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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE</entePubblicatore>
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      <oggetto>SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE IL RICORSO AD APPRESTAMENTI CIVILI – 10° SERVIZIO TECNICO DISTACCATO DI POMEZIA ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO DELLE FATTURE TIM ESIGENZA 10° STD DI POMEZIA E.F. 2016</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE NECESSARIO PER L’ADDESTRAMENTO  DEL PERSONALE AEROSOCCORRITORE DELL’ 85° CENTRO C/SAR</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N.1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE 85° CENTRO C/SAR (periodo gennaio – dicembre 2016)</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE TIM ANNO 2016 UTENZA 85° CENTRO C/SAR </oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO JET A1 PER L’ELICOTTERO HH139 E TASSE AEROPORTUALI PRESSO L’AEROPORTO CIVILE DI GENOVA</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 100 CRAVATTE NERE DI SETA JACQUARD, COLOR NERO, PERSONALIZZATE CON STEMMA DI CENTRO RICAMATO PER IL PERSONALE DELL’85° CENTRO C/SAR </oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER L’ADDESTRAMENTO IN MONTAGNA (COMPRENSORIO SPORTIVO DI OVINDOLI) DEL PERSONALE AEROSOCCORRITORE DELL’ 85° CENTRO C/SAR6</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2016 -  UTENZA 85° CENTRO C/SAR </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 100 FERMACRAVATTE IN METALLO COLOR ORO CON STEMMA DI REPARTO; N. 20 CREST DI REPARTO CON BASE IN LEGNO E STEMMA DEL CENTRO; N. 50 PORTACHIAVI IN METALLO SMALTATO CON STEMMA DEL CENTRO</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 4 LUCI PARCHEGGIATORE MOD. BATON BRITE  E  N. 40 GILET ALTA VISIBILITA’ESIGENZE 85°CENTRO C/SAR </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 8 PEDANE PASSACAVO 5 VIE MOD. CC358P ESIGENZE 85° CENTRO C/SAR</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 3 CONDIZIONATORI FISSI 9000 BTU </oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLE SALE MANUTENTIVE DELL’85° CENTRO C/SAR</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE SALE MANUTENTIVE DELL’ 85° CENTRO C/SAR</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 30 PAIA DI GUANTI DA VERRICELLISTA MOD. FULL GLOVES AERO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI CASERMAGGIO APRILE - DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N.1 DECESPUGLIATORE MOTORE HONDA 4T H035 PER LE ESIGENZE DELL’ 85° CENTRO C/SAR</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO JET A1 PER L’ELICOTTERO HH139 E TASSE AEROPORTUALI PRESSO L’AEROPORTO CIVILE DI PESCARA</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N.1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE 85° CENTRO C/SAR - CONVENZIONE CONSIP (APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 -  LOTTO 3)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2016</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2016 UTENZA COMANDO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO JET A1 PER L’ELICOTTERO HH139 E TASSE AEROPORTUALI PRESSO L’AEROPORTO CIVILE DI PERUGIA</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2016 UTENZA 208° S.T.D.I.</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N.1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE 2° GRUPPO SICUREZZA – 203° NUCLEO SICUREZZA (periodo gennaio – dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS SPA </ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA N. 5 SGABELLI CON SCHIENALE ERGONOMICO PER ESIGENZE INGRESSO NORD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13303580156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2016 - Lotto 11</oggetto>
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          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 6 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE – E.F. 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6720.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO N. 250 BUONI PASTO DEL VALORE NOMINALE DI € 7,00 CAD.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1422.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA CODIFICAZIONE DEL MATERIALE DI COMMISSARIATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07252620963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>595.8</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI FEBBRAIO 2016 - Lotto  11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38921.23</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL COMANDO AEROPORTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09591081006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDREOZZI PALMA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01730280599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CART &amp; BIT SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06712611000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIE INTERNAZIONALI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00120310602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA MATTIUCCI MARIA ANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01223631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOMARKET SALARIA DI BARTOLOZZI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06820231006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIUFFETTI DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10877541002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMESSE MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04533641009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO BUFFETTI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02753830609</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOLLY CARTOLERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NUOVA FOLATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07357011001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICELAND SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPEN SOLUTION SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02761800602</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALVIRTUAL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A