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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>70 STORMO LATINA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-10</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 70° STORMO GEN - OTT 2019</oggetto>
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      <oggetto>fornitura oggetto ricordo da distribuire al personale in occasione dell’evento 50.000 ore di volo del SF 260 EA presso il 70° Stormo - giemme S.r.l.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 70° STORMO DIC. 2018</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA GENN-MAGG 2019  - PULIM 2000 SOC. COOP</oggetto>
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      <oggetto>GRUPPO SAMIR SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA MENSA SOTTUFFICIALI - MAN. 5 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TV SMART PER LE AULE DIDATTICHE DI STORMO</oggetto>
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      <oggetto>VISITE AMBULATORIALI A CARATTERE D'URGENZA PER LE UNITA' CINOFILI CLINICA VETERINARIA KLAO</oggetto>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO E PRODOTTI ITTICI SURGELATI/CONGELATI NEL I TRIMESTRE DEL 2019 - MARR SPA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI “NON PREVISTE DA CONTRATTO CENTRALIZZATO” OCCORRENTI ALLA MENSA UNICA DI SERVIZIO NEL I TRIMESTRE 2019 - PETRAZZUOLO G. E C. SRL</oggetto>
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          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO G. E C. SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARI GENERI DA BAR OCCORRENTI ALLA SALA CONVEGNO UNICA NEL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - TANA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02744470739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEST COFFEE srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BFG ITALIA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03005260611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATA DISTRIBUZIONI srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GO VENDING srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LISSA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ORGANTINI 1896 SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TANA S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12793.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DI LIEVITI DA BAR OCCORRENTI ALLA SALA CONVEGNO UNICA PERIODO GEN- FEBB. 2019 PASTICCERIA LOMBARDO SRL</oggetto>
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          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA DI LIEVITI DA BAR OCCORRENTI ALLA SALA CONVEGNO UNICA PERIODO MARZO-DIC. 2019 PASTICCERIA LOMBARDO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02406320594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA F.LLI LOMBARDO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di derrate alimentari, categoria merceologica “Ortofrutta” occorrenti alla Mensa Unica di Servizio nel periodo I trimestre 2019 FRIGOFRUTTA SRL</oggetto>
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          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01881030637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGOFRUTTA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7209.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2235ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di derrate alimentari, categoria merceologica “Pane” occorrenti alla Mensa Unica di Servizio nel I trimestre 2019 - MANAUZZI SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139350599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAUZZI BRUNO E VITTORIO S.N.C. DI VELLUCCI E. E LA CAVA G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139350599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAUZZI BRUNO E VITTORIO S.N.C. DI VELLUCCI E. E LA CAVA G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2423.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E28C395C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO FIAT 60/86 AM 36097 ORMMA JANNICOLA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA JANNICOLA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA JANNICOLA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA128251B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAROLIN ARREDA SRL MANUTENZIONE N. 2 CELLE FRIGO CON SOSTITUZIONE UNITA' CONDENS. E FILTRI, RICARICA GAS, COLLAUDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAROLIN ARREDA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855660599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAROLIN ARREDA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE622C6EA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavataura a peso degli effetti di casermaggio I trim. 2019 E.LI.MA.R. Laundry</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1126BAE8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di lavataura a peso degli effetti di casermaggio e di vestiario apr.-dic 2019 E.LI.MA.R. Laundry</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00426980587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADAPTA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673650590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BACCINI SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02723580599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU LAUNDRY S.r.l.c.r.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11614311006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLMAR di Valerio Colamarco &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432060412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELEN S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05495861006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUNDROMAT GAETA S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01999840562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA CONDOLUCI S.a.s. di Condoluci Giuseppe &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08622361007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ECOLOGICA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02303180596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUNA G.I.L. S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06855990583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.LI.MA.R. LAUNDRY S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13239</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1829E7C63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 2 vetrocamera presso la Torre di Controllo man. 88 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34275E129</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO PRINCIPALE LATO DX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>712</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F26D153F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE  ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947880593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO  STABILE INTEGRATO SERVIZI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.C. IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08251881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUBER '04</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00307360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONGEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08251881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUBER '04</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9946.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3616.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F26D150A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI CAPTAZIONE E TRATTAMENTO ACQUA ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02947880593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO  STABILE INTEGRATO SERVIZI E COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C.C. IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08251881002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUBER '04</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00307360594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONGEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6859.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2494.13</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0D28061E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA DISINCROSTAZIONE SCAMBIATORI DI BOILER DEGLI ALLOGGI - TECNO ANTONELLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1335</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1335</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE826A247F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> SERVIZIO PULIZIA/SPURGO POZZETTI, RETE FOGNANTE SEDIME AEROPORTUALE ANNO 2019 ECOL FLERO S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1539</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD52817D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO POZZETTI E VASCA DI CONDENSA RECUPERO GRASSI PRESSO MOS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1558</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1455.