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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>2 STORMO RIVOLTO</entePubblicatore>
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      <oggetto>NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER POSIZIONAMENTO BOE ATTIVITA' ADDESTRATIVA PAN</oggetto>
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      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione ordinaria impianti termici, produziona acqua calda ed idrici del 2° Stormo</oggetto>
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      <oggetto>lavori di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di condizionamento del 2° Stormo</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>lavoro di manutenzione ordinaria, nonché la gestione tecnica e normativa delle automazioni del 2°Stormo</oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>lavoro di manutenzione periodica sedimi del comprensorio del 2°Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIMENSIONE VERDE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BILATO MARCELLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21609.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi villaggio azzurro concordia sagittaria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERDE AMBIENTE &amp; C. S.n.c. </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di sfalcio erba e manutenzione aree verdi villaggio azzurro campoformido</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BILATO MARCELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL GIARDINO SNC DI DE PRA O. &amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZANINI ANTONIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REAL GREEN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DORDOLO JONNY LIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DORDOLO JONNY LIANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI IMPERMEALIZZAZIONE COPERTURE BARRIERE WATER TWISTER TESTATA PISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>1462.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione e manutenzione piattaforma autocarrata SEQUANI ZED 20 su automezzo DAILY 50C targato AMCM261 per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01300700935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RENT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>538.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE DEI DISTACCAMENTI DEL 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GPL PER ESIGENZE SALA VERNICIATURA 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1658.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z911D52080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di riparazione impianto termico presso Distaccamento Tarvisio per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizi Impianti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000060307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.E. CENTRO SERVIZI ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000060307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.E. CENTRO SERVIZI ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201CA3038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI DEL 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00383850310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOTECNICA di Acone Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313210312</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02172090306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEF INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2177.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1028.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971D27BA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio pulizie e prestazioni accessorie presso la 113^ Squadriglia R.R. di Portogruaro (VE) periodo gennaio-febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEN FATTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEN FATTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3032.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1DF8C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nr 2 corono d'alloro per esigenze P.Uma.S.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02481580302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABELLO ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02481580302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABELLO ONORANZE FUNEBRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1E09B1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIQUALIFICAZIONE KG. 6000 DI MISCELA FUMOGENA PER IMPIANTO GENERAZIONE FUMI VELIVOLI PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RIPARAZIONE SIRMAC VAM AM20255</oggetto>
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      <oggetto>NOLEGGIO WC CHIMICI PER ESIGENZE MAF 1 MAGGIO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI TUTE DA VOLO DI RAPPRESENTANZA PER PERSONALE 313° GR.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>REVISIONE VEICOLARE AUTOMEZZI TARGA AMCM261 - AMCM501 - AMCM438 - AMBN089 PER ESIGENZE AUTOREPARTO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2902.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO ASTRA APS TARGA EIAW295</oggetto>
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          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2464.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione spazzatrici aeroportuali IVECO SCHMIDT AMCC838 e AMAK491 per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo.</oggetto>
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          <codiceFiscale>01488540939</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT ECOSERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1888.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>NOLEGGIO TRANSENNE PER ESIGENZE DELLA MAF 1 MAGGIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VECTOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536860279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIASTANDS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GAIA EVENTI DI CHRISTIAN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DO-EAT RICEVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02851120234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMO FIERE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03935480289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3E60 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EVENTI DI DE STEFANI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEASTAND SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703500304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FREE-TIME SHOW AGENCY DI TONUTTO L. &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01040500322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMMEALLESTIMENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TAILORSAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARTEVENTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5700</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>ASSEVERAZIONI PER RINNOVO CPI VARI FABBRICATI Z.O. RIVOLTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RONUTTI MARCO STUDIO TERMOTECNICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROSSI&amp;ASSOCIATI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO NONINO MAURO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583650300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.I.P. GESTIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418330300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO ASSOCIATO ROSSI&amp;ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1702.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1702.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione e riparazione pneumatici su automezzi in dotazione per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811280304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3141.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3141.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio e manutenzione fotoriproduttori usati in uso presso il Comando 2° Stormo Rivolto e la 113ª Squadriglia Radar Remota di Portogruaro (VE) periodo gennaio – dicembre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1097.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio fotocopiatrici CONSIP XEROX ( ubicate presso il Comando, Servizio Amministrativo, Sezione Servizi Impianti,  Gruppi STO/SLO e 313° Gruppo A.A.) – ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6070.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4552.