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      <oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 (CONVENZIONE CONSIP FONIA 4)</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3232.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>992.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE23117E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI E BOMBOLE VARIO TIPO - APPROVVIGIONAMENTO PARTI DI RICAMBIO E MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3995.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1326</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC922B7D7A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SU SEDIME AEROPORTUALE PERIODO GENNAIO MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1948.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1597.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72862C16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO EFFICIENZA MANUFATTI PRESSO CIRCOLO UFF.LI, SOTT.LI E PISCINA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CFC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>945.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>774.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032819212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DRUG TEST PER DETERMINAZIONE N. 7 DROGHE E ADULTERANTI CON BAR CODE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE028A767A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATTONELLE PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA CIRCOLO SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1159</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB423BAA38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO TWR + MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TWR ED ALL. ASI PERIODO GENNAIO - MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72740E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO TWR MESE DI APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97252E9B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PULIZIE SCALE ALLOGGI ASI PERIODO APRILE MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523460651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIM 2000 SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>869.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8027A2742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGI ASI PALAZZINA B COD. ID AFR0321</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1996.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB287FF14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING IL GIORNO 17.05.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01730750609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICUZZA CATERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CICUZZA CATERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3622B1911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CLINICHE E PRESTAZIONI SANITARIE D.LGS. 81/2008 E OFCN MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01629620608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO DIAGNOSTICO VAL COMINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.3</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z792804138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTUCCIA SEPARATRICE TIPO "FAUDI" ESIGENZA DEPOSITO CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2999.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z02290E894</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GENERI PER CERIMONIA CAMBIO COMANDO DI STORMO DEL 03/07/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLLFNC66R43D810W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI FANTASIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLLFNC66R43D810W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCI FANTASIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z80290E839</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di tensostrutture per cerimonia cambio comando</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02995830607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI ROBERTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02995830607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVENTI ROBERTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF28068AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELLA SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGRICOL MAC di DI FOLCO ENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580670600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOL MAC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580670600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOL MAC di DI FOLCO ENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580670600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOL MAC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBC2899512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI DI CASERMAGGIO, TOVAGLIATO, VESTIARIO E PICCOLE RIPARAZIONI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319490609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIS LAVANDERIA DI IORIO GABRIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319490609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIS LAVANDERIA DI IORIO GABRIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1426.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6510969D94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI ESIGENZA DIFESA, SEZ. PERSONALE, GRUPPO STO E E GRUPPO VOLO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE027887EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO SEDIME AEROPORTUALE PERIODO APRILE - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2171.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z232A7459B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DEI DPI DI 3^ CAT. E PROTEZIONE DELL'UDITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01980170607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESEF - CPT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01980170607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESEF - CPT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6763295F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER ESIGENZE UFFICIO OPERAZIONI, GRUPPO EFFICIENZA AEROMOBILI, MAGAZZINO M.A. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS  ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1094.79</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z23270E6DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di bonifica sito ubicato nel comune di Ripi finalizzato al collaudo con Arpa Lazio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AB &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AB &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18914.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18914.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5C2A9EBC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' AMBIENTALE E BONIFICA PRESSO COMUNE DI RIPI IN SEGUITO AD INCIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1981.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1981.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC29F7714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TECNICO - OPERATIVO CONNESSO ALL'ASSISTENZA AL VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406860607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCALTENDE DI VISCA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406860607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCALTENDE DI VISCA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>794</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>794</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8027268C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE POMPA ALTA PRESSIONE AUTOMEZZO SIRMAC/VAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli BATTISTINI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.lli BATTISTINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3271</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI E BOMBOLE VARIO TIPO E IMPIANTI FISSI SU AVIORIFORNITORI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI </oggetto>
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        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>I.A.T.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SOCCORSO STRADALE IVECO AM 107BN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPONI SERVICE </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA PONTI DI SOLLEVAMENTO AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01741620601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALABRIN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>461.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>461.16</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA SMONTAGOMME</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01759471202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAVAGLIOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA527FC9B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPONI SERVICE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPONI SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2591.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2591.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB028A8DD1</cig>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1361.41</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z0E290E4F3</cig>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE POMPA ALTA PRESSIONE E DOSATORE VOLUMETRICO</oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE PISTONI IDRAULICI AUTOMEZZI LINEA VOLO</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE LAND ROVER</oggetto>
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      <oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PNEUMATICI  DIVERSI</oggetto>
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          <ragioneSociale>OLEODINAMICA GRANDE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI DIVERSI</oggetto>
