<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="legge190_1_0">
  <metadata xmlns="">
    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO CAMERI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-10</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile />
    <licenza xsi:type="xsd:string">IODL</licenza>
  </metadata>
  <data xmlns="">
    <lotto>
      <cig>7751385541</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 144 DEL 11/03/2019 - ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20355</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20355</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7901005396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 295 DEL 07/05/2019 - Lavoro di rimozione banconi Self-Service esistenti ed installazione nuovi banconi presso Tavola Calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02526620121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNODI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45353</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45353</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8008963558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 608 DEL 16/08/2019 - RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO E COPERTURE CENTRALI ELETTRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>1119210035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>770395726F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 5 DEL 02/01/2019 - Spese per il servizio di pulizia 1° Trimestre per le esigenze del Comando Aeroporto Cameri ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85889.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85889.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>779099112A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 92 DEL 07/02/2019 - Servizio di pulizia scale e prestazioni accessorie presso i Villaggi Azzurri da Marzo 2019 a Febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46244.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33235.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>783435389C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 150 DEL 14/03/2019 - Spese per servizio di pulizia e prestazioni accessorie periodo APRILE-MAGGIO 2019 - Comando Aeroporto CAMERI ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56860</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>783435389C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 334 DEL 22/05/2019 -  Servizio pulizia scale e prestazioni accessorie mese di GIUGNO 2019 presso il Comando Aeroporto Cameri ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8023358C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 677 DEL 04/09/2019 - Acquisto materiale idraulico per rifacimento linea di riscaldamento magazzo 1° GRS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37580.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37580.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0027B230E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 163 DEL 19/03/2019 - ACQUISTO PNEUMATICI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438870129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02438870129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002822841</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 250 DEL 19/04/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL MANTENIMENTO IN SICUREZZA DELLE AREE DI VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3996</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3996</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0029D82C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 705 DEL 12/09/2019 - Acquisto DPI e abbigliamento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115230334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHIAVI GRAZIELLA E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>416</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002A6FA7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1005 DEL 07/11/2019 - Riparazione automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275090031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA D'ACHILLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275090031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA D'ACHILLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0129A4689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 659 DEL 03/09/2019 - Fornitura e posa rete AERONET SILEF presso i locali ex 21° Gruppo del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0229368D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 513 DEL 15/07/2019 - Manutenzione ordinaria 2° semestre impianto di rilevazione incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5691</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5691</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0329D0612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 717 DEL 17/09/2019 - Acquisto frigo per Ufficio Comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z032A037C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 816 DEL 08/10/2019 - Acquisto pezzi di ricambio per automezzi militari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z03828D155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 397 DEL 12/06/2019 - ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA BONIFICA ACQUE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00835510157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRENNTAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00835510157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRENNTAG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2005</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2005</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z062AE76F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1193 DEL 29/11/2019 - Riparazione Land Rover</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1995</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072A108B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 805 DEL 04/10/2019 - Riparazione impianto pneumatico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072A391CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 833 DEL 14/10/2019 - Acquisto corone in occazione cerimonia del 2 e 4 Novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082A61F0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 955 DEL 28/10/2019 - Acquisto gas tecnici per attività Nucleo Barriere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01770820023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCIN ROBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01770820023</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCIN ROBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>755.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>755.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A27AB5FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 161 DEL 18/03/2019 - Fornitura materiale di consumo e minuta utenseleria per Sezione Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2921EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 490 DEL 08/07/2019 - Manutenzione ordinaria e straordinaria UTA presso DLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5452</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5452</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B2A8C26C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1065 DEL 12/11/2019 - Acquisto gasolio da autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16762.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16762.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C283E99A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 258 DEL 24/04/2019 - RIPOSIZIONAMENTO E MONTAGGIO PORTE PRESSO MENSA UFFICIALI VEVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2983907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 611 DEL 16/08/2019  - Manutenzione straordinaria ascensore presso Palazzina Alloggi Mortara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E28B4C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 364 DEL 31/05/2019 - Riparazione autoantincendio Dragon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2B3A408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1255 DEL 12/12/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1028226AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 248 DEL 19/04/2019 - Fornitura materiale per messa in sicurezza solai palazzine alloggi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3115.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3115.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z112894B87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 340 DEL 23/05/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5328.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5328.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z132822879</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 251 DEL 19/04/2019 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER RIPRISTINO LOCALE SERVIZI IGIENICI, LOCALE AUTOCLAVE, LOCALE LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1328AF983</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 348 DEL 28/05/2019 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni alloggi per famiglie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1427C47B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 168 DEL 20/03/2019 - RIPRISTINO TRATTO DI RECINZIONE PERIMETRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1429C01ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 707 DEL 12/09/2019 - Sistemazione cancello carraio Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142A39064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 832 DEL 14/10/2019 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1443</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1443</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152930FD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 499 DEL 08/07/2019 - Manutenzione ordinaria cavo Cid nel tratto interessato dalle opere di sottopassaggio piste atterraggio e rullaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80000210031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80000210031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2687.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2687.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1529FBC31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 784 DEL 01/10/2019 - Revisione compressore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01690740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01690740178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROTECNICA COLTRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162A5BAE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 841 DEL 16/10/2019 - Acquisto materiale tecnico per tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162A82883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 995 DEL 06/11/2019 - Acquisto batterie per allarme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1361.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1729A5936</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 660 DEL 03/09/2019 - Acquisto materiale verniciatura per sistemazione Hangar 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>698.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>698.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172A51672</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 929 DEL 24/10/2019 - Acquisto pezzi di rcambio per antincendi IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>559.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>559.