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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</entePubblicatore>
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      <oggetto>acquisto lampada per proiettore - meb 896</oggetto>
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      <oggetto>acquisto e installazione batteria trazione per carrello sollevatore - meb 1798</oggetto>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci gennaio - meb 1803</oggetto>
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      <oggetto>acquisto coperture per automezzi meb 3932</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di litri 10000 di gasolio autotrazione - meb 3833</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale fiat per automezzi - meb 3292</oggetto>
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      <oggetto>revisione n 24 automezzi militari mediante precollaudo - meb3293</oggetto>
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      <oggetto>noleggio un fotocopiatore task alfa 3501 presso autoreparto ef 2016 - meb 1801</oggetto>
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      <oggetto>acquisto accumulatori per automezzi - meb 3583</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di litri 10000 di gpl  - meb 1535</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione automezzi un dotazione al 36 Sormo MEB. NR. 6692</oggetto>
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      <oggetto>sobrio buffet da offrire al personale in occasione della visita del capo di SMA - meb 6585</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>servizio di pulizia locali presso il 36 Stormo per il mese di Marzo - meb 7189</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>pulizia locali distaccamenti dipendenti per il mese di marzo - meb 7190</oggetto>
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      <oggetto>riparazione dragon am cc 675 - meb 7610</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura du lt. 10.000 di GPL per riscaldamento e produzione di acqua calda 36 Stormo - mrb 7629 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>approvvigionamento di litri 35000 di gasolio autotrazione - meb 3827</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci febbraio - meb 3837</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>614.62</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale fiat occorrente per rimessa efficienza automezzi in dotazione - meb 7470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2203.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2203.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavatura effetti letterecci e tovaglaito mese di Marzo 2016 mrb 9088</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02715410730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN INDUSTRIAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1281.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Controllo annuale automatico antincendio su aviofornitori del Dep. Carburanti MEB 9125</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1732.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1732.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7218C95E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTROLLO ANNUALE CONTALITRI SU AVIOFORNITORI E STAZIONI FISSE DEP. CARBURANTI - MEB 9119 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2152.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2152.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acq. di manuale trasporto aereo  di merci pericolose completo di CD-Rom - meb 9112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DGM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Servizio Fornitura generi alimentari surgelati mese di Marzo -2016 MEB 8708</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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      <oggetto>servizio di fornitura di prodotti ortofrutticoli mese di MArzo  MEB 8683</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Somministrazione di Pane mese di Marzo 2016 MEB 8695</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di prodotti caseari mese di Marzo 2016 MEB 8701</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>5992.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>TARATURA PER ESIGENZE MANUTENTIVE  DI STRUMENTAZIONE MITUTOYO MEB. 8852</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2261</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>ACQUISTO DI CARTELLONISTICA ANTIFORTUNISTICA MEB 8851</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>858</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di filitri per vapori MEB 8850</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04486841002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04486841002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>672</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>672</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accertamenti sanitari specifici di servizio di telecardiologia previsti dal DL81/08 MEB 20798</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04871010726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1749.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1468.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE190332B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale Fiat e Fiat-Iveco occorrente per rimessa efficienza automezzi vari in dotazione; MEB 9692</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>516.27</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Riparazione trattori leggeri traino velivoli Fresia F 40 - Targati AM BF 522 - AM BF 550 - AM BF 532 - AM BF 552. MEB.10405</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6796.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6796.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze31916a58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di coperture , occorrenti per rimessa efficienza automezzi in dotazione MEB 10577</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>711.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>711.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z7d1997a31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale elettronico necessario alle attività tecniche correttive, riparazione di schede elettroniche/hardware MEB 10877</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GI.BI.CI DI CARDETTA DONATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale di cancelleria - meb 11508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>353.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza gomme mezzi age - meb 11050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>557.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto utensileria per gea - meb 11041</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>337.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale di consumo per gea - meb 11047</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DISTRIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>716.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>716.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura eni per rifornimento EFA su aeroporto di Brindisi - meb 11861</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA DIVISIONE REFINING &amp; MARKETING </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7157.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7157.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di 3500 litri di gasolio per crotone - meb 11852</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1255.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 2 trapani avvitatori per gea - meb 11911</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01480230497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SAN MARCO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01480230497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SAN MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>693</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di attrezzi per l’esecuzione di attivita manutentive del  936 GEA MEB 12488</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08459780154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MITUTOYO ITALIANA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2164</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2164</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z3a1916bdb</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquis. di filtri per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65 C  MEB 12489</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z631916e15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di manut.ne periodica su carrello elevatore Toyota 8FBET15 matr. 8FBET15-15105 con modifica antideflagrante, in dotazione al 936 GEA; MEB 12486</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03219600727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03219600727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCO1804332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fornitura prodotti CASEARI MESE DI FEBBRAIO - 2016 MEB3915</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2990.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2875.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc3191da51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione macchine tagliaerba in dotazione al Nucleo Servizi Vari; MEB 12998</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>797.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>797.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>z1d1931372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale di consumo occorrente per l’esigenza dell’officina della Sezione  Autotrasporti MEB 12964</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1126.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1126.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z2e1931320</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione di nr. 13 automezzi militari mediante precollaudo MEB.13016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>riparazione automezzi in dotazione - meb 13177</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto coperture per automezzi - meb 13298</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1690.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura litri 1000 di gpl per riscaldamento e acqua calda tlp bonifati - meb 13186</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale land rover automezzo am ai 298 - meb 13437</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VR FUORISTRADA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04496770720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VR FUORISTRADA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>457.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto batterie per gea - meb 13587</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1416</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale per esigenze manutentive del GEA - meb 13586</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>597</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di sbloccante e disossidante per gea - meb 13581</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>698.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0201-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>0201-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>698.34</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>fornitura di litri 8000 di gpl per 36 nStormo - meb 13525</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3982.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3264.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto coperture per automezzi - meb 563</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>876</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale elettrico per riparazione automezzi - meb 13857</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione dragon x6 targato am cc 675- meb 14282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6707.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione Autobus F-380 targato AM AK 546 MEB 14344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5593.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5593.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zf618d9fe6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto espansore a settori per interni per esigenze 936 GEA - meb 8849</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>103.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
