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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESCHE SOTTOVUOTO E PRODOTTI ITTICI SURGELATI/CONGELATI PER LA MENSA UNICA DEL 4° STORMO DI GROSSETO E. F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA UNICA DEL COMANDO 4° STORMO - MESE DI GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA UNICA DEL 4° STORMO DI GROSSETO - E. F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO RADICOFANI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI FUORI ACCORDO QUADRO PER LA MENSA DEL 4° STORMO DI GROSSETO</oggetto>
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      <oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI 121^ SRR 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7999.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI MENSA 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5266.58</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIFT - SOC. IMP. FILTR. TRAS. FLUIDI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00944201003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFT - SOC. IMP. FILTR. TRAS. FLUIDI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25608.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21D40D0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI 4° STORMO GROSSETO 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PESCHIERA SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PESCHIERA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87866.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z161D40D2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01999840562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02235760564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAUNDRY HOSPITAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44040.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MANGIME PER CANI 01-02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI PRESSO UFFICIO DISTACCATO DI PORTO SANTO STEFANO 01-02-03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO GENERI DI CONFORTO PER GRUPPO P. F. DEL 4° STORMO DI GROSSETO - E. F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI FUORI ACCORDO QUADRO PER LA MENSA UNIFICATA DEL 4° STORMO - MESE DI GENNAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura nr 4 batterie 12v 74ah</oggetto>
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      <oggetto>ESAMI EMATICI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
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        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>ESAMI DI SPIROMETRIA CON CONSULENZA PNEUMOLOGICA PER SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VISITE CARDIOLOGICHE ED ESAMI STRUMENTALI PER SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-02-22</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE CONNESSIONE INTERNET LINKWAVE PRESSO D.M. MARRUCHETO E P.O.L. ROSELLE E.F.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>717.52</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>717.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>28715.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE CONNESSIONE INTERNET LINKWAVE PRESSO TLP MONTE ARGENTARIO E.F.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01140720531</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01140720531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIFONLINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>179.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1DAD6EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER LA MENSA UNICA DEL COMANDO 4° STORMO - MESE DI FEBBRAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORTOFRUTTICOLA SENESE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00817480528</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORTOFRUTTICOLA SENESE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>145.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z191DAEBF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANGIME PER CANI ESIGENZE NUCLEO CINOFILI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERREDI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERREDI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921940563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREDI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01921940563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREDI SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI N. 2 CARICHI DI ACQUA POTABILE TRAMITE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI AUTOBOTTI PER LA 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PIATTAFORMA CESTELLO IVECO DAILY TARGATO AM CM265</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA AD USO E CONSUMO UMANO PER LA 121^ SRR - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA TEST RAPIDO SU CONTENITORE DA 7 DTERMINAZIONI DRUG-TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE ED ALBERGHIERI EX 64° DISTACCAMENTO PORTO SANTO STEFANO APRILE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>732</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE TRATTORE AGRICOLO SAME EXPLORER 80/2 TARGATO AM BN243</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE AUTOBREN TARGATA AM BN206</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE TLP AREZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Messa in sicurezza balconi palazzina APMF via D'Annunzio, 5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.IMPER di Viani Andrea</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSETO EDILIZIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CO.IMPER di Viani Andrea</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2319.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI D'ARIA TLP AREZZO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00868730516</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM - CENTRO TECNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIE LOCALI ED ALBERGHIERI PRESSO 4° STORMO - 121^ SRR - EX 64° DEPOTER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00927980532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PESCHIERA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO SALA E CUCINA PUNTO DI COTTURA EX UFF.LI MARINA DI GROSSETO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197770502</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37043.9</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buoni pasto Distaccamento Porto Santo Stefano</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3480</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI CONTENITORI PER ANALISI ACQUA DA 1 E 1/2 LITRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VWR INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura materiale per realizzazione supporti indicatori pericolo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE PER CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA EFFETTI LETTERECCI PER CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO VACCINI ANTITIFICO E ANTICOLERICO PER LA LOCALE INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>477.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VACCINI PER DIFTERITE-TETANO, POLIO,  ANTIEPATITE A E ANTITETANICO-DIFTERICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BRACCIALE ANTISTATICO PER ESIGENZE DELLA SEZIONE MANUTENZIONE AVIONICA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTEI &amp; PAOLUCCI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00209350115</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI SACCHI DA 25 KG DI SEPIOLITE E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DISTRIP S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIP S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>773.