAX S.r.l. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04914210267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LASERMAX S.r.l. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD82AE3113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per lavorazioni di carrozzeria necessario per il ripristino e mantenimento dell'efficienza di vari automezzi in dotazione al Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01970350276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E VERNICI VIAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01970350276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E VERNICI VIAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z362AF7CEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA DI MATERIALE PER LA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN USO ALLO STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09738741009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURMAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09738741009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURMAX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5661.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5661.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2B37749</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N°8 SEDIE ERGONOMICHE E KIT CONFEZIONE LAME RICAMBIO PER TAGLIERINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1283.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD52B035F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale hardware per manutenzione ordinaria rete di sorveglianza in uso allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>539.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52B195F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER IMPLEMENTAZIONE ESS-GSS PER IL SISTEMA EUROFIGHTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERPUTER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03464640279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERPUTER SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3653.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di realizzazione di un cablaggio strutturato presso l'Hangar Ovest del 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RICERCA GUASTI E SOSTITUZIONE COMPONENTI ELETTRONICI PER RIPRESTINO EFFICIENZA CONVERTITORE STATICO DI FREQUENZA P/N 330-GRC/8208</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di telecamere e relative staffe necessarie a garantire la videosorveglianza del comprensorio aeroportuale di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto> Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene del personale in servizio 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE PRESSO I VILLAGGI AZZURRI "A" E "B" DI ISTRANA E IL VILLAGGIO AZZURRO DI TREVISO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARTINI COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI CHIUSURA POZZI IDRICI ESISTENTI IN DISUSO </oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di arredi per i vari uffici dislocati presso il gruppo volo EFA, il QRA e la torre di controllo del 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VALVOLE PER LA MANUTENZIONE DI ESTINTORI A POLVERE TIPO P6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2775.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI E FABBRICATO CORPO DI GUARDIA CENTRALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732360288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20723.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO LOCALE TECNICO TORRE IDRICA PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>656.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI RELIGIOSI PER ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSISTENZIALE SPIRITUALE-CHIESETTE AEROPORTI ISTRANA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORTOLOSO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BORTOLOSO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1239.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione tecnico manutentiva degli ascensori a servizio dei vari fabbricati del comprensorio 51° Stormo. AA 38</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03246871200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.S.A. - Elecomp Servizi Ascensori SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3723.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione tecnico manutentiva dell'impianto di depurazione, disoleatore e stazioni di sollevamento a servizio della rete fognaria del comprensorio del 51° Stormo. AA 34</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>19894.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione tecnico manutentiva degli impianti di automazione di cancelli carrai e portali motorizzati del comprensorio del 51° Stormo con incarico di "terzo responsabile" per i soli Villaggi Azzurri. AA 42</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO ESCO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO SRL</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ESTENSIONE GARANZIA SU SERVER DL380G6 - 3° R.M.V.  - AA 3129</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL S.A.S. DI TRIGGIANI E PATERNUOSTO A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01191170933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATES INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ICOM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01866580812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMOGRAPH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01524230933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03706320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC INFORMATICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00873500730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02257830030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSANDRO ANASTASI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD028D3901</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SEGA A NASTRO  MOD. SPECIAL 320 CSO - 3° RMV - AA 3140</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03518820265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO MACCHINE S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02591680240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R.M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIOTTO S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIDERMAC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.V. S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACC COSTRUZIONI MECCANICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03866380169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERMAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>756</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F28E7057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FILTRI PER CABINA DI VERNICIATURA - 3° RMV - AA 3146</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01222840512</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIMA MECCANICA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02695840013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORAL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VEFIM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO FILTER SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03073920260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.L.G. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01222840512</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAIMA MECCANICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6622.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6622.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3228F7140</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA PERIODICA VARI APPARATI CND - 3 RMV - AA 3155</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>11503050152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMART S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S &amp; T SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07608940966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMART N.D.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02805950165</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRIOPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3541</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3541</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029504AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PREVENZIONE F.O.D. - 3° R.M.V. - AA 3210 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3517.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3517.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA12A38850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA 3° R.M.V. - AA 3361</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522310279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOS S.A.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00638100263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.M. DI TESSARO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00133620252</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER-COM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491440281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIP ARTICOLI TECNICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04131360960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01993860269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2964.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2964.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB92909685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO D.P.I. 3° R.M.V. - AA 3144</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BC FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01155510934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.L.M. INFORTUNISTICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01155510934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8329.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8329.