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    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>SMAM/COMANDO AEROPORTO VITERBO</entePubblicatore>
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      <oggetto>ACQUISTO PANE E DERIVATI ANNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI GENNAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto generi alimentari Gennaio - FEBBRAIO - MARZO  2016..</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZANZI SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00621560564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICALOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLIMAMEC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMATUCCI LUIGI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28875.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti centrale termica a vapore n° 125 di P.g. della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1744.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ser di pulizia locali e prest acces a favore della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto e del 9^ STD di Foligno per il mese di Febbraio 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>58225.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serv di raccolta e trasp a discarica dei rifiuti solidi urbani prov dalla Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto per il periodo febbraio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ascensori per le esigenze della Scuola MArescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il mese di Febbraio 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05782501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05782501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44.01</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut e cond impianti poligono di tiro in galleria da mt 100 e sei linee di tiro nr 134 di PG per le esig della Scuola Marescialli AM/Comando aeroporto per il mese di febbraio 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4319.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Campagna di disinf / derattiz per le esigenze dell'Infermeria di Corpo della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto per l'E.F. 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4465.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di sartoria per le esigenze del Magazzino Materiale Aeronautico della Scuola MArescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11490601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.E.R. Soc.Coop.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11490601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.E.R. Soc.Coop.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20436.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12558.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di pulizia straordinaria presso l'Hangar S100 per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Accert emato per il per mil e civ nell'ambito della sorv sanit per i lav esposti a lavor nocive, sorve sanit pers in OFCN e SMA ORD 034 per le esigenze dell'Infer di Corpo della Scuo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DI CURA "SALUS" srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00169040565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DI CURA "SALUS" srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Intervento di pulizia straordinaria presso la palazzina nr 125 di PG ( mensa unificata) della Scuola Marescialli Am/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z28185D116</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15884.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14454.21</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A185AF80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3030.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2913.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA18D1044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00248620569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc.Cooperativa Agricola LAGO DI VICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00248620569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Soc.Cooperativa Agricola LAGO DI VICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1656</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessoriea favore della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto e 9^STD di Foligno mese di Gennaio 2016</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ESIGENZE SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO - E.F.2016</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ESIGENZE SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO - E.F.2016</oggetto>
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      <oggetto>SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI ESIGENZE SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO - E.F.2016</oggetto>
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      <oggetto>Servizi di pulizia straordinaria palazzina nr.132 di PG</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MARZO 2016</oggetto>
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        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento tasse universitarie per iscrizione 3°anno del corso di laurea in "Infermieristica" dell'Allievo M.llo Lettieri Michele</oggetto>
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      <oggetto>Spese telefoniche e canoni adsl per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto per l'E.F. 2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento quote per corso di assistente bagnante per personale miltare della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento quote per corso di assistente bagnante per personale miltare della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
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      <oggetto>Spese per pedaggio autostradale ( noleggio Telepass ) per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo E.F. 2016 </oggetto>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione centrali termiche presso la Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SARICO COSTRUZIONI GENERALI </ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti depurazione liquami e fognanti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Smaltimento e trasporto in discarica materiali edili di risulta derivanti da lavorazioni della sezione impianti.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acquisto beni alimentari necessari all'organizzazione di cerimonie di carattere militare presso il 9° STD di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>90.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoSommeLiquidate>90.91</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti poligono di tiro in galleria da mt.100 - mese di Gennaio 2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>887.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>887.39</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Servizio di manutenzione ascensori per esigenze Scuola Marescialli/Comando Aeroporto mese di Gennaio 2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>147.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Serv di racac e trasp in discarica dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto - mese di Gennaio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5329.64</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Visite medico fiscali effettuate al personale militare e civile assenti per malattia</oggetto>
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          <ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale Roma 4</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA - DISTRETTO SANITARIO N. 14</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Azienda Sanitaria Locale Roma 4</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA - DISTRETTO SANITARIO N. 14</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Visite medico fiscali effettuate al personale militare e civile assenti per malattia</oggetto>
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      <oggetto>Visite medico fiscali effettuate al personale militare e civile assenti per malattia</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Manutenzione e riparazione cella frigo mensa unificata per ripristino isolamento termico.</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo occorrenti per cerimonia di chiusura Ludi sportivi accademici anno 2016.</oggetto>
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      <oggetto>Acquis attrezz mecc necessarie per adeguamento laboratorio "Meccanica, Avionica di bordo ed Armamento aereo"secondo normativa EMAR 66.</oggetto>
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          <ragioneSociale>MORATI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI APRILE 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI APRILE 2016</oggetto>
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      <oggetto>Manutenzione e conduzione impianti di sollevamento presso alloggi demaniali (Villaggio Azzurro)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05782501000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>Interventi di potatura e abbattimento alberi alto fusto compreso smaltimento materiali di risulta presso sedime aeroportuale.</oggetto>
