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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>1^ BRIGATA AEREA O.S.</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>CIG Z1524B8991. ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO EE AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>CIG Z5D2726B15. Acquisto ingressi piscina per addestramento personale aerosoccorritore COD. B19N097</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CIG Z17192A8EB. Buoni pasto teleposto Frontone</oggetto>
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      <oggetto>CIG Z3F192A8EA. Acquisto buoni pasto </oggetto>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
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      <oggetto>CIG Z2225F8B1E. Smaltimento rifiuti speciali ospedalieri prodotti durante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03033240106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO ERIDANIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
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      <oggetto>CIG ZAA273B89B  Ripristino urgente dell’efficienza del doppio erogatore di gasolio presso il Deposito Carburanti Autotrazione n°137 di PG della Zona Operativa di Cervia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01508280409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLTECNICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>299.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.7</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>CIG Z5E276B093. Acquisto materiale di verniciatura per l'approntamento di manufatti metallici per esigenze attività addestrativa "Tende e Scaglia"  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.8</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG Z3B2703408. Acquisto bombole gas propano liquido da kg. 15 per cottura vitto c/o Zona Operativa Monte Cimone </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGNANI ALDO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645810365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGNANI ALDO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ZE0268C355. Acquisto generi alimentari</oggetto>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>CIG ZCC277DDD0. Acquisto cavo per collegamento elettrico moduli prefabbricati adibiti ad alloggi abitativi personale SAR </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>642</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>642</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>CIG ZD727B09AA. NOLEGGIO POLIGONO DI TIRO COD. B19N032</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO AL BARATTOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03589321201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO AL BARATTOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1327B09C8</cig>
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      <oggetto>CIG Z1327B09C8. Asportazione sacche processionaria con disinfestazione nr. 20/25 piante zona Comando/Mensa e Zona Residenziale Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL GIARDINO DEL RE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>IL GIARDINO DEL RE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2427BAC38</cig>
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      <oggetto>CIG Z2427BAC38. Acquisto vestiario, in favore del Lgt Verginelli, per partecipazione al corso di addestramento CWWC che si terrà in Norvegia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUNTAIN EXPERIENCE S.N.C. DI GOBBI F.SCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOUNTAIN EXPERIENCE S.N.C. DI GOBBI F.SCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A27843A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8A27843A4. Acquisto materiale di verniciatura per manutenzione ordinaria strutture edili degli stabilimenti balneari</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1133.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1133.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA92784136</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA92784136. Servizio pulizia arenile bagni 9 e 152 di Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245520376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1278432B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD1278432B. Servizio ruspatura arenile stabilimento balneare "Pellicano"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1533</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1533</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8F2784307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8F2784307. Servizio ruspatura e livellamento arenile bagni n. 9 e 152 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04005290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESCOVELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04005290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VESCOVELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z03278457E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z03278457E. Servizio salvataggio presso gli stabilimenti balneari del 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184100402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA OPERATORI DI SPIAGGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520950409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGNO GUSTAVO di Valerio VERGONI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19372.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19372.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC32784351</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC32784351. Manutenzione attrezzature utilizzate per la riparazione degli elicotteri della linea pesante </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01416040127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTODYNE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>877.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6027D2D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6027D2D0C. Acquisto attrezzature per la manutenzione dei velivoli della linea elicotteri pesanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92782227</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA92782227. Acquisto orologio interruttore per manutenzione impianti termico della stazione meteo fabb. nr.2 di P.G. Punta Marina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B27843E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8B27843E9. Acquisto plafoniera da sostituire presso il fabbricato stazione meteo di Punta Marina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8278437C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE8278437C. Manutenzione elicotteri previa sostituzione cartuccia filtro azoto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4440</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF27DA172</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAF27DA172. Ricarica bombole azoto e atal per le esigenze delle varie officine dello Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03573530403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISOGAS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2127845BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2127845BC. Manutenzione velivoli previo utilizzo composto anticorrosivo  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z852784441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z852784441. Sanificazione e pulizia con disinfestanti palazzina P.G. 96 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1127D2E4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1127D2E4E. Acquisto vaccino Vivotif necessari per la profilassi del personale impiegato in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8127D2E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8127D2E19. Acquisto vaccini necessari per la profilassi del personale impiegato in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E27EDBEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5E27EDBEA. Messa in sicurezza, ripristino e sistemazione urgente della copertura in lamiera del fabbricato aviorimessa </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2384.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2384.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEB27F9016. Lavaggio con bonifica per successiva verifica periodica sessennale alla cisterna autotrasportatore carburante Eurotech</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1575</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E27F9052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5E27F9052. Verifica semestrale ad impianto fisso antincendio montato su autorifornitore carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5127D2DE8. Fornitura e posa in opera valvola a tre vie per riparazione caldaia  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205000405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205000405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1627843C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1627843C0. Acquisto cartellonistica stradale per disciplinare la nuova viabilita' in area Comando.