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>7858488572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RECO APPALTI SRL - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SALA MENSA E SERVIZI IGIENICI MANUFATTO N. 5 DI P.G.- RECO APPALTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECO APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECO APPALTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54332.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54331.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z53277BB3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA AULA DIDATTICA MANUFATTO 98 DI PG CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI - DITTA EDILIO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02718520592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPORINI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01521530590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OR.FA.RO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11601.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11600.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB027DAF71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori per la messa a norma dell’impianto di sollevamento Matr. 119 AM del manufatto n° 112 di P.G - kone S.p.a.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3910.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3555</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>80423293D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.D. 422 - rifacimento segnaleticapista volo EDILSTRADE Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL US</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL US</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17053.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1995.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2721138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI UN ARREDO TECNICO/OPERATIVO DENOMINATO " BANCO DIAGRAMMA DI AVANZAMENTO ITER DI VOLO" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00718830292</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS'S FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5673</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3289D2F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE DA CUCINA PER MENSA DI SERVIZIO - GROSSI IMPIANTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7202.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5904</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2327FEC45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVASTOVIGLIE A TRAINO CON MODULO ASCIUGATURA PER LA MENSA DI SERVIZIO - GROSSI IMPIANTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03403111200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNETTI 2014 FORNITURE ALBERGHIERE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRNMCC61P03E783T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRONE MARCO CLELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04393020401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFAR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02607710809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09181341000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME.GI.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.COM S.R.L. S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01996960306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.L.M. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00623610607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14005.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11480</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6426FDB13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER ALLOGGI ALLIEVI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>991.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB1140D48D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CONNETTIVITA' IP GEN-DIC 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13456840159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINKEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>761.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z81042D5A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 3° - 4°- 5°- 6° BIM 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1633.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC1244993C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUZIONE DI FASCIA MEDIA 2019 OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Olivetti S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3679.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2759.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z22196739B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICI MULTIFUZIONE FASCIA ALTA - 2019 XEROX</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Xerox Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1507.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD124498A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUZIONE DI FASCIA MEDIA 2019 - KYOCERA SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5633.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4224.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6829A578E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sollevatore idraulico da fossa per l'officina della Sezione Servizi Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FERT SAS di Paladini Enrico e C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT SAS di Paladini Enrico e C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADpartners SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6829A587E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carica batterie 12/24 volt per l'officina della Sezione Servizi Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE2A70000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto distintivo di pilota d'aeroplano - JOHNSON SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Johnson S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06199230480</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>286.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>234.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z452A17E6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale liturgico - Fraternitas srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09056711006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITAS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09056711006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATERNITAS SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1498.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1498.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0229F379C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gift card per festività natalizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17699.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17699.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5D2A15ABA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mater.per imballaggio e trasporto alimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C28D621A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>inertizzazione e smaltimento bombole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1708</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1708</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3328FBA13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5777.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5777.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE92A45AE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  HH.DD. SAS 600 GB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705000212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BECHTLE DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2171.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2171.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22916B28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto ausili multimediali per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1357.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1357.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22916B28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto ausili multimediali per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>524.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>CARTA SPECIALE PER STAMPA CHECK LIST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico per aule didattiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9494.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cancelleria tecnica per allievi piloti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1124.