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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</entePubblicatore>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI/MONTACARICHI DELLA BASE OPERATIVA DI POGGIO RENATICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 5 DEL 02/01/2019 - REVISIONE AUTOVEICOLI FINO A 3,5 T</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 6 DEL 02/01/2019 - REVISIONE AUTOVEICOLI OLTRE LE 3,5 T </oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 93 DEL 25/01/2019 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 346 DEL 11/02/2019 - MANUTENZIONE IMPIANTO DESIGO INSIGHT DIC</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 26 DEL 02/01/2019 - SERVIZIO DI PULIZIE EPRC</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 392 DEL 26/02/2019 - EVENTO CONVIVIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A NR 424 DEL 05/03/2019 - ACQUISTO VACCINI STAMARIL </oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 373 DEL 21/02/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA MARZO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 496 DEL 25/01/2019 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO MARZO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 555 DEL 21/03/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 563 - SERVIZIO DI PULIZIE DEL REPARTO - MESE APRILE 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27992.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. N. 482 DEL 14/03/2019 - ACQUISTO PATCHES CAPEVAL 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 554 DEL 21/03/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI REPARTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 592 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO NR 2 SPAZZOLE PER SPAZZATRICE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. NR 593 DEL 29/03/2019 - ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GILETTA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 630 - RIPARAZIONE CENTRALINA SIEMENS PG 42</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 483 DEL 14/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE VARIO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NR. 40 DI PG BASE OPERATIVA MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1249.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEI FABBRICATI VARI DEL REPARTO MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6303.37</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZI TELEPASS ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1915.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO NR. 40 DI PG BASE OPERATIVA MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1252.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 697 DEL 05/04/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO DAILY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>517.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IP 4 ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM S.p.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1997.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IP 4 ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1409.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GPL SFUSO PER USO COTTURA A SOMMINISTRAZIONE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4336</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 703 DEL 08/04/2019 - ORDINE APERTO PER ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASINI PARTS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2999.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE7280240A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 750 DEL 11/04/2019 - SOSTITUZIONE PORTA IN ALLUMINIO ACCESSO BAR B.O.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00820950384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHINI E BOCCAFOGLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2596.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2128.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD728024A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 748 DEL 11/04/2019 - RIPARAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO ALLOGGIO PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2564.93</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>AA 755 - SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI BOX PALESTRA</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 756 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE E BENZINA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 741 DEL 10/04/21019 - ANALISI DI LABORATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 903 - SERVIZIO DI PULIZIE DEL REPARTO PER IL MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1101 - PROTOCOLLO SANITARIO - INFERMERIA DI REPARTO </oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 937 DEL 09/05/2019 - ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE E LIQUIDO ANTICONGELANTE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI AUTOMEZZI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1204 - SERVIZIO DI PULIZIE DEL REPARTO MESE DI GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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      <oggetto>APERTURA VANO PORTA COA LOTTO 1</oggetto>
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        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 1 CONTALITRI GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R. GAROTTI &amp; FIGLIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00084630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. GAROTTI &amp; FIGLIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA PRESSO BASE LOGISTICA</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>S. Saccomandi Società Cooperativa Sociale ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3323.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA SERBATOIO E TETTOIA PRESSO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 1124 DEL 16/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VENTILATORI PER CONDIZIONATORI D'ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1351 - ACQUISTO OLIO IDRAULICO AM CI236</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PATCHES JOINT STARS 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino rete idrica e sostituzione colonnina antincendio presso la centrale idrica </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA CONDIZIONATORE ASILO NIDO</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1463 - SOSTITUZIONE SCOSSALINE MENSA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
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      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE PER ATTIVITA' IT-8 CINA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>718.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