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A27D2D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5A27D2D64. Acquisto materiale di verniciatura per manutenzione fabbricati vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9217840A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9217840A0. Riparazione delle zanzariere degli infissi esterni del fabbricato Pronto Soccorso nr.39 di P.G. Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03102930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A.A. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03102930405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.O.A.A. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA027F9E30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA027F9E30. Acquisto materiale per manutenzione vari impianti elettrici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4320.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4320.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22784599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB22784599. Acquisto materiale termo-idraulico per manutenzione impianti su vari fabbricati.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872080385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS. ART &amp; BOZZOLA GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVOTUBI IND. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALVOTUBI IND. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3086.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3086.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22815C71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE22815C71. Acquisto test multidroghe 7 parametri per l'attività di controllo a campione del fenomeno droga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9927F9E43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9927F9E43. Manutenzione filtri FRAM per deposito carburanti e autorifiornitore previa sostituzione guarnizioni KENFITT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1035</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1035</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4127F9E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4127F9E13. Trattamento antizanzara tigre, disinfestazione e deratizzazione presso i vari sedimi del 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566970400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIARDINO DEL RE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141460390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00324780386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLORLIDI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1440</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB827D2D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB827D2D3C. Manutenzione, ricarica e revisioni estintori co2 in dotazione al locale nucleo Antincendi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z932815CB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z932815CB8. Lavaggio, bonifica e degasatura autorifornitore carburante con semirimorchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z692815D2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z692815D2A. Effettuazione esami di laboratorio, visite cardologiche e ECG per l'accertamento dell'idoneità lavorativa del personale in servizio presso il CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02241850367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02241850367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3295.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3295.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9282030C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE9282030C. Verifica periodica biennale impianti ascensori A.P.M.F. Z.L di Cesena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959920404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI' Unità Operativa Impiantistica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959920404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FORLI' Unità Operativa Impiantistica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE28202D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAE28202D5. Acquisto manica a vento da sostituire c/o testata pista sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01462770171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4828202CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4828202CB. Acquisto attrezzatura per le officine della linea elicotteri pesanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>348</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z87282031B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z87282031B. Acquisto materiale elettrico per manutenzione alloggi personale S.A.R. e barriera d'arresto presso la testata sud. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1119.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1119.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2827A8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3A2827A8F. Acquisto lubrificanti e sigillanti per manutenzione elicotteri HH101</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1570.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1570.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA728202E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA728202E8. Acquisto materiale di verniciatura per la manutenzione degli alloggi Ufficiali, Sergenti e Sergenti Maggiori.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1249.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1249.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362829AD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z362829AD1. Realizzazione pannelli con logo del 15° Stormo da consegnare in occasione di ricorrenze particolari.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z72282B9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z72282B9B2. Acquisto d.p.i. per il personale impiegato presso il G.E.A.  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2275</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B284E036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2B284E036. Manutenzione attrzzature della linea elicotteri pesanti previa sostituzione cartuccia filtro azoto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01267960128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GB BARBERI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD3284E046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD3284E0464. Utilizzo cartucce coalescenti per verifica carburante velivoli    </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04855470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACET ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04855470011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FACET ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2815C5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3E2815C5C. Corso BLS-D necessario per il mantenimento all'utilizzo del defibrillatore in favore del personale antincendio COD. B19N148</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E285C287</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2E285C287. Acquisto materiale per riverniciatura localli presso i fabbricati n. 18 e 49 di p.g. z.o. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1287BBDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC1287BBDF. Approntamento sobrio rinfresco in occasione dell'apertura degli stabilimenti balneari.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29287BC15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z29287BC15. Acquisto carta EPSON per apparecchio tempi di reazione in dotazione alla locale Infermeria di Corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1628856C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1628856C7. Acquisto acqua minerale da lt. 0,5 quale genere di conforto da distribuire al personale avente diritto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>589.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z30287BCFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z30287BCFD. Campionatura, analisi e classificazione rifiuto liquido.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00955560404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.V. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00955560404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.A.V. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8528874B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8528874B2. Revisione motori frigo dei banconi bar della Sala Convegno Unica della Z.O. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORIFERI F.LLI TISSELLI DI DOMENICO TISSELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORIFERI F.LLI TISSELLI DI DOMENICO TISSELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6528874E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6528874E5. Acquisto materiale idrico per manutenzione straordinaria impianto distribuzione acqua fredda, fabbricato SPBF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2322.