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192A0487F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 792 DEL 01/10/2019 - Lavaggio buffetterie del Corpo di Guardia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FNGRLN53B53L219L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNGRLN53B53L219L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2AD09BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1127 DEL 22/11/2019 - Fornitura di materiale edile per completamento scavo per nuova linea di teleriscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATTINI LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931900037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATTINI LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1148.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1148.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A2B4ABCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1277 DEL 18/12/2019 - Fornitura materiale elettrico pre manutenzione impianti elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B27C42BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 159 DEL 18/03/2019 - Spese per la riparazione e sostituzione bocchettoni di scarico acqua piovana sulla copertura Direzione Addestramento Fabbr. n. 103 di P.G. Z.O. Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B29B9DD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 692 DEL 06/09/2019 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO U.T.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10553.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10553.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C29D9FE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 705 DEL 12/09/2019 - Acquisto DPI e abbigliamento tecnico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636630372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636630372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2810020</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 235 DEL 11/04/2019 - Intevento di spurgo presso alloggi per famiglia Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2A5165F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 879 DEL 18/10/2019 - Acquisto DPI e materiale antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANEVARI GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1352.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F28EB9AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 435 DEL 20/06/2019 - Ripristino tubazione di scarico acque bianche ed installazione di blocchi prefabbricati in CLS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2A8BC0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1071 DEL 13/11/2019 - Lavoro di predisposizione infrastrutturale TLM  e delle aree aeroportuali non raggiunte dalla rete Aeronet</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2129D1213</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 544 DEL 23/07/2019 - Acquisto materiale di verniciatura per sistemazione corridoio Hangar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212A585F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 917-918 DEL 24/10/2019 - Acquisto materiale vario e apparecchiature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>964.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>964.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212A9A4F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1059-1060 DEL 11/11/2019 - Sostituzione porta di ingresso del fabbricato uffici magazzino 1° GRS e ripristino infissi alloggi per famiglia Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212A9A4F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1062 DEL 11/11/2019 - Ripristino infissi presso alloggi per famiglia dei Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212B2CE3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1252 DEL 12/12/2019 - Acquisto materiale per manutenzione attrezzatura e dispositivi antincendio Nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2798.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2798.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222B5E7B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1293 DEL 20/12/2019 - Acquisto abbonamento banca dati online</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2329E2FEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 742 DEL 23/09/2019 - Acquisto nr. 8 regolatori aria compressa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2427C481D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 180 DEL 25/03/2019 - Fornitura di materiale edile per lavorazioni presso la Tavola Calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242A11D48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 801 DEL 03/10/2019 - Acquisto materiale fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272A8A0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1080 DEL 14/11/2019 - Acquisto materiale per Sezione TLM E 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2AA20F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1062 DEL 11/11/2019 - Acquisto gasolio da autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLPLA57M15A479G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE ARTICOLI MILITARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLPLA57M15A479G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANZESE ARTICOLI MILITARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B27AB416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 145 DEL 12/03/2019 - Riparazione autobus Euroclass</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1226</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D27C41B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 155 DEL 18/03/2019 - Manutenzione mensile impianto fognario Aprile Giugno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D28CE6D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 358 DEL 29/05/2019 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2A8BAEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1004 DEL 07/11/2019 - Svuotamento fossa IMOF presso il Teleposto di Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02512610029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA ECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02512610029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA ECO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2ACD114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1131 DEL 22/11/2019 - Acquisto vernice necessaria per imbiancatura locali presso TLP Monterubello</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1606.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D2AD0BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1153 DEL 26/11/2019 - Manutenzione straordinaria pre ripristino impianto di riscaldamento presso Nucleo Assegni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3026D51B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 55 DEL 22/01/2019 - Ripristino efficienza e manutenzione ordinaria annuale caldaia Teleposto BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3029B66B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 690 DEL 06/09/2019 - Verifica semestrale impianti antincendio montati su aviorifornitori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842700039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842700039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z302A6A94B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 953 DEL 28/10/2019 - Installazione sistema gestionale Distributore Carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRMLCU77H18D205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMARDO LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRMLCU77H18D205X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAMARDO LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6157.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6157.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312A36F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 839 DEL 14/10/2019 - Acquisto materiale per il benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16955.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16955.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312A6A3AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 949 DEL 28/10/2019 - Acquisto gruppi Ups per servizi di sicurezza cabine MT/BT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08881330156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32292C15B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 500 DEL 09/07/2019 - Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11680</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322B20FB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1275 DEL 18/12/2019 - Ripristino tubazione fognaria presso fabbricato UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7375.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3326A59AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 41 DEL 09/01/2019 - Spese per servizio di lavanderia effetti casermaggio e tovagliato per il mese di GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01682920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 1 ORA SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01682920069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA 1 ORA SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33286483D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 302 DEL 09/05/2019 - Riparazione generatore termico alloggio per famiglia dei Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352A6A7B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 952 DEL 28/10/2019 - Acquisto toner e materiale per il supporto diretto ed indiretto del traffico aereo civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSESHOP DI SOFIA FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SFOFBA82S11F206O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSESHOP DI SOFIA FABIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352AB9B72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1105 DEL 19/11/2019 - Ripristino impermeabilizzazione cabina elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372A00BF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 785 DEL 01/10/2019 - Sistemazione impianto citofonico folgorato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A27C414C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 154 DEL 18/03/2019 - Spese per l'installazione nuova UTA presso Infermeria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A27C4247</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 157 DEL 18/03/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI VEVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826600124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADDA - NOLEGGIO PIATTAFORME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826600124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADDA - NOLEGGIO PIATTAFORME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2894BCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 341 DEL 23/05/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3016.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3016.