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      <cig>zef195baa5</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale autobren per riparazione spazzatrici pesanti - meb 14767</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>970.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>pasticceria fresca per il mese di aprile - meb 14715</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GO.LA' SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e taratura strumento entryrae pgm 3000 - meb 14597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RECOM INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione autogru Belotti targato AM 21664 - MEB 15392</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali, uffici e servizi Gioia del Colle mese di Maggio 2016 - meb 15337</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci per il mese di Aprile-2016  MEB 13968</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>911.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>fornitura conversione e calibrazione strumento norbar - meb 16043</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UVIT IL CINGOLO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04082380157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UVIT IL CINGOLO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto avvolgicavi industriali - meb 16044</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01448790418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROFERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1272</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazioni, sostituizioni e assetti su pneumatici automezzi - meb 16068</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1494.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1105.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale renaulto per automezzi - meb 16482</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02302630732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIENNE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02302630732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIENNE AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi alimentari surgelati febbraio - meb 3916</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5897.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5812.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio fornitura prodotti caseari mese di Maggio MEB 16817</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9086.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8434.83</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di pane mese di MAGGIO 2016 MEB 16819</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2185</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2162</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto 2 teli in pvc per copertura kit banco idraulico age - meb 16789</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANARO TELONI di Panaro Donato</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06888990725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIPPOLIS AMBROGIO TELONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>556.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di pulizia per esigenze 36 stormo - meb 16867</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z9119b4780</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 20 confezioni di vaccino antimeningococcico - meb 16684</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70184EIAE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavatura effetti letterecci e tovagliato mese di Maggio 2016 MEB. 17476 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z9319aeae5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio scaletta passeggeri velivolo Airbus 319 con durata 18 ore - meb 18394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03094610726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTI DI PUGLIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03094610726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AEROPORTI DI PUGLIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1693.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1387.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE519D67C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di lt. 30000 di gasolio autotrazione - meb 18339</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21066.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21066.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41885A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di litri 5000 di gpl - meb 18337</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2533.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2076.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zb119fd900</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 8 batterie per crotone - meb 01-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02089310797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.K.R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02089310797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.K.R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z4919fda62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione preventiva gruppi UPS per sistema radar FADR ef 2016 - meb 18604</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRI </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471720965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORRI </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z0a19ee5ef</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione aviorifornitore eurotech am ah 774 - meb 18970</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>852.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z0119ee673</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 900 buoni pasto personale militare di truppa della 132 SQRR - meb 19271</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3366</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3366</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z8b19850f6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto inserti torq-set per gea - meb 11049</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0DDC4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SAR MEB 1350 DEL 28.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z15319d511</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pulizie locali uffici e servizi del 36 Stormo mese di Giugno-2016 MEB 19597</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33946.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33920.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z5119fd89e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione di un trapano e acquisto di 4 batterie - meb 19779</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>265</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>ripristino efficienza gomme mezzi age - meb 19778</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di un compressore d'aria - meb 19777</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale land rover per automezzo am ak 809 - meb 20102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>acquisto filtri per rimessa efficienza automezzi in dotazione - meb 20103</oggetto>
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      <oggetto>lavatura e bonifica capi di vestiario - meb 20075</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di prodotti ortofrutticoli mese di giugno - 20225</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di prodotti caseari mese di giugno - meb 20216</oggetto>
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      <oggetto>fornitura pane mese di giugno - meb 20219</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di un timbro tondo per esigenza sar - meb 1578</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00880711007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>servizio di confezionamento pasti mese di gennaio 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>LADISA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LADISA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-08</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di provette per accertamenti sanitari MEB 20782</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02397620739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE LABORATORIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>530.4</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci mese di giugno 2016 - meb 21503</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>896.61</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di 2 fasce da riscaldamento fusti per gea - meb 21879</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di 3 lampade da ispezione per gea - meb 21880</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182110233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.E.C. SRL </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature per attività manutentive del gea - meb 21882</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale di ferramenta per esigenza gea - meb 21876</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>776.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>acquisto di stracci per gea - meb 21885</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di bobine di carta cellulosa per gea - meb 21887</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di materiale di falegnameria - meb 16284</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1071.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale iveco per rimessa efficienza automezzi - meb 21971</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>fornitura di materiale per la tinteggiatura di Ginosa - meb 15009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.83</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto cartucce e testine per plotter del servizio impianti - meb 17038</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di Hardware per realizzazione Hot Spot Wifi per attività conesse al Controllo del territorio MEB 21871 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1396.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1396.88</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale di consumo ad uso hardware di vari reparti necessario per le attività connesse al  controllo del territorio MEB.21873</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>961.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura e posa in opera di linoleum su sala mensa circolo sott.li - meb 22742</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05794300722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERA GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05794300722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATERA GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z751a4664b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento litri 10.000 gasolio autotrazione esigenza sezione impianti - meb 22773</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7310.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7310.41</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale edile per rifacimento segnaletica orizzontale - meb23131</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03537150728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03537150728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CASA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3481.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3481.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di ferramenta - meb 22981</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1645.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto batterie in sostituzione di analoghe inefficienti esigenza gea- meb 22982</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia alloggi APP ubicati presso il TLP di Marina di Ginosa - meb 23484</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>630.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di fornitura e posa in opera di n 2 ferodi per ganasce di frenata - meb 23464</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>533.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>intervento tecnico su ducato am ck 929 di crotone - meb 23959</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02396370799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI GRECO SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>kit di manutenzione valvole bombole aria industriale - meb 24087</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>978.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>978.4</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento tecnico di carrozzeria su automezzi - meb 24117</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06413540722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06413540722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1124.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione autommezzi in dotazione - meb 24118</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1761.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di scaffalature in metallo oer allestimento shelter ricovero velivoli - MEB 24309</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3576.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia locali 36 Stormo mese di Luglio - meb 24551</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33946.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33867.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Tagiaerba esig. Nucleo Verde di stormo . MEB 25038</oggetto>
