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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</entePubblicatore>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO 7,5 TONNELLATE DI SALE PER SGHIACCIAMENTO STRADE</oggetto>
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      <oggetto>Esecuzione dei lavori di riparazione frizione al Fiat Ducato targato AM CC 710</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 1 armadio per contenere liquidi infiammabili necessario per Officina Autoreparto.</oggetto>
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      <oggetto>Esecuzione dei lavori di prelievo e smaltimento grassi dalla vasca della mensa unica presso Z.L.</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di fornitura in opera di climatizzatori presso i manufatti nr. 1-7-33 di P.G. della zona logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale necessario alla manutenzione di vari automezzi in dotazione. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTO PARTS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1918.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per ripristino efficienza vari manufatti della Zona Logistica e Zona Operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale di cancelleria per vari uffici</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 4 batterie necessarie per la manutenzione del gruppo di continuità della centrale telefonica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per ripristino efficienza illuminazione esterna Z.L. e Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151270737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1033.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari indumenti ed equipaggiamenti per attività estera di supporto “ A.M. Advisor” nell’ambito della missione si Supporto in Niger, con funzione di J3 AIR Coordinator e Security Force Assistance A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACQUAVIVA CONFEZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02225110739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA CONFEZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482821004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di schermo TV LCD e hard disc necessario per attività di informazione al personale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio poligono specifico per attività CUAS di tiro dinamico diurna e notturna comprensivo dei materiali di consumo nei giorni 22, 29 e 30 gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMERIA F.LLI MANCINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMERIA F.LLI MANCINI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6938</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento nr. 15 crest COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza mediante la riparazione frizione del Fiat Ducato Tg. AM CC635 e Fiat Stilo Tg. AM CK718.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1173.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione programmata EP2 e ripristino efficienza dei mezzi VTLM LINCE targati AM CM 185, AM CM 183, AM CM 186, AM CM 187, AM CL 316, AM CM 380, AM CM 376, AM CM 368, AM CM 369.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17105.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Montaggio pneumatici su autocarri ACM 80 targati AM 21291 e AM 21259</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02212930735</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>164</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza del mezzo VTLM LINCE TG. AM CM377 mediante sostituzione di dischi e pattini freno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2885.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC92A52FDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifiche, manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sgombero neve e spargisale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA FASANESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02325120745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLEODINAMICA FASANESE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1423</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA82A4CEBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per Sezione Serviz Autotrasporti </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>ripristino efficienza autobus 20P IVECO DAILY TG. AMCC471.</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza VM90 T-3 targato AM AK647, VM90 T-3 targato AM CC228.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica annuale di varie attrezzature in dotazione presso l’officina della Sezione Autotrasporti dello Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza spazzatrice UNIECO 40.6 TG. AM BN437 e IVECO DAILY TG. AM CC690</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PASTORE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di parti di ricambio per VTLM LINCE1-1A per la manutenzione programmata e correttiva.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO DEFENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza Caccamali IVECO A100E21targato AMCC380 e AMCC362, FIAT DUCATO targato AMCD032 e AMCC636</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05231790725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADEMATA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento vari gadgets </oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1297</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento abbonmaenti cinema</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMMOBILIARE CINEMA DI GIULIO DILONARDO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00808320725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMMOBILIARE CINEMA DI GIULIO DILONARDO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione infissi magazzino vestiario, magazzino M.O., uffici Servizio Rifornimenti e servizi igienici palazzina Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05024680729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S. APPALTI &amp; RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06650880724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5449.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria degli impianti fognanti a mezzo di n. 10 interventi isolati e urgenti con autospurgo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino impianto termico del manufatto nr. 3 di P.G. Zona Logistica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM DI COSIMO ELBANESE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30969.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione manufatto magazzino demaniale della zona logistica.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22959.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z492804BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria parapetti, pensiline e canne fumarie manufatti vari della Zona Logistica.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35129.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62804C2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione struttura metallica e impianto luce ostacolo tralicci Z.L. e Z.O.  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02546130739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04449050758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.RICCARDO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06035490728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANO COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03064580735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUIRE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05108410720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02546130739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOSCAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39745.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2A80D8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adeguamento uniformi a mezzo applicazione patch</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02429260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO DIEFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02429260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMIFICIO DIEFFE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>539.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172A6DF58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di targhe segnaletica stradale per ripristino viabilità presso il 2° Gr.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FASANESE SAS DI ALBERTO POTENZA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01632560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FASANESE SAS DI ALBERTO POTENZA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A5F93B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in opera di pannello in alluminio con insegna di comando e pannello indicativo uffici in plexiglass presso il 2° Gr.A.I di Fasano </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560690741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGVISUAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560690741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EGVISUAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF129D5DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione area a verde adiacente la recinzione perimetrale per oscuramento visibilità dall’esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.ECO.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.ECO.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1442.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1442.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562A52868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento centrale termica Palazzino Comando presso il 2° Gr.A.I. Selva di Fasano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1346.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1346.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2A528B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino funzionamento impianto fotovoltaico presso il 2° Gr.A.I. Selva di Fasano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678020755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03678020755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6298716F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza impianto centralizzato di condizionamento aria presso la mensa unica del 2° Gr.A.I. di Fasano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C25E25F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LIQUAMI  PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00768880734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1835.