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2322.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4288E1A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE4288E1A4. Acquisto attrezzatura per travaso liquidi nei contenitori presso il deposito rifiuti speciali </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>199</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>199</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C288E1D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9C288E1D8. Acquisto attrezzature per le esigenze del magazzino M.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762896CA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z762896CA2. Acquisto materiale da imballaggio necessario al magazzino ricezione e spedizione M.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1068.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472896CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z472896CB6. Acquisto caschi Heli Talk quale dotazione di bordo dei velivoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645730729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D289696C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z5D289696CC2. Manutenzione elicotteri linea pesante previo utilizzo kit pulizia fibre ottiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06557181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBERNET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06557181002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIBERNET S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z70259A5A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z70259A5A1. Soministrazione farmaci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04413370406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia Santini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7250.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4910.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3628A0210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3628A0210. Acquisto trinciaerba falciatutto per il mantenimento in efficienza dei supporti barriera per arresto velivoli in emergenza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4168</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4168</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23283753E</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z23283753E. Acquisto bollitore da lt. 3.000 per la manutenzione dell'impianto di produzione di acqua calda dell'officina manutenzione generale n. 125 di p.g. z.o.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3916.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3916.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A28B21A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1A28B21A3. Acquisto rivestimento in quarzite per le pareti del bancone bar del Circolo Unificato </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12491691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTIMAX ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12491691007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTTIMAX ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>514.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>514.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA328BB84C</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA328BB84C. Noleggio generatore di corrente a seguito della del cavo di alimentazione da 6000 V della Zona Logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4178.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8B85CAB9C. Pratiche sepoltura cane "Jagar" a seguito del decesso avvenuto in data 27/05/19 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00952420396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. GIANFRANCO MEDRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00952420396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. GIANFRANCO MEDRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D28B220E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0D28B220E. Sostituzione pistole di erogazione carburante per eliminazione perdita di gasolio presso il Centro A.M. di Montagna</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973200361</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORRICELLI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>988.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7828D204E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7828D204E. Riparazione porta blindata d'ingresso e sostituzione serratura dell'alloggio PMF ARN0226 int. n. 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03198780714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE LUCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03198780714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRESE LUCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C28D209A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5C28D209A. Acquisto attrezzature per il sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721560159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>963.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7228D21A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7228D21A1. Acquisto attrezzature per le esigenze del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1547.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1547.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE028D20ER</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE028D20ER. Fornitura materiale di consumo per manutenzione sistema d'arma.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF628D21E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF628D21E9. Acquisto pompa idraulica per le esigenze delle officine del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496840164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496840164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSSANI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB28DA02D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZBB28DA02D. Acquisto stampe foto con logo del 15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410640407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R &amp; R SERVIZI GRAFICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9128DA09F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9128DA09F. Acquisto materiale di ferramenta per realizzazione ed installazione zanzariere presso il Teleposto di Punta Marina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4228DD6D3. Acquisto corone d'alloro da deporre presso il cimitero della M.O.V.M.  Magg. Pil. Francesco BARACCA e presso il cippo dei caduti  15° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B28B21E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1B28B21E8. Acquisto attrezzatura per le esigenze delle officine del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1497</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1497</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D28E2A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9D28E2A2E. Acquisto blocchetti per rilascio ricevute per gli ingressi giornalieri degli stabilimenti balneari, della "Cantinetta e Tana del Lupo" e per la consumazione dei pasti presso la Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03129060400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICOGRAF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z7528C3D02. Manutenzione attrezzature impiegate presso le officine della linea elicotteri pesanti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1639.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B28E2AD4</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2B28E2AD4. Acquisto attrezzature per le officine del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255080390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSALD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01255080390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSALD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10967.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10967.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8128EB7AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z8128EB7AA. Manutenzione attrezzature e sistema d'arma in dotazione al G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2978.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2978.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA728EFDB7</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA728EFDB7. Allestimento sobrio rinfresco in occasione della visita del Capo di stato Maggiore per il 50° Anniversario della Costituzione degli Aerosoccorritori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB128F26A6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB128F26A6. Acquisto materiale antinfortunistico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750.7</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9128F57DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9128F57DF. Acquisto chiave dinamometrica per esigenze G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD029485C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD029485C7. Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria quadri elettrici vari fabbricati.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>582.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A294AD58</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2A294AD58. Acquisto Electronics Tester per calibrazione e controllo attrezzature A.G.E. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6294ACA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD6294ACA7. Riparazione proiettore Epson utilizzato dal personale del G.P.F. per l'effettuazione dei brifing.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80007120398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVSERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80007120398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVSERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED293BCC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZED293BCC1. Verifica semestrale impianto fisso antincendio montato su autorifornitore carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00294ABD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z00294ABD7. Riparazione compressori a servizio del sistema FATS e dell'aermeria di base</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>649.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182958BF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z182958BF9. Manutenzione e riparazione armadio frigo e congelatore in dotazione alla Mensa unica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1039.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1039.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z042962D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z042962D43. Realizzazione banchi per esigenza poligoni di tiro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884620400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884620400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAL s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8294D597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZB8294D597. Manutenzione attrezzature necessarie alle officine del G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>865.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5E2948186</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z5E2948186. Manutenzione sistema d'arma previa acquisizione materiale di consumo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23499.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z972988B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z972988B98. Riparazione impianto di refrigerazione del congelatore TECNODOM in dotazione alla locale mensa unica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORIFERI F.LLI TISSELLI DI DOMENICO TISSELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02145480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORIFERI F.LLI TISSELLI DI DOMENICO TISSELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA29823E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZFA29823E0. Fornitura e posa in opera motore impianto frigo banco bar Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02145480402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGORIFERI F.LLI TISSELLI DI DOMENICO TISSELLI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02165720406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BGZGRG60H14C573Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. FRIGOR DI BIGUZZI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BGZGRG60H14C573Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.G. FRIGOR DI BIGUZZI GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3829A0EC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3829A0EC4. Elevazione duna protettiva dello stabilimento balneare Pellicano c/o spiaggia n.14 e 15 di Tagliata di Cervia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00338140395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BAGNINI CERVIA SOC. COOP. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A06D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF62A06D83. Acquisto accessi quotidiani alla piscina per lo svolgimento del corso per Operatori di Bordo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629200385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA SPORTIVA S.S.D. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5040</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5040</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A2A06D6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2A2A06D6F. Acquisto materiale tecnico/speciale occorrente al personale impiegato nella manutenzione linea elicotteri pesanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492A06DFR</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z492A06DFR. Acquisto toner e cartucce per la funzionalità delle stampanti di Office Automation</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1396.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1396.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392A162AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z392A162AC. Acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale del 23° Gruppo Volo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4129.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4129.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72A18760</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZD72A18760. Acquisto test multidroghe necessari per svolgere le attività di controllo a campione del fenomeno droga come da Direttiva Comlog 406/6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82A18C5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA82A18C5B. Acquisto materiale vario per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5524.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5524.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12A1630D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC12A1630D. Acquisto audiometro e apparecchio per la misurazione del colesterolo necessari per le verifiche di idoneità sanitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2367</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2367</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242A06DC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z242A06DC7. Acquisto materiale di cancelleria per l'attività addestrativa del Comparto O.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02634410407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERVA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA2A0B017</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCA2A0B017. Acquisto risme carta per le esigenze dei vari uffici dello Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>669.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>669.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2A23E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9E2A23E11. Acquisto corona di fiori per la commemorazione dei caduti di Saccolongo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03528080405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.AGR.SCARPELLINI DEI F.LLI SCARPELLINI &amp; C. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082A06E13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z082A06E13. Acquisto pneumatici per la messa in sicurezza ed efficienza degli automezzi in dotazione al locale Nucelo Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14560.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982A06DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z982A06DAB. Acquisto dispositivo di protezione individuale per il personale impiegato presso il G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1801.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1801.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2A3AEC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3C2A3AEC8. Acquisto D.P.I. e cartellonistica per le esigenze del C.A.M.