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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2020</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO AVIANO</entePubblicatore>
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      <oggetto>Noleggio bombole di ossigeno autombulanza e laboratorio infermeria</oggetto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto defibbrilatore elettrodi e batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Low Cost Service snc di A. Ascari &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05304750960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Low Cost Service snc di A. Ascari &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2982B58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Tagliando di manutenzione km 60.000 fiat punto allestimento carabinieri targa amcr399</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01343810931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLOTTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7026552BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fotoriproduttori periodo 01/01/19 al 31/07/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2235.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2235.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z79293C1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ritiro e trasporto a discarica per lo smaltimento rifiuti speciali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01477630931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPEF SERVIZI ECOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495580936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01275010930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOZZON DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01065050930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMASELLA GUIDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500940935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE KARPOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01477630931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPEF SERVIZI ECOLOGICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3079.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3079.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2987967</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta formato a4 risme n.215 e a3 risme n.10</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00207000282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI G.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00207000282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSDOCIMI G.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA829B5609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per cerimonia cambio comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4329B5644</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per cerimonia cambio comandante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>498.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32AE4ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio telepass e viacard anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>75.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7529BAA56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio per autotrazione lt 9.000 - affidamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9370.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9370.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F2984CDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Installazione magneti ferma porte tagliafuoco (rei)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>839.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>839.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7128AC65F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto parti di ricambio e materiale di consumo per officina autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00084020932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA CARNIEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00399690932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROGOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034210938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANETTI OMERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392840938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00065000937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LUCA RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4576.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4576.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7529BAA56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio da riscaldamento casa comandante lt 1.500 - affidamento</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>949.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>949.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF729D6445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Aggiornamento tecnologico messa a norma ambulanza fiat ducato targa amcc183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04656870260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04656870260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16909.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16909.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672A1BE7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di prelievo ed analisi delle acque per l'idoneita' al consumo umano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828790939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CHEM S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01828790939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO CHEM S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1792.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1792.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F2A1BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Individuazione esperto qualificato per le radiazioni ionizzanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto polvere per ricarica estintori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04170890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>2G SICUREZZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04633570264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WORLD TECHNOLOGY</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03763940263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGO POWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02019780507</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEROIMPIANTI DI FAVARO ALVIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04170890265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1485.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1485.6</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB22A1BF18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 50 drug test</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>579.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>579.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n.2 batterie ei110 12v 110ah per veicolo tipo vm90 targa amcc215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496160746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALOISIO RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F2A38CE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per attivita' sportivo e ricreativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>933.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>933.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4629321EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto attrezzature per officine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01162820938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTAROLO COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03493000966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00394330930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOZ COSTRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01355920933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FP IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384250930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUELETTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01162820938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTAROLO COMMERCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2693.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2693.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z262A253A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di toner e drum brother</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1317.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1317.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z282A1BE2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sostituzione pneumatici per fiat stilo targa amck759 - fiat doblo' targa amcc932 fiat doblo' cargo targa amck958</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00655380269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA FURLAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00203900261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTON PNEUMATICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03830860262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALRESCUE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01220070260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUSMARCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>845.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>845.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD12A1BEA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n.12 batterie da 4 volt</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02273100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La casa della batteria Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02273100541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La casa della batteria Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2217.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F2A1BE1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per il campionamento dell'acqua erogata sul sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2A62374</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria moduli robur per il riscaldamento dell'aria presso i fabbricati 12 e 13 di p.g.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01234380937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOLF</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01234380937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STOLF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702652BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio noleggio fotoriproduttori periodo dal 01/08/2019 al 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>955.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>955.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z882A6A785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per la sala convegno unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672A6708B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale colonnine erogatrici carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BABETTO GIANCARLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per adeguamento e migliaramento attivita' nucleo armeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AREADIFESA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AREADIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica annuale ponti sollevatori e compressore ceccato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTECNICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ASTECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>717.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>717.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia controllo e prove fumi n.11 bruciatori e caldaie a gas e metano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA DI DUPRE' GIANBATTISTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865580260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VENETA DI DUPRE' GIANBATTISTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1851.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3E2A25537</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n.1 binocolo bresser astro 20 x 80</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento urgente manutenzione straordinaria cabina elettrica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione urgente del bruciatore cladaia centrale termica fabbricato n.8 di p.g. Zona roveredo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652200930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYTECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652200930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYTECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1156.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1156.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C2A8B685</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 110 ingressi giornalieri alle piscine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02900880275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERME GESTIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02900880275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERME GESTIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2310</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z042AE4950</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pedaggi autostradali anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>3099.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3099.