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1835.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562E1AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2761012</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifiche periodiche impianti ascensori e montacarichi ai sensi del dpr 162/99</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>878.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>878.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C272508A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento oneri derivanti da disalimentazione enel e messa in sicurezza cabina elettrica in M.T. di Monte Redentore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282927716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di nr. 1 condizionatore presso la centrale elettrica del 2° Gr.A.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1506.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1506.7</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z742965D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di  materiale necessario alla squadra emergenza del 16° Stormo P.F. e D.P.I. personale civile officina Sezione Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3513.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3513.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1328FFFE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza di emergenza a seguito di sversamento gasolio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21481.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21481.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22A1CDFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di carta fotografica per implementazione dotazione e attività del Nucleo Fotografico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>387.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>387.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22A1CDFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di taglierina professionale per implementazione dotazione e attività del Nucleo Fotografico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREGA DAVIDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143080752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARIANO SNC DI SALVATORE MARIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2983FAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione programmata estintori portatili e carrellati come da norma UNI 9994-1-2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGGNN58A62E986D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LTRGRG81T54F152K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOSITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4042.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4042.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3229CCE1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incremento di attrezzatura necessaria al Nucleo Antincendi per prevenzioni incendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNMRG54B18L049I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2927.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2927.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF29F88F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza pompe trituratrici vasca di raccolta liquami della zona logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2903.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2903.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA326A8598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento canoni e pedaggi autostradali -Anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19841.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2A06A8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di contenitori necessari al trasporto del materiale in attività AMSS, scorte, poligoni ed esercitazioni varie (casse TELCOM OLD 80 JOLLY) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8029160D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza fucile Benelli M4 Super 90 mediante la sostituzione di pezzi usurati.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00635740418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENELLI ARMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635740418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENELLI ARMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>783.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>783.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F29D0AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>incremento delle capacità operative tramite la fornitura di vario equipaggiamento</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06038830581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4176.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di  cartucce calibro 12 BUCKSHOT 4/0 Fiocchi necessarie per la sicurezza anti drone degli aeroporti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00810220137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2482.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2482.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di  materiale per l’incremento della capacità JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2434.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto lt. 15000 di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15751.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15751.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto lt. 15000 di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16013.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16013.11</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 2000 cartucce calibro 12 Fiocchi Buckshot 4/0 12/70/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00810220137</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1241.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1241.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale vario necessario al controllo e alla sicurezza dell’ingresso dell’Ufficio Operazioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FOREL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRONIC'S TIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832940744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di materiale telematico esigente al recupero tecnologico dell’Aula Magna dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRRGSF83P15F376U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>360 CONSULENZA DEL DOTT. GIOSEF PERRICCI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07581690729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BG SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02791230739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1004.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.06</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z14276F8CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza forno termoconvezionale in dotazione al Nucleo e mense e circoli dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC025D3575</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavatura effetti letterecci e di casermaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P. DI DE PINTO GIACOMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02941430734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.MI LAGOON LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735030742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVASUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07367880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVA E NOLO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P. DI DE PINTO GIACOMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9817.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9817.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C2887D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavatura effetti letterecci e di casermaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>9389.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9389.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6127FA5B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianto di depurazione liquami al fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico finale dell’impianto nr. 34 di P.G. della Z.O</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00768880734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3343.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3343.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB293B9DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza climatizzatore Trasmittente Esterna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5063</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5063</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB32748116</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 2 interventi di autospurgo Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545560738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA MULTISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A28C8202</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di attrezzatura da officina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SGNMRG54B18L049I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA SEGUINO AMBROGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01880950744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMERARO UTENSILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1816.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1816.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z09286F63A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamenti di nr. 11 PC</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5746.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5746.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD328044E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vario materiale elettrico e telematico necessario per il “Corso SERE”</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791230739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DNDLSS77A69H501K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965180736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04701700751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI ELETTRICI MERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02791230739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9525.