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          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1016.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1016.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11ADA638</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio utilizzo poligono civile esterno ef 2016 - meb 25155</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90204360730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO PRATICO SPORTIVO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90204360730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. TIRO PRATICO SPORTIVO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z161A84F3D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale per la pulizia della sala briefing adibita alle attività addestrative di Strade sicure MEB.25347</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANINI &amp; CO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600361206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255830644</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3B OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01656580121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3G SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00262890288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.Q.R. PRODOTTI CHIMI RIUNITI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci mese di luglio - meb 25223</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale d'arredo per uffici e aule briefing in supporto all'attivita addestrativa "Strade Sicure) MEB 24884 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BUNDER &amp; CO. SAS DI MASTROROCCO Guidotti Maurizio</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DSS IMPIANTI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11045.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>manutenzione impianti riscaldamento villaggio azzurro novembre 2015-Aprile 2016 - 40163</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.I.C.A. IMPIANTI S.N.C. DI DONGIOVANNI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06833650721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.I.C.A. IMPIANTI S.N.C. DI DONGIOVANNI GIUSEPPE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE - meb 26146</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGELO SANTE LASSANDRO SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>generi alimentari surgelati luglio - meb 26255</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti caseari luglio - meb 26256</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti ortofrutticoli mese di luglio - meb 26258</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gasolio autotrazione 30000 litri - meb 227722</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>26574.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di attrezzi per il gea - meb 25888</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095380964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1613</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1613</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1A9A271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto filtri vapore per il gea - meb 25891</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>751.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>615.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z931bc3a08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attrezzature per esigenze manutentive - 25885</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria - meb 26381</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>riparazione serrande - meb 26818</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di 2 batterie - meb 26965</oggetto>
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      <oggetto>acquisto filtri olio-carburante per gea - meb 26967</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di un manometro per gea - meb 26966</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>pulizia locali 36 Stormo per il mese di Agosto - meb 27355</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>riparazione automezzi in dotazione MEB 26343</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1014.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto materiale fiat - meb 27350</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di oli e grassi per M.A. - meb 26137</oggetto>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1783</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SERVIZI 36  STORMO GIOIA DEL COLLE MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34475.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>33805.94</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fornitura generi alimenari surgelati - meb 29071</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4222.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti caseari agosto - meb 29072</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2504.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2408.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711AF06FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n 385 buoni pasto esigenza personale militare truppa della 132^ Squadriglia radar remora crotone - meb 28435</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1439.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1439.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z761AF075D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n 910buoni pasto esigenza personale militare uff/sott.le della 132 Squadriglia radar remora crotone - meb 28436</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5132.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5132.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131AF0727</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n 255 buoni pasto esigenza personale militare uff/sott.le del tlp marina di ginosa - meb 28437</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1435.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1435.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZO71AF06DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n 920 buoni pasto esigenza personale civile in servizio guardiania del 36 stormo - meb 28441</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5179.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5179.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z2c1af0fda</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 290 buoni pasto esigenza personale militare uff-sott.le del TLP Latronico - meb 28440</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1635.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1635.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>accertamenti sanitari specifici previsti dalla medicina del lavoro per n 70 unita - meb 29207</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06572910724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06572910724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIOMEDICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15085.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6599.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z311b705a2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimessa efficienza aviorifornitore AM AH774  - MEB 29206</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00116220740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORM  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig> ZCE184C8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione ascensore palazzina di P:g: n 307 del Villaggio Azzurro - meb 29253</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06259650726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI GA.EL.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06259650726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI GA.EL.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z891b11713</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazioni, sostituzioni, assetti ed equilibrature su pneumatici per rimessa efficienza automezzi in dotazione - meb 29693</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5818E5BB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto accumulatori per automezzi - meb 29513</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1592.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z1b18972fd</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione autoantincendio dragon am cc 676 - meb 29588</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8379.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8379.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81AFCB02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale land rover - meb 30417</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01466680749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01466680749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMARAUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z70184e1ae</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavatura effetti letterecci mese di agosto - meb 30214</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A1AF0FE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 800 buoni pasto per esigenza chiatona - meb 30752</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4335.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4335.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z771aebe19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di litri 34000 di gasolio autotrazione per crotone - meb 30988</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24039.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E1B0B0B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>allestimento cabina di consegna ed adeguamento quadri elettrici presso la 132 SQRR di crotone - meb 30207</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495730798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495730798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31552.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31552.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z121b25dda</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura filtri per gg.ee. della 132 sqrr di crotone - meb 29504</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>511.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZIBI8972FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione automezzi in dotazione - meb 31037</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1602.