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z382916CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA DIDATTICA PER CORSI BPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.I.E.TI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIDEO ESSE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2670.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2670.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z382916CCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTA FORMATO A4 PER STAMPA PUBBLICAZIONI DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B.I.E.TI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIDEO ESSE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.I.E.TI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01662960069</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEO ESSE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2187.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2187.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione video wall aula brifing</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTROSISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06756950587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSISTEMI Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2A0A329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico per la manutenzione, aggiornamento, potenziamento degli ausili didattici ai corsi di formazione degli allievi piloti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART E BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART E BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2A0A329</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale informatico per la manutenzione, aggiornamento, potenziamento degli ausili didattici ai corsi di formazione degli allievi piloti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART E BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART E BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3163.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3163.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBE28CC84D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attrezzature sportive per la palestra aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BAR (CREMA CAFFE')</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DA BAR (GINSENG E ORZO)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GELATI PER BAR SALA CONVEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>317.24</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TABACCHI PER BAR SALA CONVEGNO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ervizio di noleggio e gestione del lavaggio dei panni tecnici per la pulizia dei velivoli e dei loro componenti per l’anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di taratura di strumentazione A.G.E.,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER SOC.CONS. ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>561.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>controllo periodico delle tarature/calibrazioni del Banco Prova Strumenti Carburante “Sorlini MK II”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di calibrazione di nr. 2 rilevatori di monossido di carbonio DRAEGER mod. PAC 7000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAEGER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI - MANUTAN SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAN. MAI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN. MAI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8161.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI - GIAN MAI SRL</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05777451211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIAN. MAI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1679.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE LAVASCIUGA DULEVO HYDRO 822 RO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04548091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04548091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA029FE885</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di taratura e calibrazione di strumentazione A.G.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER SOC.CONS. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695130599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PA.L.MER SOC.CONS. ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2232.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2232.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2A13FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO PERIODICO ANNUALE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ED IDONEITA' ALL'USO DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15469.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15469.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62A14632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DETERGENTI E SOLVENTI PER MACCHINA LAVAPEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3017</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3017</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z092A81F20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento tecnico sulla LAVASCIUGA DULEVO HYDRO 822 RO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04548091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04548091000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOTECO SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>839.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D2739EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Verifica e Controllo dei Dispositivi di Sicurezza di n. 3 carrelli elevatori,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1610.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1610.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22754710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432777C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione automezzo Sirmac Vam 420 P AM 22411</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1726.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1726.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2227D7399</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>all’intervento di manutenzione SIRMAC VAM AM 20617 E IVECO DRAGON X6 AM BM881</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2409.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2409.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18283D25D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione dell’automezzo LAND ROVER DEFENDERE 90 targato AM AK829</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL MONTAGGI COSTRUZIONI MACCHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL MONTAGGI COSTRUZIONI MACCHINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1056.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1056.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z18283D25D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione sulla SPAZZATRICE PESANTE SCHMIDT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL MONTAGGI COSTRUZIONI MACCHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06107410588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M. SRL MONTAGGI COSTRUZIONI MACCHINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4060.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4060.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1328C51A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di riparazione dell’automezzo IVECO DRAGON X6</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1218.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1218.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA29523C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione Grande Punto targata AM CL324</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>732</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7629E88FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifica efficienza impianto frenante, con stampa dell’esito della stessa, finalizzata alla periodica revisione veicolare da effettuarsi su n. 17 (Diciasette) automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENCAR S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRENCAR S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z432A00270</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione automezzi vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01211190598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01211190598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1779.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1779.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72A18C14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rilascio della certificazione di regolare funzionamento di attrezzature e/o impianti presenti nel vano sanitario di n. 2 ambulanze Fiat Ducato targate AM CC248 e AM AI350.