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9525.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2A20438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza impianto di riscaldamento alloggio Comandate.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCIPTR63M07E986T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IUDITERMO DI IUDICI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCIPTR63M07E986T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IUDITERMO DI IUDICI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4027F3AC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mantenimento efficienza alloggio Comandante nr. 56 di P.G. della zona logistica.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFC GENERAL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924380723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GADALETA IGNAZIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRRMHL66T09E986S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIEMME EDILIZIA DI CORRENTE M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06771660724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.PE. TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFC GENERAL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3788.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3788.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3127FF00B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione infissi in alluminio Alloggio Comandante  nr. 56 di P.G. della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03104990738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VFD CHEMICALS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFC GENERAL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07976290721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S. APPALTI &amp; RESTAURI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06637780724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>U.S. ASSISTENZA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07011940728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISURA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05600260722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAFREDDA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03097730737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL PLUS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02828290730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEDILES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGMSM65R11A662A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLYTECNO DEL PER. IND. MASSIMO MAGGIORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7793.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7751.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2820CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale idraulico sanitario per ripristino efficienza alloggio Comandante n. 56 di P.G. della Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>591.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>591.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22820E1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico necessario per il ripristino efficienza dell’impianto di illuminazione dell’alloggio Comandante nr. 56 di P.G. della zona logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832940744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01832940744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z062A413EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza pompa impianto idrico autoclave n. 44 di P.G. Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSSPTR72M23E986G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSAFRA PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MSSPTR72M23E986G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSAFRA PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2982FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento di condizionatori al fine di riqualificare e migliorare la vivibilità di uffici e locali vari dello Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLCNLN64B18A662O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI DE LUCA ANGELO AINTONIO.IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07924650729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASCELLARO IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVSFN85H16L049X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRA TRIVISANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07457180722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RINNOVEN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06698680722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO FIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMIT DI NUZZO RAFFAELLO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3214.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2974.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di stabilizzato bianco necessario per livellamento terreno da destinare a parcheggio automezzi presso la Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00238150734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E. CALCESTRUZZI 1976 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00238150734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.E. CALCESTRUZZI 1976 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4209</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4021.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB529E34F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza erogatore gasolio colonnina carburante della Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>183</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza cancello ingresso Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHMRRT72T10A048D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHMRRT72T10A048D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. ELETTROMECCANICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 7,50 t di cristalli di salgemma necessari a garanntire la sicurezza della viabilità interna nonché l’operatività del Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 3,75 t di cristalli di salgemma necessari a garanntire la sicurezza della viabilità interna nonché l’operatività del Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601830712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAI-SALI ALIMENTARI E INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino perdita acqua da colonna montante impianto riscaldam.to palazzina 30 di P.G. - Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2232.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2232.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE283BE65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza caldaia murale FERELLA F24 Alloggio Demaniale n. 57 di P.G. Z.L., a mezzo di sostituzione della scheda elettronica di comando e controllo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCIPTR63M07E986T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IUDITERMO DI IUDICI PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCIPTR63M07E986T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IUDITERMO DI IUDICI PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura in opera di struttura in dibond</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02535280735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02535280735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE22867186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spostamento di nr. 2 condizionatori presso la 2^ Compagnia palazzina nr. 4 di P.G. della Zona Operativa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C27377A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione ordinaria impianti fognanti in Z.L. e Z.O. a mezzo di nr. 10 interventi isolati ed urgenti con mezzo autospurgo per pulizia pozzetti e colonne fognanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03200710733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2928</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2928</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682A223BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di zaini militari per aviolancio necessari al personale paracadutista dello Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00516070018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00516070018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRINO &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5343.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5343.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D27712C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di ripristino efficienza Cabina Elettrica di media tensione n. 6 Monte Redentore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. SRL 2019</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02185980741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.C.E.M. SRL 2019</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02900428</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino efficienza C.T. Man. n. 44 di P.G. della Z.O. e verifiche di tenuta serbatoi di gasolio dei manufatti n. 2-3-5-43 della Z.O. e n. 4 di M.R.”</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02838140735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI PIETRO COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNVGNN71A14E645C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERTINI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06890530725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFILIPPIS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00911580751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA PEPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06762660725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TATEO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02838140735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAROLI PIETRO COSTRUZIONI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14823.