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione di nr. 2 accoppiatori Zenith per rifornimento aereo - meb 30669</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488630423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MANARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4066.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze21b1bf31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavatura e bonifica capi di vestiario - meb 31353</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>519.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Zl6lAF7F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura prodotti ortofrutticoli settembre - meb 31816</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7070.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5053.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zdd1afb14b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi alimentari vari surgelati - meb 31815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5036.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zDDIAFBI48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi alimentari vari surgelati - meb 31815</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4769.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di prodotti caseari mese di settembre - meb 31813</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2770.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2663.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B18972FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione gru bellotti trgato am21664 MEB 32113</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2547.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2547.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizie 36 Stormo mese di Settembre 2016 MEB 32369</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per esigenze 36 Stormo - meb 32926</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZAPPATORE ASSOCIATI di ZAPPATORE Giuseppina Assunta</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA KORAK</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto di coperture per sollevatore am bn 467 - meb 32697</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARICATO STEFANO</ragioneSociale>
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      <oggetto>acquisto di vestiario antinfortunistico - meb 32537</oggetto>
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      <oggetto>lavatura effetti letterecci settembre - meb 32538</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5838.43</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura di batterie per gruppi elettrogeni - meb 32445</oggetto>
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      <oggetto>generi alimentari per buffet cambio comando - meb 32822</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>582.07</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>pagamento fattura 261-C per rifornimento elicottero SAR HH139 - meb 2770</oggetto>
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      <oggetto>ripristino antenna centralizzata pg 8 - meb 34154</oggetto>
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      <oggetto>riparazione automezzo in dotazione - meb 34299</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
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      <oggetto>pulizia distaccamenti ottobre - meb 34312</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>33920.28</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per sar - meb 2263</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO di GALIZIA M. &amp; C. Sas</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MISTER TONER SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>664.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimessa efficienza aviorifornitore am cm 429 rim. am cr 878 - meb 34646</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento 30.000 litri di gasolio autotrazione - meb 34552</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25863.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21199.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>controllo annuale su erogatore gasolio e benzina verde gilbarco modello mc201 - meb 34770</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01043990728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAIS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale autobren - meb 34768</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606250249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>noleggio di un fotocopiatore Task Alfa 3510i per crotone - meb 34676</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solution Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MESE DI AGOSTO 2016 MEB 29074 DEL 21.07.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4700.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 3 hard disk per 84 sar - meb 2847</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03092590797</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc51b3d68e</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale dpi per il sar - meb 2881</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00567640040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4819</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3696</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi alimentari a contratto - meb 35070</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26526.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1653.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti caseari ottobre - meb 35072</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3622.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2511.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi alimentari surgelati ottobre - 35075</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4294.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi alimentari surgelati ottobre - 35075</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4173.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti ortofrutticoli - meb 35077</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12500.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura pane ottobre - meb 35079</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9798.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto olio lubrificante per gg.ee. di crotone - 34762</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di cancelleria per lo stormo - meb 34868</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>97.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di nr. 200 kit drug test - meb 35055</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00397360488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA LUIGI SALVADORI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2060</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zab1bc98be</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale sanitario per reintegro scorta - meb 35057</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3633.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di litri 4.500 di gpl - meb 34870</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9339.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6842.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 20 crest per il sar - 2733</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>zd31b74cc0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di 10.000LITRI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE meb 36170</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7486.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zbf1cb99ba</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale antifortunistica esige, 84 SAR MEB 2997</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>592</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zcc1b90fd7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di  materiale di conusmo per esigenza 84 C-SAR MEB 2998</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00284470721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00002340420</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAFFAELI M. &amp; FIGLIs.n.c.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>903.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>903.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z531c26ade</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione e calibrazione audiometro sez. medicina del lavoto MEB 36526</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01781130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GN HEARING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1037</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica periodica triennale aviorifornitore targato AM AH 774 MEB 36297</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA MANARO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1668.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z8D1CC6AD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto farmaci per personale  OFA NRF. AERONAVIGANTE MEB 36524</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02445940733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CARBONARA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445940733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CARBONARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z301CA978F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale antifortunistico esigenza 84 C-SAR MEB 3031</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06577920728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGP DI GIUSEPPE PENNACCHIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z651C21293</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione bombole da lt. 6 da 300 bar - meb 37184</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01464500998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISD ITALIAN SAFETY DISTRIBUTION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1564.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1564.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione straordinaria autorespiratori - meb 37183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03362950960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGER SAFETY ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>collaudo attrezzatura salvavita kit lukas - meb 37185</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02920300213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOPPA RESCUE EQUIPMENT </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02920300213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOPPA RESCUE EQUIPMENT </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di litri 34000 di gasolio autotrazione per GG.EE. Crotone - meb 37074</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25103.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z741BADD74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico manufatti MEB 36065</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81BAC27B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavatura capi di vestiario - meb 36755</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>996.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>996.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9218C781A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA PANE MESE DI AGOSTO 2016 MEB 28073 DEL 21.07.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651050730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANGOLO DELLA BONTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1584.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1584.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1BFA43E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>mantenimento acquaticita personale sar - meb 3157</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13441791004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATRIX WELLNESS S.S.D. ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12860431001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH WELLNESS CLUB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12860431001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HEALTH WELLNESS CLUB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3328</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z421bf0b65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione di 28 automezzi militari - meb 37642</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z711b8bb81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di pulizia locali 36 Stormo novembre - meb 38046</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>manutenzione centrali termiche 132 sqrr crotone - meb 38258</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.I.N.A. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di un anello di riscontro per esigenze GEA - meb 37790</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale per le condizioni di sicurezza del gea - meb 37788</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto dpi per personale GEA - meb 38083</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di un termometro ad infrarossi per GEA - meb 37783</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>439.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>acquisto di materiale antinfortunistico per gea - meb 38090</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature per esigenze GEA - meb 38077</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA CUNEESE DI LIFFREDO P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di equipaggiamento antinfortunistico per personale civile - meb 38064</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480230497</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1224</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1224</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 600 cartelline - meb 38045</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STAMPA SUD SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00125560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA SUD SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1890</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 6 toner - meb 38066</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>243.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>199.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di 4 distruggidocumenti - meb 38051</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di 2400 risme di carta - meb 38048</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZERIA PER ESIG. 84 CENTRO SAR MEB 3158</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>769.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto di 586 buoni pasto personale truppa di crotone - meb 38402</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2191.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di nr. 450 buoni pasto personale militare di ginosa - meb 38401</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto buoni pasto personale militare crotone,serralta e bonifati - meb 38406</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto nr. 928 buoni pasto personale civile in servizio di guardiania - meb 38400</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di attrezzature per gea - meb 38144</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>839</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto di materiale per aule briefing per operazione strade sicure - meb 38807</oggetto>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2051.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti caseari novembre - meb 39005</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3059.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura prodotti ortofrutticoli mese di novembre - meb 39007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04869700726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA FRUTTERIA SAS DI LUDOVICO ISABELLA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6502.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura generi alimentari surgelati - meb 39008</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3766.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale informatico - meb 39021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4399.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4399.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z251ca26c8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di tubo guida rigido per gea - meb 39199</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI METALMECCANICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01459260749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 90 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2910</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>verifica straordinaria ascensore PG 307 - meb 38477</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721BFF6E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di 50 crest con stemma 36 Stormo - meb 39692</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z451C4EE34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rifacimento pavimentazione bituminosa presso Stazione Meteo di Ginosa - meb 39546</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00155670730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICB SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MALDARIZZI SCAVI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925800738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALDARIZZI SCAVI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1989.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2219EA3D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimozione e smaltimento aminato ceppi freni banchi prova - 1577</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2902.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zbe1c028cc</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza aviorifornitore AM AH 763 - pratica M.A. - meb 39355</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TPS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488630423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MANARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z611CAFFF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di vaccini per infermeria - meb 36522</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>627</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z27C1BF1EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di materiale elettrico - meb 38266</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10788691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONGIANNI Silvia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01634070435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00574281200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1395.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1395.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z861C4A585</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto kit tappeto antistatico - meb 3377</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z531c4a776</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attrezzatura per sar - meb 3376</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1290</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1290</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zc31c039d5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto videoscopio articolato - meb 3374</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02235301203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BATTER FLY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1850</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z7d1c84c6c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino efficienza gomme mezzi age - meb 40429</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788890721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARICATO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z911c1ce09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pulizia locali mese di dicembre - meb 41254</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486270630</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MONDIAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37472.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36943</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di nr. 3 prolunghe per gea - meb 40989</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07483850157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOTEC SPECIMAS SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07483850157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAVOTEC SPECIMAS SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z631c2636a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisizione di attrezzature per allestimento postazioni manutentive presso H1 del GEA - meb 40988</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01412100800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI BENEDETTO NATALIZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01671000162</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAMBELLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3050</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di batterie per postazioni tacan - meb 40837</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732210756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET IMPRESA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06606660634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCOM NUOVA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04585810759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI SERVICE DI IACOVIZZI LEONARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729410124</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.T. SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01281420297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SETI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06631400725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME EFFE ELETTRONICA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01832940744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01388980722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUD ELETTRICA DI DE MARZO DOMENICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11185120158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERGY</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z321C5F4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura sistema ups per protezione degli apparati del sistema AIR - IEKMS - meb 40839</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WAVENG SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03228230714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASIM</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04297510754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DDM INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04631850759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMME2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>07006180728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EULOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05276080727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.DI MULTIMEDIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04494560289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2465</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z711c24edc</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale DPI per gea - meb 40985</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01557440128</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEAM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>994</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attrezzature per sar - meb 3378 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07528830156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISTRIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z2c1bed958</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di 30.000 litri di gasolio autotrazione - meb 40677</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22400.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A1CA7FFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIM. RIFIUTI SPEC. PERICOLOSI E NON - MEB 39806 - 46720</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06875840727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAPINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06875840727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAPINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB71C548BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione e messa a norma gommone del sar - meb 3509</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00127340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00127340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTICA CAPONIO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1783.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1783.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>623202730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>generi alimentari a contratto 2 quindicina novembre - meb 39009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAG. PIETRO GUARNIERI - FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <oggetto>acquisto generi alimentari non a contratto 2 quindicina novembre - meb 39008</oggetto>