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E29A23FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 658 DEL 03/09/2019 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07071700152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENNET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2065</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2AB9AEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1104 DEL 19/11/2019 - Manutenzione straordinaria impianti allarme vari uffici e sale 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029F67B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 749 DEL 25/09/2019 - Collaudo bombole ad argon sistema anticendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389020039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I. SICUR IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389020039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I. SICUR IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4119</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4119</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402A54D9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 908 DEL 23/10/2019 - Ripristino inefficienze impianto depurazione liquami</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z402B4AC3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1273 DEL 18/12/2019 - Sostituzione sistema di automazione porta automatica ingresso UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2841</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4229035BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 465 DEL 27/06/2019 - RIPRISTINO CANCELLO CARRAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07578110012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDO BAIMA BEUC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07578110012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNARDO BAIMA BEUC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42297F82A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 593 DEL 09/08/2019 - Acquisto gasolio da autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20299.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20299.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z422A0371D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 791 DEL 01/10/2019 - Acquisto ecografo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11948830010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11948830010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREMED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5327</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5327</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4329A245C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 711 DEL 13/09/2019 - SPESE PER RINFRESCO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02556470033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02556470033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432A82FBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 981 DEL 04/11/2019 - Disotturazione linea scarico e pulizia superficie Depuratore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432A8B9FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1154 DEL 26/11/2019 - Smaltimento rifiuti speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5581.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452826DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 254 DEL 19/04/2019 - Riparazione automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452A4AD30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 878 DEL 18/10/2019 - Acquisto frigorifero per vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4097</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4097</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462ACD2EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1156 DEL 26/11/2019 - Realizzazione sistema d'allarme DTL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>772.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>772.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4828B72AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 366 DEL 03/06/2019 - Acquisto gasolio da autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14821.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14821.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482A47521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 877 DEL 18/10/2019 - Acquisto vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>869</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492A755BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 968 DEL 31/10/2019 - Sistemazione cancello carraio presso TLP Bric della Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492A8278D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 972 DEL 31/10/2019 - Acquisto materiale tecnico per tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01460500034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTWAY SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>973.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>973.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2AAA36F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1079 DEL 14/11/2019 - Acquisto disinfestanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2B201DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1251 DEL 12/12/2019 - Rifacimento impianto elettrico per nuova sala apparati presso C.O.D.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10550.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C26D5266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 57 DEL 22/01/2019 - Manutenzione ordinaria mensile depuratore per 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2A35FC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 910 DEL 24/10/2019 - Fornitura e posa in opera apparati di videosorveglianza</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2791E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 149 DEL 13/03/2019 - ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21216</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21216</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F28647F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 301 DEL 09/05/2019 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA LAVORO PER MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52297A341</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 561 DEL 26/07/2019 - Manutenzione ordinaria annuale impianti aria compressi vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5364</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5328721B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 306 DEL 13/05/2019 - Riparazione motocarri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLMRA48M05E526L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR CAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLMRA48M05E526L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTOR CAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532A36E63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 840 DEL 14/10/2019 - Fornitura di attrezzature per manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3260</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542ACD1C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1139 DEL 22/11/2019 - Manutenzione straordinaria per ripristino funzionamento attrezzature da lavoro per la falegnameria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>5415320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUMAT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>5415320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUMAT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5628A758F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 347 DEL 27/05/2019 -  Acquisto vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562921F7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 492 DEL 08/07/2019 - Sistemazione scultura lapide caduti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562A6EB6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 959 DEL 28/10/2019 - Acquisto display professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11885</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11885</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A2A909B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 969 DEL 31/10/2019 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2B5139A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1284 DEL 19/12/2019 - Acquisto materiale idraulico pre ripristino servizi igienici presso palazzina Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D265C68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 40 DEL 07/01/2019 - Acquisto buoni pasto Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11680</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E293691C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 542 DEL 22/07/2019 - Ripristino pavimentazione in parquet e lucidatura Aula Briefing 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3559</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2A82F2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 9867 DEL 05/11/2019 - Conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03924510013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRIE' TERMICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2020.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2AB9BFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1092 DEL 19/11/2019 - Ripristino illuminazione esterna perimetrale su Fabbricato UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602B226E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1234 DEL 10/12/2019 - Rifacimento impermeabilizzazione su copertura piana di porzioni di tetto palazzina Comando e Servizio Amm.vo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602B5E7C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1292 DEL 20/12/2019 - Acquisto materiale COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612A6A8C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 954 DEL 28/10/2019 - Acquisto piattelli e cartucce per tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. SNC DI SACCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. SNC DI SACCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3803.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3803.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A3C5C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1090 DEL 15/11/2019 - Manutenzione straordinaria palazzina alloggi per famiglia del Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A8BA7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1006 DEL 07/11/2019 - Acquisto personal computer</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632A3C319</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 847 DEL 16/10/2019 - Fornitura di circolatore elettronico impianto di riscaldamento Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1566.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1566.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632A4AD6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 862 DEL 17/10/2019 - Rasatura e tinteggiatura corridoi di ingresso tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1900.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632ACD3DE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1182 DEL 22/11/2019 - Fornitura di attrezzature da lavoro per manutenzioni dei vari immobili presso Zona Operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4098.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4098.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65288247F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 324 DEL 16/05/2019 -  Acquisto piattelli e cartucce tiro a volo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. SNC DI SACCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.U.N. SNC DI SACCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3422</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3422</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652A0495F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 796 DEL 02/10/2019 - Revisione ponti di sollevamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z652A5EAA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 922 DEL 24/10/2019 - Acquisto materiale DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6169.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6169.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z662B2268C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1232 DEL 10/12/2019 - Fornitura di materiale idraulico per manutenzione impianti di riscaldamento ed idrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2291.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682858B91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 296 DEL 07/05/2019 - Acquisto cavi elettrici e spine mobili per alimentazione velivolo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01867560466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAS ELECTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13419.