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>943.69</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CARRELLO PORTABOMBOLE PER ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>353.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PORTAROTOLO E ROTOLI IN FIBRA PER CATTURA OLIO IDRAULICO PER ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>877</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1069.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LASTRE DI GOMMA MILLERIGHE PER ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149100537</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>988.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMONTAGGIO, LAVATURA E RIMONTAGGIO TENDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIGGIANI ROBERTO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGGIANI ROBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911EAF918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BIDONI DI VERNICE PER MMI ESIGENZE SEZIONE IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01142610532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO COLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIBRALCEMENTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00114830532</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>a.co.m. S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1197</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1460.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1EAECD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE COMPRESSORE E COLLAUDO BOMBOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>TARATURA TERMOIGROMETRO E CALIBRAZIONE ROTELLA METRICA STRADALE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA VARI FABBRICATI ZONA OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA SEDIME OPERATIVO CENTENARIO</oggetto>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE LAVASCIUGA KARCHER</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA COMPRESSORE ARIA PER IL NUCLEO ARMERIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI TELEPOSTO MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICAMBI RETTIFICHE LAZIALI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>TARATURA TAMPONE LISCIO E CALIBRAZIONE COMPARATORI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA CASSE PER TRASPORTO E STIVAGGIO ESIGENZE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1665.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER CENTENARIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRAFICA GROSSETANA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01482740535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA GROSSETANA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>421</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA BOTTIGLIE ACQUA PER PERSONALE SUPPORTO CENTENARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAPORI DI TOSCANA SPA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1328.14</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZA CENTENARIO GRUPPI CACCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEF S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>666.02</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESIGENZE CENTENARIO GRUPPI CACCIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00173470535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00173470535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1447.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1765.46</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER BUFFET POST RADUNO PAN PER IL PERSONALE DEL 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAPORI DI TOSCANA SPA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPORI DI TOSCANA SPA </ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura maTeriale di cancelleria vario per esigenze eapa-s BAP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>SORVEGLIANZA FISICA A CURA DI UN ESPERTO QUALIFICATO PRESSO IL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI DECIMETRO MILLIMETRICO METALLICO PER LE ESIGENZE GEA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIA CON ELETTROLITA LIQUIDO ESIGENZE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01670160405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCUMULATORI ELIOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA SNAP - ON E PARTI DI RICAMBIO PER CHIAVI TORSIOMETRICHE ESIGENZE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUiSTO DI TUTE PROTETTIVE PER LE ESIGENZE GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE OPTIMA E DI BATTEIE AL PIOMBO PER LE ESIGENZE DEL GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ATTINENTI LINEA VOLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>VERMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1150.1</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE PER 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>324.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di ruote piroettanti e materiale vario da officina per esigenze Nucleo AGE del 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNI MARINO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00004920237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNI MARINO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>458.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>558.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21640.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA FISICA A CURA DI UN ESPERTO QUALIFICATO PER IL GRUPPO F. P. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO F - CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586110536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO F - CUBO FUSILLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>964.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1FZC93F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TONER E MANUTRENZIONE PER VARIE FOTOCOPIATRICI 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3070.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3745.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CIRCA 1.400 BOTTIGLIETTE D'ACQUA DA LT 0,50 PER LE ESIGENZE DEL TLP MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01090340520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORI DI TOSCANA SPA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01090340520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPORI DI TOSCANA SPA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>194.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CACCIAVITI DINAMOMETRICI ESIGENZE SEZIONE SMASO DEL 904° GEA</oggetto>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE TUBAZIONE GAS METANO VIA ORIANI N° 4</oggetto>
