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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2018</abstract>
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    <entePubblicatore>DISTACCAMENTO AEROPORTUALE BRINDISI</entePubblicatore>
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      <oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE 2017</oggetto>
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      <oggetto>300 BUONI PASTO PERSONALE CIVILE UTT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1689</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1689</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>TELEFONO NOKIA 150</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>carto copy service</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.B. CLIMA DI LO PORTO FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE/DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>10901.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10901.64</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE 20.000LT  </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15950.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI TELEFONINA MOBILE E FISSA - ACQUEDOTTO - CCP - CCB - TARI - FASTWEB - ENERGIA ELETTRICA - GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO CONSUMO IDRICO - DAL 30/03/2017 AL 23/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>126.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE A GASOLIO E CALDAIE A GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1496.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>476.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI - GUARNIERI - SC. PRV.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI E FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>661.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1360.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>CAVO UTP + UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMME2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04631850759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME2 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>152.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>152.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z281DD50E0</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE FIORINO AM CL066</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PENNE PARKER CON INCISIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI G'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI G'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>295</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B1B6303C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245180746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ASCENSORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04554030751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALADINI ASCENSORI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02214040749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO LIFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1074.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1074.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F1CF9BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01904640743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALCOSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813290737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANACEA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04575650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.M.S. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02212460741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VECCARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740850746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEGRINO EDILIZIA di PELLEGRINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01740850746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEGRINO EDILIZIA di PELLEGRINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2181</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2181</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311E47BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIMOZIONE ALBERI PRESSO EX BASE USAF DI SAN VITO DEI NORMANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1639.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO PNEUMATICI 2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>04824570750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLONE FORNITURE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO TONER ORIGINALI</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>COLLAUDO ESTINTORI </oggetto>
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          <ragioneSociale>EMMEA FIRE SAFETY</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1989.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-27</dataUltimazione>
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      <cig>Z5021759EA</cig>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>444.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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      <cig>Z541FFA0FD</cig>
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      <oggetto>RIPARAZIONE APE POKER AM A6110</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.4</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA</ragioneSociale>
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      <oggetto>VACCINI</oggetto>
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      <oggetto>FILTRI TACAN</oggetto>
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          <ragioneSociale>F.LLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI TELEFONINA MOBILE E FISSA - ACQUEDOTTO - CCP - CCB - TARI - FASTWEB - ENERGIA ELETTRICA - GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI D'ACQUA</oggetto>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. VALENTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SALENTO SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI STRUMENTALI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE BR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00184100741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLINICA SALUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>946.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N° 4549 BUONI PASTO A € 7,00</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>25610.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO N° 350 BUONI PASTO A € 4,65</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-11-14</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONE DAL 18/07 AL 31/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>312.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>5000 LT ACQUA MINERALE NATURALE DA LT 1 (05/2017 - MO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>950</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z651E52A9C</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PANDA AM CK 704</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>784.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>784.09</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER AM AK905</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>408.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z6C1EDE11A</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA POSTAZIONI ESTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
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      <cig>Z6E217AC84</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECAMERE + NVR</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04091190753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA DI BRUNO ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>639</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI G'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SFALCIO ERBA SEDIME AEROPORTUALE E VILL.AZZ</oggetto>
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      <oggetto>RIMOZIONE GG.EE. ED INSTALLAZIONE DI UNO NUOVO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO - SCC AM</oggetto>
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          <ragioneSociale>LOIMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA AEROPORTO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CALDAIA A GPL A CONDENSAZIONE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01300950746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IMPIANTISTA DELLA TUA CITTA'</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-11-09</dataInizio>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEAL SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2017-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO RIFORNIMENTO GPL </oggetto>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2116.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2116.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z841E63DA7</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRIECOLOGICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SERVICES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2121.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE DAL 18/7 AL 31/12</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA  DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>268.44</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE 3°-4°-5° BIMESTRE 2017 - TELEFONIA FISSA 3°-4° BIMESTRE 2017.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE/DICEMBRE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto lt 2500 di acqua minerale</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