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862A7B2A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ricerca perdita e ripristino efficienza tubazione impianto di riscaldamento presso il Villaggio Azzurro "A" di Istrana (AA 1333)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ASPORTO RIFIUTI ANNO 2019 - DISTACCAMENTO AERONAUTICO VE-LIDO. AA 28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERITAS SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PRESSO DISTACCAMENTO AERONAUTICO - VE LIDO - E.F. 2019. AA 14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IDRICO 2019 - AEROPORTO DI TREVISO. AA 20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04163490263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL COMPRENSORIO DEL COMANDO 51° STORMO ED ENTI AFFERENTI per l'E.F. 2019. AA11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2019 - DIST. AERONAUTICO VENEZIA LIDO. AA 22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERITAS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03341820276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERITAS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IZIO IDRICO ANNO 2017 EX 72° GUPPO IT BOVOLONE (VR). AA 24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUE VERONESI S.C. A R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03567090232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUE VERONESI S.C. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI AEROPORTI DI ISTRANA E TREVISO ANNO 2019. AA 26</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196020263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTARINA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pane fresco per le esigenze della Mensa Unica e della Sala Convegno del comando 51° Stormo per l'E.F. 2019. AA 48</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gelati e surgelati per le esigenze della Sala convegno del Comando 51° Stormo di Istrana per l'E.F. 2019. AA64</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03957900487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMONTANA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03957900487</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMONTANA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di derrate alimentari varie (fuori accordo quadro) per le esigenze della Mensa Unica del Comando 51° Stormo. AA 56</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura e stiratura effetti letterecci/casermaggio per le esigenze del Comando 51° Stormo per l'anno 2019. AA 76</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314040268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 2D SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314040268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 2D SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura e stiratura dei capi di vestiario/equipaggiamnto per le esigenze del Comando 51° Stormo per l'anno 2019. AA 78</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314040268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 2D SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314040268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 2D SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>172.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di acqua microfiltrata naturale e frizzante e bevande analcoliche mediante l'installazione di distributori post-mix presso le mense del Comando 51° Stormo di Istrana (TV) per l' anno 2019. AA 13</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00645690454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General beverage Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00645690454</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>General beverage Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11780.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura di acqua microfiltrata naturale e frizzante e bevande analcoliche mediante l'installazione di distributori post-mix presso le mense del Comando 51° Stormo di Istrana (TV) per il mese di Gennaio 2019. AA 95</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura con carattere di somministrazione di generi alimentari a lunga conservazione, carni fresche sottovuoto e prodotti ittici surgelati/congelati per le esigenze della Mensa Unica del Comando 51° Stormo - E.F. 2019. AA 54</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di frutta e vedrura fresca per le esigenze della Mensa Unica del Comando 51° Stormo. AA 52</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di caffè e prodotti da caffetteria per le varie esigenze della Sala Convegno Unificata del Comando 51° Stormo (AA 62)</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di acqua minerale per le varie esigenze della Sala Convegno Unificata del comando 51° Stormo (AA 58)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di bibite e liquori per le varie esigenze della Sala Convegno Unificata del Comando 51° Stormo (AA 60)</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di snacks e dolciumi per le varie esigenze della Sala Convegno Unificata del Comando 51° Stormo (AA 68)</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie ed alberghiero presso l'aeroporto militare di Istrana (compreso l'ex 101° Gruppo volo) ed il 3° R.M.V. di Treviso per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019. AA 66</oggetto>
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          <codiceFiscale>02925100279</codiceFiscale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia ordinaria di aree comuni dei vari Villaggi Azzurri del comprensorio 51° Stormo di Istrana (TV) per l'E.F. 2019. AA 70</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione tecnico manutentiva dei carroponti presenti nei vari fabbricati del comprensorio del 51° Stormo. AA 40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIVATO M.M. SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03563660269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVATO M.M. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4935.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di ipoclorito di sodio soluzione, acido cloridrico, cloruro di sodio in pastiglie ed alghicida per gli impianti addolcitori e gestione della piscina aeroportuale . AA 85</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03080150372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA SAS DI MINGARINI D. SRL UNIPERSONALE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7315.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti da forno e prodotti da pasticceria per le esigenze della Mensa Unica del Comando 51° Stormo per l'E.F. 2019. AA 50</oggetto>
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          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO AEROPORTO DI ISTRANA E TREVISO - PERIODO MARZO - APRILE - E.F. 2019. AA 270</oggetto>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavatura effetti letterecci per le esigenze del distaccmento aeroportuale di Venezia Lido (AA 188)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL CERCHIO COOP.SOC.ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA M.U.D. RIFIUTI SPECIALI 2018 (AA 455)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMERA COMMERCIO CCIAA TREVISO-BELLUNO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e svuotamento delle vasche condensa grassi, delle vasche biologiche, delle colonne di scarico e pozzetti a servizio della rete fognaria del comprensorio del 51° Stormo. AA 46</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SITUATI NEI VILLAGGI AZZURRI "A" e "B" DI ISTANA E IL VILLAGGIO AZZURRO DI Treviso. AA 32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di pulizia ordinaria di aree comuni dei Villaggi Azzurri del comprensorio del 51° Stormo. AA 44</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MACCHINETTA PER ANALISI URINE PER IDONEITA' AL VOLO OFCN E PER ATTIVITA' AMBULATORIA E PRONTO SOCCORSO. AA 381</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDS SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO MENSILE ADSL LINKEM 3° R.M.V. - AA 3014</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 1 CORSO DI FORMAZIONE NORMA UNI EN ISO 45001 - 3° R.M.V. AA 3071</oggetto>
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          <codiceFiscale>02301900268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNINDUSTRIA SERVIZI &amp; FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione semestrale impianti antincendio installati su Aviorifornitori necessari ad assicurare il rifornimento di carburante avio alla linea volo e sostituzione bombola estinguente CO2 su semirimorchio (AA 847)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04543890265</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1645</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI PER L'ANNO 2019 AA 565</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI PER L'ANNO 2019 AA 565</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI RUOTATI DA TRASPORTO COMUNI E SPECIALI E LORO COMPLESSIVI PER L'ANNO 2019 AA 565</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TEATRO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLO STORMO. AA 1390</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630880272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1782</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1620</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA829A98CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTI CAMPIONATO TREVISO BASKET ANNO 2019/20 PER IL PERSONALE MILITARE/CIVILE DEL 51°STORMO. AA 1014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET SSDaRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07362590726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO TREVISO BASKET SSDaRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