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01835650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODONE E SLOA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1683.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1683.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z612A51F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione programmata e straordinaria sugli automezzi antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4166.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4166.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2A7AE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione sull’impianto elettrico e freno a mano della Land Rover Defender targata AM AI075</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>477.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>477.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2A7AE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione sulla Spazzatrice Moro Cleango targata AM BF587,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1661.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1661.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE2A7AE86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione straordinaria sull’automezzo antincendio SIRMAC VAM TARGATO AM22411</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02939140592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FANTIN FABRIZIO &amp; C. SNC DI FANTIN F. E MOLINARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098890584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGR.OFFICINE MECCANICHE AR.MA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1439.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162A883B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi per vari automezzi in dotazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01393090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNI GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01393090590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAGNI GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4642.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4642.3</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z47180E7A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese per transiti autostradali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1509.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1509.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZZ842898FC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO (BOMBOLE CO2) INSTALLATO SU N.4 AVIORIFORNITORI DI CARBURANTE IVECO SACIM MT 180 E - 27 - L</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02734040591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLF FIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1228AA1FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE MANICHETTA ALTA PRESSIONE PER ESTINTORI T60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERV. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02797740590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGNOROTTO FIRE SERV. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF28FCC97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’apparecchiatura TOTEM CAR GALAXY II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3897.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura materiale di consumo per la manutenzione dell’apparecchiatura Totem Car Galaxy II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>manutenzione attrezzatura antincendio</oggetto>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO PER MANUT. ARMAMENTI, SERVIZIO CARBURANTI, SCORTA E DOTAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.M. TECHNICAL SERVICES SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4866.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale di consumo per il servizio fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALKIMIE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>999.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>lavoro di riparazione Trattore Agricolo Fiat 60- 86 AM 36097,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA JANNICOLA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368260590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORMMA IANNICOLA 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1606.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRASPORTI (SOLLEVATORE FOSSA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERT S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>578.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.17</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZATURE PER SERVIZIO TRASPORTI (CARICABATTERIE E AVVIATORE PER AUTO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERT S.A.S. DI PALADINI ENRICO E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>332.63</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>acquisto Dispositivi di Protezione Individuale 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06620551009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14700.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14700.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z61296FBB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto Dispositivi di Protezione Individuale 20 (stivali antincendio)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07165400586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00683720262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZATURIFICIO TREEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162680060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNFNC69P28L049G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12329431006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL EXPRESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670290434</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01549260261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY SCARPE Società per Azioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00942620113</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>TRSLDE48S46H501D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONSIGNOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>FRGDVD45L24E745Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER-INGROS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918100031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARNISARI ARMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00775550486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEREGO CARTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916510431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOTECNICA DM DI ACCIARRI D. E STACCHIOTTI M. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01549260261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY SCARPE Società per Azioni</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5929.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5929.2</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di un contenitore idoneo al trasporto in sicurezza del Banco Prova Strumenti Carburante “Sorlini MK II” – S/N 101 –NDC 4920-15-217-4906, con relativa dichiarazione di conformità, targhetta identificativa e codifica Siac per la successiva as</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00584860274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00584860274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO SORLINI SPA CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1769</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1769</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TACCHI BLOCCA RUOTA ALTA VISIBILITà</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03322420989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2774.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2774.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IDROPULITRICE A CALDO KARCHER PER G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIAN. MAI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 MODULO CONTAINER WHG PER STOCCAGGIO ALL'ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16627.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MACCHINA LAVAPEZZI IN ACCIAIO INOX Descrizione CON SISTEMA DI RICICLO DEL SOLVENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2377.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2377.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC8298E933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto transpallet con bilancia integrata portata 2000 kg</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIAN. MAI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1146.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILERIA VARIA PER L'OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI - MANUTAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6708.37</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E UTENSILERIA VARIA PER L'OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI - GIAN.MAI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01644680836</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