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1D2660A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e rifacimento letto presso il Comando 2° Stormo per il mese di Febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEN FATTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEN FATTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SRUMENTI DI MISURA MEDIANTE ACQUISTO DI BATTERIE PER ESIGENZE SVZ IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01046860506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOSNOVA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01046860506</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOSNOVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>62.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CARRELLO MJ-1 IN DOTAZIONE AL 313° GR. MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00811280304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00811280304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>193.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>193.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti e generi alimentari freschi Esercizio finanziario 2017 per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. – Sez. Servizi  Vari – Mensa Unificata del 2° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01375060199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RICCI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56929.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PIATTAFORMA GENIE PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02355190303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIARIN GIANFRANCO OFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02355190303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAIARIN GIANFRANCO OFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di derrate alimentari a lunga conservazione seguito quanto previsto da Contratto n° 50 di Rep. Del 28/12/2015 stipulato tra la Direzione Commissariato e la ditta MARR S.p.A. per esigenze Mensa del 2° Stormo - anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68432.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PANNELLI A LED LUCE RETTANGOLARE PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1127</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1127</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDE1E27F7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ACQUA PER ESIGENZE ESERCITAZIONE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>792</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C1CB3006</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti ortofrutticoli freschi per esigenze Mensa Unica del 2° Stormo anno 2017 - DITTA ESPERIDES</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657060933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIDES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657060933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPERIDES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30717.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22038.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE01E289D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DA OFFICINA PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1734.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1734.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1E289FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PANNELLI IN LEGNO PER SCAFFALATURA ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>995.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>995.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291DF59C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI CARATTERE EDILE PRESSO VARI FABBRICATI ZL E ZO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02016110302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDASSI RINO DI BALDASSI PIERANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BASSI ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717750307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3775.8</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO INFILTRAZIONI SU VARI FABBRICATI DEL COMPRENSORIO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02315600300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALDASSI RINO DI BALDASSI PIERANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LIZZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3609.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CUFFIE MICROFONATE PER ESIG. 313 ° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IFR SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 4 PACCHI BATTERIA E ANTENNA PER APPARATO RX TX TBT ELMER SRT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1045.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CPB ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2450.79</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE A TARATURA MICROMETRO PER INTERNI PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRESCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498930987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRESCAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>197.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>197.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19392.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE TELEFONICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01904410303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE41E7518C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI CONSUMO PER EFFICIENZA LINEA VOLO ESIGENZE ESERCITAZIONE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02002150643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA.RA. MEDICA DI LAUDATO RAFFAELE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC91EBC85C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE  SCOSSALINA INGRESSO Z.O. DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE DEL 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1ECCD07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICO PER AUTOMEZZO ASTRA AMAI171 A SEGUITO DI AVARIA IN MIX MONTEBELLO IONICO (RC) GRUPPO MISSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01436190803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.AR. DI CAPIZZI F. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01436190803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CA.AR. DI CAPIZZI F. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1EC5070</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTI FISSI ANTINCENDI ALLOCATI SU AUTORIFORNITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COI TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06359220966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COI TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61EDFDAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI GPL DA CUCINA E COTTURA VITTO MENSA UNICA 2 STORMO Z.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1640.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z061EE6B4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRESE TELEFONICHE DA PARETE PER ESIGENZE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICARICA BOMBOLE GAS TECNICI PER ASSICURARE L'EFFICIENZA DEI VELIVOLI PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>JULIA GAS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JULIA GAS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>726.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>726.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI PULIZIA PER ESIGENZE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>527.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>527.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI DI VARI FABBRICATI Z.O. E Z. COMANDO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLUMIANI GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4722.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4722.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI E INFRASTRUTTURE COMPRENSORIO COMANDO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3378.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3378.85</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia ed alberghieri COMANDO 2° STORMO - ANNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>161500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE RIMORCHIO AUTORIFORNITORE SACIM AM BD283</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA ED OPERE ACCESSORIE PRESSO VARI FABBRICATI 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02118470307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE LIZZI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426720302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717750307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LENARDA GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3159.