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          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL con socio unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2707.29</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-07-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto vari generi alimentari in occasione della ricorrenza del giuramento solenne del 18° Corso Allievi Marescialli.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>340.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Acquisto addobbi floreali necessari all'organizzazione della cerimonia di giuramento solenne del 18°Corso Allievi Marescialli</oggetto>
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          <ragioneSociale>STEFANONI CAV. ANGELO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STEFANONI CAV. ANGELO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-05-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Organizzazione di un sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di giuramento solenne del 18° Corso Allievi Marescialli.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Organizzazione di un sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di giuramento solenne del 18° Corso Allievi Marescialli.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lav di manut impi polig di tiro in gal da mt 100 e sei linee di tiro nr 134 di pg per le esigenze della Scuola Marescialli AM /Comando Aeroporto di Viterbo per il period</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Lav di manut imp polig di tiro in gal da mt 100 e sei linee di tiro nr 134 di pg per le esigenze della Scuola Marescialli AM /Comando Aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ser racc e trasp a discarica dei rifiuti solidi urbani provenienti dalla Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il periodo marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Serv rac e tras a disc dei rif solidi urbani provenienti dalla Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il periodo aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Ser di puliz locali e presti acces a favore della Scuola Marescialli AM/COmando Aeroporto di Viterbo mese di Aprile 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manut e cond imp di sollev fabbricati nr. 103-120-136-109 e 110 di PG della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1789.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manuten e condu impianti di sollev alloggi PMF 109 e 110 di P.G. della Scuola Marescialli AM Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GV ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAMER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06496521219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOMA ELEVATORS srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>432.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.11</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura carburanti per autotrazione per esigenze Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16836.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16836.55</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allesti sobrio rinfresco offerto alle autorità civili, militari e religiose in occasione del giuramento solenne 18°Corso Allievi M.lli A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GAGLIARDETTO ARALDICA 18 CORSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.R. STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>G.R. STUDIO DI GATTI ROSA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1122</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotoriproduttori per esigenze Scuola Marescailli AM/Comando Aeroporto periodo Aprile-Giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO &amp; C</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268610565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO &amp; C</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2565.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2103.2</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizze assicurative psicologi convenzionati (Dr.ssa Bandini D. e Dr.ssa Sabino S.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI TORO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI TORO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo polizze assicurative psicologi convenzionati (Dr.ssa Bandini D. e Dr.ssa Sabino S.)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manut e cond centrali termiche a vapore di vari pg della Scuola Marescialli per il periodo di Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1741.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sev di puliz locali e prest acces a favore della Scuola Marescialli AM/Comando aeroporto per mese di maggio 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29823.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione e conduzione degli impianti tecnologici della piscina della Scuola Marescialli per il periodo Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1393.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV DI MANU IMP  POLIG DI TIRO IN GAL DA MT 100 E SEI LINEE DI TIRO NR 134 DI P.G. PER LE ESIG  DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO PER IL PER MAG 2016; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2662.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERV RAC E TRASP A DISC DEI RIF SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO  PER IL PER MAGGIO 2016; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZA81A034B3</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione/Manutenzione tapparelle e avvolgibili Vari P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Viplastik snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Viplastik snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1563.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1563.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie per ripristino efficienza G.E. nr. 104 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico per manutenzione ordinaria presso vari P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1729.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1729.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto buoni pasto personale civile S.M.A.M. Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5018.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5018.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14722.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13486.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z54199D908</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTO ORTOFRUTTICOLI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3803.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3656.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B19F3CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura generi alimentari vari per il funzionamento della Mensa Unica di servizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8881.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8123.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1A12E28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto prodotti ortofrutticoli giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2961</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2847.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7A1A12E16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10493.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9639.42</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771A2C42C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento test rapidi per droghe completo di kit - cod. DLDSSD 7 Control.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2750</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>66231246D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari per il funzionamento della Mensa Unica periodo Giu./Dic.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55612.21</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z391A2C22B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto buoni pasto per esigenze personale militare Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01241770997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2389.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2389.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67126161F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso integrativo di lingua inglese per esigenze Allievi Marescialli in istruzione e personale frequentatore di corsi presso la Scuola.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03550371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00654080076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11810051000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAC LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07999580967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA LINGUE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11536261008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INVENTA WIDE LTB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05270371007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DARBY SCHOOL OF LANGUAGES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06874421008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRUST EUROPE LANGUAGE SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03550371003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASY LIFE GROUP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58590</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B1A77490</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di raccolta e trsporto in discarica dei rifiuti solidi urbani e differenziati della Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23396.