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      <oggetto>acquisto di 1200 polo verdi istituzionali - meb 41901</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>acquisto di materiale vario per sar - meb 3571</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>prodotti ortofrutticoli mese di dicembre - meb 42766</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>prodotti caseari dicembre - meb 42768</oggetto>
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      <oggetto>acquisto materiale per assistenza spirituale - meb 42988</oggetto>
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      <oggetto>generi alimentari surgelati novembre - meb 39008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>acquisto materiale per adeguamento a normative antinfortunistiche - meb 256 </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto dpi per tlp serralta san vito - meb 257</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>302.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura e posa in opera climatizzatori latronico - meb 43019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01517560767</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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      <cig>za0cb529f</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>riparazione caldaia villaggio azzurro - meb 43004</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07236770728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07236770728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <cig>Z561C43689</cig>
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      <oggetto>fornitura materiale elettrico per PG 44 - meb 42466</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06522401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINERCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>776</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>776</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z4f1c6752a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale elettrico per automezzi in dotazione - meb 43034</oggetto>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>862.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di materiale fiat per rimessa efficienza automezzi in dotazione - mrb 43036</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale mitsubishi per automezzo am ai 169 - meb 43624</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto toner per stampanti - meb 43502</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GECAL ACCESSORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02744770732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA TECNOLOGICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4872.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4872.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di litri 2500 gasolio riscaldamento - meb 43504</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1207.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di carta igienica - meb 43396</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto equipaggiamento antonfortunistico - meb 43622</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>acquisto materiale di consumo per funzionamento uffici ma - meb 43618</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>695.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC51CB130F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto batterie per tlc - meb 43623</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD31CCCA29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature mensa - meb 43437 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04862760727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIGO CLIMA DI ROMANO GIUSEPPE A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02446620730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINO CHIURLIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380220727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDANTE GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02446620730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARTINO CHIURLIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4665</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per manutenzione gg.ee. della 132 SQRR di Crotone - meb 44031</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zaa1caf24a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto filtri per esigenza automezzi - meb 43919</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>75.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z021CA34E1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento manutenzione su compressore MARK-CECCATO - meb 44161</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEC UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEC UTENSILI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>511.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>511.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di otto batterie per GEA - meb 44173</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01296500927</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTOLUBRIFICANTI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1296</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1296</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF11C57E9C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di riqualificazione alloggio APP - MEB 43537</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412350791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412350791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6975</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale per esigenze manutentive del GEA - meb 44169</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>724</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>724</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1CCBCC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale per esigenze manutentive del GEA - meb 44165</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di manutenzione su carrelli elevatori CARER del GEA - meb 44163</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SI.MAT.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898060718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.MAT.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <cig>ZB11CBFCE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione di prolunghe per alimentazione velivolo - meb 44172</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E. SRL - AIRCRAFT GROUND EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4651.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto oli lubrificanti per automezzi e GEA - meb 44234</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2512</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIF., RIMOZ. SMALTIM. CANNA FUMARIA E COP.LASTRE CEM.AMAINTO - CROTONE E BONIFATI - MEB 26933</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29870.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISIZIONE MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE GEA  - MEB 38087 DEL 12.10.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02606400832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00609260237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURE INDUSTRIALI FORMENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIF., RIMOZ. SMALTIM. E FRAMM.PLUVIALI CEM.AMAINTO -B.A. GIOIA DEL COLLE - MEB 29920</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18059.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621BDB212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIF., RIMOZ. SMALTIM. E LASTRE IN CEM.AMIANTO  E PUNTELL.SOLAIO TLP MARINA DI GINOSA - MEB 30186</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13003.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <cig>Z191CB537E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sostituzione caldaia a gas pg 149 - meb 44914</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERMOIDROCLIMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07236770728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.T. SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04741700720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale fotografico - meb 47489</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03270220712</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLEDI SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03639290729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUFFETTI DI MODUGNO PANTALEONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1229</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <cig>z2c1cbacef</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>intervento di carrozzeria su automezzi - meb 44744</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA VECCARO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03037830720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02047770744</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4440</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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      <cig>z781c602b7</cig>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>approvvigionamento di 30000 litri di gasolio autotrazione - meb 44693</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto 3 accoppiatori per rifornimento sott'ala tipo CARTER - meb 45108</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.E. SRL - AIRCRAFT GROUND EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12096</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12096</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di litri 34000 di gasolio riscaldamento per Gioia - meb 44546</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF1C8D7FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto proiettori oculari - meb 3812</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178650988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>petz co. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>z121cbb4a2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>revisione triennale cisterna montata su aviorifornitore targato AM AH 763 - meb 45160 - meb m.a.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04976350720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCAN SERVICE S.N.C. DI DELFINE F.SCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO PRODUCT SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1688.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>zc31cb5436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di cancelleria per esigenze 36 Stormo - meb 45155</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione patch 36 Stormo - meb 45157</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z3c1cbab5d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavatura e bonifica capi di vestiario - meb 45158</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>567.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>567.