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F29D70A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica annuale imbraghi e sistemi retrattili prevista per legge per il normale impiego dei dispositivi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119590592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01119590592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>117.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2A063C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di dispositivi di protezione individuali e varie attrezzature di sicurezza necessarie alle varie articolazioni di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGGNN58A62E986D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOUTIQUE DEL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FASANESE SAS DI ALBERTO POTENZA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7761.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7761.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D29E352C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di repliche di Beretta ARX 160 necessarie alle esigenze addestrative del personale FCA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FSCVCN81T12F839H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EL BARRIO MILITAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE24 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>365.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242982BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 3 cuffie 3M PELTOR e nr. 3 PTT DUAL necessari per impiego in attività operative ed addestrative del neo personale JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400420584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIMART SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00400420584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIMART SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2690.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2690.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572937CCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiali ed equipaggiamenti necessari per l’esercitazione Grifone 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01465780748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIVICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04024210751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00949760730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIT PRODOTTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2463.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2463.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732982C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di  nr. 3 elmetti balistici Hight Cut Delta Spec OPS necessari per attività operative ed addestrative del neo personale JTAC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22A2099C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 15000 litri di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15280.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15280.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF293388A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 15000 litri di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701740108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI FUEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15072.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15072.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0829D6F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nomina esperto qualificato per controlli apparecchiature portatili RX in dotazione allo Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGGGPP44C09A048W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIPINTO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGGGPP44C09A048W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIPINTO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1522.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1522.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52A6149D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di noleggio bombole per ossigenoterapia al fine di garantire l’assistenza sanitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1541.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1541.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE288D861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di derattizzazione e disinfestazione presso il 16° Stormo P.F. e il 2° Gr.A.I. di Fasano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02246840736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07331180724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIALIA S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SDSNFDN69L02L049K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO DE SANTIS &amp; CO DI DE SANTIS FERDINANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07684940724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2D SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2062.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2A603E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di vari farmaci per il regolare funzionamento dell’Infermeria di Corpo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07398730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUTIGLIANO DELLE DOTTORESSE GERMANA E MARIANA RUTIGLIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07398730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUTIGLIANO DELLE DOTTORESSE GERMANA E MARIANA RUTIGLIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2129.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2129.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822A610DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 50 Kit Sure Screen per controllo droghe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>467.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>467.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2A6139C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 76 vaccini DUKORAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07398730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUTIGLIANO DELLE DOTTORESSE GERMANA E MARIANA RUTIGLIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07398730726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA RUTIGLIANO DELLE DOTTORESSE GERMANA E MARIANA RUTIGLIANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3876</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3876</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2A617A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un carrello per medicazione completo di accessori </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTIONS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672850357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARREL HEALTH SOLUTIONS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2159.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2159.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792A60F6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di anfibi quali dispositivi individuali di protezione per il personale sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZT CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3205.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3205.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932ACC750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di  vario materiale di cancelleria necessario al normale funzionamento dei vari uffici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1714.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1714.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372A6DE2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>nr. 1 stampante per effettuare stampe in formato A3/A1 da autocad, necessaria per attività del Nucleo Infrastrutture</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A2A21C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vario materiale necessario all’implementazione del settore fotoriproduzione e automazione di vari uffici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395590736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2592.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2592.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z58725B5DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione aree a verde comprensorio alloggiativo Zona Logistica, Via Mottola e Via Sanità.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.ECO.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04701000756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO GARDENING &amp; SERVICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02809260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMEL SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORALIA S.A.S. DI DE SARIO MARCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03541460725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUSONIA VIVAI DI BUCCI CATALDO E F.LLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.ECO.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4027.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5929917C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia aree condominiali alloggi demaniali PMF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3330.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D27A84F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria impianto antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07326520728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05880100721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLUIDOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5080.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5625E1AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ascensori Z.L., Z.O., e 2° Gr.A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT.EL. GULLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04390080754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFICIENZA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06339270727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE.LI. SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04760970758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERULLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04665240729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIMPIANTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT.EL. GULLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2708.53</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7C25E25F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e manutenzione impianti di depurazione</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00768880734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15098.