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23396.6</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1A393CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq 3 targhe per premia A.M. primo classificato al Corso di Laurea "Scienza Politiche e delle Relazioni Internazionali o Infermieristiche"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01452530569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBROTECNICA di MATERAZZINI Giuliana</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01452530569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBROTECNICA di MATERAZZINI Giuliana</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z911A4A7B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Super monte ore pre per il serv di puli loc e pres acce a fav della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto pre per il mese di maggio 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2352.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1928</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D1A5C7A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 8 condizionatori per esigenze vari uffici della S.M.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05922910822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIACCA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05922910822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIACCA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2516</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2516</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1A5C7E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di condizionamento manufatti vari di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00096140561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAIVIT   SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3991.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3271.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z371A5C833</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forn e posa in opera di contros compo REI 102 con n.° 50 pann presso la sala server EAD (P.G. 74) compre del rilascio della docum di legge. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883620567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO ANTINCENDIO VITERBESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2001</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2001</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB1A5C87B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto strumentazione finalizzata all'assistenza sanitaria dell'Infermeria di Corpo della S.M.A.M..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398530566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D1AF48FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio straordinario di pulizia e rifacimento letti mese di Giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>67322826DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio apparecchi multifunzione per esigenze vari uffici della Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4517.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3705.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1A623C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9268.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8308.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01A623D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2811.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serv di rac e smalt rifiuti solidi urbani provenienti dalla Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto mese di Giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5329.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Posa in opera di cavo 100 coppie per ripristino tratto rete telefonica aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5409.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vestiario di tipo sportivo per esigenze addestrative Allievi Marescialli in istruzione. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANTALUPO 1971 s.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CANTALUPO 1971 s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5130</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Acquisto materiale per manutenzione dispositivi tipografici utilizzati per esigenze formative Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00316210566</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>365</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione assistenza e manutenzione apparecchio tipografico XEROX 7835.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione sobrio rinfresco in occasione della cerimonia di consegna delle Lauree al 16° corso Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>699.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organ sobrio rinfr in occas della cerimonia del passaggio di consegna del Comando Scuola Allievi Marescialli/Comando Aeroporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>699.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>612.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria infissi vari manufatti sedime aeroportuale Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01681520563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECALI MAURO   </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01681520563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECALI MAURO   </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4038</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4038</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sev di pulizia locali e prest acces a favore della Scuola Marescialli AM/Comando aeroporto per mese di Giugno 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29811.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF51A78785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lav di man imp del polig di tiro in gal da mt 100 e sei linee di tiro nr 134 di p.g. per le es della scuola marescialli a.m. / comando aeroporto per il per Giugno 2016;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2184.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2184.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1A7A864</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SER DI PUL LOC E PRE ACCE A FAV DELLA SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO E DEL 9^ STD DI FOLIGNO PER IL MESE DI LUGLIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>29540.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29540.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1A7A852</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SER RAC E TRAS A DISC DEI RIF SOL URB PROVENIENTI DALLA SCUOLA MARESCIALLI AM / COMANDO AEROPORTO  PER IL PER LUGLIO 2016; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5329.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD21A7A83F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAV DI MAN IMP DEL POLIG DI TI IN GAL DA MT 100 E SEI LINEE DI TIRO NR 134 DI P.G. PER LE ESI  DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M. / COMANDO AEROPORTO PER IL PER LUGLIO   2016; </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1706.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1A78EC4</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOL FOTORI PER LE ESIGENZE DELLA SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO   PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE  2016.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CON SPORT DI GATTI PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00268610565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTO GRAPH DI ANTONIO DI PIETRO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>697.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quota consortile bonifica terreni comprensorio aeroportuale di Tarquinia.</oggetto>
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          <ragioneSociale>EQUITALIA SUD SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EQUITALIA SUD SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto timbri per esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto e suoi distaccamenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIMBROTECNICA di MATERAZZINI Giuliana</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01452530569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBROTECNICA di MATERAZZINI Giuliana</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>242</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Allestimento sobrio rinfresco per cerimonia di cambio di Comando della SMAM/Comando Aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>293.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allestimento sobrio rinfresco per cerimonia di proclamazione delle Lauree in SPRI del 16° C.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bartender Work in Progress di F. Ruiu</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Bartender Work in Progress di F. Ruiu</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Supplemento vitto per la cerimonia di passaggio consegne del Comando della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di cancelleria per esigenze 9° Servizio Tecnico Distaccato sito in Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale informatico per esigenze 9° Servizio Tecnico Distaccato sito in Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675700544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675700544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Generi alimentari mese di Maggio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00941360471</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALESSIO CARNI s.n.c. di Bonello Parlanti &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10893.