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z562A8B743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale liturgico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02745740304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO S.N.C DI MOROCUTTI AMATO E ADELIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02745740304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO S.N.C DI MOROCUTTI AMATO E ADELIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z842A729D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale d.p.i.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01495580936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01640090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHERUBIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01568980930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFCON 5 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01625670938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CIMOLAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01408080933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01495580936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.CO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2383.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2383.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102A38C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale sanitario esigenza infermeria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641290265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICOFOR VENETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458460306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00448760306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157660309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIROTTO MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4903.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4903.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2B399F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione vario mobilio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172A76D83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale e ricarica n.7 estintori t5 con kg 5 di co2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.E.A.S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2151.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2151.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22ABFDD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 25 skypass giornalieri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PromoTurismoFVG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per la manutenzione e funazionalita' dei sistemi informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01374610937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01481370938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEMROY INFORMATICA E TECNOLOGIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01430130938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01679020931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEMDOC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>541.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>541.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per ausilio didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02321690279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTISTELLA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2640.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2640.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n.2 abbonamenti e n.50 biglietti ingresso piscina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00556640936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD GYMNASIUM PORDENONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00556640936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD GYMNASIUM PORDENONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z872ABFE06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di n. 100 gift card sme da € 15,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D2AB0087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pneumatici per kangoo targa amcm309 e iveco turbo daily targa amcc446</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00369320932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARINI AUTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01324990934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURECO ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00081910937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PERON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01847180930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEROSSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03100880263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVENZA GOMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>883.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>883.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302AF5709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 20 buoni ingresso centro estetico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657790935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCONI EMANUELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657790935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCONI EMANUELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE2AE7722</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto targhette magnetiche personalizzate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502810938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&amp;S S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502810938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L&amp;S S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z362AE6484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenza traffico aereo: 5 ups conceptronic zeus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2B399F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione nr. 2 registratori di cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A2AF7112</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione nr. 1 cassaforte ufficio operazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02515610281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02515610281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162AF678F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione nr. 1 bilancia pesatura effetti letterecci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA829B5609</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per cerimonia madonna di loreto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01693330936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASTICCERIA DELIZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z022ABFE74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n.130 buoni libro del valore di € 17,65</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01533170930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1438.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1438.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura capi di vestiario militari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale fotografico vario  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>483.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo esigenze settore fotofrafico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tavalo spinale leardal completa ragno e fermacapo  e flaconi di amuchina disinfettante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01269090930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1531.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1531.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per esigenza gruppo difesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1641.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1641.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per esigenza sto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03371630272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSHOP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03371630272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSHOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1033.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1033.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner vari e ditruggidocumenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2129.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2129.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di realizzazione foro su muratura perimetrale fabbricato 8 di p.g. - zona roveredo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01034990935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E. DI SCIAN SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502AF26CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Bonifica serbatoio tramite filtraggio carburante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>863.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>863.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE2B1C60F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto corde segnaletiche pennelli e guanti kevlar per il gruppo difesa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7C2B1C77D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di baule militare e cinghia per trasporto armi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01482100938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPECIAL FORCES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>544</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>544</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF82B060B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria vario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>2227.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2227.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702652BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotoriproduttori periodo dal 01/11/19 al 13/12/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>501.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462B2F2AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acqusto carta varia per esigenze comando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1406.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1406.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2AF24F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di copertura buca di ispezione autoveicoli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424670277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA EDIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02424670277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVA EDIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di varie parti di ricambio per esigenza autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>638.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>638.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092AF2649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2332.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2332.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto caffe' e vari prodotti sala convegno unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2078.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2078.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale promozionale da distribuire al personale del comando aeroporto aviano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1069.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di adeguamento a certificazione rei 120 - locali gruppo elettrogeni con realizzazione di controparete e controsoffitto in cartongesso ignifugo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03075490270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03075490270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9511.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9511.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z482B147BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro rifacimento piazzola pennone alza bandiera e marciapiede fabbricato n.11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALCOSTRUZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12892.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12892.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manutenzione dei portoni sezionali fabbricato autoreparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01785790260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO INDUSTRIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01785790260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE4252308C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio esami sanitari persoanle militare anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>5187.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5187.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per esigenza cobar</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2499.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF273C007</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01648900932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA PRIMAVERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4174.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4174.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z272663871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio traffico dati anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>1661.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1661.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z272663871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006110938</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>COMANDO AEROPORTO AVIANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di telefonia fissa e mobile anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4236.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4236.6</importoSommeLiquidate>
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  </data>
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