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z762A3662C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z762A3662C. Acquisto vaccini necessari per la profilassi del personale impiegato in O.F.C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE32A36623</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE32A36623. Verifica periodica sicurezza elettrica apparecchiature elettromedicali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902A36651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z902A36651. Aspiratore di secreti portatile da utilizzare nelle emergenze sanitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633870348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPENCER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1298</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2A3D3A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZAF2A3D3A9. Acquisto termometri/igrometri IP per monitorare la temperatura ambientale della strumentazione Meteo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122830068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSIST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01122830068</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELSIST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B2A3D4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3B2A3D4C0. Acquisto materiale manutenzione e ripristino efficienza sistemi e apparati meteorologici </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00644380438</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIF S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI S.P.A. SEDE DI CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142A3D601</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z142A3D601. Acquisto materiale per raccolta e smaltimento rifiuti speciali e pericolosi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2A4ACAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4E2A4ACAC. Acquisto materiale informatico necessario alla manutenzione e il ripristino efficienza delle apparecchiature relative all’Office Automation.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CD CESENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1878.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA82A4C6E4. Acquisto pinne da aviolancio per le esigenze del personale Aerosoccorritore</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALASSA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3850</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z932A4C71D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z932A4C71D. Acquisto maschera da apnea e boccagli per completamento Muta Isotermica facente parte dell'equipaggiamento di bordo </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00260910104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1364</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1364</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312A4C72C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z312A4C72C. Acquisto dispositivi di protezione individuale per le esigenze del personale del 15° Stormo e della 1^ Brigata Aerea</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16096</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16096</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z352A572DA. Ricerca guasto stazione di ricarica batterie c\o il G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02028800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMMARCHI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>607.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>607.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA2A5729D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEA2A5729D. Acquisto pannello comandi per saldatrice a filo inverter in dotazione al G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255080390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSALD S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01255080390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSALD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z992A56F69. Acquisto carbolubrificanti per la manutenzione degli automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421150390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHETTI  LUBRIFICANTI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04299450405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASACCI PETROLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04299450405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASACCI PETROLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4038</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4038</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602A926CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z602A926CA. Acquisto guanti TNT necessari per le lavorazioni della linea elicotteri pesanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03756710400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOWORK ROMAGNA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92A94639</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF92A94639. Acquisto materiale vario per le esigenze del Magazzino M.S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>CIG ZE42A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE42A8920A. Acquisto ingressi alla palestra per arrampicata sportiva</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04383260405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTICAL FORLI S.S.D. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04383260405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTICAL FORLI S.S.D. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152A9553F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z152A9553F. Acquisto maschere da superficie quale equipaggimaneto di bordo da impiegare nell'attività operativa degli A.R.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260910104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00260910104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESSI SUB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z182A98EEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z182A98EEC. Mantenimento in efficienza elicotteri in dotazione al G.E.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82A571AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZD82A571AF. Manutenzione compressore FINI in dotazione al G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z202A9920F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z202A9920F. Approntamento rinfreschi per lo scambio degli auguri natalizi con il personale militare e i propri familiari.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421160397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNO VALZANIA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>ZA12ADE576</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZA12ADE576. Riparazione emanutenzione smerigliatrici NEBES in dotazione al nucleo officina impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z582A50C83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z582A50C83. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ATTIVITA' ADDESTRATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>899.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>899.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3A2AA535B</cig>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3A2AA535B. INTERVENTO DI APERTURA PORTA BLINDATA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03973350402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La ferramenta di porta santi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03973350402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La ferramenta di porta santi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZB22A365AD. ACQUISTO ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1199.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2A56ECC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z9E2A56ECC. ACQUISTO ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D2A1D70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2D2A1D70. ACQUISTO COMPRESSORE E CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9882</importoSommeLiquidate>
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      <cig> Z322A5720</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z322A5720B. MANUTENZIONE CESOIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.N.S. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01191560398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.S. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1239</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1239</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig> Z4B2A56EF</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4B2A56EFA. ACQUISTO ATTREZZATURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9638</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A92368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z622A92368. ACQUISIZIONE MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04357970401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FUCCI 2.0 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04357970401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FUCCI 2.0 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>303.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE2AABCBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZEE2AABCBD. Manutenzione e rimessa in efficienza autorifornitori carburanti velivoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224130043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224130043</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORMEC S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3097.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3097.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682AB1B06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z682AB1B06. ACUISTO SCARPONI CRISPI.