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      <oggetto>PAGAMENTO CONSUMI ELETTRICI P.P.G. MAGGIO/GIUGNO 2017</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZIO DI CARDIOLOGIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>PULIZIA VILLAGGIO AZZURRO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GLOBO SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTAGA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04377830759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>pulizia gennaio/marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>RIPRISTINO EROGATORE BENZINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB 71 IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02382610745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB 71 IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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      <oggetto>N° 6 KIT "A"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00644831208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GVS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>212.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>N°544 BUONI PASTO PERSONALE MILITARE ESIGENZA U.T.T.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO PULIZIA AEROPORTO - APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE  EMESSA IN SICUREZZA PORTE RADIOSONDA</oggetto>
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      <oggetto>N°2039 BUONI PASTO PERSONALE MILITARE IN CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 4"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>PAGAMENTO GAS 2014 </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>VISITE FISCALI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01647800745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE BR</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>RIFORNIMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9155.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9155.95</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>TONER E HARD DISK</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>carto copy service</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>344.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-27</dataUltimazione>
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      <cig>ZCC202B255</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA PER UFFICIO PASS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-08</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO 16 CREST</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI G'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05495750720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA MANCINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA CORCIULO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.G.E. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIBENEDETTO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01460260746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02201430747</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURISERVICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1257.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZD4217EC49</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE PG 140</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PELLEGRINO EDILIZIA di PELLEGRINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01740850746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLEGRINO EDILIZIA di PELLEGRINO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5007.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>SPESE POSTALI 2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA - ALT SUD 1 - INCASSI CONTI CREDITO</ragioneSociale>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PORTE E SERRANDE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-21</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 1 POMPA PER AUTOCLAVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ACQUISTO 6500 BUONI PASTO PERS.LE MILITARE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>36595</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO - MAGGIO - GIUGNO 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ANALISI DI LABORATORIO E.F. 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICALS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI DOTT. MARDIGHIAN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE BR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3991.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>N° 22 ESTINTORI A POLVERE DA KG.2</oggetto>
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        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDILE/IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>492.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA1EADB28</cig>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ACQUE E ANALISI CHIMICHE PRESSO SAN VITO DEI NORMANNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06552590728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISO EDIL ECOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01299560381</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>S.G.M. INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00458540770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUMANO TOMA - TRIVELLAZIONI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00657550778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOMA ABELE TRIVELLAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02112170648</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.G. TESTING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03513180103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREOS LABORATORI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00712630706</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03671660714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02718710755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RE.V.I. SRL</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744990124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROGEA SERVIZI SRL SOC. DI INGEGNERIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9658.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-03</dataInizio>
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      <cig>ZEB1D28587</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>DISINFESTAZIONE  EDERATTIZZAZION EEF 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1404</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1404</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB20901AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80006880746</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE + TELEFONI CORDLESS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>618</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-12</dataUltimazione>
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      <cig>ZEC1ED7F3D</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO 2500 LT DI ACQUA MINERALE IN CONFEZIONE DA 1 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROCELLI ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>475</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>540 BUONI PASTO PERSONALE MILITARE UTT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3040.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3040.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N° 1 CALDAIA GPL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPIANTI IDRAULICI TERMICI E CONDIZIONAMENTO DI COIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02168190748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPIANTI IDRAULICI TERMICI E CONDIZIONAMENTO DI COIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO SERVIZI TELEFONINA MOBILE E FISSA - ACQUEDOTTO - CCP - CCB - TARI - FASTWEB - ENERGIA ELETTRICA - GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>384.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>N° 50 DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DRUG TEST</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>STAMPANTE BROTHER MFC J5930DW</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHT COMPUTERS SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01422680742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IT.EL.GULLI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N° 10 BORSE MULTITASCA E N° 07 ACCAPATOI</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI G'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>364</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>ACQUISTO LT 20000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>14940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>RICHIESTA SU VARIAZIONE SU 888011251213 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA SU VARIAZIONE SU 888011251213 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <oggetto>RICHIESTA SU VARIAZIONE SU 888011251213 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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