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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2012</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2018-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>CENTRO INFORMAZIONI GEOTOPOGRAFICHE AERONAUTICHE</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL di Roma 5</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fatture Telecom 1° bimestre 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di carta e cartone prodotti dal servizio tipografico del Centro</oggetto>
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      <oggetto>Servizio noleggio n° 2 fotocopiatrici multifunzione Mod. d-copia 4500MF Plus per le esigenze del Centro</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione per le stampanti Xerox Nuvera 288 (s.n. 1124288017) e Xerox 4112 (s.n. 3528851567)</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto materiale informatico</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento fatture Telecom 2° bimestre 2017</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto carta antistrappo per la produzione delle pubblicazioni del Centro</oggetto>
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        <dataInizio>2017-03-21</dataInizio>
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      <oggetto>Intervento tecnico per la riparazione del Pareggiatore Polar Mohar Rab 5, della Cucitrice a filo metallico Bizzozzero mod. 108 HM e della macchina da stampa Heidelberg Speed Master 102-5 in uso presso la sala stampa del Centro</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3309.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento bollette telefoniche relative al 3° bimestre 2017 utenze 06/91601304 e 06/9108149</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>56.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per la riparazione della macchina impilacarta Polar Transomat TR 1 EL 145-4 e della macchina Piegatrice Sthal Folderin uso presso la sala stampa del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3162</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale tecnico specialistico - Disc Publisher Primera 4102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DPS Informatica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2479</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-23</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto mobilio e arredi per uffici del Centro</oggetto>
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          <ragioneSociale>Pezzuto Osvaldo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>637.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>637.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL di Napoli 3 Sud</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06322711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Napoli 3 Sud</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06322711216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Napoli 3 Sud</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta soporset per la produzione della cartografia e delle pubblicazioni del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01645760586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brizzi Distribuzione SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01645760586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brizzi Distribuzione SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4135.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4135.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL di Latina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Latina</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Latina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL di Roma 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Asl Roma 5</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04733471009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Roma 5</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per l'imballaggio e spedizione della cartografia aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04921880961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rajapack Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04921880961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rajapack Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1781.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1781.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 2 batterie e n° 1caricabatterie per ricevitore GPS Trimble</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729830822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03729830822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGT Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>735</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721F61005</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento bollette telefoniche relative al 4° bimestre 2017 utenze 06/91601304 e 06/9108149</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>65.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per la riparazione della macchina da stampa SpeedMaster 102 in uso presso la sala stampa del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3302.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3302.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento bollette telefoniche relative al 5° bimestre 2017 utenze 06/91601304 e 06/9108149</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2437</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2437</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale tecnico specialistico per la produzione della cartografia aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4053</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4053</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento tecnico per il ripristino efficienza Photoscan TD 800 II</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12926741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datheco Srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12926741005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Datheco Srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B1FF791D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di potenziamento efficienza di parapetti, ringhiere e corrimani di scale presso aree interne ed esterne il Centro (Manufatto nr. 174 P.G.)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emmeci Costruzioni Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564201000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.Man.Edil. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NNMSMN89A18B114E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Innaimi Simone</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08674241008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Appalti e Costruzioni Minerva Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12895761000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Emmeci Costruzioni Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7111.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792003B17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto articoli per il benessere del personale e le esigenze del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2917.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4E203E39D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione straordinaria varie apparecchiature in dotazione presso la sala stampa del CIGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bi.e.Ti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bi.e.Ti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14425.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14425.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF0206110B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carrello elevatore per le esigenze del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Califano Carrelli SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08216451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giovannetti in liquidazione</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Movincar SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Califano Carrelli SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2070BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta UPM FINE SC e SOPORSET per la produzione cartografica e pubblicazioni del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DRCPQL76R30D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Arco Pasquale (1) (2)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRCPQL76R30D708F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'Arco Pasquale (1) (2)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13413.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z63208995E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL di Latina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Latina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01684950593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl Latina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5320900E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento bollette telefoniche relative al 6° bimestre 2017 utenze 06/91601304 e 06/9108149</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF720A4D5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per la spedizione della cartografia aeronautica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187151004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCG Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9649.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D20C4E37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita fiscale per Enti Pubblici eseguita dall'ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792410662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Asl 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF21005CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria e igiene del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRLNZE42H02B963R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Enzo Merolla</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2287.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD210C410</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto HDD esterno USB 3.0 2,5” per backup dati del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC Sistemi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06585731216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMC Sistemi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C2118CFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale e SW per il supporto alle attività del Servizio Informazioni Aeronautiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1314.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2121F8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto delle immagini aerofotogrammetriche dell’aeroporto di Decimomannu (CA) e Amendola (FG) per l’aggiornamento Carta Ostacoli d’Aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01800660340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGR SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07500550632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nuova Avioriprese Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01800660340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CGR SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19490.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF2122DFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie per gruppi di continuità per le esigenze del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Menhir Computer</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Menhir Computer</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>489.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E213005A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Monitor TV 49” per esigenza utilizzo aula corsi del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>445.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D21447BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale e software per manutenzione attività prestampa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Service Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sigma Service Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto parti di ricambio per impilatore e pareggiatore Polar situati presso la sala stampa del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4050</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto articoli per il benessere del personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Giemme Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giemme Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>615</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-13</dataInizio>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per rilievi GPS e realizzazione COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soluzione Ufficio Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>976.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto lastre termiche per la stampa dei prodotti cartografici del Centro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07553790580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Spal Centro Italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>09235531002</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per stampa e spedizione CD/DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Eco Laser Informatica</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Laser Informatica</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.96</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>C.I.G.A.</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Monitor Toshiba TD-E501 per il supporto al traffico aereo civile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Giannone Computers</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Giannone Computers</ragioneSociale>
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