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13419.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682A6FA14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 996 DEL 06/11/2019 - Acquisto materiale per attivita manutentiva Nucleo Barriere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>863.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692A3AE2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 896 DEL 22/10/2019 - Acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02460550037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>916</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692AB9BBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1138 DEL 22/11/2019 - Fornitura di materiale di ricambio per manutenzione attrezzature per aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2840</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2A1B192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 820 DEL 08/10/2019 - Verifica freni mezzi superiori a 3,5 T</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D29838B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 612 DEL 16/08/2019  - Manutenzione straordinaria ripristino efficienza impianto di riscaldamento alloggi di Gallarate</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275940128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275940128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F29EBEFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 756 DEL 25/09/2019 - Manutenzione aree verdi presso Villaggio Azzurro Mortara</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>824</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>824</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712A047B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 779 DEL 01/10/2019 - Acquisto antigelo e olio motore per manutenzione automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355690056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.A. LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01355690056</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.L.A. LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1104</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1104</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7228AFD8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 363 DEL 31/05/2019 - Manutenzione tetti palazzine alloggi per famiglia Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722AA20C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1066 DEL 12/11/2019 - Acquisto timbri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02681300022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRIFICIO DI LUCA CABRELLE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02681300022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TIMBRIFICIO DI LUCA CABRELLE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z722B3A539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1226 DEL 09/12/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2104.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732AA9E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1070 DEL 13/11/2019 - Noleggio miniescavatore per diverse lavorazioni Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255580033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255580033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742A269A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 838 DEL 14/10/2019 - Sistemazione pavimento officina autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784340034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784340034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.BO 3 SAS DI BORGHESE CRISTIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38208.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742AE7730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1192 DEL 29/11/2019 - Acquisto pezzi di ricambio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z750A54E2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 906 DEL 23/10/2019 - Rifacimento linea di teleriscaldamento vari fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7527FE6EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 220 DEL 05/04/2019 - ACQUISTO 2 CORONE IN ALLORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z752936872</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 512 DEL 15/07/2019 - Manutenzione straordinaria impianto di depurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>548.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>548.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762A41F7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 856 DEL 17/10/2019 - Revisione bombole azoto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7726D513E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 52 DEL 17/01/2019 - MANUTENZIONE AREE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01471390037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' GIOVANILE LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01471390037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNITA' GIOVANILE LAVORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>635</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>635</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z77287219A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 307 DEL 13/05/2019 - Riparazione aviorifornitore carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7728968FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 346 DEL 27/05/2019 -  Tinteggiatura locali presso TLP Mondovì</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01974370049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR EDIL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01974370049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CR EDIL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78282254D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 240 DEL 17/04/2019 - REALIZZAZIONE DOCCIA SPOGLIATOIO FEMMINILE 1°R.M.V. CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7926A233A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 657 DEL 03/09/2019 - Acquisto stemma di reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z79294D15B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 546 DEL 23/07/2019 - Riparazione attrezzature da lavoro per manutenzoine aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A28966D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 345 DEL 27/05/2019 -  Corso per nr. 6 autisti soccorritori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11295530015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.S.T.ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11295530015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.S.T.ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B297A28A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 590 DEL 09/08/2019 - Sfalcio erba 112^ SQRR MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2A2C2CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 831 DEL 14/10/2019 - Riparazione sollevatori e autogru</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET COSTRUZIONE MECCANICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET COSTRUZIONE MECCANICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10285</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10285</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2A589A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 913 DEL 24/10/2019 - Rinnovo licenze software doganale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACO INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACO INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1517.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2ACD27E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1116 DEL 21/11/2019 - Lavoro di ripristino combinazione cassaforte</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12350030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUR MIL SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12350030156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUR MIL SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>841.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C278BA6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 105 DEL 22/02/2019 - Prelievo acqua potabile pozzi e rete idrica per campionatura analisi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01522670031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01522670031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASL NO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C9310210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 514 DEL 15/07/2019 - Riparazione impianto di climatizzazione Hangar EFA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2495</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D288F6E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 326 DEL 21/05/2019 -  RIPARAZIONE DI PORZIONE DI COPERTURA PIANA TETTO PRESSO CORPO DI GUARDIA CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2775227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 130 DEL 05/03/2019 - Acquisto benzina super senza piombo per le esigenze del Comando Aeroporto Cameri</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4296.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4296.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2844272</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 273 DEL 02/05/2019 - PUNTELLAMENTO SOLAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5399.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5399.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A3C5BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 837 DEL 14/10/2019 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822775240</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 131 DEL 05/03/2019 - Acquisto carburante da autotrazione per le esigenze del Comando Aeroporto CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16766.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16766.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82297B518</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 605 DEL 14/08/2019 - Sostituzione pompe impianto di riscaldamento e raffrescamento 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18547</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18547</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842A10913</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 806 DEL 04/10/2019 - Acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00890320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDEROS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11484.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11484.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842A827C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 989 DEL 05/11/2019 - Acquisto batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8627CFA80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 191 DEL 28/03/2019 - RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI E DELL'AUTOGRU'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00219830031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8627FAEB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 201 DEL 02/04/2019 - 1° R.M.V.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09399780965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT CUSTOM SRL   </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09399780965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NDT CUSTOM SRL   </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2534</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2534</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862A82753</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 994 DEL 06/11/2019 - Acquisto materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1318.