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      <cig>ZB82A65E2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER SERATA DI BENEFICENZA PER IL PERSONALE MILITARE, CIVILE E RELATIVI FAMILIARI IN FORZA AL 51°STORMO. AA 1398</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA VENETO ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80052230234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA VENETO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura ed installazione di un climatizzatore presso l'appendice aviorimessa Breda nr 2 di PG Aeroporto Treviso (AA 1462)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1016</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria e straordinaria di autoveicoli ormali in dotazione allo stormo - Lotto 1 (AA 1376)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12532.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB129DB46E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GITA CULTURALE RICREATIVA A TRIESTE PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN FORNZA AL 51° STORMO - AA 1152</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419030263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DANIELI IVO Snc di Danieli Luca &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419030263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DANIELI IVO Snc di Danieli Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z40297E113</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STUDIO, PROGETTAZIONE E FORNITURA DI STRISCIONI E STAND PER PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE, IN OCCASIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELL'AMX ED 80° ANNIVERSARIO DELLO STORMO AA 972</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03485000263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTIGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03485000263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLASTIGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7049.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST DELLO STORMO DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DI EVENTI ISTITUZIONALI - AA 1158</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3550.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2910</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIMENTO VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DELLA DIREZIONE DEL 3° RMV - AA 1110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03305080263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSATTO E AGOSTINETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03305080263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSATTO E AGOSTINETTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ALLESTIMENTO VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO DELLA DIREZIONE DEL 3° RMV - AA 1110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383300260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MO.MA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MOTORIDUTTORE PER AUTOMAZIONE DEL CANCELLO SCORREVOLE DI USCITA PRINCIPALE DELL'AEROPORTO DI ISTRANA. AA 1218</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3904</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE UNCLASS CON ACQUISTO DI BRETELLE PER ATTIVITA' CONNESSE AV E TAC (AA 1250)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1607.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z062936ECE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO ASSERVITI ALLE ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI (AA 851</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1989.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1630.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A29F62BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TARATURA PERIODICA USB POWER SENSOR - 3 RMV - AA 3166</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08876610968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>386.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>386.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42805732</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SCAVO SU TERRA E FONDO ASFALTATO CON RIPRISTINO PER LA REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO PER LE TELECOMUNICAZIONI, NECESSARIO PER PERMETTERE UN ELAVATO POTENZIAMENTO DELLA RETE LAN.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>25729</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25729</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF273B703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo, parti di ricambio ed attrezzature necessarie per la manutenzione delle aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00640270260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAL GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00640270260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAL GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6499.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6499.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C273B731</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di monitori outdoor 55" con relativo suporto esterno </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FINBUC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7991</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7991</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D273B778</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cavi, canalette e tubi per cablaggi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete telegrafonica in uso allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03656921214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZOLINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03656921214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COZZOLINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6997.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6997.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322740CF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale antinfortunistico necessario per la sicurezza del personale addetto al Reparto Logistico dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454770728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1952</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D273B840</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di UPS per permettere la continuità elettrica agli apparati di rete installati presso i gruppi/servizi/uffici/nuclei dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4335.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4335.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74273B8C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture di batterie radio TETRA in sostituzione alle stesse resesi inefficienti sulle radio in uso al personale addetto all'assistenza velivoli a terra</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LEONARDO SPA -FIMMECCANICA SPA ALENIA DIF UN OFF GALILEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO SPA -FIMMECCANICA SPA ALENIA DIF UN OFF GALILEO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4038.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4038.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>78128675CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO AEROPORTO DI ISTRANA E TREVISO - PERIODO MARZO - APRILE - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925100279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925100279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGY COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89672</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89672</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3027C447C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SWITCH, MINIGIGABIT PIGTAIL NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE TELEGRAFONICA IN USO ALLA STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERTEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10239410961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERTEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29446.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29446.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1327C68CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO NECESSARIO PER PERMETTERE UN ELEVATO POTENZIMENTO DELLA RETE LAN AEROPORTUALE. MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03891580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FRARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03891580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA FRARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29748.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29748.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4727C6A0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE DI UN CAVIDOTTO NECESSARIO PER PERMETTERE UN ELEVATO POTENZIMENTO DELLA RETE LAN AEROPORTUALE. SABBIA E CEMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03409330267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03409330267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIN COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10784.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10784.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B27EFA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CAVIDOTTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03977670276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NCV PISCINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03977670276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NCV PISCINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2505.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2505.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A27EFD27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FERROSO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI CAVIDOTTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4040.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4040.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252803B3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIAZZOLE DI TIRO PER N°17 PRESTAZIONI PRESSO IL POLIGONO CIVILE T.S.N. DI TREVISO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04127030262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04127030262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z882806B80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N°4 COMPRESSORI NECESSARI PER IL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>522.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD92807D69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>938.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>938.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312808127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO IMPIANTI ELETTRICI ECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1192.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1192.