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3082.68</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI SOSTITUZIONE NR. 2 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO VW AMAROK AMCM487</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IACUZZO PNEUMATICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01968850303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IACUZZO PNEUMATICI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO AM CC721</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04592650651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04592650651</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411ECDE6F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 4 ruote Wulkolan e nr. 4 catene da sollevamento per esigenze Autoreparto - esigenze APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00249620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00249620303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREDA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6908285121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ratifica della spesa sostenuta per l’acquisto gasolio da riscaldamento per le esigenze del 2° Stormo Rivolto nel mese di febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30238.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30238.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1EAD79C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto ausili didattici per corso aproc 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di acqua minerale per esigenze APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO IMPIANTO DI TRADUZIONE SIMULTANEA ESIGENZE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02325690309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02325690309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIGITAL BUSINESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI DI MATERIALE MASSIVO PER VERIFICA PRESENZA AMIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHELAB S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHELAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA  PER ESIGENZE SALA MANUTENZIONI 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2390.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2390.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>appalto servizio di falconeria a prevenzione "Bird Strike" Comando 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIRD CONTROL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30089.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA A SEGUITO DI FORTUNALE MEDIANTE ACQUISTO DI CAVI MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439070309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01439070309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511CBB6E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti da forno e pasticceria Esercizio finanziario 2017 per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. – Sez. Servizi  Vari – Mensa Unificata del 2° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136900301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO MOROSO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136900301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANIFICIO MOROSO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9210.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5316.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601EF05F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA ZL CAMPOFORMIDO A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02817680305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARTEK ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02817680305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STARTEK ELETTRICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2237.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2237.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B1F14525</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SELETTORI DA ESTERNO A TASTIERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04835400260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAME ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04835400260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAME ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD1F38660</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI VERIFICA PERIODICA E TARATURA BILANCE ALLOCATE PRESSO MENSA UNIFICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01438240309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GTN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1E64078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPARAZIONE MONITOR DEFIBRILLATORE PHILIPS MRX PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2192</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2192</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901F0586C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA MEDIANTE ACQUISTO DI AUTOTRASFORMATORE ELETTRICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032600932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHIATTI BRUNO ELETTROMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032600932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZUCCHIATTI BRUNO ELETTROMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511F2FF93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00807370309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIAL INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00383850310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDEOTECNICA di Acone Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313210312</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00490900305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELETRONICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1701</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1701</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ACABINA ELETTRICA NR 75 PG A SEGUITO DI SCARICA ATMOSFERICA, MEDIANTE ACQUISTO DI CAVI MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01439070309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>945</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>945</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI FIAT DUCATO AMCD028 - AMCC195 - AMBN034 FIAT DOBRLO AMCM139 E VW AMAROK AMCM439</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00811280304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PONTEBBANA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1149.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1149.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>586033014e</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GPL DA CUCINA E COTTURA VITTO PER MENSA UNICA MESE DI FEBBRAIO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1658.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7042824239</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lotto 2 - Veicoli Speciali - MANUTENZIONE E ACQUISTO RICAMBI PE AUTOMEZZI SPECIALI DEL 2° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Lotto 2 - Veicoli Speciali - MANUTENZIONE E ACQUISTO RICAMBI PE AUTOMEZZI SPECIALI DEL 2° STORMO </oggetto>
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      <importoAggiudicazione>483.62</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>COLLAUDO E MANUTENZIONE PONTI SOLLEVATORI DELL'OFFICINA DELLA SEZIONE TUTOTRASPORTI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALINO UFFICI TECNICI PAN MEDIANTE ACQUISTO DI BLOCCO DIFFERENZIALE</oggetto>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT STILO AM CK771 E SPAZZATRICE GIELTTA AM BN499</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ratifica della spesa sostenuta per il rifornimento su scalo civile Velivoli P.A.N. in occasione Vertice G7. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07440830581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07440830581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIGI S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12839.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12839.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione impianti aria compressa di vari fabbricati del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3242.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3242.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z411EDD779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di disinfestazione e derattizzazione anno 2017 sedime 2°Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01508160932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL GIRASOLE DI COPAT STEFANO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9928.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4490</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di manutenzione impianto montacarichi e 2 pedane di carico presso M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RONCO ASCENSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <importoAggiudicazione>2034.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1197.