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento tassa rifiuti T.A.R.I. Scuola Marescialli A.M. / Comando Aeroporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale> 80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI VITERBO SETTORE RAGIONERIA ED ENTRATE TRIBUTARIE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale> 80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI VITERBO SETTORE RAGIONERIA ED ENTRATE TRIBUTARIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10881</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10881</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Edile ed Idraulico per manutenzione ordinaria vari manufatti del sedime aeroportuale tra cui "Casal Bussete PG 35" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3096.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3096.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z151B12CC1</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manu ordi cella frigo e impianto di condiz della Mensa Unificata PG 125 e sistemazione impianto di condizionamento dell TWR PG 103.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3783.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3783.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto generi alimentari agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4713.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z631ABAA4B</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1884.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZCD1AC4C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lav di man imp del pol di tiro in gal da mt 100 e sei linee di tiro 134 di P.G. per le es della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo per il per agosto 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00975631003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.R.M.I.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z011AC4C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia locali e prestazioni accessorie a favore della Scuola Marescialli AM /Comando Aeroporto per il mese di Agosto 2016 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33408.02</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>27383.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAA1ADDF8D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi per motospazzatrice Clenago AM BF600</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale ferroso per lavori presso vari manufatti della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIDERGASPARRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>518.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>518.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11ADF799</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto batterie per ripristino efficienza Gruppi Elettrogeni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria impianti poligono di tiro in galleria da mt.100 e sei linee di tiro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11823.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria impianti antincendio vari fabbricati Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CEMAD GROUP SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02305510691</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEMAD GROUP SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5518.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale telecinefotografico per mantenimento operatività Nucleo Fotografico della Scuola Marescialli Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1388</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Riparazione frizione su autobus Cacciamali A/100 targato AM AK199.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z751AFD8EA</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto prodotti ortofrutticoli settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4111.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3953.59</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11952.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10990.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gradi per esigenze deglia Allievi Marescialli del 19° Corso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1B127FB</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 120 valigie portalibri per esigenze degli Allievi Marescialli del 19° Corso. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3624.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3624.1</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n° 3 toner colore Ciano per stampante OKI ES 9410 per esigenze formative allievi marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di cronometraggio relativo al tirocinio del 19°concorso pubblico per Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z361B17D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di rimozione materiali contenenti amianto varie infrastrutture della Scuola Marescialli/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01238680563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03081110656</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORTORA VITTORIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01813651005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROCON S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>B.ENERGY S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01375541214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.ENERGY S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26862.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <cig>ZEA1B34698</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esami batteriologici e chimici acqua piscina aeroportuale in ottemperanza al D.Lgs 31/2001 e Delibera Regionale nr. 407 del 11/7/2006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02731210544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS CHIMICA SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per sostituzione sistema di videosorveglianza ingresso aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1389</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Utilizzo poligono privato per lo svolgimento del 6°Corso "Istruttore Militare di Tiro" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12776691003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. FUTURA SHOOTING CLUB</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento tassa sui rifiuti (TA.RI.) relativa all'anno 2016 immobili Scuola Marescialli/Comando Aeroporto - Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI VITERBO SETTORE RAGIONERIA ED ENTRATE TRIBUTARIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale> 80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI VITERBO SETTORE RAGIONERIA ED ENTRATE TRIBUTARIE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq vaccini per es Infermeria di Corpo della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo in applic della direttiva tecnica delle vaccin del 31/03/2003.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05991060582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5523.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Manutenzione ordinaria e rifacimento manto impermeabilizzante presso vari manufatti della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUOCCI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02197490564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUOCCI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15367.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Tassa Rifiuti (TA.RI.) anno 2016 Distaccamento A.M. di Montalto di Castro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00224500561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZIO RAGIONERIA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4258</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4258</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Acq vario mate elet per sistem imp e ripar inefficienze vari manufatti della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4013.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