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      <cig>Z132A1E2AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SEDUTE DA LAVORO GIREVOLI PER Descrizione L'OFFICINA MANUTENZIONE VELIVOLI - HOFFMANN SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222A29C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER LA PROTEZIONE E LA SICUREZZA PERSONALE ED AMBIENTALE - DENIOS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3686.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3572.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB129566C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQ. MAT.LE DI CONSUMO A SCORTA LOCALE - FERR. DI COSIMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DCSGPP56C20C740S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI COSIMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DCSGPP56C20C740S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI COSIMO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1491.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1491.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB29FE534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'OPERATIVITA' DELLA LOCALE ARMERIA - STUDIO DI INFORMATICA SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB29FE534</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'OPERATIVITA' DELL'ARMERIA – ASIA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2981.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>298.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2A13FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto Stabilizzatore di Tensione
ORTEA Monofase tipo VEGA 15-15 - Laitech srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1512.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1512.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2A13FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura Bobina di cavo telefonico schermato da esterno C.T. 1285, cavo TE/GHE 30x2x0,6 con nastro in alluminio – Lumen srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1182.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1182.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2A13FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA - MUSIC &amp; LIGHTS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02662210604</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABTEK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04394430161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUMEN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3411.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3411.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622A02544</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO RISCALDAMENTO ALLOGGI ALLIEVI OTT.2019 - BRONCHI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1541.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1541.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682A74593</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 12000 GASOLIO PER  AUTOTRAZIONE – LA ROCCA PETROLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12186.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12186.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC28738B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 12000 GASOLIO PER  AUTOTRAZIONE – LA ROCCA PETROLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12583.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>fornitura olio lubrificante anticorrosivo conforme alle specifiche MIL-C-6529C Type II occorrente alla manutenzione della flotta T-260B,</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NYCO-IFI Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825180928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NYCO-IFI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2096</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2096</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADDITIVI PER LUBRIFICANTI  AVIO - AIR PARTS ITALY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIR PARTS ITALY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LUBRIFICANTI AVIO - AIR PARTS ITALY</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>17971.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LUBRIFICANTE AVIO AEROSHELL PER MOTORI LYCOMING – TECNO TRADE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1352</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1352</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FLUIDO IDRAULICO OSO 46 NATO H-573- ALEA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165070210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NILS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>849.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO FLUIDO IDRAULICO DEXRON III NATO H-548 - NILS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165070210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NILS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2032.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifica biennale, per impianti di sollevamento soggetti all’applicazione del Capo II del DPR 162/99- ARPA LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA Lazio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA Lazio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>414.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>414.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52817D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia vasca recupero grassi MOS - ECOL FLERO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOL FLERO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1455.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione semestrale impianti per la rilevazione incendi  presso i manufatti n. 11 e n. 89 di P.G – PCC IMPIANTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01277170591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale impianto voli notturni - Energy Technology Srl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10246.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10246.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE TERMOSTAT ELIWELL L 961 SU CELE VERDURE E CARNE MENSA UNICA D SERVZIO – PAROLIN ARREDA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAROLIN ARREDA S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.2</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di ripristino del frontalino esterno al manufatto n. 5 di P.G. con fornitura in opera di pensilina a corredo della nuova uscita della mensa unificata - RECO APPALTI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECO Appalti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08408000589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECO Appalti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4980</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F292C60A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sistemazione dell’impianto elettrico operante sull’apparato di estrazione aria installato nei locali cucina della Mensa di Servizio del 70° Stormo – Aeroporto – SOFIMAR SRLS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13097041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFIMAR POWER &amp; AUTOMATION SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13097041001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFIMAR POWER &amp; AUTOMATION SRL SEMPLIFICATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372940B29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione del climatizzatore marca Riello del manufatto n. 18 di P.G. denominato CDA - NUOVA GAROFOLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E294AF06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione del cancello principale d’ingresso aeroportuale (lato sinistro) – TECNO ANTONELLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02457730592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO ANTONELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7296740F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BARRIERE D'ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525310591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02525310591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4D2927937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera di condizionatori tipo inverter (n. 13 da 9000 BTU e n. 3 da 12000 BTU) – GESAL SRL </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147150599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN &amp; MAINTENANCE SYSTEMS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05060361002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSTAFF</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08074030589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GML APPALTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655530606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICES DI LANZI RODOLFO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04339021000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC.  