COLORI A 35 COPIE MINUTO PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE (A.T.O.C.) – E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI) PRESSO GLI ENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE UBICATI ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO MILITARE "M. DE BERNARDI" DI PRATICA DI MARE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI) PRESSO GLI ENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE UBICATI ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO MILITARE "M. DE BERNARDI" DI PRATICA DI MARE. PERIODO MARZO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA ARREDI NON STANDARDIZZATI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE A 25 COPIE MINUTO PER ESIGENZE DEL COMANDO AEROPORTO PRATICA DI MARE – E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI) PRESSO GLI ENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE UBICATI ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO MILITARE “M. DE BERNARDI” DI PRATICA DI MARE. PERIODO APRILE-MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE PRESSO APPARTAMENTO E CANTINA PAL. 14/5 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI OSTIA</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CASERMAGGIO PER ESIGENZE ALLOGGI DI SERVIZIO PALAZZINA P.G. 238 PER PERSONALE FREQUENTANTE CORSI PRESSO IL CAE-MC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.F. CENTRO ARREDAMENTI FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EMMETRONCONI DI TRONCONI M.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNETTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412990784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRENDO SRLS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04866011002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA MIA CASA ARREDAMENTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01551571001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZIO DI LEONI E VESPOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02610571206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 4 ARREDO ARREDATELIER DI M. CORBISIERO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01084540010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEXTIL GOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIDIESSE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01138410590</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08216451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15955</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI MARZO 2016 - Lotto 11</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42927.54</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI) PRESSO GLI ENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE UBICATI ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO MILITARE “M. DE BERNARDI” DI PRATICA DI MARE. PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO 2001 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>111633.09</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA G.P.L. SFUSO PER ESIGENZE MENSE AEROPORTUALI MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA G.P.L. SFUSO PER ESIGENZE MENSE AEROPORTUALI  E.F. 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E PRESTAZIONI ACCESSORIE (RIFACIMENTO LETTI) PRESSO GLI ENTI DELL'AERONAUTICA MILITARE UBICATI ALL'INTERNO DELL'AEROPORTO MILITARE “M. DE BERNARDI” DI PRATICA DI MARE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI OTTOBRE 2016 </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTT. DA 0,5 LT PER ESIGENZE DEL C.A.E. - MULTI CREW</oggetto>
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      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI DICEBRE 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03815591007</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO E PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA MESE DI GENNAIO 2017</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE IN BOTT. DA 1 LT PER ESIGENZE DEL 14° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO</oggetto>
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          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA SISTEMA DI RECUPERO POLVERE SMONTABILE E TRASPORTABILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>C.I.A.T. CENTRO ITALIANO ATTREZZATURE TECNICHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WORK PROJECT SOC COOP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIR FIRE</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE A/I - COLLAUDO E RICARICA BOMBOLE CO2 ED ESTINTORI A POLVERE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA PRESSURIZZAZIONE E RICARICA ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE A/I - REVISIONE, RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE VARIE ED ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO </oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE AULE DEL CAE-MC</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONIA MOBILE TIM ANNO 2016 – UTENZE DEL –CAE-MC – CONVENZIONE CONSIP TIM6</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE DEL CAE-MC</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DEL CENTRO ADDESTRAMENTO EQUIPAGGI – M.C.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DEL NUCLEO FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANTENIMENTO ARMI E MUNIZIONI PER ESIG. ARMERIA DI BASE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQ. MATERIALE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI E MUNIZIONAMENTO E DEI RELATIVI MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ARMERIA DI BASE</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI MANUTENZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TARGATI A.M. (CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA)</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO INSTALLATI SU AVIORIFORNITORI TARGATI A.M.</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU TRATTORE AGRICOLO LANDINI VISION 100 TARGATO A.M. BN 360</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI TRAINO VEICOLI TARGATI A.M.</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI AVIORIFORNITORI DISPECER 100 E 15 TARGATI A.M. AK 533 E A.M. AK 534</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855230591</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVICE TRUCK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERVICE TRUCK SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1819.45</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI TARGATI A.M. </oggetto>