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1318.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872B02BB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1207 DEL 03/12/2019 - Sostituzione climatizzatore presso garitta Zona Operativa </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882A3C53A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 881 DEL 21/10/2019 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni alloggi per famiglie Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882B513F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1285 DEL 19/12/2019 - Manutenzione straordinaria per ripristino efficienza impianti riscaldamento mensa Uff.li e palazzina alloggi ASC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2755</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A287FE6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 320 DEL 16/05/2019 -  RIPARAZIONE DI PORZIONE DI COPERTURA PIANA TETTO PRESSO CIRCOLO SOTTUFFICIALI VEVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575980038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUECI' IMPERMEABILIZZAZIONI DI CICERO ANTONINO FILIPPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A29AE7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 683 DEL 05/09/2019 - Welcome Coffee in occazione dell'arrivo della Delegazione Olandese il 12 Settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675160038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL'OLMO DI GREEN PARK SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675160038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL'OLMO DI GREEN PARK SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A29BDC1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 701 DEL 11/09/2019 - Sostituzione UPS presso il manufatto BOC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08305700158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERTRONIX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08305700158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POWERTRONIX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B27C486C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 184 DEL 26/03/2019 - Noleggio piattaforma aerea e mini escavatore per riparazione perdite circuito di riscaldamento e manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2255580033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2255580033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.I.M. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B294F49A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 560 DEL 24/07/2019 - Fornitura di materiale elettrico per automazione portone Antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2A12379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 821 DEL 08/10/2019 - Acquisto DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03365030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03365030828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B2A45434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 859 DEL 17/10/2019 - Rinnovo licenza AUTOCAD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03772440263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIENTA TRIUM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03772440263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIENTA TRIUM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2073.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2073.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D28E8012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 410 DEL 17/06/2019 - Noleggio per nr. 1 giorni di bagni chimici da cantiere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>929.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>929.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D29E5C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 748 DEL 24/09/2019 - Light Buffet in occasione visita Reali d'Olanda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2A390EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 835 DEL 14/10/2019 - Acquisto biglietti del cinema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948530181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIE PLANET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948530181</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVIE PLANET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2574.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2574.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2A756AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 967 DEL 31/10/2019 - Messa a norma impiano a gas alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922A5AC46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 957 DEL 28/10/2019 - Acquisto materiale per supporto diretto ed indiretto a favore del traffico aereo civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9527C4055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 158 DEL 18/03/2019 - SOSTITUZIONE U.T.A. DA ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22630</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95287D159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 321 DEL 16/05/2019 - ACQUISTO COPPE PER TIRO A VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01479450031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01479450031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIESPORT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952ADA95C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1157 DEL 27/11/2019 - Acquisto pneumatici automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5393.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5393.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962AE67D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1194 DEL 29/11/2019 - Acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6152.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6152.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972A94452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1025 DEL 08/11/2019 - Ripristino efficienza Sistema Antintrusione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>764.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>764.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9928950CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 325 DEL 17/05/2019 -  Servizio di verifica e valutazione tecnica, personale qualificato, sui livelli di radiazioni ionizzanti e gas radon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02034860037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORAD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02034860037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORAD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A28443D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 275 DEL 02/05/2019 - Sostituzione circolatori per messa in efficienza impianti sanitari e di riscaldamento palazzina alloggi presso Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02675090019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBOTERMO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6574.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6574.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2A9B0FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1078 DEL 14/11/2019 - Acquisto attrezzature medicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS PRODOTTI MEDICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883060491</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFS PRODOTTI MEDICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1186.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1186.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2AB9B37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1106 DEL 19/11/2019 - Manutenzione straordinaria per ripristino efficienza impianto riscaldamento sala verniciatura</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02513000030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RB IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8316</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8316</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A2B1794B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1222 DEL 09/12/2019 - Acquisto risme di carta A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1907.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1907.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2A82815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 997 DEL 06/11/2019 - Acquisto plastificatrice </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAL CENTRO ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAL CENTRO ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1615.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2983929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 610 DEL 16/08/2019  - Lavoro di tinteggiatura tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>QTTLSN76S09D872J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEX COLOR DI QUATTROCCHI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2A476BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 926 DEL 24/10/2019 - Verifica freni automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2B02B0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1210 DEL 04/12/2019 - Manutenzione straordinaria per ripristino perdita su tubazione acqua potabile presso fabbricati</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06616590011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEIVO ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4257</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F284BFBF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 277 del 03/05/2019 - Riparazione e verniciatura automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275090031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA D'ACHILLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01275090031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA D'ACHILLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA029EC35C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 757 DEL 25/09/2019 - Manutenzione ordinaria centrali termiche alloggi per famiglia Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2349</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA129FB5CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 782 DEL 01/10/2019 - Riparazione parte elettronica su autoantincendio Dragon</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1579</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1579</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12A828B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 998 DEL 06/11/2019 - Ripristino efficienza climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA42785F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 137 DEL 07/03/2019 - Manutenzione aree verdi presso i Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02234240030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERARDI GIARDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11352.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11352.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA626E64AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 61 DEL 22/01/2019  - ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA629AB7A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 678 DEL 04/09/2019 - Sostituzione vetri su porta palazzina alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62A516C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 927 DEL 24/10/2019 - Acquisto materiale per verniciatura degli autobus militari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA62A82EF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 986 DEL 05/11/2019 - Ripristino linea alimentazione presso la cabina elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1210</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA928228B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 252 DEL 19/04/19 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI GENERATORE DI CALORE E CLIMATIZZATORE TELEPOSTO MONDOVI'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03141620041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLINO DENIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03141620041</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLINO DENIS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92A4ADAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 863 DEL 17/10/2019 - Fornitura di materiale per la manutenzione gruppi elettrogeni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2211.