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO CONCORDIA SAGITTARIA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIAM ASCENSORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RIAM ASCENSORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6678.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI DEL 2°DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRIUL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1931.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLI PERIODICI CENTRALE ANTINCENDI DEL TELEPOSTO METEO DI TARVISIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNESS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00995670304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNESS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia e prestazioni accessorie presso la 113^ Sq. E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00655060325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEN FATTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13647.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2017 COMANDO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813000930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTUZZI LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813000930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTUZZI LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5695.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2889.64</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE PER MANUTENZIONE MOTOCOMPRESSORE BOTTARINI E GENERATORI HOBART</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>903</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APROC 2017 –  pagamento esigenza alloggiativa per personale partecipante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00178670303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00178670303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE BELVEDERE S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2745.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z621F53ADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE CARRELLI ELETTROGENI DEL 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01151500426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAR DIESEL 2001 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE DI EVENTO CONVIVIALE PER ESIGENZE HOST NATION APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02381800305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTRONOMICA FRIULANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02381800305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTRONOMICA FRIULANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO AUSILI DIDATTICI PER ESERCITAZIONE APROC 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7414.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7414.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z131F90F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ADESIVI SERIGRAFATI DA APPLICARE SU VELIVOLI PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01270480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>753.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>753.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21F6BF20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE SOLLEVATORE DELL'IMPIANTO DI VERNICIATURA BLOWTERM DEL 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEN.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488110933</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VEN.CO. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z591F38DF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA APPARTAMENTI E RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PRESSO IL TELEPOSTO TARVISIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703450674</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE BORRELLI SESTILIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016110302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02593960301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM CARTONGESSI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02142750302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASSI ANTONIO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01787930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI ELIO E FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CESARE GIULIO &amp; C. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426720302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02465430300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNA COSTRUZIONI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01787930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRI ELIO E FIGLI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto GPL da cucina e cottura vitto per mensa unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MANICHE A VENTO PER SICUREZZA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01556920344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARA DELTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01556920344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARA DELTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1828.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1828.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA DACIA DOKKER TARGATA AMCR323</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142870308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA CODROIPESE DI FABBRO ANGELO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142870308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARROZZERIA CODROIPESE DI FABBRO ANGELO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1815.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1815.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTOMEZZI DACIA DOKKER AMCR326 E AM CR323</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502210931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONORD FIORETTO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502210931</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONORD FIORETTO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1FA723B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>773.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>773.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA71FB9379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GPL PER CUCINA E COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E1ED2595</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO SINTETICO, LUBRIFICANTE E ANTIALGHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>963.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1EFDCAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE  E RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DISOLEAZIONE PG. 125 Z.O. RIVOLTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03119840274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO FLUMEN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C Compagnia Commercio Combustibili sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03731650275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANENTE SPURGHI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3C Compagnia Commercio Combustibili sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2071.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2071.04</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A1E19575</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE PUNTO DI ALIMENTAZIONE AUTOMEZZI DI SOCCORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01829780301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA GOVER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126920301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525380305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO RIVA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413960309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIUL IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126920301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.EL. IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161FA7A37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione e sostituzione della pompa iniezione e radiatore trattore New Holland TD5040, per le esigenze del Impianti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00529740938</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRI RAVAGNOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165770306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DEL TRATTORE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00157310301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOFIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3288.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3288.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7092819B64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32773.