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03779050404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03779050404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMPORIO DEI DESIDERI DI BOTTERO LAURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2593.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2593.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262ABCA63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z262ABCA63. Acquisto olii e grassi per le esigenze della linea volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2570</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2570</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE42AE49E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZE42AE49E1. MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL REPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12ADA6B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA12ADA6B6. CORSO IN EMERGENZA SANITARIA. COD. D19N071</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG ZCC2A336C2. ACQUISTO MEDICINALI PER IL CAMM.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BALBONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02395010362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BALBONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1179.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1179.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972AE49B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z972AE49B7. MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03623190406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCONI RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z31267A8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z31267A8DA SERVIZIO SARTORIA </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01349230415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA CATTOLICO A. E. S.N.C. DI CATTOLICO FEDERICO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8459.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0725D8FCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z0725D8FCD - SERVIZIO LAVANDERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. COMPAGNIA ITALIANA LAVANDERIE SPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20020.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF926DC3B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF926DC3B3. SERVIZIO LINEA DATI E SICUREZZA PRESSO IL 2° GRUMAUTO FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04952121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BT ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2674.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD12689812</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZD12689812 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6651.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6651.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7827A5234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z7827A5234 - SERVIZIO PULIZIA CAMM APRILE-MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4434.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4434.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A275E64F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z2A275E64F. ANALISI AMBIENTALI POLVERI DI LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904620406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVORO E AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>463.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA27023AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZCA27023AB - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SFALCIO ERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05833480725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAGRAPHIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2257</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC3294A1A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC3294A1A6. REVISIONE IMPIANTO RADIATORE GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675310401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.B.  S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675310401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.B.  S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6893</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54256C1AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z54256C1AC - LAVANDERIA CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02200020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BUCANEVE DI NIZZI ROSA VIVIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02200020366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA BUCANEVE DI NIZZI ROSA VIVIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5862.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D281BC8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z9D281BC8F - SERVIZIO PULIZIA CERVIA E RIMINI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14913.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14913.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA278F969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZEA278F969 - SERVIZI DI PULIZIA APRILE MAGGIO FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7999.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7999.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z76277F7A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z76277F7A8 - SERVIZIO PULIZIA CERVIA E RIMINI APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14913.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14913.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2E26A8183</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z2E26A8183 - PULIZIA FORLI' PERIODO GENNAIO-MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04191210402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11999.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11999.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>7713297E08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>7713297E08 - SERVIZIO PULIZIA CERVIA E RIMINI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44741.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44741.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA294A1F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZDA294A1F7. SOSTITUZIONE BUSSOLE SU MOTORE DEUTZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E290F30F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6E290F30F. LAPPATURA AL PIANO CILINDRO MOTORE DEUTZ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622850F64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z622850F64. Acquisto ricambi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8335.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8335.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A29739F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z6A29739F3. ARTICOLI PER COMPUTER ATTI ALLA POST PRODUZIONE VIDEO-FOTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01615400403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRONICS ADRIATICA E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>279.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9929E13EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z9929E13EE - ACQUISTO ELMETTO CON VISIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08394670155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA ANTINFORTUNISTICA DI RUSSI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08394670155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REA ANTINFORTUNISTICA DI RUSSI ANTONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB27DD80E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZCB27DD80E. ACQ. ALTERNATORE PER GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2933052</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z2F2933052 - ACQUSTO SALDATRICE COMPLETA DI GENERATORE INVERTER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01255080390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSALD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5795</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5795</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF427E791E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZF427E791E. PROVA METALLOGRAFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B296D085</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z9B296D085 - ACQUISTO TRANCIAERBA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905870408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALMACCHINE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125470407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAGLIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982820407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2537.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2537.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B27B06D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z3B27B06D6. ACQ. RICAMBI VARI NECESSARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-01-08</dataUltimazione>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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      <oggetto>CIG Z4F280CCE4. Acquisto materiale elettrico per riparazione GG.EE.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>636.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>ZBF2947378 - ACQUISTO ASPIRATORE DA SPOND </oggetto>