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2211.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92ABE4DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1117 DEL 21/11/2019 - Acquisto materiale vario per le esigenze dello STO e Sezione Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4004.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4004.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA28E0D54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 405 DEL 14/06/2019 - Manutenzione ordinaria annuale caldaia Tlp MONTERUBELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB2A47652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 940 DEL 25/10/2019 - Acquisto smontagomme</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2B15010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1195 DEL 29/11/2019 - Servizio Catering per Rinfresco il 18 Dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COOFFEE FLY </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COOFFEE FLY </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC2B4B0D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1278 DEL 18/12/2019 - Sostituzione maniglioni antipanico e manutenzione semestrale rete di idranti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05869200013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLI PROTETTIVI MISPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05869200013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTICOLI PROTETTIVI MISPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1649</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD264DE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 65 DEL 30/01/2019 - Spese per lavori di verifica annuale ponti di sollevamento locale Officina Sezione Servizi Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A5AA04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 956 DEL 28/10/2019 - Acquisto lampada scialitica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00615700374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00615700374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANZONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1196.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2A6F956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1008 DEL 07/11/2019 - Acquisto attrezzature varie per officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01429390030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.U.C.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3525.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3525.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB126D8FF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 66 DEL 30/01/2019 - Manutenzione ascensori Villaggio Azzurro Veveri e Mortara e manutenzione montacarichi 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00842990152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7096.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB12867015</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 308 DEL 13/05/2019 - Accertamenti igienico-sanitari acque piscine ad uso notatorio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01574880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQS EURO QUALITY SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01574880033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQS EURO QUALITY SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB329DC69E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 737 DEL 19/09/2019 - Acqusto vernici, materiali per verniciatura e pannelli per controsoffittatura per manutenzione corridoio 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3379.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3379.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB427731A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 128 DEL 05/03/2019 - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA SU CIRCUITO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42921F21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 491 DEL 08/07/2019 - Manutenzione ordinaria annuale impianto di condizionamento centralizzato UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10895890019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. DI SARTORE FABRIZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42A826FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1009 DEL 07/11/2019 - Acquisto materiale ambulatoriale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6550.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6550.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52000AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 469 DEL 01/07/2019 - Servizio pulizia scale e prestazioni accessorie mese di LUGLIO 2019 presso il Comando Aeroporto Cameri ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28182.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29515.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB526F7D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 69 DEL 31/01/2019 - Sostituzione generatore termico per riscaldamento centralizzato alloggi per famiglia Villaggio Azzurro NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52858AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 280 del 07/05/2019 - Acquisto nr. 2 gruppi carrellati per aspirazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00819520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO BALDUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB529A23B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 655 DEL 02/09/2019 - Bonifica tubazione su circuito di riscaldamento magazzino 1° GRS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB52ADAA24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1187 DEL 28/11/2019 - Riparazione abbatitore presso Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6291F1C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 485 DEL 03/07/2019 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6293D13A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 526 DEL 16/07/2019 - Revisione estintori a polvere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72A4D5B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 884 DEL 21/10/2019 - Acquisto kit chiavi dinamometriche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB829533B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 554 DEL 24/07/2019 - Ripristino efficienza climatizzatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB829A238A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 654 DEL 02/09/2019 - Manutenzione motoriduttore Hangar e sostituzione serrande e comando manuale Hangar</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1356</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB92A942B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1022 DEL 08/11/2019 - Manutenzione dell'impianto fognario presso il TLP di Bric della Croce</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2A3213D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 826 DEL 14/10/2019 - Welcome Coffee in data 17 Ottobre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NCCSRN81E63D872M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOOD &amp; COFFEE FLY di NACCARI SABRINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB287CFD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 319 DEL 15/05/2019 -  Acquisto trousse meccanica da lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37828.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37828.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB292D4A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 503 DEL 09/07/2019 - Manutenzione ordinaria vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2AD0A96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1128-1130 DEL 22/11/2019 - Rifacimento locali seriviz igienici Servizio Amministrativo e lavori edili per realizzazione sala apparati presso la sala operativa 112^ SQRR MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>23000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2A1C2C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 815 DEL 07/10/2019 - Sostituzione vecchio generatore termico con nuovo generatore a condensazione alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC2B51346</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1283 DEL 19/12/2019 - Acquisto materiale per verniciatura Fabbricati UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898470032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORBOX CENTER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1657.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC229B0AAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 689 DEL 06/09/2019 - Sostituzione impianto citofonico del Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32981703</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 607 DEL 16/08/2019 - Disotturazione scarichi fognari alloggi per famiglie presso i Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGLGZN61P17G020N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI MIGLIORINI GRAZIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC329BE3A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 694 DEL 06/09/2019 - Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14725</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14725</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC329BE3A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 977 DEL 31/10/2019 - Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9129.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9129.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42844365</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 274 DEL 02/05/2019 - Rifacimento linea di alimentazione areatore impianto di depurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2690</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2690</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42A41FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 857 DEL 17/10/2019 - Acquisto pneumatici per automezzi miltari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02500160037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIT STOP GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4234.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4234.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC42B3A5C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1258 DEL 13/12/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6270954E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 68 DEL 31/01/2019 - RICERCA PERDITA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2962</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2962</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62806C86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 230 DEL 11/04/2019 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3120</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62AA9F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1077 DEL 14/11/2019 - Ampliamento varco su parete per realizzazione nuova porta accesso aree 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC728B4D53</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 362 DEL 31/05/2019 - Fornitura pneumatici automezzi pesanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02438870129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02438870129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3870</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3870</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8288F687</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 327 DEL 21/05/2019 -  Manutenzione ordinaria annuale, con cadenza semestrale, impianti di rilevazione antincendio torre FADR E C.d.