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      <oggetto>Interventi di rifacimento pozzetti rete idrica vari punti sedime aeroportuale compreso allontanamento in discarica materiali di risulta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01515900569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAGLIACCIA MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>Pag tasse univere per l'immatri al 1° anno accademico 2016/2017 del corso di laurea in Infermieristica degli Allievi Marescialli del 19 Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto prodotti generi alimentari ottobre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20918.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4686.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4505.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio calzoleria per le esigenze della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto e distaccamenti.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PPF srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PPF srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8186.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8186.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di cronometraggio relativo al tirocinio 16°Corso interno per Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA CRONOMETRISTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>879.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>879.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD91BAC8A2</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>realizzazione segnaletica stradale presso il sedime aeroportuale (area logistica) della S.M.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01657490569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Italiana Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01657490569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Segnaletica Italiana Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1674</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1674</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F1BAC627</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi straordinari sugli impianti di sollevamento presso i manufatti nr. 103, 109, 110, 120 e 136 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>595.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z411BAC5E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Verifica periodica dell'impianto di terra di nr. 2 cabine MT aventi codice DM40-2-002906 e DM40-2-003154 e relativo rilascio di certificazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00915900575</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARPA LAZIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>554.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>554.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C1BAC4C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag tas univ per iscrizione al 2°Anno Accademico del corso di laurea in "Scienze Politiche e delle relazioni internazionali" per nr.87 All M.lli del 18°Corso. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575560560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575560560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52200</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61B82D1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq modulo trasd GSM Dual Band tipo GSM300 idoneo al colleg con qualsiasi central telefonica e relativo alimentatore/adattatore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>285</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601B82DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq nr. 4 bat ermetiche 12V 50AH, nr. 4 batterie ermetiche 12V 100AH e nr. 8 morsetti per il mant dell'oper della centrale telefonica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DISTRIBUZIONE VITERBO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C1C118AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale informatico ed elettronico di vario genere per esigenze formative degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01714591003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSYSTEM3 snc di Luigi IZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5975.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161C48078</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettrico (Lampade per videoproiettore) per esigenze formative degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1525</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z441C4801F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico (Toner per vari modelli di stampanti) per esigenze formative degli Allievi Marescialli. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2344.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2344.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701C4727D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq mat di cons (Risme di carta formato A4 e A3) per la gestione dei lab e delle aule didatt destin alla formaz degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2662.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2662.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF41BAC425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per esigenze formative degli Allievi Marescialli (nr. 2 HD Seagate 600 GB).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1BA950B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gradie e distintivi per esigenze Allievi Marescialli 19° Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2048.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2048.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z581BA7BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr. 2 tombini di scolo e griglia pedonabile per sistemazione doccia in lamiera acciao inox collocata presso la Piscina Aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTFST46P04A577C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.C CENTOSCUDI FAUSTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTFST46P04A577C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.B.C CENTOSCUDI FAUSTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1BBA08E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inte di puliz straor pre le palaz nr 103 (TWR) e nr. 33 (POLO LEONARDO) di PG della Scuola Marescialli Am/Comando Aeroporto di VT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1967.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z291BC5C36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico per esigenze formative Allievi Marescialli (nr. 2 Smart TV 40" FULL HD e Staffe per istallazione)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>578.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE1BFC0AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq mat per la gest dei lab e delle aule did dest alla form degli All Mlli (Puntatorre Mod. R400-Splitter video-Router modem-Accessori lavagne)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01517580567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01517580567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>575</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9B1C486E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza tecnica programmata su impianti audiovisivi aule didattiche e sala regia "Polo Didattico Leonardo" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01668611005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.T. ELETTRONICA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2C1BFBDCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per mantenimento operatività delle attività di manutenzione effettuate dal Nucleo Servizi Tecnici.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03971511005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMAS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z771BC5BAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova di tenuta della cisterna del gasolio presso la Sezione Autotrasporti e certificazione dell'esito della prova all'azoto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00557650553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00557650553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD11C454BF</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pneumatici per manutenzione autoveicoli (nr. 6 per Eurocargo ML80, nr. 4 per Fiat Punto)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06654800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIFEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06654800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIFEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1444</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF1BED24B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi vari per manutenzione autoveicoli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1508.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1508.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA1BED284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prova freni periodica di nr. 8 automezzi pesanti per il mantenimento dell'efficenza. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5B1BC4373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto valigie portalibri per ulteriori 40 Allievi Marescialli integrati al 19° corso normale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1208</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1208</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z631BF2DC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag tasse univ per l'iscrizione al 3° Anno Accademico del corso di laurea in "Infermieristica" degli Allievi Marescialli del 17° Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2486</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2486</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21BF2D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag tasse univ per l'iscriz al 2° Anno Accad del corso di laurea in "Infermieristica" e "Tecniche di Laboratorio" degli All Mlli del 18° Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80016690564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2706</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2706</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B1BB6383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura per la fornitura di acqua c/o Distaccamento StraordinarioAm di Montalto di Castro ( VT) E.F. 2015 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00224500561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZIO RAGIONERIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00224500561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO - SERVIZIO RAGIONERIA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>434.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1BC1998</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari mese di Novembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26454.