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272808261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VERNICI, PITTURE E MATERIALE DI CONSUMO PER IL NUCLEO INFRASTRUTTURE NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER IL NUCLEO INFRASTRUTTURE PER IL MENTENIMENTO DEGLI IMMOBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRESSO AEROPORTO DI ISTRANA E TREVISO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO - E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PERGOLE E COPERTURE PER ESTERNO NECESSARIE ALLA COPERTURA TEMPORANEA DI APPARATI E SISTEMI TLC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI SEDUTE TECNICHE H24 PER CONTROLLORI CTA/DA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER APPARATI RADIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14017.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI FIBRA OTTICA 24 F.O. 50/125</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4629.9</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE ADDETTO AL REPARTO LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.A.A.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.A.A.P. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6634.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredi per alloggi dislocati presso il 51° Stormo di istrana (TV)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14470.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di pneumatici per automezzi vari in dotazione al Comando 51° Stormo di Istrana per l’ E.F. 2019 - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYRE RETAIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYRE RETAIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riparazione di autoveicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi per l’anno 2019 - LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01232970242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE ABALDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento di rifiuti sanitari e medicinali scaduti nell'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03117540249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03117540249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale autoelettrico e materiale autoricambi per l’anno 2019 in utilizzo sui vari automezzi in dotazione al Comando 51° Stormo di istrana.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02148410273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEROSSO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02148410273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEROSSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione presso il 51° Stormo di Istrana (TV), il 3° R.M.V. di Treviso, Villaggi Azzurri esterni e Deposito Carburanti esterno per l'anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03705750283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSIA MILLENIUM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SISTEMI DI SFALCIO MANTO ERBOSO PER PREPARAZIONE SCAVO CAVIDOTTO TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832730269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL CARDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832730269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL CARDANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4550.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4550.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RILIEVO TOPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DI PLANIMETRIE PER  L'ESECUZIONE DI UN CAVIDOTTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792010872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PAVONE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03792010872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO PAVONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr 1 ventilatore per spazi confinati, per la realizzazione di un cavidotto TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.P.I. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D.P.I. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1579.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria di nr 2 motoscafi cabinati, in dotazione allo Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00508050259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2301.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2301.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale EAD necessario per provvedere alla disseminazione di informazioni al personale militare e civile ed alla somministrazione di briefing tecnico-operativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863990154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT SORA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione triennale su cisterna montata su semirimorchio targato AM BD021 in dotazione allo Stormo, impiegato per il rifornimento di carburante avio in linea volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>OFFICINE BS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04543890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE BS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura a carattere di somministrazione, di farmaci e vaccini necessari al normale funzionamento dell'Infermeria di Corpo e per l'invio di personale in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04541460269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIRARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04541460269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIRARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di avvolgibili in PVC presso la palazzina Laboratorio Radio in sostituzione di analoghi resosi inefficienti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03732360288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4135.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4135.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA728CE857</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale edile per la realizzazione di piccoli lavori al fine di garantire le predisposizioni TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436410266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PIZZIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436410266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI PIZZIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3375.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9D28D1F7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria per messa in esercizio degli impianti termici situati nell' Aeroporto di Istrana, Treviso ed enti afferenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22075.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22075.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF128ECEFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PORTA TAGLIAFUOCO PER USCITA DI EMERGENZA PRESSO LA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04529290266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04529290266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROCCON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1549.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1549.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale edile e piccola utensileria necessari per le varie esigenze del Nucleo Infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01836610269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLAN EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01836610269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLAN EDILIZIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1039</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2900AA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lampioni a LED necessari per il minuto mantenimento degli immobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02797670839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSESHOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797670839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSESHOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11206.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11206.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC62902268</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIO E STRAORD. DEL COMPRESSORE AD ALTA PRECISIONE COLTRI MOD. MCH-16ET-COMPACT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00648210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00648210987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1629.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1629.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8291EDCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> 
Acquisto di armadi per lo stoccaggio di sostanze chimiche CS-30 EN14470-1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzature necessarie per il sollevamento del cannone BK27</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04230741003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto di dispositivi protezione individuale necessari per la protezione del personale durante l'attività di manutenzione aeromobili e relativo AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIP</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e collaudo di estintori portatili a CO2 del tipo T5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.A.A.P. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.A.A.P. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6921.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESSO AVIORIMESSE OVEST E ACCAM COC (AEROPORTO ISTRANA) E PALAZZINA SOTTUFFICIALI B (AEROPORTO DI TREVISO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHELAB SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHELAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>603.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BANCHI DA LAVORO PER LA LAVORAZIONE CND E STRUTTURALI NECESSARI PER LAVORAZIONI CON METODO ET, UT, MICROSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5120.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER LA CABINA DI VERNICIATURA DEL GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MTM CONSULTING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MTM CONSULTING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3452.