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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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    <entePubblicatore>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>Manutenzione delle macchine e attrezzature da lavoro</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>SERV.ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>CONDUZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO PORTALI HANGAR S100</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03564990756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MANGIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO EFFICENZA PORTALI BANCO PROVA MOTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORGANI DI SOLLEVAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALTEK</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCALAMENTO VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FRNSVT56T22E506N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE UFFICIO DI FIORENTINO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COPY CENTER DI COLUCCIA VITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>CNTMRS65S50L011R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNZPLA89H03E506N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REAL TECH DI PAOLO LANZILAO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04208430753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513020238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIDA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11754.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ALBO ONORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOMA LEGATORIA DI CLAUDIO TOMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOMA LEGATORIA DI CLAUDIO TOMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO RIMESSA IN EFFICIENZA CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04612280752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEM SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2860.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POMPA DEL VUOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO LAVORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY FORNITURE NAVALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NANOVISION SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00812030153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL CONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PERMUTA MATERIALE FERROSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04285150753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGI GLOBAL SERVICE s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.CO.EL.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA DECA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>000000</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>0000</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.M. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03760030753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15269.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>CONNESSIONE INTERNET 3 BIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>334.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>334.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LENTI PER VIDEOENDOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>IT07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>IT07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1916.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1916.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF519ADD1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZI DI MISURA E ATTREZZI ELETTRONICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02264980422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ADRIATICA METALLI E FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO NR 25 GIUNTO POMPA IDR.CA</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZI CABINA VERNICIATURA</oggetto>
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      <oggetto>ANALISI CHIMICHE PRODOTTI DA SMALTIRE</oggetto>
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      <oggetto>FILTRI BANCO IDRAULICO</oggetto>
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      <oggetto>Materiale urgente per minuto mantenimento immobili</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>CERCAFUGHE</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ARIA COMPRESSA</oggetto>
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      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
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      <oggetto>INTEGRAZIONE GREEN TEAM</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>CONNESSIONE INTERNET 4 BIMESTRE</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>54 BATTERIE TECHTEST</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE AGE PECULIARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>CHIUSURA A LEVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>RIPRISTINO STAMPANTE</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOCITA METAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04379140751</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1587.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1587.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DPI GUANTI IN NITRILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GENERALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEKNOBRICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RACCOGLITORE DIFFERENZIATO SMOKYTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08022010964</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>888.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SIGILLANTI VERNICI LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18140.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18140.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNESSIONE INTERNET 5 BIMESTRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WIFI NET COM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04054720752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIFI NET COM</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>334.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>334.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISTINTIVI GIACCA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181A28E22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA ANTINTRUSIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DBBNCL54T12A662W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DABBICCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02028310742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07359350639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z121A64297</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO INDUSTRIALE PANNELLI RADIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sistel Telecomunicazioni</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06277070584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <cig>ZC402BC519</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOC  XEROX7535 OTT/NOV/DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <oggetto>49 MANUTENZIONE CABINA DI VERNICIATURA</oggetto>
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      <oggetto>CASSONI MOTORE VIPER</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>SUPPORTO INDUSTRIALE PER BONIFICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>VERNICI BARRIERE E FALEGNAMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3793.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 1 FOTOC MULTIFUNZ SAMSUNG</oggetto>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2656.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO NR 3 MACCHINA FOTOCOPIATRICE TASKalfa3510i</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO CALIBRAZIONE BILANCIATRICI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3725.64</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO NR 100 TARGHETTE IN OTTONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCISORIA PALUMBO</ragioneSociale>
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      <oggetto>STRUMENTI DI BORDO THOMMEN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER PROIEZIONE DATI TECNICI</oggetto>
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      <oggetto>MODULI PREFABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2R IMPIANTI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>FERRAMENTA PER CASSE SEGGIOLINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2C SAS DI SPEDIC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04414350753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEKNOBRICO</ragioneSociale>
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      <oggetto>ATTREZZATURE AGE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE RETE TLC</oggetto>
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          <codiceFiscale>04586190755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL  GRUPPO CONTINUITA' UPS</oggetto>