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      <oggetto>SOSITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DEMANIALE PORTO SANTO STEFANO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO ESIGENZE SEZIONE IMPIANTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VETRI VISARM PER LE ESIGENZE MMI FABBRICATO CARBURANTISTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO E TAGLIO DI LAMIERE AISI 316 ESIGENZE GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RICOVERO BARRIERA PISTA E RIFACIMENTO CANCELLO RECINZIONE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI STAMPA SU CARTA DA PARATI PER RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LITOSTIL SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LITOSTIL SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CARTA IGIENICA PER ESIGENZE NUCLEO ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>430.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27493.33</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE VARI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4099.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z571FE0600</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO A BUFFET PER SOBRIO RINFRESCO PER CERIMONIA PRESSO LA 121 SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA PESCHIERA SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPERONI CATERING</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ALIOTH SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RISTORANTE IL 13</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00142240530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE IL 13</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>643.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI AUTOSPURGO PRESSO PALAZZINA A2 V.A. DI VIA GIUSTI, 7 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01231570530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO MAREMMANO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
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      <oggetto>LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAUNDRY HOSPITAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA PNEUMATICI VARI AUTOMEZZI A.M. IN DOTAZIONE AL COMANDO 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEONARDO GOMME DI LIPPI LEONARDO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO PER REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale per la sistemazione della cartellonistica antinfortunistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA AVIORIFORNIMENTO GRIFUS PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buoni pasto per ufficio distaccato di Porto Santo Stefano</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3619.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESAMI DI LABORATORIO PER RILASCIO IDONEITA' PER SORVEGLIANZA SANITARIA E SMA ORD. 034 PERSONALE MILITARE ESIGENZE INFERMERIA DI CORPO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANIGEST S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01175650538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANIGEST S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11646</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11646</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1F57940</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER TELEPOSTO METEO MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3619.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3619.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z441F58815</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura poster, banner, scudetti e crest per operazione bulgarian horse</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAURO RODER</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04229370269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO RODER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693870343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE PARMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2488.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3034.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2030077</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di pinze per messa a terra per velivoli ATEX esigenze 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00285730974</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMEP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>05847560488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TRADING</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05847560488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIANA TRADING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2708.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E1F384B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DISTINTIVI PER OPERAZIONE BULGARIAN HORSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04229370269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO RODER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>ACQUISTO DI AVVITATORI PER LE ESIGENZE DEL 904° GEA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO TELEPOSTO RADICOFANI</oggetto>
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      <oggetto>Revisione e taratura di etilometro FIT-333 per le esigenze della Locale Infermeria di Corpo</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ASSERVITO AL SERVIZIO TELEMATICO E METEO DEL 4° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO ATTINENTE AL FUNZIONAMENTO DEI FOTORIPRODUTTORI DEL GEA</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N° 2 QUADRI ELETTRICI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO IMPIANTI MECCANICI DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI GUAINA A TUBO IN PVC E POLIESTERE E LUBRIFICANTE PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO MOC DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1509.52</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1509.52</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL MAGAZZINO M.A. DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1392.5</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VACCINI ANTIMENINGOCOCCICO MENVEO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1806.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z4A205DF66</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI E CALDAIE PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00244060539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <cig>Z9620B0ED9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' MANUTENTIVA VELIVOLI EF2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE AL GEL CON MORSETTI IN OTTONE E DENSIMETRO PER ESIGENZE NUCLEO AGE DEL 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI AVVIATORE BOOSTER CON CAVO DI ALIMENTAZIONE ESIGENZE NUCLEO AGE DEL 904° GEA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI TONER, UNITA' FUSORE E DRUM BLACK PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO STAMPANTI XEROX ASSERVITE AL SERVIZIO TELEMATICO E METEO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI COMPRESSORE CAPACITA' 270 LT. HP 4 CARRELLATO PER LE ESIGENZE 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WWW.RISPARMIASEMPRE.IT DI PAPINI LUCA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI UNICA 85 ESIGENZE HANGAR 1 GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. O. FIORENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03899650489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. O. FIORENTINI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>755.18</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE E RASAERBA ESIGENZE 904° GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA FRANCI E SOLDATI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00622990539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA FRANCI E SOLDATI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERBLOCCO MECCANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE 121^ SRR</oggetto>
