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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>DISTACCAMENTO AERONAUTICO JACOTENENTE</entePubblicatore>
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      <oggetto>ACQUISTO LITRI 16.000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO COME DA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTEO ED. 9"</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA GAS SFUSO LIQUIDO PER COTTURA VITTO</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SALDATURE DI CERNIERE PORTA INGRESSO CALDAIA E MAGAZZINO DEGLI ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT03691200715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIUFFREDA FELICE LAVORAZIONE FERRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT03691200715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIUFFREDA FELICE LAVORAZIONE FERRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB21DEB3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LITRI 4200 DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER ESIGENZA VILLAGGIO AZZURRO VIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2368.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2368.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z151DEBD64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI N. 3000 SAPONETTE MONOUSO HOTEL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DGRGNT82A31C514M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03579280615</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEVEX srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01105330458</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERSIFICIO BERTOZZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00660360256</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE STEMA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08723571009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETER PUL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02378150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCLEAN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02346650738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROCLEAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01587830033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSAL DI DI DONATO G.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845130659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06137500010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPEN EUROPE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRMRZ57R18E815F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERTECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483410690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOLOGICAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01655100749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02109050241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTO CHIMICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTLRD78L11I158K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PI.ELLE.SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13958851001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIN.SER. GROUP S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06125020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADÉ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI CALDAIE, IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA E SOSTITUZIONE VARI COMPONENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601760717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601760717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3342.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3342.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE1E47C8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI STURAMENTO E LAVAGGIO CONDOTTA FOGNARIA CORPO DI GUARDIA E CIRCOLO UFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03662850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGANO AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03662850712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARGANO AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B1E49152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED ALBERGHIERI PRESSO IL COMPRENSORIO AERONAUTICO DI JACOTENENTE DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z891E4D535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LITRI 16.000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO COME DA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.9" - LOTTO 12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8991.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8991.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1E510F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STURAMENTO E LAVAGGIO DELLA CONDOTTA FOGNARIA PRINCIPALE ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BDNMRC75B06L219Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODINIZZO MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BDNMRC75B06L219Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BODINIZZO MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z471E5DEC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>97.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671E6223A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 4320 LT ACQUA MINERALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLGTN89M19F912D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I SAPORI DELLA NATURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14108421000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BFG ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1944.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1944.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF11E6B441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 CASSETTE PRONTO SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBSRND68E15G230O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03147930790</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GALLO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VINCENZO MEGNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEGAPHARMA OSPEDALIERA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>4 TEN DI FOTI CARMELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGMD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02772600801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANGEMI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTESA INVESTMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01978160560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAUL ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288741212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00267710721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCHIA &amp; SFORZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MI.A. IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERCOLEDISANTO RESCUE &amp; ADVENTURE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMECIERRE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUMAR INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LDTRFL70H28H592V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA. RA. MEDICA DI LAUDATO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PVS Società per Azioni</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALCANTARA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RPPSLN85P68C632I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. EMERGENZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDVET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE BRICO FERRAMENTA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTO MESSA A TERRAAI SENSI DPR N. 462 DEL 22/10/2001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROFINS MODULO UNO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1621.38</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-06-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE VASCHE DI ACCUMOLO ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.T.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1921.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-22</dataInizio>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE TIM TUO M2M - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE DATI SU SIM FONIA - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE, VERIFICA E CERTIFICAZIONE VALVOLE "D14"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>SUBENTRO UTENZA - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE CONSIP 6</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>INTERVENTO IN URGENZA STAZIONE POMPAGGIO LIQUAMI PRESSO VIESTE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE ARMATURE DI QUADRI ELETTRICI NEI PRESSI DI VARI LOCALI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3147.6</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3147.6</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL ENERGIA S.P.A. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAS LIQUIDO SFUSO PER COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>IT01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1230.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31EE5420</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>AQUISTO N. 1500 BUONI PASTO PER ESIGENZE 131^ SQ. R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8782.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8782.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801EEC414</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO KG 400 DI POLVERE MAP 40% PER ESTINTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01052510672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01052510672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSO Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI SU PALAZZINE N. 40 E N. 20 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTONTN81M30H480R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTONTN81M30H480R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOTO ANTONIO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1952</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI SU CANCELLO INGRESSO VILLAGGIO AZZURRO VIESTE E DISTACCAMENTO AERONAUTICO JACOTENENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186120719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FG IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186120719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FG IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D1EEFA62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 55 VALCOLE PER ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA DA 5 KG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03027380967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03027380967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 58 VALVOLE PER ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144240682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSQ ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144240682</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSQ ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>292.8</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARTA IGIENICA FORMATO FAMIGLIA E CARTA IGIENICA JUMBO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.C. DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>3.M.C Società per Azioni</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>977.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>977.22</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1F024D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7686</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7686</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED ALBERGHIERI PRESSO IL COMPRENSORIO AM JACOTENENTE DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIESTE SERVIZIO SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03878620719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIESTE SERVIZIO SOOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE DATI SU SIM FONIA - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE TIM TUO M2M - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBLIE 6"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF</oggetto>
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          <ragioneSociale>SET SERV. ECOLOGIA E TRASPORTI Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI RILEVAZIONI FUMI E CARICO AUTO CISTERNA</oggetto>
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      <oggetto>VARI LAVORI IDRO TERMICI</oggetto>
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      <oggetto>PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI DELLE ACQUE REFLUE DEPURATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO LITRI 15.000 DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER ESIGENZA GRUPPI ELETTROGENI 131^ SQUADRIGLIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8739.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-07-12</dataInizio>
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      <oggetto>ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI DEMANIALI MESE DI GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-08-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI BIODAUNIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNACQUE Ricciardi</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARPA PUGLIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04000810715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>747.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI LT 4.320 DI ACQUA MINERALE NATURALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRBGPP83M09F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI GIUSEPPE
TRIBUNO
</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02565050693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TANA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00400950630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETRAZZUOLO ALFONSO E GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPLGTN89M19F912D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I SAPORI DELLA NATURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C. &amp; F. DI CINZIA E FRANCESCA BORGESE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRBGPP83M09F839I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSSO E DETTAGLIO ALIMENTARI DI GIUSEPPE
TRIBUNO
</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1475.71</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>MANUTENZIONE VARI LOCALI ALLOGGI E CALDAIE PRESSO IL DISTACCAMENTO AM JACOTENENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601760717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1268.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPRISTINO SERVIZIO ACQUA POTABILE PRESSO PALAZZINA B2, 4 DI PG V.A. VIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03042290712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM di Forte Francesco</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03042290712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMASYSTEM di Forte Francesco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>817.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>817.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z521FB4B8A</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE ARMADIO FRIGO MENSA UNICA PALAZZINA N. 39 DI PG DEL DISTACCAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00387370711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAUNICOLD Snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387370711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAUNICOLD Snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Acquisto di n. 10 timbri per cambio Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00163130719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE IACONETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00163130719</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE IACONETA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z381FBB73F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' UPS MOD. SENTRY PRESSO IL 5° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06624760721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD MANAGEMENT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06624760721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AD MANAGEMENT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7503</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-08-30</dataInizio>
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      <cig>ZC81FC7121</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE TIM TUO M2M - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBLIE 6"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ATTIVAZIONE OPZIONE DATI SU SIM FONIA - CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6"</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GAS LIQUIDO SFUSO PER COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SISTEMAZIONE PORTE PALAZZINA 5° D.A.I.</oggetto>
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          <ragioneSociale>VILLANI INFISSI DI VILLANI MICHELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRIGGIANI E MIUCCI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PERDITA ACQUA DELLA CONDOTTA IDRICA</oggetto>