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6495.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z862A78B6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale di consumo necessario al confezionamento pasti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02397341203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCART IMBALLAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3477</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3477</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83287A642</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vario materiale elettrico necessario alla realizzazione della “Casa del Fuciliere”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03151270737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03151270737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOEL GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>716.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>716.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7729274D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale telematico necessario all’espletamento del corso S.E.R.E. 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06210260722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEL.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05923740723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XRONOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998590737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELUCCI SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3047.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3047.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22A17529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>vario materiale hardware necessario per ottimizzazione postazione informatiche di gestione flusso dati necessario per espletamento corso SERE-C</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13237921005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEPA IMPIANTI SNC DI ANGELO CELLETTI E STEFANO PASQUAZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK TO CLICK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791230739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1681.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1681.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E27F36E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Conduzione e manutenzione ordinaria impianti di condizionamento e centrali termiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815610734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648520748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTNTN64C05F027R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMA IMPIANTI TECNOLOGICI DI MONTEMURRO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06058200723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM DI COSIMO ALBANESE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTRMTT66E07A662W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KLIMATIKA DI DI TERLIZZI MATTEO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07228930728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. SPINELLI PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02551370733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTECNICA SERVICE DI SMARRAZZO &amp; CO. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMCSM75T19C424I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMISANO COSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRPDNC64P16E645U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI GEOENERGIA DI CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12680.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2A5FF36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di batterie per manutenzione di 1° livello GG.EE. presso il manufatto di Monte Redentore e della Trasmittente esterna connessi al traffico aereo civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557180730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.PA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311700567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7710329CC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>varie derrate alimentari a lunga conservazione esigente alla Mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.P.GUARNIERI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.P.GUARNIERI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8238.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8238.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232A3C549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di acqua minerale in bottiglie da 0,5 lt esigente al personale che si esercita in zone sprovviste di rete idrica e personale che svolge servizio a Monte Redentore, zona operativa e zona Trasconi</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.P.GUARNIERI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG.P.GUARNIERI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082AF8329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio poligono per attività di tiro a fuoco reale modulo addestramento di combattimento in aree urbane e ambienti ristretti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90046420742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD MONTE PIZZUTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90046420742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD MONTE PIZZUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E2810645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vario materiale per corso SERE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01822360739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06236560725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPACE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL U.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2838.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3229FCFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 2 strutture calisthenics 360S80APS SPARTACO e messa in opera, necessarie per allenamento in area esterna.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065270421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACAGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02092530357</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FITMAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577550342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERTOSUS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNSMN88T26G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04624410264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SKYFITNESS SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01065270421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACAGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9423.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632927557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per attività addestrativa Strade sicure</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC' TIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147070733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MARANGI GIOVANNI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01893060739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONIC' TIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147070733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA MARANGI GIOVANNI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1741.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1741.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62A52A29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento custodie e pellicole per tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>7268620726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF29D7429</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento arredamento per aula didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4514</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4514</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z962A1829A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale elettrico </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07623150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311240733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04794510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACMEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07623150724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3367.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3367.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B293ECDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento action cam e accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05562440726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2A18086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento condizionatori </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>034241607560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02989940735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>V.P. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2269.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2269.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2A18159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento infissi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per documentare attività addestrattiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DITTA MARANGI GIOVANNI &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Approvvigionameto nr. 2 videoproiettori</oggetto>
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          <ragioneSociale>WEB INFORMATICA E SEFVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>817.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento nr. 100 tablet</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADESA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>360 CONSULENZA DEL DOTT. GIOSEF PERRICCI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento power light </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>850.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