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      <oggetto>REVISIONE ANNUALE PONTE SOLLEVATORE</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RICARICA A/C SU VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>519.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACQUA MINERALE ESIGENZA GRIFONE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>966.24</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE FERRARI COBRAM 50</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRISTORE ITALIA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRISTORE ITALIA </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI POLO TLC/DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1281 DEL 29/05/2019  - RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO ADSL B.O. - B.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1306 DEL 04/06/2019 - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4708.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO FUNZIONALE VERIFICA RAPPORTO V/L DISTRIBUTORE BENZINA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>314.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO TUBAZIONI SCARICO RACCOLTA LIQUAMI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1496 DEL 05/07/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1294 DEL 31/05/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI SU RICHIESTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ESPURGO PER ESERCITAZIONE GRIFONE 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>03392260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERONI S.R.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CATERING PER ESERCITAZIONE GRIFONE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FILOTTETE COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02563360540</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FILOTTETE COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34303.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL GRIFONE PER 22 OSSERVATORI DAL 08/09 AL 13/09</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHEMA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02261470542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCHEMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6425.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1581 - SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNASINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00208260380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNASINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>40856.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione straordinaria per la riparazione e il ripristino dell'efficienza dell'autobus Iveco Daily targato AM BN117</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STRAPPINI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01542920564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAPPINI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>486.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1900 - COLLEGAMENTO BANCO SELF-SERVICE ZANUSSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.T.E. Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01984580389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2093 - ALLOGGI JS 19 FASE 2 - PERIODO 4-26 NOV</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09554300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LUCREZIA BORGIA - LES ANGES SAS DI REALE CRISTINA &amp; C </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>09554300013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LUCREZIA BORGIA - LES ANGES SAS DI REALE CRISTINA &amp; C </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15228.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI KOBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOSERVICE - SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00994160380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE - SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. n. 1914 - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO PER  FABBRICATI ED IMPIANTI DEL REPARTO PER ESIGENZE CONNESSE CON LA COOPERAZIONE INT.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05602670969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICOMAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1874 - SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI SU CACCIAMALI AM AI793</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>289.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1888 - ACQUISTO PNEUMATICI PER VM-90 BM 845</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2276.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1905 - PERDITA IDRICA PRESSO FABBRICATO PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3381.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2216 - STRENNA NATALIZIA PERSONALE COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10417.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1916 - RIPRISTINO FRIZIONE AUTOBUS AM AK200</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2149.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 2318 - NOLEGGIO PIATTAFORMA PER LAVORI IN B.L. E B.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.S.S.A. AUTOGRU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.S.A. AUTOGRU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>891</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2288 -  BUONO LIBRO PERSONALE MILITARE COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10394.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2200 - BUONO LIBRO PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17939.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2130 - BUONO LIBRO PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 2235 - CATERING IN OCCASIONE DELLA FESTA FF.AA. PER PERSONALE DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01953711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01953711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA DI LAVORO E SOLIDARIETA' E LAVORO SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z732AE12E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4455</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z662AE1259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA AFE 1543</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METAL - SAB</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO FABBRICATO NR. 9 DI PG (CORPO DI GUARDIA POGGIO RENATICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Felkart srl</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2381 - ACCASERMAMENTO PERSONALE EX JOINT STARS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2128 DEL 30/10/2019 - MATERIALE TECNICO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01360240384</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 1599 - ACCASERMAMENTO PERSONALE PER ESERCITAZIONE GRIFONE PER 12 PERSONE DAL 08/09 AL 14/09 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARCHEMA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI AM AK 198 E AM BN 117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3675.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
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          <codiceFiscale>02975641206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCON CREST</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2626 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRI ELETTRICI POLO TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI S.A.S. DI ALBANATI ROMANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01805380381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANATI IMPIANTI S.A.S. DI ALBANATI ROMANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16836.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>RIFACIMENTO SISTEMA UPS JFAC</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122738.51</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTA MENSA B.O. USCITA SECONDARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01447540384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2657.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2593 - BUONO LIBRO COA  - PARTE 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.p.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3975.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. NR 364 - ESPURGO REPARTO PERIODO MARZO - MAGGIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 431 -  SERVIZIO DI LAVATURA MATERIALE NON PREGIATO - PERIODO MAR 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 107 DEL 29/01/2019 - ACQUISTO SALE DISGELO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 105 DEL 29/01/2019 - ESPURGO REPARTO MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>AA 376 - IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE B-N B.O. - PERIODO MAR-MAG 2019</oggetto>