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81C9666C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale da imballaggio - meb 45159</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00260370721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA FAVIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGESO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04970980720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI PROMOTION DI RICCARDO FERRI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760680732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA  TODARO SANDRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4702.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso 1 livello tecnico di videosorveglianza - meb 25182</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03834051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS DATACOM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03834051009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPS DATACOM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riparazione attrezzature per manutenzione aree verdi - meb 25172</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831510736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TITO MOTOR SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z791CCBCB0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per riparazione automezzo Mitsubishi targato AM AI 169 - meb 25082</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALLICATI DOMENICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>za21cb61de</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto trigger per esigenze SAR - meb 3836</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>434</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>434</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale didattico per sar - meb 3835</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>319</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>319</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA91CCC3BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>riqualificazione locale centrale termica - meb 25093</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02907710780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU TERM DI COSTANTE ANTONIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03210570796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03372060545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAPREDIL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03210570796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5252.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E1CCC388</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>adeguamento ingresso centro comunicazioni classificate presso crotone - meb 25090</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03210570796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILLITANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412350791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto vaccini - meb 45607</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C1CC679B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto misuratore tempi di reazione - meb 45697</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00761290766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00761290766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1748</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1748</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z2e1cc823c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto toner e cartucce per stdi - meb 1197</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0216-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>0217-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>zc11cc6c16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di gadget con logo di stormo della Squadriglia di Crotone - meb 1682</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF91CB9E93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto urea tecnica - meb 45983 - pratica impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA DR. FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALKALI SOC. ITALIANA SALI ALCALINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPANIA SALI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALABRIA SALE SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIAZZOLA SALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUIGI MARINGOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALI DI SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIFRA SALI SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEMODE' SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02842740363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARINI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07488450722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.A.T.A. FORNITURE DI CAFORIO FRANCESCO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00824000723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA DR. FR. D'AGOSTINO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto 21 lucchetti corazzati - meb 45937</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIZZO SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto 30 kg polvere decontaminante - meb 45932</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>acquisto 20 guanti decon 1 tipo B - meb 45924</oggetto>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto 20 guanti decon 1 tipo A - meb 45916</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto 2 metal detector - meb 45912</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale vario per difesa - meb 45904</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILANESE ANDREA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di flaconi olio per armi - meb 45942</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto specchi parabolici - meb 46010</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURITALY SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>esperto qualificato in radiazioni ionizzanti - meb 46221</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. MACAGNINO LUIGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ING. ANTONIO PROCINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03902250756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MACAGNINO LUIGI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>acquisto materiale autobren - meb 46069</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01635650748</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI D'ANCONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <cig>Z691CC08DF</cig>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto soffiatore-aspiratore per serralta - meb 304</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04480000720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di un nebulizzatore per gea - meb 46215</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NEXUS SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151760226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEXUS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione attrezzature palestra - meb 44593</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02508290737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGURA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508290737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGURA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino sistema alimentazione e protezione apparati EAD serralta - meb 278</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721CC3A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ripristino strada accesso postazione ed aree apparati del TLP di serralta - meb 299</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03460470796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLESANZO SRLS </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03460470796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLESANZO SRLS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto buoni spesa personale civile - meb 46297</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04628790968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE FELTRINELLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1714</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1715</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z031CC6AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio divani e tappeti presso lasa convegno unificata - meb 46253</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2P LAVANDERIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671CCC590</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale elettronico - meb 46251</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICKTOCLICK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03026980734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICKTOCLICK SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1719.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1719.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1CCC159</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavatura e bonifica capi di vestiario - meb 46258</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1CAD689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale di pulzia - meb 46257</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05665390729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUNDER &amp; CO. SAS DI MASTROROCCO Guidotti Maurizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1CCC9C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sistemazione strada e recinzione presso TLP Ginosa - meb 46224</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02639310735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00155670730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02925800738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALDARIZZI SCAVI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925800738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MALDARIZZI SCAVI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC81CBEF7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di materiale per servizi tipografici - meb 46254</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01159350667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICMABRUZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00675210728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISMET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12226901002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMB STAMPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07471240965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNLEAD DI GABRIELE GIUDICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07350840638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER TONER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01984750594</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.H. ATTREZZATURE OSPEDALIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07350840638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1266</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z4d1c84c3b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto coperture per eurocargo am cl 203 - meb 43035</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788890721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARICATO STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03380520720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOARDI PNEUMATICI DI VITO ANTONIO SOARDI &amp; FIGLI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto dieci sedie didattiche con ribaltina x gpf - meb 46529</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di un proiettore per gpf - meb 46334</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>238.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto 40 sacchi modello big bag - meb 46722</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>organizzazione spettacoli teatrali per festività natalizie - meb 25481</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA TEATRALE PICCOLA RIBALTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEATRO PURGATORIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acqusto materiale per illuminazione a led presso palazzina comando 132 SQRR di Crotone - meb 47035</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>revisione valvole e ricarica bombole Argon impianto antincendio - meb 46693</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>realizzazione opere edili per impianto di videosorveglianza - meb 46991</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>E.F.C. GENERAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412350791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHISARI GAETANO S.R.L. IMPRESA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13749.