EDIL ROMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679170583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLARTEC SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04941660583</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLUCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05888821005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOENGINEERING SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04926021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10803.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10803.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA2997D33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di verifica periodica (per  impianti di sollevamento soggetti all’applicazione del Capo II del DPR 162/99 - ARPA LAZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA Lazio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA Lazio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC029CCA38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di modifica dell'alimentazione impianto circuito relè differenziali cabina elettrica n. 34 di PG – ECO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1929D5D61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione straordinaria del manufatto n. 112 di PG (ASI) con ripristino del bocchettone del camminamento perimetrale lastrico solare – EDILIO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02275670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIO Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3575.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3575.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902997FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI INFRASTRUTTURE E IMMOBILI – EDILCOMMERCIALE SABOTINO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4883.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4883.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z902997FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI – TERMOIDRAULICA ANTONELLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4641.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4641.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z902997FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ACCESSORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI – SONEPAR ITALIA SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02013810599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCOMMERCIALE SABOTINO DI DESTRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01566670590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P.E FIGLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SONEPAR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4502.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4502.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8050644199</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DEL SEDIME AEROPORTUALE - EDILSTRADE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL US</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09194761004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE SRL US</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31307.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31307.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z192A001E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE SEDIME AEROPORTUALE S.N. DI P.G.- ECO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14602021009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEC2A2C8BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di ripristino dell’infisso in alluminio con tenda veneziana interna presso l'ufficio ex bancomat del manufatto n. 114 di P.G. – FC INDUSTRIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2A2C8BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>71 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di copertura del ricovero ambulanze antistante il locale infermeria (manufatto n. 97 di P.G.) – FC INDUSTRIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4850</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2713CD4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE E MANUTENZIONE INVERTER DELLA TWR N. 88 DI PG ANNO 2019 – VERTIV SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERTIV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2799.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2799.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D26EC02F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE ASCENSORE TWR N° 88 DI P.G. – KONE SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>714.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>714.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA62861BBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conduzione e manutenzione ordinaria/straordinaria n. 333 impianti di condizionamento – NUOVA GAROFOLI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10769471003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GAROFOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16520.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16520.26</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E2A00210</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA E CONTROLLO DI CALDAIE DI POTENZIALITA' E ALIMENTAZIONE – PERUCINO E SACCHETTI SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00977760594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCINO &amp; SACCHETTI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00977760594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERUCINO &amp; SACCHETTI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2631</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2631</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C28718F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n. 32 Batterie al piombo ermetico 12V-12Ah - Rps spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02647040233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RPS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7292BBA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione del Gruppo Elettrogeno di alimentazione del sistema elettronico di guida in fase di atterraggio e decollo degli aeromobili denominato I.L.S. (instrument landing system) posto sul sedime del 70° Stormo - COSMONT SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01370600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMONT S.N.C. di Racano Enzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01370600593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSMONT S.N.C. di Racano Enzo &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2390</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE2966D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura BATTERIA FIAMM 95AH - 850 EN - Positivo SX - ALEA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07821100588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2A11BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO UPS PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO – DATAMARKET SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2393.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F2A11BBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per il funzionamento degli apparati di rete, videosorveglianza e dei servizi di controllo connessi al Traffico Aereo dello Stormo – INFORMATICA.NET SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884490673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATAMARKET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2264.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICETRASMETTITORI PORTATILI PER SERVIZI DI CONTROLLO SPAZIO AEREO - DUAL DI DURNO ALESSANDRO E MAZZINI MICHELA SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01044550117</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUAL DI DURNO A. E MAZZINI M. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1438.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SMART MONITOR 43'' PER VISUALIZZAZIONE DATI METEO E VOLO FLYNET - INFORMATICA.NET S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>492.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>492.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER I SERVIZI DI CONTROLLO SPAZIO AEREO - MUSIC &amp; LIGHTS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02057590594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC &amp; LIGHTS S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>661</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>661</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE CON CONSULTAZIONE ONLINE A “LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE” SU N. 3 POSTAZIONI CONTEMPORANEE - Wolters Kluwer Italia S.