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D1F359E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ratifica pagamento soccorso stradale ACI e lavoro di sostituzione gomma su automezzo Astra AM AI171 presso l’Autostrada A3 in missione per esigenze G7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02197760784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NARDI GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NARDI GIANFRANCO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto nr 200 contenitori per droghe DxLink</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03784360285</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1298</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1298</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto e riparazione di pneumatici per vari automezzi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12629.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavori di riparazione impianti climatizzazione trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>88.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ratifica della spesa per manutenzione e certificazione nr. 10 ancoraggi SPANSET SSI SK 15299-1 MT.9 50Kn per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizio Autotrasporti del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00649560018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANSET ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00649560018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPANSET ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>322</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ratifica pagamento soccorso stradale Guadagnin  e lavoro di riparazione su automezzo Daily AM AI661 presso Noventa di Piave (TV) per missione di restituzione automezzo aggregato a Villafranca.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231540261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUADAGNIN S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00231540261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUADAGNIN S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO PER DISTACCAMENTI DIPENDENTI 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14819</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti letterecci Genn. e Febbraio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00275130300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO &amp; PROMOS LAUNDRY S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00275130300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO &amp; PROMOS LAUNDRY S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1055.14</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GPL PER ESIGENZE MENSA UNICA DELLA ZONA LOGISTICA DI CAMPOFORMIDO (OTTOBRE 2017)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1640.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI REVISIONE E TARATURA STRUMENTI DI MISURAZIONE PER ESIGENZE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01746850690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01746850690</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1272</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SOLVENTI SPRAY PER LA PULIZIA DEI CONTATTI ELETTRICI DEI VELIVOLI MB339PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01048330094</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE CHIMICHE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>301.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO OLIO SINTETICO MOBIL PER MANUTENZIONE RADAR 113^ SQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12947991001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED TECNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>460.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC9203FAF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione armi in dotazione mediante acquisto di accessori vari di officina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319.91</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI TENUTE OLIMPICHE PER PERSONALE PAN</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIORGIO ARMANI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DETERGENTE CEE BEE MAJORCLEAN PER PULIZIA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 GIUBBOTTI IN PELLE PER PERSONALE UFFICIALE PAN</oggetto>
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        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BOBINE IDROSOLUBILI PER MANUTENZIONE GIUBBETTI VOLO 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AERMAR S.A.S.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento miscele fumogene colorate per esigenze Pattuglia Acrobatica Nazionale</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>N.V.S.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>N.V.S.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>153100</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>153100</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GIUBBETTI DI RAPPRESENTANZA IN GORETEX PER PERSONALE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.L. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ARMI IN DOTAZIONE MEDIANTE ACQUISTO DI PEZZUOLE IN COTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMERIA BARBUIO LUCIANA</ragioneSociale>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PACCO BATTERIE SU GRUPPO DI CONTINUITA' 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7593</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 18 VALIGIE LINEA TEENAGER MEDIA PER PERSONALE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00332950286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALIGERIA RONCATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>585</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE ANNUALE STRUMENTI CND</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1489</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ripristino impianti di scarico tramite eliminazione perdita alloggio int. 5 fabbricato P.G. nr. 96 del Villaggio Azzurro di Campoformido Campo Nord</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016110302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>714.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>714.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292054B47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO DI CONSUMO PER SALE MANUTENZIONE VELIVOLI PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>721</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>721</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>72268644D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16825.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E2058935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GPL DA CUCINA E COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE ORDINARIO PER ESIGENZE DEL MAGAZZINO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI ALCOOL ISOPROPILICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLORE AMICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>234</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO E FERRAMENTE PER MANTENIMENTO OPERATIVITA' GR. MISSILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>198.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GADGET CON LOGO FRECCE TRICOLORI PER ESIGENZE BENESSERE DEL PERSONALE 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1794.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI BATTERIE MER MANUTENZIONE GG.EE. SPARK DELLA 113^ SQ.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO RICAMBI DUE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02241710272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO RICAMBI DUE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1062.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI DEL 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02593960301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM CARTONGESSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02426720302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4572.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE APPARATI TECNICI MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE DA OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1976.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B20B62C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO VELIVOLI STORICI 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>682.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>682.