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          <codiceFiscale>07065430725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MD DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3811.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>TAPPEZZERIA E RICOSTRUZIONE SEDILI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01681830608</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FODERAUTO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2598.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE BM2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>VTIFMS59M31L780N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMEC </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MONTAGGIO E SMONTAGGIO GOMME X AUTOMEZZI IVECO A100 CACCIAMALI E SEMIRIMORCHIO SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00101750602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00101750602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARLONI PNEUMATICI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>218.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>218.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA POMPONI SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473580609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POMPONI SERVICE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6535.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ANCORAGGI DI FISSAGGIO MATERIALI SU AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI E ATTREZZATURE MANUTENZIONE E STOCCAGGIO MATERIALE D'ARMA,MENTO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI STOCCAGGIO X PRONTO IMPIEGO MATERIALE D'ARMAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO PER IMPIANTO INFORMATICO</oggetto>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO LOCALE INTERNO HANGAR GEA</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO BCS MATRA 300 WD</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PORTALI, SERRANDE E BARRE AUTOMATICHE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE SIGILLATE AL PIOMBO</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE  E CONTROLLI CABINA A VELO D'ACQUA E FORNO STATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.A.R.T. - PANCRAZI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI MARZO 2019</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO PER SEGNALETICA E MESSA IN SI CUREZZA DI POZZETTI E SCALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOZZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>252.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO ALLOGGI SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROSERVIZI 2000</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>567.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>567.3</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DISINFEZIONE CONTRO LEGIONELLA CIRCUITO ACQUA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10677.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE COLONNE FECALI ALLOGGI SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MESSA A NORMA IMPIANTO FISSO CO2 INSTALLATO PRESSO DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02722700602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1326</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1326</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO VIDEO ISPEZIONE COLONNE FECALI ALLOGGI SOTT.LI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02133210605</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO ASI PALAZZINA "B"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02682550609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2436.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1996.94</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI  APRILE 2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>612.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>612.12</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI  MAGGIO 2019</oggetto>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>2448.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2448.43</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02544000603</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>574.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>574.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7812003CCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <cig>7812003CCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02544000603</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESA GLOBAL AR.L</ragioneSociale>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPO  POMPE GEMELLARI PRESSO C.T. DEL BLOCCO TECNICO NR. 73 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>RIMOZIONE E INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI MONOSPLIT</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO AGOSTO 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO SETTEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO OTTOBRE 2019</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E SERVIZ9I IDRICI</oggetto>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI NOVEMBRE 2019 2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1018.11</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580670600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOL MAC di DI FOLCO ENZA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01580670600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOL MAC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>688.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE TWR MESE DI APRILE 2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1123FF583</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE LIQUAMI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01947650600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CH.I.M.CO. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1960.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z8628333C3</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GUAINA LIQUIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03031250602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOZZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03031250602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOZZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>234.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>234.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792804138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARTUCCIA SEPARATRICE FAUDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2999.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB72862C16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER RIPRISTINO MANUFATTI PRESSO CIRCOLI E PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
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      <oggetto>INTERVENTO PER SVUOTAMENTO , FOSSA RACCOLTA GRASSI MENSA UNICA</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO FISSO CO2 PRESSO DEPOSITO CARBURANTI AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>235.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>235.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>VERIFICA QUINQUENNALE SU IMPIANTI CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>841.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>841.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA ELETTRICHE MT/BT PRESSO TWR E GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CABINA ELETTRICHE MT/BT PRESSO TWR E GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3652.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CABINA G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02046210601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GSM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1373.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE INTEGRALE NR. 2 UPS BORRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1571.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE/CONDUZIONE PISCINA MESE DI AGOSTO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5002</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5002</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA LOGISTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>453.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA SERBATOI JP8</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>7102.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DI CANCELLI, PORTALI E BARRE AUTOMATICHE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1383.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1383.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0829AC8DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PAVIMENTAZIONE GOMMA BOLLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC629B02F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FORNO BX82G X MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4506.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4506.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF72740E12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE TWR MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04828011009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUSCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A287EBCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1375.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A287EBCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRESSO MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z842A27AB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO GRONDE, DISCENDENTI E VERNICIATURA ELEMENTI FERROSI PRESSO TWR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5793.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z272A3036C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI MENSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3436.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z912A3F3C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1232.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1232.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB2B48602</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BLOCCHI IN CEMENTO PIENI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>295.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE GENNAIO/MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1948.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1948.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CLINICHE D.LGS 81/2008 L'11 MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>693.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INTEGRATORI FORVISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032819212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DRUG-TEST 7 DETERMINANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1146.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1146.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE APRILE/DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3973.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2649.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C273CF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CLINICHE D.LGS 81/2008  DEL 19 GIUGNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>217</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CHIMICO-FISICI E MICROBIOLOGICI ACQUA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>563.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C273CF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CLINICHE DEL 11.07.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>475.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>475.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C273CF1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI CLINICHE DEL 16 E 17 SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1990.