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      <oggetto>AA 366 - MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI FABBRICATI VARI - TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2019</oggetto>
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        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR 348 DEL 11/02/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO ALLOGGI AFE 1637 E 1645</oggetto>
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        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 388 DEL 25/02/2019 - ACQUISTO LAVASTOVIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUMIATI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>AA 476 - RIVESTIMENTO CUCINA E SOSTITUZIONE SANITARI AFE 1120</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 378 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. N. 378 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 377 DEL 21/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE DI TINTEGGIATURA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 418 DEL 01/03/2019 - ACQUISTO SUPPORTO IN PLEXIGLASS.</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura e posa in opera cancelli esigenza CAPEVAL</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 475 DEL 11/03/2019 - ACQUISTO ACQUA MINERALE "ESIGENZA CAPEVAL"</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 494 DEL 18/03/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER CANI</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR 493 DEL 18/03/2019 - SERVIZIO CONNESSIONE ADSL PALAZZO GANDINI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 559 - ACQUISTO BIOETANOLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 478 DEL 12/03/2019 - ACQUISTO GOMMA BOLLO NERO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 566 DEL 26/03/2019 - ACQUISTO OROLOGI DIGITALI CAPEVAL 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 560 DEL 25/03/2019 - ACQUISTO COPERTE ANTIFIAMMA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Cirea s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>441.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. NR. 604 DEL 29/03/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE REPARTO</oggetto>
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        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
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      <oggetto>A.A 623 - SERVIZIO DI LAVATURA MATERIALE NON PREGIATO APR 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. N. 587 DEL 28/03/2019 - MATERIALE PER INTERVENTI TECNICI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. N. 588 DEL 28/03/2019 - FORNITURA E POSA IN OPERA TOMBINO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 586 DEL 28/03/2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 565 DEL 26/03/2019 - MATERIALE ELETTRICO INFORMATICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 570 DEL 27/03/2019 - ACQUISTO CASELLARI </oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 568 DEL 27/03/2019 -  DISTRUGGIDOCUMENTI E LAVAGNE IN PLEXIGLASS</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 10 FOTORIPRODUTTORI MONOCROMATICI ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE FABBRICATI VARI DEL REPARTO MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR. 1 FOTORIPRODUTTORE A COLORI IN CONSIP ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>468.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 749 DEL 11/04/2019 - VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E CERTIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GUARALDI ANDREA</ragioneSociale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 751 DEL 11/04/2019 - SOSTITUZIONE CALDAIE ASI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01868520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METAL - SAB</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 752 -  SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO - MAG-DIC 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 754 - FILTRI IMPIANTO AERAZIONE CLIMATIZZAZIONE BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>920.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL SITO PROTETTO BUNKER MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO AZIENDALE L'AQUILONE AZZURRO MESE MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 100 - SERVIZIO ASILO NIDO FEBBRAIO 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 747 DEL 11/04/2019 ACQUISIZIONE SUPPORTI DA AUTOMEZZO PER ESTINTORE A SCHIUMA DA 9 LT TIPO L9.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 746 DEL 11/04/2019 ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE PRESSO LA BASE OPERATIVA DI POGGIO RENATICO FABBRICATO NR 30 P.G.</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR 699 DEL 05/04/2019 - RIPARAZIONE PERDITA E FORNITURA E POSA IN OPERA BOX DOCCIA</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA ANNO 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 787 DEL 12/04/2019 ACQUISTO TRANSPALLET</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE SITO PROTETTO BUNKER GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO BAGNO CHIMICO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE SPRING RUN</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 902 - SERVIZIO ASILO NIDO MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO LANCE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cirea s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>199.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 776 DEL 11/04/2019 - ACQUISTO ALIMENTATORI PER OROLOGI DIGITALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>219.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MODULO ABITATIVO PER ESIGENZA BONIFICA AMBIENTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MODULCASA LINE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7122.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 381 DEL 25/02/2019 - ACQUISTO MATERIALE PER SORVEGLIANZA CAMPO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1200 - SERVIZIO DI LAVATURA MATERIALE PREGIATO - GIU-DIC 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1206 - 127 MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL SITO PROTETTO BUNKER - PERIODO NOV-DIC 2019</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 581 - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione balconi/terrazzi degli alloggi demaniali per famiglie </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALLIERA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO LINEA FOGNARIA E RETE ANTINCENDIO B.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino dell’automazione dei cancelli presso gli uffici DACCC del COA Lotto 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera cavo di alimentazione della centrale termica presso il fabbricato COA Lotto 3 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>I.R.E. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.R.E. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUE B/N DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00573751203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2615.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 1462 - ACQUISTO CIRCOLARE GEMELLARE LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1657.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCASERMAMENTO PERSONALE EX JOINT STARS 12-24/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOTEL LUCREZIA BORGIA - LES ANGES SAS DI REALE CRISTINA &amp; C </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>HOTEL LUCREZIA BORGIA - LES ANGES SAS DI REALE CRISTINA &amp; C </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4683.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di ripristino parziale del manto di copertura in guaina bituminosa del tetto fabbricato ricovero mezzi pesanti (nr. 57 P.G.) DACCC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO CONDIZIONATORI PG 29</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRULICA BOLOGNESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16219.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1435 DEL 24/06/2019 - REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cirea s.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1285 DEL 30/05/2019 RIPRISTINO TUBAZION ADDUZIONE ACQUA PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1576 - SCAVO PER RICERCA PERDITA IDRICA BASE LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1657 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA BO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AA 1681 - ACQUISTO ROTOLI CARTA PER LETTINO AMBULATORIO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>376.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