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          <codiceFiscale>02125470407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENAGLIA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1915.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1915.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Z8029718A9 - ACQUISTO DELL INSPIRON 5584 </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>CIG Z1F28F700D. RICAMBI VARI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2230.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>Z9B290CB39 - ACQUISTO ATTREZZATURE OFFICINA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7686</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7686</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z562971820 - ACQUISTO BOMBOLA GAS</oggetto>
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          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>427.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>427.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z11259A67F - ESAMI EMATOCHIMICI </oggetto>
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          <ragioneSociale>SYNLAB EMILIA ROMAGNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB EMILIA ROMAGNA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15879.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48787.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>ZEB2990448 - ACQUISTO VACCINO STAMARIL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>508.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E2851820</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0E2851820. ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01728080407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2394.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2394.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z792908159 manutenzione sistema d'arma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z342926B45 - RIPARAZIONE ANALIZZATORE URINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02518280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL GIORGI DI DOMENICO GIORGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>ZE02A0B023 - MANUTENZIONE CUCINA A GAS E REFRIGERATORE ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA ASSISTENZA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>ZA6256C03E - MANUTENZIONE 6 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337750404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MUCCIOLI MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15897.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZAB26ACD5D - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI idrico-fognario-elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MANTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7923.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7582.44</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z15268ECB4 - FORNITURA PANINI, PIZZETTE E PASTE FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA BACCINI DI GIOVANNI BACCINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470690403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA BACCINI DI GIOVANNI BACCINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z3728F6DB2 - ALIMENTARI VARI SALA CONVEGNO FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3177.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3177.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>ZBD268ECE2 - FORNITURA ARACHIDI PATATINE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SAN CARLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04172800155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAN CARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1922.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z19268ECCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z19268ECCD - ALIMENTARI FORLI' CAFFE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00124510405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKA RICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124510405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOKA RICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6252.63</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>ZBB25B0639 - SERVIZIO POSTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1251.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2325AFCA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z2325AFCA1 - TRASPORTO CAMM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11362.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10794.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4927B8DFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z4927B8DFEF - FORNITURA CIOCCOLATA GENERI DI CONFORTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205080138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00205080138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8208.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7294E5FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZB7294E5FD - ACQUISTO CARTA PER VERNICIATURA AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE274FA19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZCE274FA19 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01479540369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C.M. Snc di Bernardini Cesare &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01479540369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.C.M. Snc di Bernardini Cesare &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Z1D29BE013 - FORNITURA MATERIALE PER GSE-MHE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Z882A056BA - ACQUISTO MATERIALE VARIO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>4989.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
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          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1326.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z022A49C1C - ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE </oggetto>
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          <ragioneSociale>MODENA FRENI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
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          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC DI SOLFRINI DAVIDE E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>ZAA29DA3D6 - MANUTENZIONE SEGHE CIRCOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Z3529C506F - PULIZIA E MANTENIMENTO SUPPORTI BARRIERA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229900406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTAFER DI PIERO E PAOLO FANTOZZI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Z0529E8BDB - MANUTENZIONE RASA ERBA</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>CIG Z9D2A9625F. Acquisto accesori d'informatica</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03229400407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DIGITAL CESENA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4029398E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z4029398E9. ACQ. SOLLEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01759471202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759471202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4087</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4087</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z24294F546</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z24294F546 - ACQUISTO MATERIALE PER EQUIPAGGIAMENTO EMERGENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286830407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARAGHINI COMPRESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02311580407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.C. COMPRESSORI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2309.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2309.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z622A06DD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z622A06DD2 - PNEUMATICI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682850363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILLI LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02682850363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARILLI LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>760.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>760.