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      <oggetto>Ripristino efficienza Audiometro e cabina silente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06427230724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AL.CA  BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2097.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materilae per reintegro zaini soccorritori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMOR </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A&amp;B DI BELLINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7179.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento vaccini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.47</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Refertazioni elettrocardiografiche</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZA32916D32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per infermeria di corpo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDVET </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCOS ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04345860722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABASAN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CERICHEM BIOPHARM</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDVET </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3217.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
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      <oggetto>Approvvigionamento materiale per spedizione merci pericolose</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Noleggio fotoriproduttori</oggetto>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Telefonia mobile</oggetto>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Telefonia fissa </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrici</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Telefonia satellitare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07001891006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP PHONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2051.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento geri alimentari vari a lunga conservazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Rrag. Pietro Guarnieri &amp; Figli</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rrag. Pietro Guarnieri &amp; Figli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9625.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento pelicola per conservazione cibi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento acqua minerale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Rrag. Pietro Guarnieri &amp; Figli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rrag. Pietro Guarnieri &amp; Figli</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>996.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento succhi di frutta per 2° Gr.AI. Di Fasano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2257</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento caeni fresche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153700733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02153700733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10731.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10731.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA626AE582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approviggionamento pane fresco</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLMMTN60A31E986I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SAN PIETRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLMMTN60A31E986I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO SAN PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3285.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3285.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5226AE56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento bibite e succhi di frutta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2120.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2120.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento generi alimentari vari </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ALIMENTARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04079020725</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8611.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4026AE578</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento surgelati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>PRO.GEL.SUD</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>INTELLETTO FRUIT</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamentoprofotti  lattiero  caseari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONTA' BIANCA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per nucleo fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMA GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1091.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale gestione merci pericolose</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05083510965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPAC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1378.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>Approvvigionamento cartucce cal. 12</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 20 crest con distintivo di reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>fornitura di nr. 20 crest con distintivo di reparto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fornitura di nr. 20 crest con distintivo di reparto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di nr. 25 crest con distintivo di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fornitura di nr. 25 crest con distintivo di Reparto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fornitura di nr. 25 crest con distintivo di Reparto</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>457.5</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>realizzazione brochure per concerto natale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150470734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>realizzazione brochure per concerto natale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbonamento stagionale teatro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>abbonamento stagionale teatro</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>abbonamento stagionale teatro</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 480 buoni spesa libro Mondadori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355180734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>acquisto n. 480 buoni spesa libro Mondadori</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355180734</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15520</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04026980724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>smaltimento rot</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272A16F78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale per diffusione sonora</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>acquisto materiale per diffusione sonora</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13237921005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>acquisto materiale per diffusione sonora</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791230739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>acquisto materiale per diffusione sonora</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>acquisto materiale per diffusione sonora</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1011.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC52916C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014030730</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale telematico per sistema operativo PC stand-alone</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02867340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fornitura materiale telematico per sistema operativo PC stand-alone</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>fornitura materiale telematico per sistema operativo PC stand-alone</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>fornitura materiale telematico per sistema operativo PC stand-alone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02867340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>fornitura materiale telematico per sistema operativo PC stand-alone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>718.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di pulizie gennaio-giugno 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>servizio di pulizie giugno 2019</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>mud 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>attività di tiro a fuoco reale presso poligono</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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      <oggetto>attività di tiro a fuoco reale presso poligono</oggetto>
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      <oggetto>acquisto vario materiale di ferramenta</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>812.52</importoSommeLiquidate>
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          <ragioneSociale>attività di tiro a fuoco reale presso poligono</ragioneSociale>
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      <oggetto>Noleggio poligono specifico per attività CUAS di tiro dinamico diurna e notturna comprensivo dei materiali di consumo nei giorni 12-13 giugno 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>Noleggio poligono specifico per attività CUAS di tiro dinamico diurna e notturna comprensivo dei materiali di consumo nei giorni 12-13 giugno 2019</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03375280728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Noleggio poligono specifico per attività CUAS di tiro dinamico diurna e notturna comprensivo dei materiali di consumo nei giorni 12-13 giugno 2019</ragioneSociale>
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        <denominazione>16 STORMO - PROTEZIONE DELLE FORZE</denominazione>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>974.78</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
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      <cig>ZC627E2C02</cig>
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