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      <oggetto>AA 1674 - MATERIALE PRIMA MEDICAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>AA 1672 - PROTOCOLLO SANITARIO  - INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di ricerca e riparazione della perdita idrica nei pressi degli alloggi ASC Base Logistica</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 1869 - LAVORO IMPIANTO DI ASPIRAZIONE LOCALI CUCINA B.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 1931 - REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER SIMULATORE EDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AA 2132 - CPI FABBRICATI VARI</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO FACCIATA PALAZZINA COMANDO E TAMPONATURA ESTERNA ZONE DANNEGGIATE PALAZZINA NR. 35.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AA 2000 - FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI ANTIPICCIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25689.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>AA 2088 - RIPARAZIONE ATREZZ. CUCINA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 2387 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI AUTOMEZZI AM AK198, AM AI793, AM AK200</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR 2125 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI AUTOMEZZI AM BM 892, AM CL339, AM CM333</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA NR 32 PNEUMATICI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 2620 DEL 24/12/2019 - APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
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        <dataInizio>2019-12-24</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO FILTRI PER IMNPIANTO DICLIMATIZZAZIONE PG. 30 BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE PORTA USCITA COA LOTTO 1 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.A. SERRAMENTI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE SERRANDE SOVRAPRESSIONE IMPIANTO DI AERAZIONE PRESSO PG 30 BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PRESSO MAGAZZINO MA (NR. 35 DI PG)  DI ARMATURA METALLICA A MRUA PER MESSA IN SICUREZZA SCAFFALATURA ESISTENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO TELEVISIVOALLOGGI ASC (N. 30 P.G.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01634630386</codiceFiscale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE BOILER PRESSO BUNKER NR 30 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 4 COPRI CERCHIO E 12 CINGHIE A CRICCHETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR 1506 - SERVIZIO DI ESPURGO REPARTO MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI MESE DI GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEI FABBRICATI VARI DEL REPARTO MESE I GENNAIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FNSGRG47D20C987C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE PRESSO B.O. NR. 40 DI PG MESE DI FEBBRAIO 2019</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COSTRUZIONE IMPIANTI ECOLOGICI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1252.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-29</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA AMIANTO FABBRICATI VARI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI 15 CONFEZIONI DUKORAL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROTOCOLLO SANITARIO ACCERTAMENTI EX AMIANTO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PATCHES PER EXE GRIFONE 2019</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CONTENITORI E KIT PER LA CAMPIONATURA DI ACQUA POTABILE</oggetto>
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      <oggetto>VERIFICA PERIODICA ANNUALE ETILOMETRO ARTIMED</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZE NUCLEO C2 RADAR</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>LAVAGGIO DI N° 20 “SACCHI ADDIACCIO PER CLIMI RIGIDI” E RIPARAZIONE E LAVAGGIO DI N° 6 “SOVRAGIUBBE POLICROME VEGETATE</oggetto>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' LINEA 2 IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI PG 40 BASE OPERATIVA</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 2 NOTEBOOK HP  250G7</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO LINEA ILLUMINAZIONE B.O.</oggetto>
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          <codiceFiscale>FNSGRG47D20C987C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER MANTENIMENTO ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE MULTIMEDIALI/E-LEARNING </oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE INDUMENTI SPECIALI PERSONALE ANTINCENDI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE PER MATERIALE SISTEMA INFORMATIVO REPARTO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PER STIO POGGIO RENATICO PER NUCLEO COLLEGAMENTIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
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01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO SODA E FABBRICATO TLC</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI PRESENTI PRESSO L'ARMERIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TARGA CITOFONICA TIPO GMS PRESSO PALAZZINA 118/D VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>VISITE SEMESTRALI SU IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO BUNKER E E FADR BASE OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTINTORI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISIZIONE TONER PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ITERCETTAZIONE E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NR 4 GRATE-INFERRIATE PRESSO MAGAZZINO MSA-NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE GPF</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00531950384</codiceFiscale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CASERMAGGIO MOBILIO PER ESIGENZA ARREDAMENTO STRUTTURA NSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DPI PER ESIGENZA DEL 113° STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CSP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>691.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01019420361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAGARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>789.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURA MENSA BASE OPERATIVA POGGIO RENATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTLCU62H07C980R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER DI PILATI LUCA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120084.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DPI</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET PRESSO PG 2 COAMET (PLURIENNALE)</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>SOBRIO RINFRESCO DI RAPPRESENTANZA PALAZZO GANDINI IN DATA 19/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
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