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN LETTINO AD ALTEZZA VARIABILE LORD PER ATTIVITA' DI AMBULATORIO E PRONTO SOCCORSO DI QUESTA INFERMERIA DI CORPO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <importoAggiudicazione>3110</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN ASPIRATORE INDUSTRIALE COMPATTO PER OLIO E TRUCIOLI NECESSARIO A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL PERSONALE NELLE LAVORAZIONI METALLICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DU-PUY SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DU-PUY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE INDISPENSABILI PER LE RIPARAZIONI STRUTTURALI SUL VELIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODIFER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02250740400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODIFER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2013</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CHIAVI DINAMOMETRICHE E RELATIVI ACCESSORI STAHLWILLE NECESSARI PER IL SERRAGGIO CONTROLLATO LINEA FE2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2350.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di valvole di sicurezza per centrali termiche al fine di garantire il normale funzionamento in sicurezza degli impianti ad alta pressione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12558.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12558.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAME E RELAZIONE TECNICA NECESSARIA AL FINE DI DEFIRE LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DEL PORTALE DELL'AVIORIMESSA OVEST N°17 ZO DI PG DESTINATA ALLA MANUTENZIONE DEI VELIVOLI EFA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO ESCO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC295D5FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale necessario per la realizzazione di lavori per eliminazione perdita sulla rete idrica aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONATO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098290265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONATO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>706.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo bombole aria asservite AGE p/n AGAI-3-E-375-N</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02243850274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERGAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI UTILIZZATI NELLE ATTIVITA' ADDESTRATIVE DEL REPARTO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione attrezzature varie presso la Mensa Sottufficiali di Istrana mediane fornitura di parti di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01507770939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>278.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIAZZOLE DI TIRO PER PRESTAZIONI PRESSO IL POLIGONO CIVILE T.S.N. DI TREVISO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04127030262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di messa in sicurezza tramite smontaggio delle controsoffittature di due hangar presso l’Aviorimessa nr. 17 Z.O. dell’Aeroporto militare di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CO.SV.E.M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00848630265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.SV.E.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>114322.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI NECESSARI ALL'UTILIZZO "AIRCREW MANUALS" LINEA F2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C &amp; C CONSULTING SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C CONSULTING SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17055.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17055.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DEPOSITO DI SICUREZZA PER SOSTANZE CHIMICHE NECESSARIE PER LO STOCCAGGIO E LA GESTIONE IN SICUREZZA DEI PRODOTTI PECULIARI CHIMICI AEROMOBILI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28030.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBORIO AL FINE DI EVITARE DANNI A PERSONE, INFRASTRUTTURE E COSE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VENDRAMIN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02171570266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENDRAMIN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LAVORI DI ELIMINAZIONE PERDITA SULLA RETE IDRICA AEROPORTUALE AREA EST.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONATO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00098290265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BONATO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE TELEGRAFONICA CON ACQUISTO DI MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04660380280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5440.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5440.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CAFFE' DA OFFRIRE AL PERSONALE DEL 51° STORMO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI PER L'ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00179980263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOPPION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00179980263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOPPION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE SISTEMA DI CLIMATIZAZZIONE PRESSO L'UFFICIO STORICO DEL 51° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1105.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1105.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6029BA0C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DI VACCINI E FARMACI SALVAVITA PER ATTIVITA' DI AMBULATORIO E PRONTO SOCCORSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4129BDC0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MONOUSO PER AMBULATORIO E PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3999.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3999.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC29C0AEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CASSE PER TRASPORTO E STOCCAGGIO MATERIALE EQUIPAGGIAMENTO VOLO PER IL RISCHIARAMENTO IN TEATRO OPERATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. DIVISIONE AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. DIVISIONE AREA DIFESA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A29BE202</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CHIAVI ED ATTREZZATURE IN SOSTITUZIONE DI ANALOGHE INEFFICIENTI PER MANUTENZIONE SUI VELIVOLI EFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01866820358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4033.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4033.32</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BOROSCOPIO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE SISTEMA DASS LINEA EFA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>950.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CASCO INTERFONICO CREW CHIEF CON SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRTEL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI RILEVATORE/REGISTRATORE DATI TEMPERATURA/UMIDITA' PER IL CONTROLLO DEL TERMOIGROMETRO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SE.FI. AMBIENTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANTINCENDIO DRAGON X6 E DRAGONFLY X4 MEDIANTE FORNITURA DI PARTICOLARI DI RICAMBIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVECO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11264.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GITA CULTURALE RICREATIVA A CANALE DI TENNO (TN) E MERCATINI DI NATALE PER IL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN FORZA AL 51° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419030263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DANIELI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02419030263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DANIELI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SOTTOCASCO A/I DI 1ª CATEGORIA PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE DEL NUCLEO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CATAPANO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAPANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>524.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione portali scorrevoli a libro motorizzati presso Aviorimesse Ovest nr 17 Zo di PG dell'Aeroporto militare di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA VENETA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781590235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA VENETA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48254.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48254.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ADDESTRAMENTO PERSONALE O.F.P.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTICOLI MILITARE SQUILLANTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLI MILITARE SQUILLANTE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2681.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2681.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE SUI VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3233</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE D.P.I. CON FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>G.S. FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G.S. FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARRELLI E PIANALI PER MOVIMNTAZIONE RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2199.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2199.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2A788F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOX DA ESTERNO PER GESTIONE RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013760240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPOSTELLA ROTTAMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013760240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPOSTELLA ROTTAMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4989.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4989.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2229EECE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura a carattere di somministrazione, di farmaci e vaccini necessari al normale funzionamento dell'Infermeria di Corpo e per l'invio di personale in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04541460269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIRARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04541460269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GIRARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BEVANDE, PER EVENTI CONVIVIALI PERSONALE DEL 108°S.T.D.I. ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PD DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PD DISTRIBUZIONE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>353.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>353.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI AUTORESPIRATORI E ATTREZZI ANTINCENDI CON ACQUISTO MATERIALE  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02887140248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO RO.GA.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3464.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3464.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA VENTILATORE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ESISTENTE PRESSO IL CMT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09201290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO ESCO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02188430264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>567.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI OSSIGENO MEDICINALE E NOLEGGIO BOMBOLE PER AMBULANZE E PRONTO SOCCORSO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPIO LIFE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1977.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1977.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER CONNETTIVITA' SU FIBRA APPARATI ALLIED TELESIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676000167</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>915.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO PIAZZOLE DI TIRO PER PRESTAZIONI PRESSO IL POLIGONO CIVILE T.S.N. DI TREVISO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04127030262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04127030262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.S.N. TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL'ARMERIA DI REPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376070260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO DEL CENTRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376070260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'UFFICIO DEL CENTRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E MACCHINARI DELL'ARMERIA E DEL MAGAZZINO DEL G.P.F.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>833.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>833.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SU APPARECCHIATURE RADIO CON ACQUISTO DI MATERIALE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2820.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2820.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA02A0E18F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER MANTENERE EFFICIENTI GLI IMPIANTI ASSERVITI ALLA DIVULGAZIONE DEI DATI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A2A2E5D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CALIBRAZIONE DI TORSIOMETRI E MONOMETRI  CON CERTIFICAZIONE LAT PER LA SALA METROLOGICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>561.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z932A7DA6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CON ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI E DEI SISTEMI CONNESSI CON IL TRAFFICO AEREO MILITARE E CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00611500224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIOVANNINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2033.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2033.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z282A4DB4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CON ACQUSITO DI LAMPADE DI EMERGENZA SUGLI APPARATI ASSERVITI AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA PER IL TRAFFICO CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00882740269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA2R ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00882740269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA2R ELETTROIMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>428.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72A97BCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI RILEVATORE DI GAS PREVISTO DA IT/RMV1/EFA/0081 EDIZIONE 4 NECESSARIO AL RILEVAMENTO GAS ESPOSIVI NEL CORSO DELLE ISPEZIONE VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02790980243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL COMPRENSORIO DEL COMANDO 51° STORMO ED ENTI AFFERENTI 2019/2020. Convenzione Consip "Energia elettrica 16 - Lotto 5 Veneto"</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL COMPRENSORIO DEL COMANDO 51° STORMO ED ENTI AFFERENTI 2019/2020. Convenzione Consip "Energia elettrica 16 - Lotto 5 Veneto" (POD VILL. AZZ. TV + POD VE LIDO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE AREA COMPRESSA PRESSO HANGAR GSE E GEA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE  PER CARBURANTISTI E OSSIGENISTI </oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE  PER CARBURANTISTI E OSSIGENISTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI SEDUTE DA VIDEOTERMINALISTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO ARMADI PER CUSTODIA PRESIDI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.A.A.P. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI NECESSARI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE  DELLO STORMO</oggetto>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MEGAFONI E IMBRACATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DALCA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>888.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PACCO DI MEDICAZIONE PER KIT PRONTO SOCCORSO CONFORME D.M. 88/2003 (Lotto unico)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07030580158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DALCA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07030580158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>752.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>752.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CINEMA EDERA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9499.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PROSECCO NECESSARIO PER ALLESTIMENTO DI SOBRI RINFRESCHI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO CULTURALI RICREATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>998.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO PISCINA DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.S.D. PISCINA DI QUINTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SKYPASS DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN FORZA AL 51° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FUNIVIE LAGORAI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FUNIVIE LAGORAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO GIOCHI GONFIABILI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA BEFANA IN FAVORE DEI FIGLI DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUN INNOVATION </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05317270964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUN INNOVATION </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE "MAINTENANCE OPERATIVE CONTROL"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3890.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3890.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE STAMPE FOTOGRAFICHE INERENTI AD ATTIVITA' DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OCHSBI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03136490269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCHSBI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA TOPOGRAFICHE DELLA DIREZIONE ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207000282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI GM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1998.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1998.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI AZOTO COMPRESSO NECESSARIO PER IL GONFIAGGIO DEI  PENUMATICI E VEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1366.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1366.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONSUMABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557770138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00557770138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>372.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292A497EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIE ATTREZZATURE NECESSARIE PER POSTAZIONI DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1769</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z912A60D12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di cancellata ed adeguamento inferriate presso l'ex magazzino viveri dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06043771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.H. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06043771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.H. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z272A78765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N°2 VIDEOPROIETTORI DA INSTALLARE NELL'AULA RIUNIONI ADDESTRATIVE E DI RAPPRESENTAZA DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE CON RILASCIO ATTESTATO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO TELEMATICO PER OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SU APPARECCHIATURE FI SSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO ARIA E POMPE DI CALORE CHE CONTENGONO GAS EFFETTO SERRA-D.P.R. 15/11/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CNA FORMAZIONE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02401430265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNA FORMAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8880</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 batterie necessarie per il corretto funzionamento della centrale telefonica e garantire la continuità dei sistemi connessi al traffico aereo militare e civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1698.