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          <codiceFiscale>00244060539</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-23</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VETRERIA V.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STYLE SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STYLE SERVICE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>174</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per stampa documenti Ufficio Tecnico e pubblicazioni classificate</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117160497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPRINT SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>217</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI POSATERIA PER ASILO NIDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01339450536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALTOBELLI FORNITURE ALBERGHIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2184.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ALBERO DI NATALE PER CIRCOLO UNIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00859550535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI CASA di Nardi Carlo &amp; C. snc</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>562.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DEL DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>485.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600210536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADAMADORE'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01600210536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADAMADORE'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 MOTORIZZATA E N.2 BATTERIE PER GRUPPO ELETTROGENO TEKNEL 200 PER LA 121^ SRR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01604920536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OAG INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura borse portacasco</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00721940245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRISTIANO DI THIENE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13055</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TOVAGLIE PER MENSA UNICA PRESSO ZONA LOGISTICA DEL 4° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01002530473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLETTO FILATI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01002530473</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRIGOLETTO FILATI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1792.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE VEICOLI PESANTI CON DIC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301370530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORI OFFICINA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301370530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GORI OFFICINA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STASATURA FOGNE, PULIZIA POZZETTI E SVUOTAMENTO FOSSA IMHOFF E VASCA DI CONTENIMENTO DI POGGIO BALLONE. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01328640535</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALDINI TRASPORTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01231570530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO MAREMMANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01231570530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO MAREMMANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>920</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE POMPA AUTOCLAVE PRESSO LA 121^ SRR DI POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAM DI CHECCACCI S. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220490536</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAM DI CHECCACCI S. &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>926</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA2127790</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS AL V.A. DI VIA D'ANNUNZIO N.1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00244060539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00244060539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sosituzione serbatoi gpl e valvole sicurezza Z.O. Z.I. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03535520658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03535520658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.DI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5556.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI CONNESSI ALL'APPRONTAMENTO ED IMPIEGO NELL'AMBITO DELLE MISSIONI INTERNAZONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5840</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO AREE CONNESSE ALL'APPRONTAMENTO ED IMPIEGO NELL'AMBITO DELLE MISSIONI INTERNAZONALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014030538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMARE DI GABRIELE FUSINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
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      <cig>Z47213048A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINO ANTITIFICO VIVOTIF IN CONFEZIONE DA 3 CPS PER LA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PaxVax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PaxVax Italy S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>485.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z402131A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA BIENNALE SU VARI ASCENSORI FABBRICATI VILLAGGIO AZZURRO VIA CASTIGLIONESE, 68 E FABBRICATI ASTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01217400538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01217400538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08213043A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VACCINO ENGERIX B </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO VACCINO COMBINATO DIFTERITE-TETANO-POLIO E VACCINO ANTIPOLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA GADGET PER PERSONALE CIVILE</oggetto>
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      <oggetto>ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE AUGURI COMANDANTE CON IL PERSONALE 4° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SALA E CUCINA PER LA REALIZZAZIONE EVENTI VARI DI STORMO</oggetto>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE E SANIFICAZIONE CUCINE E BAR STABILIMENTO MARINA</oggetto>
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      <oggetto>MANOVALANZA VARIA E PULIZIA FOSSI EX DEPOSITO PSS POZZARELLO</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio di materiale elettrico per grandi eventi, quadri elettrici, raccorderie, prolunghe e generatori per esigenze centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DERRATE IN OCCASIONE AUGURI COMANDANTE 4° STORMO AL PERSONALE IN CONCOMITANZA EVENTO CORALE PUCCINI</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER I CANI DEL CENTRO CINOFILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INA ASSITALIA AG. GEN. GROSSETO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO SCAFFALATURA PER LA LOCALE ARMERIA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1745.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>711.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>STASATURA E LAVAGGIO FOGNATURE ACQUE NERE E POZZETTI VILLAGGIO AZZURRO VIA ORIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AL CENTRO CINOFILI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di notebook e penne sub</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO CINOFILI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CUOCIPASTA AUTOMATICO A GAS PIU' ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto telefono analogico POLYCOM VOICESTATION 300 o equivalente esigenze 904° GEA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI STAMPANTE CON RELATIVO TONER ESIGENZE TLP MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI AL V.A. DI VIA CASTIGLIONESE N.68B E N.68E</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PERSONALE CIVILE E MILITARE</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LA DISOTTURAZIONE E LA PULIZIA DEI TUBI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMIT</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI E SISTEMAZIONE MAGAZZINO ARMERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RABAGLI</ragioneSociale>