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>831.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>831.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO SINTALEXPERT ANNO 2020 - Associazione Ambiente e Lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASS.AMBIENTE E LAVORO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08748400150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASS.AMBIENTE E LAVORO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>707.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prelievi ematici per l’anno 2019 per il rilascio dell’idoneità per missioni OFCN, missioni nazionali e Medicina del Lavoro D. Lgs. 81/08. – LABORATORIO SALUS SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS DI DOMENICHELLI LAURA &amp; C. - SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS DI DOMENICHELLI LAURA &amp; C. - SAS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1217.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST - DI.RA.LAB. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE – ECOFIVE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08176311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08176311002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFIVE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4465.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4465.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272959EB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto farmaci e materiale di consumo sanitario – FARMACIE INTERNAZIONALI SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS DI PARISI F. &amp; NINNI B.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07356050638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS DI PARISI F. &amp; NINNI B.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2138.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2138.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982971A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 3 DEFIBRILLATORI PRIMEDIC HeartSave AED-M - MEDICASL S.N.C. DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA SNC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6917.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6917.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z982971A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OSSIMETRO PALMARE PER INFERMERIA DI CORPO - Masimo Europe Limited</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>933.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>933.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F29C3E57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 50 visita cardiologica e elettrocardiogramma (ECG a riposo) - Dott. CARADONNA Alfredo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDLRD51M19G698Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. CARADONNA Alfredo</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDLRD51M19G698Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. CARADONNA Alfredo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1998</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A29C427C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 50 ANALISI EMATOCHIMICHE - LABORATORIO SALUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS DI DOMENICHELLI LAURA &amp; C. - SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00271210593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO SALUS DI DOMENICHELLI LAURA &amp; C. - SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1829C3DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO  - SICO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA SOC.ITALIANA CARBURO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICO SPA SOC.ITALIANA CARBURO OSSIGENO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.12</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z982971A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto sensore riutilizzabile per ossimetro palmare Masimo RAD57 - Masimo Europe Limited</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04886810268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICASL SNC DI STEFFAN ALBERTO &amp; LUCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.3</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC2A2E3CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST MONOUSO - DI.RA.LAB. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1921.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1921.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z592A704BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>dell’aggiornamento software, sensori monouso e cavo base per l’ampliamento dell’ossimetro palmare mod. RAD 57 per consentire la lettura della carbossiemoglobina - Masimo Europe Limited</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LIMITED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.78</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z442AB0B70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di Verifica di Sicurezza Elettrica ed alla Prova di Tipo sul varie apparecchiature elettromedicali - M.P.L. Elettronic </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01276340591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.L. ELETTRONIC-MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01276340591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.P.L. ELETTRONIC-MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z862AE4718</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione apparecchiature elettromedicali - HOLTER CONSULTANT SERVICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170500597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLTER CONSULTANT SERVICES SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170500597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOLTER CONSULTANT SERVICES SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>402.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952A74204</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASOLIO DA RISCALDAMENTO SERBATOIO ALLOGGI ALLIEVI PILOTI - BRONCHI COMBUSTIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2777.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2777.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E2B50D59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto crests con logo 70° Stormo - P.O.M. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072A4BDD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione, manutenzione e ripristino programma su n. 2 sistemi Unità PLC OMRON SYSMAC C20 e relative schede AVC1 ELTON - ELTON ELECTRONICS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02545800548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02545800548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELTON ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2B02494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 2 scanner desktop per la digitalizzazione e la condivisione della documentazione di interesse per il personale militare - GIANNONE COMPUTERS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1381.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62B65DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CREST CON LOGO 70° STORMO - P.O.M. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00421130410</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.O.M. DI LUCARELLI E CECCARELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22AEB597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di revisione dei portali e delle lamiere di colmo del manufatto n. 47 di p.g. (cd aviorimessa S.100) - FC INDUSTRIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00572600591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.C. INDUSTRIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842ADC522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80007090592</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO - ALKIMIE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA FORMATO A4/A3 PER STAMPA E FOTOCOPIE - CORPORATE EXPRESS SRL</oggetto>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUSITO LUBRIFICANTE AVIO PER MOTORI LYCOMING - TECNO TRADE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>70 STORMO LATINA</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI TELEVISIVI SKY BUSINESS VETRINA + SPORT + CALCIO RISERVATO ALLE P.A. - SKY ITALIA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1449.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>lavoro di riparazione/manutenzione del biliardo della Sala Convegno Unica - MBM BILIARDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-12-27</dataInizio>
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