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TEST RAPIDO PER IL CONTROLLO DELLE DROGHE PER APPARECCHIATURE GIA' IN POSSESSO A QUESTA INFERMERIA DI CORPO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CHIMICHE BATTERIOLOGICHE CAMPIONI ACQUA/UMANI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPAV - TV</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03382700288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPAV - TV</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di biglietti d'ingresso al "The Space Cinema" per il benessere del personale militare e civile in servizio presso il 3° R.M.V. di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>THE SPACE CINEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16940</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI VARIO GENERE NECESSARIO PER ALLESTIMENTO DI SOBRI RINFRESCHI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO CULTURALI RICREATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01278980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01278980246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>458.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E2A829AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO PARTICOLARI E SUSSIDI LITURGICI PER ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSISTENZIALE SPIRITUALE-CHIESETTE AEROPORTI ISTRANA E TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04892260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORTOLOSO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04892260268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORTOLOSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1590.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SERRANDA PRESSO IL RICOVERO MOTOSCAFI "CAVANA" DI VENEZIA LIDO NECESSARIO PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE E L'INTEGRITA' DEI BENI DELL'AMMINISTRAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03183340276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA MAINARDI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03183340276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALLURGICA MAINARDI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23729</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23729</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTI CON ACQUISTO DI RICAMBIO  DI CONSUMO PER STAMPATI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REFILL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8729.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8729.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE, GESTIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA VIDEO E STAMPA FOTOGRAFICA IN USO PRESSO IL NUCLEO PRODUZIONE AUDIOVISIVI DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>914.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>914.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF2ABE421</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNICA CON ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA CABINA DI VERNICIATURA USI ITALIA MOD. LEX60.40.28</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935040236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01935040236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>USI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27816</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27816</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD2AD6EEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SPAZZATRICE E LAVASCIUGA PER HANGAR DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00701900284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIAUTOMATIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00701900284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIAUTOMATIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1570.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig> Z792AC0218</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di sostituzione scheda elettronica ed elettrovalvola per ripristinare la funzionalità della lavapentole installata presso la mensa sottufficiali dell'Aeroporto militare di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507770939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507770939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTON PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>697.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>697.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362AC04A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento di vari locali per nuove esigenze operative dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI MILANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10463.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10463.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z162AC60FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di installazione di nr.1 condizionatore da 12000 btu al fine di garantire una temperatura costante all'interno del Permutatore di Treviso, dove è installato il nodo TLC dell'aeroporto di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03781110261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.CO. CENTROCLIMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2093.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2093.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z1E2ACF346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 2 dispositivi multimediali da utilizzare nelle attività addestrative  di reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZI ANTONIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI COMPARATORE DIGITALE NECESSARIO PER CONTROLLI SLAT EFA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>487.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE TLC PER CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO HANGAR "SAPORITI" NECESSARIO PER GARANTIRE LA CONNETTIVITA' DELLE ARTICOLAZIONI DEL NEO COSTITUENDO R.M.A.A. DI TREVISO SUL SEDIME DI ISTRANA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03566580266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA AC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19110.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di manutenzione straordinaria a chiamata patrimonio arboreo presso i Villaggi Azzurri "A" e "B" di Istrana ed il Viaggio Azzurro "TV" di Treviso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BARBIERATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486800293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARBIERATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9850.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> Rilegatura accurata di Atti Negoziali in originale (contratti e verbali vari)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RIZZOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RZZRRT70E22L407O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA RIZZOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione coperture torrini palazzine alloggi di servizio e vari fabbricati, messa in sicurezza pavimentazione balcone fabbricato 25TV, ripristino intonaci esterni palazzina 86TV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03944800279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM MICHIELETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03944800279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GM MICHIELETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29216.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29216.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cinghie ed accessori per ancoraggio carichi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02089380394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02089380394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1061.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1061.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SU AMBULANZE CON AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E MESSA A NORMA CON CERTIFICAZIONI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656870260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656870260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24644</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24644</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z942AF6443</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER MANUTENZIONE, SGRASSAGGIO E LUBRIFICAZIONE DI COMPLESSIVI MECCANICI SU AUTOMEZZI A.M. IN DOTAZIONE DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02617840307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A2AF7BD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di realizzazione cavidotto telecomunicazioni per collegare il neo R.M.A.A. di Treviso alla rete TLC aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04197111216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.F.I.V. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04197111216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.F.I.V. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8844.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8844.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302AF7C4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA DI MATERIALE PER LA RETE UNCLASS IN USO ALLO STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02105450163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFIBER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02105450163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOFIBER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7811.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7811.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE02B16FBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI UNA LAVAGNA BIANCA MAGNETICA 100x200cm STARLINE STL6406 CON STAMPA SDI CARTINA RISCRIVIBILE APPLICATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03028420267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOCARTOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2B8D767</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI 1 NAS PER IL SERVIZIO INFORMAZIONI OPERATIVE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12446660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Encore Real Time Computing S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12446660156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Encore Real Time Computing S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>961.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>961.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072B0306F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per esigenze del Nucleo Antincendio di Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00640270260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00640270260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1492.