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB420B4AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 COMPRESSORE PER MANTENIMENTO OPERATIVITA' AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02717210302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANUTTA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E20B3F18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI IDROPULITRICE PROFESSIONALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1284</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39200D667</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione su stazione ricarica clima Robinair della Sezione Servizio Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469990303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27207A6B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto telecamera di sorveglianza e toner stampante Brother</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02175220272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TE.MA UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z50207BD86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Portone a due ante in tubolare metallico verniciato e rete metallica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento per il tagliando delle 400 ore di lavoro del rasaerba Kubota F3890</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>854.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>collaudo triennale cisterna IVECO SACIM AM AI929</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04392770261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AF SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Vuotatura lavaggio e smaltimento reflui n. 3 vasche fognarie del Teleposto AM di Tarvisio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00569930936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOESPURGO MOSCHETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione tramite approvvigionamento di bruciatore monostadio a gasolio per ripristino efficienza della cabina forno verniciatura Ecoair. Esigenza del 313° Gruppo A.A..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02432350300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Centralina comando tipo CAM 538/20 per Gruppo Elettrogeno mod. Spark in dotazione per esigenze della 113^ SQ.R.R. di Portogruaro (VE).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02814750275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE B. &amp; P. Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02814750275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE B. &amp; P. Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>748</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ARTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 Quaser srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17667.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE DI OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TABOGA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1658.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento UPS MHT Riello 160 KVA per ripristino Radar RAT 31 DL in dotazione alla 113^ SQ.R.R. di Portogruaro (VE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15729</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>B030801</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO SU CABINA DI TRASFORMAZIONE M.T. MEDIANTE SOSTITUZIONE FUSIBILE - ESIG. 113^ SQ.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638230272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROSERA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CREST DI REPARTO 113^ SQ.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6F20ED6D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CHIAVE DINAMOMETRICA PER ESIGENZE M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792250288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>616.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>616.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC520B04F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione apparati in dotazione tramite approvvigionamento software e hardware per esigenze del laboratorio fotografico del 313° Gruppo A.A..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7420E2F8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI CUFFIA MOD. DAVID CLARK </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD820243D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 3 hard disk e materiale elettronico esigenze della 113^ SQ. R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI SERVER PER VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO SALA COD DEL 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2914.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E GASATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02784390599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTIDUE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2025</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-01</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTECNICA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOMOTIVE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412580306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOMOTIVE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-04</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n. 2 UPS tipo APC BX500CDI 500VA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>127.6</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO PER AVIORIFORNITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1716</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE AVIORIFORNITORI MEDIANTE REVISIONE COMPLETA ACCOPPIATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02056870989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KENFITT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto gasolio da riscaldamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01274390309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIURLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE VIDEOENDOSCOPIO MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI LAMPADA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>669.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo programmato semestrale di n. 4 impianti fissi antincendio installati su autorifornitori carburante per le esigenze del 502° Gr. S.L.O. Sezione Servizi Vari – Nucleo Antincendio del 2° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02777490307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MED SECURITY S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>71125337E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto GPL da cucina e cottura vitto per le esigenze della Mensa Unica del 2° Stormo Zona Operativa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione / spegnimento incendio e controlli periodici su impianti di rilevazione antincendi della 113^ Sq. R.R. di Portogruaro(VE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01899740300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FE FRIULI ESTINTORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2649</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00452490303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZAVARA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEL TORRE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00972130306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL TORRE &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO ADESIVI APPLICATI SU VELIVOLI PAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01270480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01270480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELCA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO PER INSTALLAZIONE IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4114</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE MURALI STAZIONE METEO TARVISIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>403.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di Lavatura effetti letterecci e Tovagliato periodo maggio-luglio 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01813000930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FANTUZZI LAVANDERIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO VELIVOLI STORICI MEDIANTE RIEMPIMENTO CON PRODOTTO BICOMPONENTE DI NR. 10 RUOTE GRANDI E NR. 5 RUOTE PICCOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYRE RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02401110222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYRE RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1810</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA E SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA FABBR. NR. 64 PG 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02593960301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BM CARTONGESSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SILCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00490730306</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2749.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-18</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro di controllo periodico, manutenzione ordinaria degli impianti di rilevazione e spegnimento incendio e controllo periodico su gruppi di pompaggio antincendio del comprensorio del 2° STORMO. Ditta Seven Italia S.r.l.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SEVEN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01767850306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVEN ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-02</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTI E MANTENIMENTO SCORTE NUCLEO FOTOGRAFICO MEDIANTE ACQUISTO DI CARTUCCE EPSON E MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE NECESSARIO AL PERSONALE DEL MAGAZZINO MATERIALI AERONAUTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00153520309</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>570.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ESIGENZE 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01408640207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGLIETTA MARIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-18</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ESIGENZE 2° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASC DI GIORGIS O &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00654240308</codiceFiscale>