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          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00844530584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI DOMENICO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO IVECO F 400 E 38 TARGATO A.M. AK 009</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI AVIORIFORNITORI TARGATI A.M. </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI BONIFICA SU AUTOMEZZO AVIORIFORNITORE (10.000 LT.) TARGATO A.M. AI 818</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SU VARI AUTOMEZZI A.M.</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE UNIECO TARGATA A.M. BN 433</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3330.8</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI PER VARI AUTOMEZZI TARGATI A.M. </oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NO.VE.RI AUTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIOMPI PNEUMATICI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FUTURE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS E VIACARD </oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI MANUTENZIONE PERIODICA SU BATTELLO PNEUMATICO BWA SIX ONE TARGATO A.M. BP 183 E RIMORCHIO A.M. CS 122</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO PER SORVEGLIANZA SANITARIA PER GLI E/R DI PRATICA DI MARE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI E RELATIVE ATTREZZATURE TARGATI A.M. E NON, IN PARTICOLARE SU ORGANI MECCANICI E COMPLESSIVI</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO AVIORIFORNITORE DISPENSER IVECO 100 E 15 TARGATO A.M. AK 533</oggetto>
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          <ragioneSociale>M.A.C. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI TECNICI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI SPAZZATRICE DA PISTA MOD. AUTOBREN IVECO ML 180 E 25 TARGATO A.M. CM 223</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE ED IMPIANTISTICO PER ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA GRAIO (CIGA), MANUFATTO NR 174 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRATE PRESSO L’APPENDICE DELL’HANGAR S 100, MANUFATTO N. 41 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DEI VILLAGGI AZZURRI DI OSTIA LIDO E PRATICA DI MARE ( GEN. - DIC. 2016)) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTORI PER ESIGENZE AREE VERDI OPERATIVE E LOGISTICHE AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AVIORIMESSA PIZZAROTTI, NR 167 DI P.G. IN USO AL 14° STORMO PER ATTIVITA' CONNESSE CON IL SERVIZIO DI TRAFFICO AEREO CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOICO COSTRUTTORI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.GE.PRO. SAS DI PRODONI C.&amp; C</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CADORE ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRAULICA PRESSO LA STANZA SERVIZI SUL TERRAZZO DELLA PALAZZINA 28/1 SCALA "A" DEL VILLAGGIO AZZURRO DI OSTIA LIDO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER PROBLEMATICHE INERENTI L'IMPATTO SICUREZZA AL VOLO RELATIVO AL MANTENIMENTO IN PRONTEZZA OPERATIVA DEL VELIVOLO BOEING KC 767/A DEL 14° STORMO PRESSO LE AREE OPERATIVE NR 94 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE A METANO PRESSO IL MANUFATTO NR 192 DI P.G. INT. 4 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>REDAZIONE DI DOCUMENTI E LAVORI NECESSARI PER IL RILASCIO DELLA S.C.I.A. PER ATTIVITA' DI ASILO NIDO AEROPORTUALE PRESSO IL MANUFATTO NR 7 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE PERDITA SULLA RETE IDRICA PRINCIPALE, MANUFATTO NR 180/C DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE E SMALTIMENTO GRASSI PRESSO L'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITA IDRAULICA PRESSO I BAGNI DELL'APPARTAMENTO INT. 1 P.G. 191 DEL VILLAGGIO AZZURRO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDIL S &amp; P SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO A PRESSIONE PER IL RIEMPIMENTO AD ELIO DEI PALLONI SONDA PRESSO IL SERVIZIO INFORMAZIONI IN QUOTA, MANUFATTO NR 153/B DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GE.MA.CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAPORINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITEF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE DI DANIELE SIGNORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CFM '97 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOENGEENRING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL RIFORNIMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DAY OFFICE 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIS.ECO. SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GEMMA SOCIETA' COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUALITY SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNA SERVIZI INTEGRATI </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIKEM PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO SURGELATI E BOLLITORE MODULAR PRESSO LA MENSA UFFICIALI, MANUFATTO NR 225 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI BONIFICA SERBATOIO PER COMBUSTIBILE AVIO TK102 DEL DEPOSITO CARBURANTI BOEING, MANUFATTO NR 279 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MATTUCCI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.D.E.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA ASCENSORI VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIELLE ELEVATORI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.I.M.E.R. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>R PULEIO B ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11980891003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R PULEIO B ELEVATORI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3565.