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA SU N°2 MOTOSCAFI CABINATI IN DOTAZIONE ALLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8237.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER DECALCOMANIE PER RIPRISTINO FOGGIA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00789480126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANDEX SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00789480126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANDEX SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3403.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CON FORNITURA DI MATERIALE  PER RIPRISTINO EFFICIENZA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01970350276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E VERNICI VIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01970350276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORI E VERNICI VIAN</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N°2 POSTAZIONI DI LAVORO NECESSARIE PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI VARI DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STATICONTROL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01518680937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STATICONTROL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cavo per installazione shelter logistico per esigenza R.M.M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BACCIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BACCIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per adeguamento impianti esigenze R.M.M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELECTRIC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELECTRIC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE TLC PER CABLAGGIO STRUTTURATO PRESSO MAGAZZINO MA E RELATIVE APPENDICI DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04932070263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMOIO SRLS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04932070263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMOIO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11999.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e riparazione gruppo termico presso l'alloggio di servizio per famiglia Comandante 18 VAA villaggio azzurro A di Istrana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04161590262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALOR SERVICE di Bressan L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04161590262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALOR SERVICE di Bressan L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MEDIA CONVERTER E SWITCH NECESSARIE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE ALLIED TELESIS DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02685480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02685480986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4255.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4255.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z712B47F99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale da cancelleria per garantire il normale svolgimento dei compiti istituzionali dei vari Reparti del 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207000282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207000282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6338.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6338.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE2B4ECC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00444660260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CINEMA EDERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3897</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3897</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C2B4ED0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI A PELLICOLA FILTRANTE PER LA TORRE DI CONTROLLO DEL 51°STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07567340588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.FI. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07567340588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.FI. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14335</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z902B5C4A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER ALLOGGI DISLOCATI PRESSO IL 3° RMV DI TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02992760963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34999.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE52B6D97F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredi per i vari uffici dislocati presso il gruppo volo EFA, il QRA e la torre di controllo del 51° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN s.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN s.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN s.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17132.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO NECESSARI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI DEI CORPI DI GUARDIA ED AREA 132° GRUPPO DI ISTRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00240490268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALERIO ZANATTA ELETTRODOMESTICI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALE DI CASERMAGGIO PER LE ESIGENZE DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4887.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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Z5D2B8AEC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI ARIA COMPRESSA PER NUOVA DISLOCAZIONE DELLA SALA MANUTENZIONE RMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI BONATO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO PER MOTORE DI ASPIRAZIONE PRESSO HANGAR ANTINCENDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE PER NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ELEZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE MILITARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1999.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DA UFFICIO PER VARI  REPARTI DELLO STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTROGEST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>903.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLOGGI UFFICIALI N° PG25ZC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01835780261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUSSO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>687.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DELLA CENTRALE TERMICA CON SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO B DI ISTRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04914310265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SUSIN </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30584.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30584.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E DI RISCALDAMENTO PRESSO IL NUCLEO DISTACCATO DI VENEZIA LIDO PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO IN SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.M. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02395150812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.M. IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LEGNAME NECESSARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CABINE SPIAGGIA PRESSO IL NUCLEO DISTACCATO DI VENEZIA LIDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CABBIA GROUPSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165390279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABBIA GROUPSRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1244.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1244.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOX DI ARCHIVIAZIONE PER DOCUMENTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KIT UFFICIO </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02529780278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KIT UFFICIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TARGHETTE IDENTIFICATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>L.A.T.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03431900178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.T.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD026DFF3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DATI/INTERNET E TELEFONIA FISSA 2019. AA 7</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>804.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD26F9AD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRANSITI AUTOSTRADALI TELEPASS/VIACARD ANNO 2019. AA 30</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici multifunzione A3 a colori mediante adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 4" (AA 80)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE AA 958 </oggetto>
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          <ragioneSociale>CHIURLO SRL </ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di sostituzione guarnizione di tenuta flangia misuratore per eliminazione perdita su colonnina di erogazione carburante gasolio presso la Sezione Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CIEMME SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE </oggetto>
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          <ragioneSociale>AF PETROLI</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici multifunzione A3 a monocromatiche mediante adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione 25 - noleggio - Lotto 1" per l'E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80019140260</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>51 STORMO ISTRANA</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici multifunzione A3 a colori mediante adesione alla convenzione "Apparecchiature multifunzione 25 - noleggio - Lotto 3" per l'E.F. 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 51° ISTRANA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 51° ISTRANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BUONI BASTO PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE IN SERVIZIO AL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI VENEZIA LIDO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 3°RMV</oggetto>
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