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23964.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1BC1919</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI NOVEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5408.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5200.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA01BC60D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sup monte ore prev per il ser di pul a locali e prest acces a fav della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto  prev per il mese di Ottobre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2131.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1747.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1BCF408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Man cella frigo della Mensa Unificata PG.125 e coni pr Mag Vest PG. 136 e TWR PG.103 per le es della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02124010568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAST SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1BCF425</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq mat idr e vario per l'attività / funz dei nuclei officina e idrotermico della Sezione Impianti della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01488410562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESCH PITTURE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01488410562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PESCH PITTURE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3597.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1597.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB71BCF438</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione materiale e attrezzature per le esigenze del nucleo antincendio della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00255360554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHERINI GIULIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00255360554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHERINI GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4044.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale e utensili per il mantenimento delle attività di manutenzione condotte dal Nucleo EAD.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag tas univ, per l'iscriz ai corsi singoli del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali per gli All Mlli del 18° Corso .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00575560560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>760</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale informatico per esigenze del 9° Servizio Tecnico Distaccato sito in Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z121BCFABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag tas univ, per l'iscr al 3^ anno accademico del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali degli Ali Mlli del 17 Corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00575560560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551BED2BF</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale di cancelleria per esigenze 9° S.T.C. sito in Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01675700544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01675700544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLANI UFFICIO srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1BFC1A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto scaffalatura metallica per custodire i testi didattici utilizzati dagli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>794.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale occorrente per il normale funzionamento del servizio svolto dal Nucleo Fotografico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01517580567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento materiale per mantenimento dell'operatività della Stazione Meteorologica Aereoportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05693441213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC WORLD DI CEOBANU DANIELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05693441213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PC WORLD DI CEOBANU DANIELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>492.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131BFC3CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento Strisce Diagrammali per mantenimento dell'operatività della Stazione Meteorologica Aereoportuale. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAP+MICROS S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento quote di rinnovo brevetti per istruttore nuoto personale in F.E.O..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01382041000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comitato Regionale Lazio F.I.P.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.N.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D1B1AF27</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SER DI PUL LOCALI PRES ACCES A FAVORE DELLA SCUOLA MARESCIALLI AM/COMANDO AEROPORTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29444.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29444.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721BFBD0D</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo brevetti assistenti bagnanti impegnati nell'attività istruzionale degli Allievi Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z061BF876E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estens contr di assis e manut apparec multifunzione Xerox 7835 per esigenze tipografiche della Scuola Marescialli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07590501008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E-SERVIZI SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie e prestazioni accessorie presso la Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z721BA9070</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie e prestazioni accessorie mese di Ottobre Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29811.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29811.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z901BAC796</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECONET S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1389.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organ di un sobrio rinf in occas della cerim di cons del grado di Mllo di 3^ Cl. ai frequen del 17° corso normale Al Mlli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932990565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOVE VUOI srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211C3ABBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq mat ed ed idr per manut orda manufi vari (sost boilere acqua piscina aeroportuale PG 126 - Sost caldaia Casal Bussete P.G. 35)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548820562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3685.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3685.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z831C3AE9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di equipaggiamentio speciali per esigenze operative della difesa locale. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01621600566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILITARY WORLD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01621600566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILITARY WORLD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2781</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento di equipaggiamentio speciali per esigenze operative della difesa locale. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA PAINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00781850565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMA PAINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>784</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio lavatura effetti di casermaggio per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo e del Deposito Centrale di Orte. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23783.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19494.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD1C3C035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ser lav , ram e stira degli eff di vesto per le esig della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo e del Deposito Centrale di Orte .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02178170565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA IN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31985.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26218</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3C1C39B7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto prodotti ortofrutticoli dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01948720568</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER FRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>za11c39b3f</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto generi alimentari dicembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02182570396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8042.08</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A1C5A4F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto nr.59 Gift Card per il benessere del personale civile in servizio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARCO SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966031203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI MARCO SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2240</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11CA0B6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Inter di potatura e/o abbat alberi alto fusto presso il sedime Aeroportuale compreso smaltimento del materiale di risulta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL con socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08938701003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNUNZIO LUCIANO SRL con socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5924.