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRELIEVO ED ANALISI ACQUA DI FALDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>344.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FARMACI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1157.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PLACCHE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01769780675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.NI. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>317.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE027887EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01354801001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA PULIZIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3843</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3843</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4929F77D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AUTOREFRATTOMETRO-CHERATOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06859310580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06859310580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEC MED SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8662</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8662</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC29F7873</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ELETTROMEDICALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>8198.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA2A7C626</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA INTERPUPILLOMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>400.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARTUCCE E MATERIALE FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE SABATINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOTOFORNITURE SABATINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E2B5810D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (CONTABILITA' SPECIALE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>861.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z012B581AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO (CONTABILITA' SPECIALE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>630.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 24 LUGLIO - 23 OTTOBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>145.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1502A94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 08 APRILE - 07 LUGLIO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>338.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 08 GENNAIO -07 APRILE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA TONER ORIGINALI STAMPANTE HP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <oggetto>fornitura materiale per tipografia</oggetto>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE APPARATI PER TIPOGRAFIA E AFFILATURA LAMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
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      <oggetto>LAVAGGIO GIUBBE PERSONAL MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI MAGGIO - DICEMBRE</oggetto>
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        <dataInizio>2019-09-23</dataInizio>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI OTTOBRE</oggetto>
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        <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2255.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PROPEDEUTICO ALLO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CONTROLLI SU COMBUSTIBILE AVIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>663</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
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      <oggetto>REALIZZAZIONE CORDOLI IN CEMENTO ARMATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GAZEBO PRESSO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2684</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2684</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO NUCLEO CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>750.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA CONTABANCONOTE E CONTAMONETE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>514.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>514.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER STOCCAGGIO MATERIALI M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALIPAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336450606</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIPAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2517.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>397.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397.11</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 1L 26/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14576.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14576.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>72137563C5</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO 1L 15/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>11740.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11740.89</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO CONSEGNA 30.10.2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>24368.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI MENSA LEONARDO MESE DI LUGLIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI MENSA LEONARDO MESE DI AGOSTO 2019</oggetto>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI MENSA LEONARDO MESE DI SETTEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI MENSA LEONARDO MESE DI OTTOBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING X CERIMONIA CONSEGNA AQUILE DEL 17.05.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE PER CERIMONIA CAMBIO COMANDO</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI PER RINFRESCO CAMBIO COMANDO IL 03.07.2010</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOLCI FANTASIE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA GADGET PERSONALIZZATI PER PERSONALE COMANDO 72° STORMO</oggetto>
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        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI E NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE PER CERIMONIA CONSEGNA AQUILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-09-18</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO TENSOSTRUTTURE PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>BUONI ACQUISTO LIBRI</oggetto>
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        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI PER RINFRESCO PER FESTIVITA' NATALIZIE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA X CERIMONIA MADONNA DI LORETO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PIA SRLS</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA LOCALI MESE DI MAGGIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>411.14</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>VALUTAZIONE DOSE EFFICACE DI RADON ASSORBITA DAI  LAVORATORI DEL 72° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>1040</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'UTILIZZO DEI DPI DI 3^ CAT. E PROTEZIONE UDITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESEF - CPT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6466</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI E X COLLETTIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3078.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>349.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>BONIFICA TERRENO PRESSO COMUNE DI RIPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO AB &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA  AB &amp; C di Alessandro Avai e Simone Bassetti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO AB &amp; C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02310000183</codiceFiscale>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PERSONALE 11° STD GENNAIO 2019</oggetto>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PERSONALE 11° STD FEBBRAIO 2019</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>DISTRIBUZIONE PASTI PERSONALE 11° STD MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>699.66</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO VALORE € 4,65</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>855.71</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO VALORE € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>9883.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-03</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 2° BIMESTRE 2019</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>218.02</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 4° BIMESTRE 2019</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 5° 2019</oggetto>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 6° 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE6138E2A3</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA FISSA 3°  - 4° BIMESTRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>564.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTERNET AEROPORTUALE PERIODO FEBBRAIO - SETTEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>642.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO INTERNET AEROPORTUALE PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>160.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTERNET AEROPORTUALE PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>160.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI TENDAGGIO OSCURANTE A PROTEZIONE DELLA STRUMENTAZIONE METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VISCALTENDE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02999370600</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCALTENDE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>758.61</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80006150603</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI TENDAGGIO OSCURANTE A PROTEZIONE DELLA STRUMENTAZIONE METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02406860607</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCALTENDE DI VISCA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>968.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO PER IMPIANTO INCIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1137.37</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE TELEMATICO PER IMPIANTO INCIVOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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      <importoSommeLiquidate>6823.84</importoSommeLiquidate>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
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        <denominazione>72 STORMO FROSINONE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI TENDAGGIO PER SERVIZIO C.S.A./GRUPPO VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>981.55</importoAggiudicazione>
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