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          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2501</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>REVISIONE N. 55 ESTINTORI A BIOSSIDO DI CARBONIO DA KG 5</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIEMME SERVICE ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-09</dataInizio>
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      <oggetto>Servizi di pulizia condominiale da effettuarsi presso il Villaggio Azzurro di Vieste – PERIODO dal 01/10/2017 al 31/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCLEAN 2001</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1342.9</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
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      <oggetto>PULIZIE COMPRENSORIO JACOTENENTE 2017 PERIODO DAL 01/10/2017-31/12/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-10-01</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE POMPE AD IMMERSIONE DELLA STAZIONE DI POMPAGGIO N. 1 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15067</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CONSUMO ENERGIA ELETTRICA </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LT 12000 GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ACQUISTO LT 16000 GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>IT01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' BAGNO ALLOGGIO AFG 0996 V.A. VIESTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>Impresa Edile di Raffaele ESPOSITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Impresa Edile di Raffaele ESPOSITO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto n. 2.000 buoni pasto esigenza 131^ Sq. R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 15 TIMBRI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISORIA PASTORMERLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIASCATTAGLIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA A. TETI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto n. 15 crest 131^ Sq. R.R.</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>348.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto LT 16.000 di gasolio da riscaldamento Jacotenente</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 70 BAULETTI NATALIZI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>545.71</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE KG 3000 PANE FRESCO PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PROTOMASTRO ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA BOTTEGA DEL PANE Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SNTLEI63B21G487X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO DI SANTORO ELIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTICO FORNO FRISOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIUFFREDA SALVATORE E CIUFFREDA PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAURIOLA S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANIFICIO IERVOLINO di IERVOLINO Giambattista</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2995.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L'ANNO 2018</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>13078.67</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SOMMINIISTRAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI FUORI ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32262.75</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI CANCELLERIA FABBISOGNO COBAR</oggetto>
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      <cig>ZDD20DE4E7</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>LAVORI SU CONDIZIONATORI ASSERVITI AD UPS PER APPARATI RADIONAVIGAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STULZ SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3633.53</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRONICO PER CIRCUITI PONTI RADIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PULIZIE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI REVISIONE, PULIZIA, ANALISI FUMI E BOLLINO BLU CENTRALI TERMICHE ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI REVISIONE, PULIZIA, ANALISI FUMI E BOLLINO BLU CENTRALI TERMICHE DISTACCAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO LITRI 4.700 GASOLIO PER RISCALDAMENTO COME DA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTEO ED. 9"</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER PER: N. 1 BROTHER BRDR2200 E N. 2 BROTHER TN-2220</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICO FICICHE DELL'ACQUA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO ED ELETTRICO 131^ SQ.R.R.</oggetto>
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      <oggetto>VARI MATERIALI PER SISTEMI EAD 131^ SQ. R.R.</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALI ED ATTREZZATURE PER IL NUCLEO TECNICO 131^ SQ.R.R</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00311240733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. - ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
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      <oggetto>PULIZIE VILLAGGIO AZZURRO VIESTE</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.A. FUTURE ADVISOR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IGIENICO PULIZIA DI BENCIVINNI CALOGERO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13975591002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.R.E.S. SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4303.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>PULIZIE COMPRENSORIO JACOTENENTE GEN-FEB 2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282490618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIKA SERVICE SOOC. COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CON PULIZIA DELL'IMPIANTO E DISOTTURAZIONE DEI TUBI DI COLLEGAMENTO DEI LIQUIDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1232.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03608830711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03608830711</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1781.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED2133920</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE PARTE INCIDENTATA FIAT PUNTO CL 340</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03696650716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE CELESTINO DICARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03696650716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE CELESTINO DICARLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA 5° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601760717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601760717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VICOTERMICA DI FRANCESCO RUVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALE TERMICA 131^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT02194450710</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITECA DI MASSIMO LORENZON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>536.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80030210712</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>MATERIALI A CONSUMO 131^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIAL PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 BOILER 5° DAI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI PULIZIA CANALI DI GRONDA DELLA MENSA DEL DISTACCAMENTO</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.SA. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>EFFETTUAZIONE ANALISI MICROBIOLOGICA E CHIMICO-FISICA DELL'ACQUA PER CONSUMO UMANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04000810715</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>329.41</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 7 BOMBOLE OSSIGENO MONOUSO 0,95 LT 110 BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Farmacia D'Orsi Dr. Claudio &amp; SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Farmacia D'Orsi Dr. Claudio &amp; SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA PENSILINA FABBRICATO N. 42 DI P.G E RIFACIMENTO BAGNO PALAZZ. N. 37 DI P.G. DELLA 131^ SQ.R.R.</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE RISCALDAMENTO PALAZZINA UFFICI N. 42 DI P.G. DELLA 131^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA IN SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPRESSORI CHE ASSERVON UPS DELLA CENTRALE ELETTRICA DELLA 131^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMALTIMENTO KG 20 DI TONER</oggetto>
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