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02389020039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I. SICUR IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02389020039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I. SICUR IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC82ABE176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1108 DEL 19/11/2019 - Acquisto lama sgombraneve</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA26E3CB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 62 DEL 23/01/2019 - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2AC0A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1107 DEL 19/11/2019 - Fornitura bagni chimici portatili per esigenze del personale del TLP Pian Rosà</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2AE0033</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1158 DEL 27/11/2019 - Acquisto gasolio da autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12870770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12870770158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA SISTEMA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6294.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6294.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2A82846</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1007 DEL 07/11/2019 - Smontaggio e rimontaggio ponti sollevatori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525310021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2168.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2168.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2A048F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 793 DEL 01/10/2019 - Acquisto olio idraulico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE28228DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 253 DEL 19/04/2019 - INSTALLAZIONE NUOVA TRAVE MOTORE PER PORTA PALAZZINA COMANDO CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2B3A487</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1213 DEL 06/12/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2104.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2B3DB6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1259 DEL 16/12/2019 - Acquisto materiale per il benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD027C4769</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 178 DEL 25/03/2019 - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME AREA RECINZIONE ESTERNA DANNEGGIATA PRESSO U.T.T. TORINO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02043350020</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI ALCE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0287FEAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 323 DEL 16/05/2019 - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE CIRCOLI E INGRESSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2321.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2321.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD02906EA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 468 DEL 28/06/2019 - Sostituzione pompe presso piscina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1970</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD029AE838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 688 DEL 06/09/2019 - Fornitura di robot tagliaerba necessario per la manutenzione aree verdi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01650570037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12A5A3C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 911 DEL 24/10/2019 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2204.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2204.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD227C46F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 160 DEL 18/03/2019 - Ripristino pavimentazione locale servizi igienici palazzina n. 33 e ripristino sbarra di uscita p.g. n. 0 Z.L. VEVERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22A4ACF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 866 DEL 17/10/2019 - Sostituzione batterie per ripristino UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10828460013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL MOTIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10828460013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRICAL MOTIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32A4D667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 887 DEL 21/10/2019 - Acquisto materiale per sistemi CIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1219.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1219.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32A8BB8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1027 DEL 08/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4425</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD427C3FAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 164 DEL 19/03/2019 - SOSTITUZIONE PORTE E MOTORIZZAZIONE TAPPARELLA CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD42A36022</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 830 DEL 14/10/2019 - Acquisto lettori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02303810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREXOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52BA151A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1281 DEL 18/12/2019 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93051150899</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERENATO E GARRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7284ED3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 294 DEL 07/05/2019 - MANUTENZIONE MOTORI TORRINI EVAPORATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142650035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VIGLIONE ALESSANDRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2475</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD728E0EAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 406 DEL 14/06/2019 - Smaltimento bombole di ossigeno medicali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>656.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72ACD5B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1155 DEL 26/11/2019 - Acquisto telecamera in sostituzione analoga inefficiente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>255</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>255</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72B20F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1227 DEL 10/12/2019 - Acquisto cornici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06805691000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06805691000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.F.G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD828F6CF8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 453 DEL 24/06/2019 - Acquisto trousse elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12597690150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20050.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20050.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD829B66E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 691 DEL 06/09/2019 - Acquisto materiale elettrico per manutenzione impianto di illuminazione corridoio 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1319</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1319</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD829E4286</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 745 DEL 23/09/2019 - Manutenzione straordinaria pre ripristino funzionalità generatore termico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82A3B683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 836 DEL 14/10/2019 - Ripristino funzionamento impianto di climatizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD926EB227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 50 DEL 15/01/2019 - Spese per lavatura effetti di casermaggio e tovagliato da febbraio 2019 a Dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05797420014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN SERVICE di FENOGLIO E.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05797420014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN SERVICE di FENOGLIO E.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13998.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10804.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA29DD7FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 738 DEL 19/09/2019 - Collaudo e revisione estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00536070063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2760</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2930F43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 483 DEL 03/07/2019 - Acquisto materiale elettrico pre manutenzione impianti di illuminazione ingresso e tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMOLI FERRARI E C. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2AD0BBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1206 DEL 03/12/2019 - Sostituzione porte di emergenza presso tavola calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02624330029</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARTE EDILE SNC DI SISINNI E BARILONE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB2B3DBFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1274 DEL 18/12/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2631.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC27AB3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 151 DEL 14/03/2019 - Acquisto batterie di trazione per veicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4770</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC27AB3C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 190 DEL 28/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE ALLA VERNICIATURA DEGLI AUTOBUS MILITARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121390031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOR CAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4770</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4770</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2930F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 484 DEL 03/07/2019 - Acquisto materiale per manutenzione attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2930F88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 511 DEL 12/07/2019 - Acquisto seppiolite</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2822512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 239 DEL 17/04/2019 - ABBATTIMENTO ALBERO CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00826600124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADDA - NOLEGGIO PIATTAFORME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00826600124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADDA - NOLEGGIO PIATTAFORME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2A56C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 928 DEL 24/10/2019 - Revisione e taratura audiometro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2AB9AA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1103 DEL 19/11/2019 - Manutenzione straordinaria impian aria compressa presso AGE-SPS-SALA  VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12275840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.I.A.