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21C67209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale occorrente al normale funzionamento del Nucleo Fotografico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01670310562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUDIOTIME</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1C6496F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto equipaggiamento (nr. 147 targhette portanome per maglione di lana) per le esigenze degli A.M. del 19° corso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051330245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LARIPLAST S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z161CAA61F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale didattico per consentire ai frequentatori dei corsi di seguire le lezioni previste dal Piano di Studi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834990564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA FERNANDEZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00774050561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRO' di Lisoni Renzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14630.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA1C915F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione ordinaria locali docce del manufatto contrassegnato dal nr. 119 di P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01918760560</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DA. SNC DI CORBA MARCO E BRANDONI DANIELE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839080561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S.M. di ROSATI Stefano e Moreno</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.R.S. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01399990561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.R.S. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7738.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z411C45527</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sup monte ore prev per il se di pul lo e pres acce a fav della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto prev  mese di Novembre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2410</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2391.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71C5A481</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Barra di mt. 4 per riparazione cerniera portelloni Cacciamali A100.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21C4AE0c</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto gasolio per autotrazione lt 25000.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00151550340</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPSOL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1C862E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto navigatore satellitare GPS per mezzi pesanti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07843401006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551C873A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq ricam per spazz Cleango per le esigenze della Sezione Autotrasporti della SMAM / Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01494011008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C.M.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z601C86300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq appar meccaniche per applicazione pala caricatrice su trattrice in dotazione alla Sezione Autotrasporti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01091011005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Romana Diesel S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2257</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F1C8631F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione impianto frenante su veicolo tattico VM 90</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02061020562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MEZZOPRETE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>769.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>769.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1C873FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria per le esigenze del 9° Servizio Tecnico Distaccato di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01674890544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDO CASTELLANI SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674890544</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDO CASTELLANI SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01C8632F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto ricambi vari per automezzi per mantenimento in efficienza autoveicoli in dotazione alla Sezione Autotrasporti. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00234470565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.V.D. AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1437.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41C87426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ver cestel elere mar D'Amico Monoelevatore S1 ai sensi del Dec. Leg.vo n° 81 del 09/04/2008 per le esi della Sez Auto della SMAM/Com Aer di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08427870012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELLISSE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0F1C87463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq attz mec occor per le esigenze dell'officina della Sezione Autotrasporti della SMAM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453470559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>969.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Approvvigionamento vario materiale per manutenzione/conservazione armi e apparecchiature difesa locale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA - DI ALBERTO COATES </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rip avantreno autobus Irisbus My Way AM CC295 per le esigenze della Sez Autot della SMAM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06184051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTINI CARRI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06184051008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALENTINI CARRI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4071.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <cig>ZAA1C86356</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi sartoriali su capi di vestiario in dotazione agli Allievi Marescialli del 19°Corso </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11490601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.E.R. Soc.Coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11490601009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.E.R. Soc.Coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7895.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6471.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto addobbi vari per celebrazione festività natalizie  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STEFANONI CAV. ANGELO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STEFANONI CAV. ANGELO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vari generi occorrenti per organizzazione sobrio rinfresci in occasione delle festività natalizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08586731005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMASAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>453.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>453.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0B1C8639F</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Allest, prep e somm di rinfr a fav del perse in forza alla Scuola Malli in istruzione in occasione delle festività natalizie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pneumatici varie misure per mantenimento efficienza parco automezzi della Sezione Autotrasporti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06654800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIFEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06654800488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REIFEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2332</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <cig>Z921C863BB</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq mate vario nel cont del benessere del pers mil e civile del 9°Servizio Tecnico Distaccato di Foligno.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02855120545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WP Lavori in corso srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02855120545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WP Lavori in corso srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <cig>Z281C8EDD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale di cancelleria per attività di rappresentanza militare a livello locale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>BEVILACQUA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>655.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA1C8EE5D</cig>