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      <oggetto>CAMPIONAMENTO ED ANALISI PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PALAZZINA INNO A GIOVE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI TONER VARI PER STAMPANTI WORKCENTRE E HARD DISK ESTERNO PER ESIGENZE SEGRETERIA E NUCLEO NMCAM DEL 904° GRUPPO GEA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MEZZI, APPARATI E SISTEMI ARMA</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo Hardware per 209° STDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>408.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura buoni pasto 121^ Poggio Ballone</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30160</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO MONTE ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA DI VINO PER EVENTO CENTENARIO</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per attività manutentiva velivoli ef2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale speciale per le esigenze del Deposito Carburanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale per alimentazione GLU e DrRU per caricamento MMD/SW</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Manutenzione, collaudo estintori e ricariche bombole in dotazione</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per organizzazione attività ufficio tecnico</oggetto>
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      <oggetto>Adeguamento climatizzazione e condizionamento ufficio lavorazioni di parafreni e paracaduti</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiali per la manutenzione degli autorespiratori Scott</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Aggiornamento funzionale e normativo paranche elettrici torre parafreni</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00244060539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA MODERNA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura manichette, manometri valvole per vari estintori</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali per la manutenzione vari estintori in dotazione</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1985.12</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiali vari per le esigenze del Nucleo Antincendi</oggetto>
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      <oggetto>PRODOTTI ALIMENTARI PER CESTI NATALIZI PERSONALE 121^ S.R.R. </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTI DERRATE ALIMENTARI IN OCCASIONE AUGURI COMANDANTE A TUTTO IL PERSONALE IL 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura vari cartelli di sicurezza per il deposito Carburanti</oggetto>
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      <oggetto>Lavori vari di ripristino e sistemazione infrastrutturale Teleposto Monte Argentario</oggetto>
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      <oggetto>Sostituzione pompa impianto idrualico Poggio Ballone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPRISTINO CORNICIONI VARI FABBRICATI POGGIO BALLONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura materiale per manutenzione UPS</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MONOSPLIT PER NUCLEO EQUIPAGGIAMENTO GEA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO BATTERIE ACCUMULOTORI PER LE ESIGENZE VARI AUTOMEZZI AM</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GRUPPO TRATTAMENTO AREA PER IVECO DRAGON A/I</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale per mantenimento cure e conduzione quadrupedi</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per videosorveglianza aree di manovra</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONI MECCANICHE DEGLI AUTOVEICOLI RUOTATI DI PROPRIETA' DEL 4° STORMO E REVISIONI MINISTERILI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23750.03</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>COLLAUDO SESTENNALE SEMIRIMORCHIO AVIORIFORNIMENTO AM 35632</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura simulatori esplosivi per Centro Cinofili</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO PER ESIGENZE 121^ SRR</oggetto>
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      <oggetto>Sostituzione batterie gruppi elettrogeni Teleposto Monte Argentario</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale antinfortunistica e di sicurezza per il Centro Cinofili</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura decespugliatore e materiale per il taglio erba per il Centro Cinofili</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura e installazione climatizzatore dual split per il Centro Cinofili</oggetto>
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      <oggetto>Ripristino tombini fogniari per il Centro Cinofili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura vestiario e casermaggio per il Centro Cinofili</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura ed installazione gancio traino per Landrover Defender per Centro Cinofili</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura carrello trasporto cani 3 posti</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale per la protezione dell'apparato uditivo specialisti</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI D.P.I. CUFFIE 3M PROTAC III ESIGENZE SLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZE COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI CORDINO DI POSIZIONAMENTO ESIGENZE SLPP</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IMBALLAGGIO VARIO PER ESIGENZE MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTELLI DPI ESIGENZE SLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTIFLAMME</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DAL 4° STORMO RICHIESTA N° 43</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUSISI ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00951000538</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUSISI ECOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9218.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO COME DA D.M. 388/03 ESIGENZE SLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1917</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80050120536</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>4 STORMO GROSSETO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione impianti climatizzatori presso Poggio Ballone</oggetto>
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      <oggetto>Verifica impianti elettrici e rilascio certificazioni conformità vari fabbricati Poggio Ballone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>igienizzazione e pulizia condizionatori unita cinofili</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>sistemazione e sanificazione locali hangar e climatizzatori per centenario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE IMPIANTI IDRAULICO TLP ARGENTARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE ELETTRICA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER GARANTIRE CONTINUITA' ASSISTENZA AL VOLO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO COME PREVISTO DAL DM 388/03</oggetto>
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