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>buoni pasto personale militare TLP Ginosa e chiatona - meb 47130</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12369.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12369.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto buoni pasto per crotone -serralta-bonifati - meb 47127</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16186.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16186.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio buffet personale militare per festività natalizie - meb 45957</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07129230723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASEIFICIO NETTIS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>498.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>sobrio buffet personale militare per festività natalizie - meb 45957</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02686290400</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MARR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>992.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>sobrio buffet personale militare per festività natalizie - meb 45957</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>499.48</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>acquisto cancelleria tecnica per ufficio operazioni - meb 47174</oggetto>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto attrezzature palestra - meb kr</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>642</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto di cancelleria - meb 47418</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1575</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO SERB. CEM. AMIANTO PG 1 - P.R. ROSETO CAPO SPULICO - 26936</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2827.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale edile per esigenze manufatti operazione strade sicure - meb 47354</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400960729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TOMASSICCHIO  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2860</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per sedime aeroportuale - meb 47351</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARINA SUD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>fornitura materiale per poligono di stormo - meb 47369</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02358800403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEBIM IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per pitturazioni varie - meb 47348</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>acquisto antipolio - meb 47426</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>acquisto materiale sanitario - meb 47427</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>acquisto 2 elettrocardiografi - meb 47424</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <oggetto>materiale edile per manufatti adiacenti a manufatti contenenti amianto - 47535</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>704</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto prolunghe GEA - meb 47603</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.G.E. SRL - AIRCRAFT GROUND EQUIPMENT</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>2653.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per la lavorazioni elettroniche presso 132 SQRR di Crotone - meb 47797</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00842470155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIKA ITALIA S.R.L.&amp; C  S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FIRE PROTECTION SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07019780159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AFTI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBA MODA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340170541</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICHE COSTRUZIONI PERUGIA SRL A CR</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238900391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLUX RAVENNA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOSCARO PASQUALINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.BIT.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01629610161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROTTI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA &amp; COLORI PARENTE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA BERTOLAS BASILIO S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA POVERELLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRANCO ERMINIO MARIO S.A.S.DI FRANCO TAMARA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>602.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per lavorazioni presso il tlp bonifati - meb 47815</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTONICELLI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGOGRAF  </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01644840850</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTERY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MERIDIANA ENERGY SAVING S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NORTHERNSTAR PROJECT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1907.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per lavorazioni infrastrutturali postazioni sri - meb 47812</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'AVANZO GIUSEPPE &amp; C, S,N,C,</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DABBICCO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01577820895</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>H.P.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02521190849</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FABBI IMOLA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FO.RA.MIL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04253850871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETSENSE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <cig>Z5B1CC1CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale sanitario per reintegro scorta - meb 47823</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03552910873</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDROMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEA GRANDIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03208750368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G21 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1899.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto vaccino antitetanicodifterico - meb 47822</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA CARBONARA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02445940733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CARBONARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1539</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z7A1CCCCA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>lavaggio tappeti persiani e tende - meb 47773</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06455800729</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05221510729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SYSTEM DI FALCONE ANGELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1120</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1120</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961CC6C43</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
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      <oggetto>acquisto materiale di pulizia - meb 47911</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale per imballaggio - meb 47891</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale igienico - 48024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>678</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto coperture per rimessa efficienza automezzi - meb 48132</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARICATO STEFANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00788890721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARICATO STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3752.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto accumulatori per rimessa efficienza automezzi in dotazione - meb 48131</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00341960565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAAL BATTERIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3113.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale per sedime aeroportuale - meb 48122 - pratica impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALOMBA SERVICE DI PALOMBA ROSARIO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02875211217</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale per manutenzione postazini esterne - meb 48127</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02875211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALOMBA SERVICE DI PALOMBA ROSARIO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02875211217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALOMBA SERVICE DI PALOMBA ROSARIO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3368</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto materiale elettronico per sedime aeroportuale - meb 48100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiale elettronico per sedime aeroportuale - meb 48139</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00563930726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CUSCITO LEONARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>za31cba1de</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cancelleria per SAR - meb 4006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08288271219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>081 OFFICE &amp; SUPPLIES SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER TONER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1556.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1CCB969</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto pubblicazioni tecnico-scientifiche - 4061</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>346.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC1CC6BB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto di n 69 sacchi modello big bag - meb 47774</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383130923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CEDEMAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03383130923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW CEDEMAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>828</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>828</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>z151cb9902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto n 10 badile per neve in ppl a cucchiaio incluso di manico - meb 4003</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001BA4597</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE PRESSO LA PALAZZINA ARS - MEB 4004</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO E AMODIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06883170729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTER TONER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>949</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>920</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A1C4B581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82003530720</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>36 STORMO GIOIA DEL COLLE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI CONSUMO 84 SAR  - MEB 3572 DEL 11.11.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL SU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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