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z02284FB00</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z02284FB00 - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444080366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FANAUTO SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z0029A5208. Revisione generale periodica saldatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANDREOLI ANDREA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04260930377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOLI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z9628F96FD - RINNOVO ANNUALE CERTIFICAZIONE F-GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STS CERTIFICAZIONI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>190.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>7713358063 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566020364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGERA CESARINO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80935.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z9E298A8EF - PAVIMENTAZIONE P.LE ZL SESTOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02856090366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2719.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>ZF72A06BD2 -MANUTENZIONE CABINA DI VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03182220792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182220792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20923</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z1D293D41C. Acquisto etichette adesive</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02098200401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLI DECO' DI BELLI LEONARDO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZD82A3886E - LAVORI CORPO DI GUARDIA ADEGUEMANTO PERSONALE FEMMINILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20769.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z2C28C3BF6 - FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO RADAR</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30199.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z632A51657</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z632A51657 - SOSTITUZIONE PORTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00403090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPIANI INFISSI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00403090400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALPIANI INFISSI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2982.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC32ADA70D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZC32ADA70D. Corso retraining BLSD</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04270160403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORDEST DI PRATI MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1482.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1482.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2A66DED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z2E2A66DED - RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIE OFFICINE BATTISTINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715470429</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NM TECHNOLOGY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352231002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DNC OFFICINE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34058.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>77635647AE - conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39732.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB2A06BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ZCB2A06BBA - OPERE EDILI OTTOBRE - DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03370460408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.CE.R COSTRUZIONI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00082020397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA MURATORI CEMENTISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203980396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEAR SOC. COOP CONS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10383.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CIG Z732A38C95. Fornitura e posa in opera impianto di condizionamento </oggetto>
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      <oggetto>Z2127A9AD7 - RIPRISTINO EFFZA CONDIZIONATORI ARIA VARI FABB.TI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Z6C27F0EC0 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO</oggetto>
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      <oggetto>CIG Z9E28FA8D5. Servizio di pulizia locali C.A.M.M.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00140000407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASADEI &amp; PELLIZZARO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24466.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZB928722B9. Fornitura, posa in opera e rimozione di condizionatori mono/dual split presso fabbricati vari ZO, ZL ed ex RITA BO.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04695511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDOLINO FRANCESCO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15310.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11116.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA4288D064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZA4288D064. Servizio pulizia locali Cervia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14913.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14913.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2F283C3F9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZ2F283C3F9. Manutenzione ordinaria e programmata aree verdi presso Zona Comando.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRONATO AGROSERVIZI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04373870288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRONATO AGROSERVIZI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9918.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9918.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA288D0A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG ZEA288D0A1. SERVIZIO PULIZIA LOCALI CAMM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKASERVICE COS. COOP. ARL IMPRESA DI PULIZIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2217.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812A151CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Z812A151CD - MANUTENZIONE COPERTURA CABINA MT SESTOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01367780366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01367780366</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILTER S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7276.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC729AA31F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIGZC729AA31F. Manutenzionestraordinaria correttiva per ripristino efficienza impianti tecnologici aeroportuali.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03948870401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6607.2</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>Z1B2A950FB - SOSTITUZIONE SWITCH DI CENTRO STELLA</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121090383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESCAD SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZ6E29C406C. Fornitura eposa in opera pacchi batterie per UPS e per apparati elettronici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10813.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10813.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z6B2AF63FF. ACQ. POMPA GASOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.A.R.B. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z572AE57D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIG Z572AE57D7. ACQ. MANICA A VENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205060409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA BANDIERE SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>921.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>921.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z552A2C93A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIG Z552A2C93A. ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO ZETA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>485.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>485.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA2B3490C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007120399</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>1^ BRIGATA AEREA O.S.</denominazione>
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      <oggetto>CIGZEA2B3490C. ACQUISTO TIMBRI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACORI LUIGI SNC DI MACORI STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01331470409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACORI LUIGI SNC DI MACORI STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>290.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.24</importoSommeLiquidate>
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