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI E DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ACCAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12594711009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G.C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMRESA LIONI S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SETTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SITAI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10020031000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PMA SCAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02280700598</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL MANCINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02577650597</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GML IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06515651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DO.MA.CO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04996660728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02768400596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FMGRAFICA98 SOC COOPERATIVA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01899630618</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOPSUD DI PICCOLO S. &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02444020610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NU.PA. APPALTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01718271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITEF SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03595221007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.GE.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11467931009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F C COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02722420599</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PONTINA SCAVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794400612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGAMBATO PASQUALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21253.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SPURGO FOSSE SETTICHE PRESSO VILLAGGIO AZZURRO PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246610580</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SERBATOI PER GASOLIO DELLE CENTRALI TERMICHE E DEI GRUPPI ELETTROGENI DELLE CABINE ELETTRICHE AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11741841008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL S &amp; P SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERTICCHIO GEOM. ANTONIIO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08331451008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI E MONTACARICHI DELL'AEROPORTO DEL VILLAGGIO AZZURRO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE IDRICA INTERRATA PER ESIGENZA 14° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DI TERRENO ED ACQUA SOTTERRANEA EFFETTUATI PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL CIRCOLO UFFICIALI, MANUF. NR 225 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETI FOGNARIE E SMALTIMENTO GRASSI PRESSO L'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE E DEI VILLAGGI AZZURRI DI OSTIA LIDO E PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA URGENTE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER ESIGENZE CENTRALE TERMICA (PRODUZIONE ACQUA CALDA) PRESSO LA PALAZZINA ALLOGGI UFFICIALI, MANUFATTO NR 186 DI P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>IDRO TARQUINIA SAS DI PACIFICI A. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERM - INSTALLAZIONI TERMOMECCANICHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MODESTI IDEE AMBIENTI SAS DI MODESTI M. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUNTO CLIMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SURIANO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA ANTONELLI P. &amp; FIGLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA PONTINA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WOLF FIRE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SUL SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>6752.79</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRANDA PRESSO IL MAGAZZINO VESTIARIO, MANUFATTO NR 29/A DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.C.C. ROMANA CANTIERI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERROMECCANICA DI TIBERI F.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06933811215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.A.V. COSTRUZIONI &amp; ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CITY NET SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA F.E.A. MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SMEA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2120.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO-FISICHE DELLE ACQUE REFLUE URBANE/INDUSTRIALI IN USCITA DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DISOLEAZIONE E DILAVAMENTO PUAZZALU DELL'AEROPORTO DI PRATICA DI MARE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SUL SEDIME AEROPORTUALE E PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIADA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI TAGLIAFERRI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GI.FE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOR EDIL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SIMONCINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>B.IE SNC DI BRAVI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S &amp; S SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.M. EDILIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO INDUSTRIALE LUCANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIADA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4400.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PRESSO LE MENSE AEROPORTUALI ED IL CIRCOLO UFFICIALI (SETT. - DIC. 2016) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME.G.I.C. ITALIA GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE SUL SEDIME AEROPORTUALE (AREA RSV) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INNO &amp; TEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01963610595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIATIVE 2000 S.E.A. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3846.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI MANUFATTO NR 304 DI P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>LI.RI. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11483881006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIS COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4102.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA URGENTE DI MATERIALE IDRAULICO PER ESIGENZE SEZIONE ANTINCENDI PRESSO IL MANUFATTO NR 229 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01190090322</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUABENESSERE </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BERTOZZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CICCHETTA IDROTERMICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652580927</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01166510436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA LA PICENA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02963110040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA MARCHISIO MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01847640123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02074570462</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03541030239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SEMPREBONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALFERRAMENTA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01934190834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI PUGLIESE G.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00146100417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI L. &amp; c. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRICO TERMOIDRAULICA SGAMBATO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1643.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE AGRICOLE PER ESIGENZE AREE VERDI AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGRI GARDEN 2001</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGRICOLA SAS DI BISOGNI L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01717491003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRICOLA SORDI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S.F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMMERCART SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EVER GREEN</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA SALARIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARDEN MACHINES SAS DI DARIO R. &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIALFER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INNOVA SNC </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALSAI DI ITALO PACIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.E.M. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACCHINE AGRICOLE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MASTER FORNITURE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANICA AGRIFLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE DI PROVENZANO DOMENICO E C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIGNATTI &amp; CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RF FERRAMENTA DI ROSICHELLI F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIGILTECH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE DI PROVENZANO DOMENICO E C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8216.7</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>LAVORI PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A PROFESSIONISTA PER IL RILASCIO DI CPI E SCIA PER ATTIVITA' DI ASILO NIDO AEROPORTUALE, MANUFATTO NR 7 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. VILARDI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI ALLACCIO UTENZE ELETTRICHE, FOGNARIE E ACQUA POTABILE PER MANUFATTO CONTAINER UBICATO PRESSO INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALPE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSTAFF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI CARLANTONIO ANGELO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIU' OTTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SECURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4502.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE DELL’INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>723.63</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE A 45 COPIE MINUTO PER ESIGENZE DELL’INFERMERIA PRINCIPALE PRATICA DI MARE – E.F. 2016 CONV. CONSIP (APP. MULTIF. 26 - LOTTO 3) </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>259.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA MEDICINALI PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACEUTICI DAMOR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA COMUNALE MONTEPRANDONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA CONTICINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DELLA STAZIONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA DELLE GRAZIE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA LA SAPIENZA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA NUOVA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SANT'ANNA DELLA DR.SSA E. PELLEGRINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FARMACIE INTERNAZIONALI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2490.4</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE (CARTA A4 IN RISME) PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE PRATICA DI MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBUS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IN OFFICE SLUTIONS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'UFFICIO 2000 DI ANGELO SPINELLI E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MACOFIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10046971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGABYTESTORE DI LEONE C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NONSOLOCARTA SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REALVIRTUAL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SVEDIUFFICIO SRL UNIP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TARQUINIA UFFICIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOMART</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO (INSETTICIDA SOLFAC AUTOMATIC FORTE 150 ML) PER PREVENZIONE E CONTROLLO INFEZIONI DA VIRUS ZIKA PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SPECIALISTICO PER MANTENIMENTO OPERATIVO E MANUTENZIONE DI ISOLATORI AERONAUTICI E SUPPORTO AL TRASPORTO DI PAZIENTI INFETTIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECHNO COPY SYSTEM</ragioneSociale>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL C.I.G.A. ED IL CENTRO OPERATIVO DIFESA (P.G. 42) PER ESIGENZE DI FUNZ. DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER ACQ. MATERIALE SANITARIO E IGIENICO (INSETTICITA SOLFAC AUTOMATIC FORTE 150 ML) PER MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO INFEZIONI DA VIRUS ZIKA PER ESIG. DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA FARMACI PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINI (HAVRIX) PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE SANITARIO E IGIENICO PER DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE AEROMOBILI A.M. ED EVENTUALI ULTERIORI ESIG. AEROPORTUALI DI POINT OF ENTRY E DI BIOCONTENIMENTO DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO–SPECIALISTICO (ELETTROCARDIOGRAFO) PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO–SPECIALISTICO PER ESIGENZE OPERATIVE DEL GRUPPO DI PROIEZIONE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESIGENZE DELL’INFERMERIA </oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER L’AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA DEL SISTEMA A.S.P.P. “ACHILLE” PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE MEDICINA DEL LAVORO DELL'INFERMERIA PRINCIPALE </oggetto>
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          <ragioneSociale>DR.SSA ALESSANDRA BONOTTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO (PANNELLO TEST DA 9+1 DROGHE CON TEST ADULTERAZIONE) PER ESIGENZE OPERATIVE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE </oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQ. MATERIALE CON LOGO DI REPARTO PER IL BENESSERE DEL PERSONALE DELL’INF. PRINC. PRATICA DI MARE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE SANITARIE DEL GRUPPO DI BIOCONTENIMENTO DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO E D ATTREZZATURE D.P.I. PER ESIGENZE DELL'INFERMERIA PRINCIPALE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER ACQ. MATERIALE SANITARIO PER ESIGENZE MEDEVAC E GR. DI PROIEZIONE DELL'INF. PRINC. PRATICA DI MARE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA URGENTE DI AZOTO TECNICO PER LE ESIGENZE DELL’EFFICIENZA LINEA DEI REPARTI DI VOLO SUPPORTATI DA QUESTO AEROPORTO ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 8 - LOTTO 4”  MESE DI FEBBRAIO 2016  (SCARICO DEL 02/02/2016)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 8 - LOTTO 4”  MESE DI MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RICHIO INFETTIVO “CER 18.01.03”)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 8 - LOTTO 4”  MESE DI APRILE 2016</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI MAGGIO 2016  (SCARICO DEL 17/05/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI PRELEVATI DAI BAGNI CHIMICI DEI VELIVOLI (TOILET SERVICING)</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI LUGLIO 2016  (SCARICO DEL 06/07/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI AGOSTO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI SETTEMBRE 2016  (SCARICO DEL 29/09/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI NOVEMBRE 2016  (SCARICO DEL 09/11/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON ACCISA AGEVOLATA IN CONVENZIONE CONSIP “CARB. EXTRARETE ED. 9 - LOTTO 4”  MESE DI DICEMBRE 2016  (SCARICO DEL 07/12/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
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      <oggetto>SPESE PER ACQ. MATERIALE PER I SISTEMI ANTINTRUSIONE DELL'A.T.O.C.</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TRASPORTO BAGAGLI DELL’A.T.O.C.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER MANTENIMENTO APPARECCHIATURE PRESSO L’AIR TERMINAL O.C.</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'A.T.O.C. </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SPORTIVO PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL COMANDO AEROPORTO PRATICA DI  MARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SPESE PER ACQUISTO N. 32 BATTERIE TAMPONE PER ESIGENZE GRUPPI DI CONTINUITA’ DELLE CENTRALI TELEFONICHE AEROPORTUALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI VESTIARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO LAVATURA EFFETTI CASERMAGGIO MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA DENOMINATO "PER VOLARE INSIEME" GEN - LUG 2016</oggetto>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA DENOMINATO "PER VOLARE INSIEME" SET - DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTA ESTERNO DELL'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SITO IN OSTIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMMNISTRAZIONE IMMOBILI ANNARITA SALA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGO CARATTI G. &amp; M. AMMINISTRAZIONE CONDOMINI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAM 22 SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROCACCI DAVID</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO MK</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO ARVALIA - G. D. ING. SODANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMMNISTRAZIONE IMMOBILI ANNARITA SALA</ragioneSociale>
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      <oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACI ESTERNI E TINTEGGIATURA LOCALI PRESSO IL SERV. AMM., MANUFATTO N. 42 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MANUFATTI UFFICIO COORDINAMENTO E UFFICIO PASS, MANUF. N. 20 E 241 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CATERING PER N. 67 PERSONE PRESSO L’AEROPORTO DI PRATICA DI MARE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI AVVICENDAMENTO AL VERTICE DEL COMANDO SQUADRA – 26 LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.S. BANQUETING SRL</ragioneSociale>
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