      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq attre sport per lo svolg dell'attività sportiva istituzionale degli Allievi Marescialli in istruzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BROSPORTS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02168460562</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSPORTS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Serv di pul e presi acces presso la Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo mese di Dicembre.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012410659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33672.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27594.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE1C8EC80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disinfestazione straordinaria locali Piscina, TWR e Poligono di tiro</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01633680564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEFENSOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E1CA0A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per esigenza ufficio spirituale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA LIBRERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11964770157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA LIBRERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z691CA0C02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione troncatrice in dotazione al Nucleo Officine della Sezione Impianti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale> 01950880565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale> 01950880565</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSEBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81CAA44B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento rinnovo licenza per autoproduzione energia elettrica di soccorso.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00930050588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE DOGANE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00930050588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE DOGANE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA21CA0BAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto sega a nastro per esigenze del Nucleo Officine della Sezione Impianti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00570680553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCR MACCHINE snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00570680553</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCR MACCHINE snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2498</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZD01CA0C51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq vario mater di cancel per esigenze vari reparti della Scuola Marescialli AM-Comando Aeroporto Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEVILACQUA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVILACQUA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto vario materiale per esigenze d'automazione d'ufficio e manutenzione Nucleo E.A.D. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BLU3 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti ingresso piscina monumentale  delle Terme dei papi di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti centro termale SALUS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09774321005</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti ingresso spettacoli cinematografici nel contesto del benessere del personale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00757490552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Acquisto oggetti ricordo personalizzati con il logo della Scuola Marescialli A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3964.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta per le esigenze della Scuola Marescialli/Comando Aeroporto e i suoi Distaccamenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KRATOS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1569.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico ed elettronico per esigenze formative Allievi Marescialli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2401.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Acq dispoi di protez individ per la gestione della pratica avanzata degli Alli Mlli secondo direttiva EMAR 66</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq attrez mec necessarie per la gestione della pratica avanzata degli All Mlli secondo direttiva EMAR 66</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4815</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale informatico ed elettronico per esigenze formative Allievi Marescialli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale elettronico per esigenze formative degli allievi Marescialli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale elettronico per esigenze formative allievi Marescialli</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Acquisto accessori per materiale informatico per esigenze formative degli allievi Marescialli</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione materiali e attrezzature antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00255360554</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARCHERINI GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2046</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <cig>z121CBBD75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acq libri e pubb varie  per le esigenze della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di Viterbo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acq mat vario per il manto operatività della Stazione Meteo della Scuola Marescialli AM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acq mater occorrente per l'attività formativa degli Allievi Marescialli della SMAM/Comando Aeroporto di VT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Riparazione cancello ingresso alloggi "PMF" Villaggio Azzurro</oggetto>
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      <oggetto>Riparazione sistema di climatizzazione sala cinema nr 33 di PG e TWR nr 103 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto vario materiale ferroso </oggetto>
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          <codiceFiscale>00139780563</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIDERGASPARRI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>Controllo dei param elettrici ,elet e frigor su imp riscaldamento/climatizzazione "Polo Leonardo" PG 33</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06505551009</codiceFiscale>
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      <oggetto>Smaltimento di residui di sughero con carico,trasporto a discarica e rilascio di certificato di smaltimento</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto vario materiale edile/idraulico per lavori di manutenzione ordinaria vari PG.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ORSOLINI AMEDEO SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Sistemazione impianto idrico sanitario Sala Convegno unificata PG34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871960561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI NONNIS ROSSANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1118.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>Acquisto vario materiale elettrico per manutenzione ordinaria vari manufatti.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763300480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.E.F. S.R.L. Distribuzione Materiale Elettrico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2302.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistemazione impianto elettrico Sala Convegno Unificata PG34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1221.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>TECNOSERVICE DI MIRKO GAGLIARDINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01582510564</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVICE DI MIRKO GAGLIARDINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto varie apparecchiature sanitarie per il funzionamento dell'Infermeria di Corpo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04760660961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOCTOR SHOP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10759</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <cig>ZFA1CCBE1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80016690564</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione vari arredi e matriali di casermaggio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02222610566</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PPF srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>Riparazione varie attrezzature per il funzionamento della Mensa Unica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Acquisto vario materiale informatico esigenze formative Allievi Marescialli</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>598.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento quota per il corso "Allievo allenatore di Pallacanestro di 1° Livello" a favore del S.M. SENSINI Fabio.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
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      <oggetto>Rimb tasse unive per la partec al test pres in "Infermieristica" sostenuto dagli Alli Malli del 19° corso pres l'univ La Sapienza di RM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIVERSITA' LA SAPIENZA</ragioneSociale>
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