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE250CCFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 572 DEL 24/09/2019 - Lavoro di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione ordinaria Centrali Termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2349</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2349</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE12A41EE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 850 DEL 17/10/2019 -Svuotamento e lavaggio con solventi serbatoi polvere</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3740</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32A39147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 834 DEL 14/10/2019 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07576410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI-NO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07576410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI-NO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42903547</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 466 DEL 27/06/2019 - MANUTENZIONE MENSILE IMPIANTO FOGNARIO TLP BRIC DELLA CROCE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08806780014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COTTINO G. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4292D4E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 502 DEL 09/07/2019 - Collaudo semirimorchio SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE429E4A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 746 DEL 23/09/2019 - Acquisto materiale per manutenzione impianti di illuminazione corridoi e uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13591.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13591.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42ACD357</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1129 DEL 22/11/2019 - Riparazione automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ze5284bffc</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 278 del 03/05/2019 - riparazione automezzi vari e autombulanza per sezione servizi autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1845.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1845.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62A4758E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 877 DEL 18/10/2019 - Acquisto vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>285.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE728CF2BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 393 DEL 11/06/2019 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni alloggi per famiglia dei Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE72B44824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1272 DEL 17/12/2019 - Acquisto passatoia di colore rosso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNDVD74P01L682Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANESI DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNDVD74P01L682Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILANESI DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE828F9C6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 452 DEL 24/06/2019 - Riparazione lavastoviglie industriale presso Tavola Calda</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01605910031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82A35BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 860 DEL 17/10/2019 - Smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05522320968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3767.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3767.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82A5674A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 880 DEL 18/10/2019 - Acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3156.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3156.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB26D521D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 56 DEL 22/01/2019 - RIPRISTINO TUBAZIONE FOGNARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01909680033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMMY DI PANE ARTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2517.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2517.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB29333EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 507 DEL 12/07/2019 - Esami di laboratorio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03954980011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC283EA2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 262 DEL 29/04/2019 - Sostituzione linea di alimentazione torrino presso locali gruppo elettrogeno</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494890021</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC28F9C85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 456 DEL 25/06/2019 - Noleggio videoproiettore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLLMSM65M14G952M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>121 EVENTI DELLA VECCHIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLLMSM65M14G952M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>121 EVENTI DELLA VECCHIA MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2A357E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 875 DEL 18/10/2019 - Acquisto buoni libro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12564</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12564</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2A4AE14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 864 DEL 17/10/2019 - Messa a norma impianto elettrico Villaggio Azzurro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRTGST55P14C599O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSTO BERTELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRTGST55P14C599O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSTO BERTELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3871.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2A7803E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 970 DEL 31/10/2019 - Acquisto materiale informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330580034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01330580034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>725.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2A4ADE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 864 DEL 17/10/2019 - Messa a norma impianto idraulico alloggi per famiglia dei Villaggi Azzurr+</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0292D531</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 501 DEL 09/07/2019 - Riparazione autobus</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00589530039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF0297FCE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 598 DEL 13/08/2019 - Acquisto buoni pasto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF029D0638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 718 DEL 17/09/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01158990034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTENDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158990034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROTENDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1284</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1284</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02AD9AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1159 DEL 27/11/2019 - Acquisto sponde</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2446.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2446.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF126F7CB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 70 DEL 31/01/2019 - Fornitura nuovo generatore termico e componentistiche principali riscaldamento centralizzato Palazzina Alloggi per famiglia Via Papa Sarto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01518690035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRE ESSE TRE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10023.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10023.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12745FCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 91 DEL 07/02/2019 - RIPARAZIONE PERDITA CIRCUITO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22A03A6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 795 DEL 02/10/2019 - Acquisto lampioni per sostituzione e manutenzione impianto di illuminazione stradale sedime</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00902570035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROGAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32A6A6F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 958 DEL 28/10/2019 - Riparazione automezzi militari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00923900039</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRODIESEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2304</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2304</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42AA9EFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1076 DEL 14/11/2019 - Sostituzione porta presso area 233 uffici 1° RMV</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550150037</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FOGLIO SERRAMENTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42ACD4B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1141 DEL 25/11/2019 - Riparazione blindosbarra di alimentazione fari Hangar</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01167860038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF42AD0B9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1152 DEL 26/11/2019 - Messa a norma impianto a gas alloggio per famiglia dei Villaggi Azzurri</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2257.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52931063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 510 DEL 12/07/2019 - Acquisto pezzi di ricambio IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2458.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2458.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF624092C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 800 DEL 02/10/2019 - Acquisto stampe fotografiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00580690030</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A4D608</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 887-888 DEL 21/10/2019 - Acquisto materiale vario per MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72A54DEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 907 DEL 23/10/2019 - Sostituzione impianto di illumiinazione di emergenza presso uffici UTT Torino</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BMBBBR70R19L219F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIMA BEUC BERNARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82A9B0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1069 DEL 12/11/2019 - Acquisto toner e cartucce rigenerate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842820068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1142.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1142.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF929D1C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 713 DEL 17/09/2019 - Acquisto materiale per espletare attività del Deposito Temporaneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01131170035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA F.LLI SACCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1426.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1426.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2A5BA94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO CAMERI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 920 DEL 24/10/2019 - Acquisto apparecchiature TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>