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      <oggetto>LAVORO DI REVISIONE E SOSTITUZIONE VALVOLE MONTATE SU ESTINTORI CARRELLATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA PER ACCESSO AL TERRAZZO DEL TELEPOSTO METEO TRIESTE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIATI ELETTRICI MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ELETTRICO ESIG. 2° DAI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORO DI REALIZZAZIONE SISTEMA DI EROGAZIONE CARBURANTE PRESSO CABINA MT NR. 38 PG ZONA OPERATIVA 113^ SQ.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AVIORIFORNITORI MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI GUARNIZIONI SPECIFICHE</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE MEDIANTE CONTROLLO GENERALE ANNUALE DI NR. 2 TUTE ISOTERMICHE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI 500 MT DI CAVO UTP E SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER COMBINATORI TELEFONICI</oggetto>
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      <oggetto>REVISIONE, RICARICA E COLLAUDI DI VARI ESTINTORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE AUDIO PER ESIGENZE 113^ SQ.</oggetto>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ARMI MEDIANTE ACQUISTO DI MATERIALE SPECIFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESADI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE LITURGICO PER ESIGENZE CAPPELLANO MILITARE 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTRO LITURGICO FRIULANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI OLIO MOTORE E LUBRIFICANTI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 2 BATTERIE LSU PER ESIGENZE INFERMERIA DI STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ARMI MEDIANTE ACQUISTO DI BENI A FAVORE DELLA COMPAGNIA PROTEZIONE DELLE FORZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>intervento manutenzione cancello scorrevole teleposto trieste</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOMAZIONI  di A. Krizman</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavoro vuotatura e pulizia della vasca di raccolta grassi presso le mense Z.O. e Z.L. </oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA MURALE TELEPOSTO TRIESTE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI DANELUZZI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>109.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>controlli periodici e manutenzione ordinaria/straordinaria automazioni 113^ SQ. R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04551830260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGO POWER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04551830260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAGO POWER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>10166</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria Terna BARALDI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02630420301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE F.V.G. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-22</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione carrozzeria FIAT DUCATO AM CC578</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARROZZERIA CODROIPESE DI FABBRO ANGELO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>468.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq. n. 5 taniche di sgrassante di sicurezza ZEP DYNA 680 T2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01597840592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEP ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>892</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro sanitizzazione impianti idrici 2° STORMO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00705400323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-16</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DPI PER ESIGENZE 313° GR. PAN</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1780</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>acq. n. 1 idropulitrice Karcher K5 esigenze Teleposto TRIESTE</oggetto>
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      <oggetto>aprrovv.to rilevatori di tensione CA esigenze Sezione Serv. Impianti</oggetto>
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      <oggetto>fornitura materiale elettrico esigenza Teleposto TRIESTE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ELETTROPOMPA OCCORRENTE AL NUCLEO ARMAMENTO 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FORNO ZANUSSI PRESENTE PRESSO LA MENSA UNIFICATA Z.O.</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER IMBALLAGGI</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI OLIO AEROSHELL TURBINE</oggetto>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' ASSERVITO AL 2° DAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISPEF SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTE NECESSARIA ALL'APPRONTAMENTO E IMPIEGO UNITA' OPERATIVE DEL NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02291500300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EP SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <cig>ZC32014BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI STRAORDINARI A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 10/08/2017 PRESSO Z.O. RIVOLTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILEURO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALDASSI RINO DI BALDASSI PIERANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOSONE DORINO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25120.89</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZD01FC6A76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI EDILI STRAORDINARI A SEGUITO DI FORTUNALE DEL 10/08/2017 PRESSO Z.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <oggetto>ANALISI DI MATERIALE MASSIVO PRESSO VARI FABBRICATI DEL COMPRENSORIO 2° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 5 GIUBBETTI ANTIPIOGGIA PER PERSONALE 313° GR.</oggetto>
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      <oggetto>manutenzione materiale ordinario in dotazione alla Mensa Unificata </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NUCLEO FOTOGRAFICO DEL 313° GR. PER APPRONTAMENTO MIX INTERNAZIONALI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI COMPONENTI VARI</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTI DEL LABORATORIO FOTOGRAFICO 313° GR. MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI CARTUCCE ORIGINALI EPSON</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI MEDIANTE APPROVIGIONAMENTO DI PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI FIORETTI ISOLANTI PER RILEVATORE DI TENSIONE M.T.</oggetto>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO DI VARIO MATERIALE PER OFFICINE MANUTENZIONE VELIVOLI 313° GR.</oggetto>
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      <oggetto>MANUTENZIONE GRU A PONTE MEDIANTE APPROVVIGIONAMENTO DI LIBRETTI DI USO E MANUTENZIONE</oggetto>
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        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE SALA MANUTENZIONE VELIVOLI 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROVENETA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>318.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z742166D85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011370303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 STORMO RIVOLTO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO BIGLIETTI CINEMA PER ESIGENZE DEL BENESSERE PERSONALE DEL 313° GR.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.G.C. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02575870304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-30</dataUltimazione>
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