<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="legge190_1_0">
  <metadata xmlns="">
    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile />
    <licenza xsi:type="xsd:string">IODL</licenza>
  </metadata>
  <data xmlns="">
    <lotto>
      <cig>63708038F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAG.FAT. DITTA L'AMBIENTE GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA01787824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto caffè mese di marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796290235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY s.a.s DI SAURO DIEGO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02440020242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE COMPANY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02440020242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE COMPANY S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796290235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY s.a.s DI SAURO DIEGO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02440020242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE COMPANY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02440020242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFFEE COMPANY S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3393.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3253.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X5B1821DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>L'AMBIENTE S.R.L. - Liquidazione fattura mese di Marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF406B50CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>223.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA119D0310</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. 280 DEL 04/07/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOTTO 2 MESE DI GIUGNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6002442BD3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura NR. 1010365610 Fotocopiatrici 24 Lotto 2</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1ACEE55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI PRESSO IL GRUPPO RIF. A.N. NEL MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3065.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3065.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC114CD3C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura nr 1010379705 del 21.10.2016 Kyocera</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A1B4F5A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. 1/4 DEL 10/10/2016 LAVORI ESEGUITI SU FIAT DOBLO' AM CK 969 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04378690236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04378690236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z471BC3A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE TRATTORINI TAGLIAERBA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288350299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOMESTIERI DI DAVI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288350299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOMESTIERI DI DAVI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>829.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZG11BCD68F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE TERRENO DI RIPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02072150226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERLAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02072150226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERLAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1BC3A50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI IMPREGNANTE PER LEGNO PER TINTEGGIATURA DELLA PENSILINA ADIACENTE TAVERNETTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03430720239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DIONISI DI DIONISI FERRUCCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03430720239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DIONISI DI DIONISI FERRUCCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941BB8FB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIMOZIONE CEMENTO-AMIANTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04170130233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCOLETTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04170130233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RONCOLETTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5421.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5421.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZO11B19FF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO E POSA IN OPERA DI NR° 04 CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519780237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04357630237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04255220230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENESSERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304930237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-D IMPIANTI SNC DI DAVI MARCO &amp; MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04357630237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2903.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2903.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA1B05074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03519780237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMATECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04357630237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04255220230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENESSERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304930237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-D IMPIANTI SNC DI DAVI MARCO &amp; MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04357630237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11B050D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SFALCIO ERBA DI NR.15 TERRAPIENI DELLE RISERVETTE MUNIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01254120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMAV SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02781200239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA AGRICOLA FERRARI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03925620233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUALOTTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02147840231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO LINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01094860291</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALVERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARZON CLAUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03925620233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASQUALOTTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7199.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7199.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21AFE69B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. 400 DEL 30/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL GRUPPO RIF. A. N. NEL MESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1B5FF77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA NR. 443 DEL 02/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E UFFICI DEL GRUPPO RIF. A.N. LOTTO 2 EFFETTUATE A OTTOBRE 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X451787820</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. 7X03746541 DEL 14/10/2016 TELEFONIA MOBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X401787824</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR PA000032 DEL 03/11/2016 FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BEVANDE PER L'O.P.S. OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01796290235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY s.a.s DI SAURO DIEGO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01796290235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY s.a.s DI SAURO DIEGO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451C2C43D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICE DEL PIANO DI CARICO ANTISTANTE IL CAPANNONE 49 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORDIOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03548910235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORDIOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4892.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4892.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB91BC3A78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. NR. PA 000087 DEL 29/11/2016 - LAVORO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE FIORA LTB 35 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01979720172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAR SPA OM STILL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01979720172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCAR SPA OM STILL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1C26895</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATT. 0030020057 DEL 28/11/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO AUTOTRASPORTI </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295420632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2662.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2662.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801BC5F12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL GRUPPO RIFORN. AREA  NORD. NEL MESE DI NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03150050833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3334.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3334.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21C57F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA A NORMA POZZI A.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04255220230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENESSERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304930237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-D IMPIANTI SNC DI DAVI MARCO &amp; MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5118.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5118.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z011C57F9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIFACIMENTO BAGNO OPS E BAGNO ALLOGGI APP.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL NORD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02175240981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARZOCCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04255220230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENESSERE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03304930237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M-D IMPIANTI SNC DI DAVI MARCO &amp; MIRKO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4914.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4914.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271CA71D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del Cobar.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279070237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLIS NERINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01279070237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLIS NERINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221C8F21B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E INSTALLAZIONE CALDAIA PRESSO FAB. 20 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12139.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12139.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1CB96C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONTAGGIO PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00293170239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PNEUMATICO COLTRO DI COLTRO ANGELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03264010236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORENO GOMME DI LANZA MORENO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03632650234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASIERO GOMME S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04135910232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIME GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00293170239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PNEUMATICO COLTRO DI COLTRO ANGELO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11CB9658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di riparazione freni Iveco Daily</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02938900236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERBE DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02938900236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINERBE DIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1219.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1219.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81C58277</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per la gestione del materiale d'armamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427670239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPLAST DI NALINI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427670239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPLAST DI NALINI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2965.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2965.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7CC1C5825D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di consumo per pallettizazione </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1CB969C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione compressore e spazzatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02196290239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREZZAN LUCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02196290239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREZZAN LUCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>593.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>593.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1C9005C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavoro di riparazione carrello elevatore Lugli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31CB967E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di nr. 04 traspallet</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D1CA8452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di nr° 01 batteria da 12v 200 Ah </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE 87</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIEFFE 87</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE81CB9612</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE ECOLOGICO PER DECESPUGLIATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03613950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN CENTER DI LUCA SCARMAGNAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03613950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GREEN CENTER DI LUCA SCARMAGNAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C1C57F6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI MESSA A NORMA IMPIANTI TERMICI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA A.C. DEI F.LLI ANDRETTA E CAMPAGNOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2668.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2668.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>2921C8FEA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR° 10 PNEUMATICI PER AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925850923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLER S.A.S. DI ANDREA COSTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925850923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALLER S.A.S. DI ANDREA COSTA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451C23AF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI NR° 01 TRATTORINI TAGLIAERBA E NR° 01 DECESPUGLIATORE A FILO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01288350299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOMESTIERI DI DAVI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01288350299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTOMESTIERI DI DAVI ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2452.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571CBEE73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1256.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1256.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z961C57E98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER CAPANNONI STOCCAGGIO ARMAMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02146240441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMEC ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02146240441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMEC ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>801.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>801.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1C90D2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91001860237</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CE.LO.M.A. GRUPPO RIFORNIMENTI AREA NORD</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DI DIFFUSORI SONORI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2041.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2041.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</pubblicazione>