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          <ragioneSociale>SAMIL DEFENCE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione delle macchine e attrezzature</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.S.I.  FALCO SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTFNC59C01D006G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGALLO MACCHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04673200756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREPI SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI CALIBRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIAGGIO AERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ECOM SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECONOVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOTECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>0000</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARAFER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507130751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SUD AMBIENTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3618.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR.1 KIT METROLOGIA ELETTRICA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03186750133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALPOWER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Calibrazione attrezzatura Sala Controlli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08139450582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAT EQUIPMENT</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO VARIO MATERIALE CANCELLERIA PER IL REPARTO</oggetto>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO PER DIR.ADD.TO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO WIFI 6 BIMESTRE</oggetto>
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          <codiceFiscale>PMRVCN79A12B936F</codiceFiscale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE STR. DEGLI IMPIANTI ASSERV. MOTORI VIPER 632-43</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03889450759</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTVTR61E08C978X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTE VALTER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83770.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO ESIGENZE ANTINFORTUNISTICA DPI - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03524520875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTOROTTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28703.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE VARIO ESIGENZA ANTINFORTUNISTICA -  LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16537.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO NR 399 BUONI ACQUISTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9576.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE COMP.BARRIERE D'ARRESTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CGM SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO ESIGENZE ANTINFORTUNISTICA - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE VARIO ESIGENZA ANTINFORTUNISTICA - LOTTO 4</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO PRODOTTI SOLVENTI E CHIMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZERIA DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VERGALLO MACCHINE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
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      <oggetto>RIPRISTINO EFF. AC POWER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TRANSPALLET / ELEVATORE ELETTRICO A TIMONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12459241001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGS SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03433050758</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DIGITAL GROUP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03616710012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOVINCAR SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02848100752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTCUT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTFNC59C01D006G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERGALLO MACCHINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150680759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETTORE MAGLIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>TRCNNF62L30L776T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURCO ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1618.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F1C457C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO LENTI VIDEOENDOSCOPIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECOMAG  SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HOFFMANN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03514650179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK GRUPPO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008010460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCE ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRLCDL57R01G999B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>carlesi commerciale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>co. mer. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07153850156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOMAG  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2307.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBB1C5B89C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER IL NUCLEO VERNICIATURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SUPPORTO INDUSTRIALE IND.ELETTR. ED ELETTRONICI VELIVOLI 339</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE X ATTIVITA' DIDATTICHE DELLA DIR.ADD.TO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 2 MAGAZZINI VERTICALI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SORGE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>bonifica ambienti di lavoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA TERRAE MOTUS OFFICINA DELLE OPERE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIDY UP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>materiale per impl. dei flussi di gest. sist. arma</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSITEC DI GATTO L &amp; FUSCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD UFFICIO - SISTEMI E UNITA' DIGITALI PER UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO DI NR. 1 PRESSA IDRAULICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2428.01</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAMARCA</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ATTREZZERIA VARIA - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE ELETTRICO - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>MATERIALE DA MAGAZZINO PER OFFICINA - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI ATTREZZATURA X ALLESTIMENTO BAIE</oggetto>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'IMBALLAGGIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA FERRAMENTA DI STIFANI GIOVANNI</ragioneSociale>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE PER MINUTO MANTENIMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CANOTTE E TUTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMONE E SPORT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LCUSMN72C09E506S</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1107.27</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE VARIO X BONIFICA AREE DI LAVORO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PRATIKO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VLNFNN64B11C978S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTINO FERNANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7798.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA SCAFFALATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03668610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.S.I. FALCO SERVIZI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00149440240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTO GROUP SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ICAM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGI.CAR. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DVTNNL68H22G751F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD NAUTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>93112470757</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADEGUAMENTO A NORMA FORNO MAZZALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04557580752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALTEK SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE PER LA RACCOLTA, STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03424160756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6191.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DI NR. 100 ROTOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>COPERTURE VELIVOLO T339</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPRECH SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03775300753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE LORENZIS NEW LINE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1154500</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>10 REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO Sistemi per informazioni e continuità operativa</oggetto>
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