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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>COMANDO AEROPORTO CAMERI</entePubblicatore>
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      <oggetto>A.A. 73 DEL 22/01/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 PRESSO VILLAGGI AZZURRI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 125 DEL 16/02/2016 - Spese per servizio di pulizie e prestazioni accessorie da aprile a giugno 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 179 DEL 25/03/2016 - ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 259 DEL 06/05/2016 - Spese per servizio di pulizie e prestazioni accessorie 3° Trimestre 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVAR CO.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA E SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897060305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.DE.CO. SOC.COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10016881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' ARCOBALENO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03632650242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNILABOR SCARL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82341.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 469 DEL 08/08/2016 - Spese per servizio di pulizia e prestazioni accessorie 4° Trimestre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12614031008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA GROUP SERVICE 2000</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA LOMBARDA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSMAR SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01938570049</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA SC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>GRBGZY69A65Z127R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.EFFE PULIZIE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02185170046</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.S.A.C. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11476580151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI ZETA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01892350990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOR SCRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04029501006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.R. COOPERATIVA IMMOBILI ROMANI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01122690033</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVAR CO.P.S. SOCIETA' COOPERATIVA PULIZIA E SERVIZI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04332870874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO PULIZIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05594340639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALA ENTERPRISE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA COMETA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO IMPERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>82341.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82341.45</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 102 DEL 03/02/2016 - SPESE PER PRELIEVI E ANALISI ACQUA POTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.L. NO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1973.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>769.82</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 27 DEL 04/01/2016 - SPESE PER NOLEGGIO CASSONETTI FINALIZZATI ALL'IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.L. NO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>72230.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 27 DEL 04/01/2016 - SPESE PER NOLEGGIO CASSONETTI FINALIZZATI ALL'IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.S.L. NO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>94020500032</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4632.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 530 DEL 06/09/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEI FAX E DI STAMPANTI ASSERVITE AL SISTEMA D'ARMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REFILL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1223.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 797 DEL 17/11/2016 - BONIFICA E DISMISSIONE CISTERNE ZONA TRASMITTENTE E BONIFICA CISTERNE ZONA OPERATIVA MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15289</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 810 DEL 22/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO ER LA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <importoAggiudicazione>1111</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 451  DEL 02/08/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09509260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9890.15</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 459 DEL 02/08/2016 - ACQUISTO PNEUMATICI DI RICAMBIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02438870129</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 729 DEL 02/11/2016 - SISTEMAZIONE E AGGIORNAMENTO CENTRALINE LANCIAPIATTELLI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 262 DEL 09/05/2016 - ACQUISTO CARTUCCE DA TIRO E PIATTELLI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1021 DEL 22/12/2016 - SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA E TRASPORTO MATERIALI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 988 DEL 21/12/2016 - SPESE GENERALI, D'UFFICIO E DI CANCELLERIA ESIGENZE COM.AER. CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 653 DEL 10/10/2016 - ACQUISTO VACCINI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 981  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 985  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1080  DEL 27/12/2016 - ACQUISTO PATCH PER LE ESIGENZE DELLA 112^ SQ.R.R. MORTARA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 994 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIALE E DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 665 DEL 14/10/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 487 DEL 26/08/2016 - POSA IN OPERA DI 2 CONDIZIONATORI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 975 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE FABBRICATI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 460 DEL 02/08/2016 - VERIFICA STRUTTURALE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO VENTENNALE AUTOGRU</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 657 DEL 10/10/2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 110 DEL 10/02/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 69 DEL 11/01/2016 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 652 DEL 10/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIALE E DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 353 DEL 23/06/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 941 DEL 16/12/2016 - REVISIONE ESTINTORI AUTORESPIRATORI E PORTATILI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 899 DEL 09/12/2016 - LAVORO DI MANUTENZIONE MEZZI AGRICOLI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 452 DEL 02/08/2016 - RIPARAZIONE TRATTORINO TRAINO VELIVOLO, SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO, RIPARAZIONE ALZAVETRI SACIM E RIPRISTINO ARIA CONDIZIONATA DRAGON</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 628 DEL 04/10/2016 - LAVORO DI TINTEGGIATURA PALAZZINA CASERMA O.ABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIGNATI &amp; MANINI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIGNATI &amp; MANINI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 526 DEL 06/09/2016 - ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTI ADDUZIONE GAS ALLOGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AD IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3609.2</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 715 DEL 27/10/2016 - SISTEMAZIONE DI UN LATERALE DELLA COPERTURA DEL CINEMA AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01784340034</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 1018 DEL 21/12/2016 - SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE Z.L. GALLARATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 235 DEL 28/04/2016 - ADEGUAMENTO TUBAZIONI PER RIPRISTINO AGGOTTATORE PER CISTERNE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2950</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 59 DEL 04/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 264 DEL 09/05/2016 - SPESE PER CURA SANITARIA INDIRETTA E PROFILASSI DELLE ACQUE DELLE VASCHE PISCINA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1083 DEL 27/12/2016 - ACQUISTI BIGLIETTI DEL CINEMA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 256 DEL 05/05/2016 - LAVORI DI SCAVO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRENO CONTAMINATO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 919 DEL 15/12/2016 - LAVORO DI CONTROLLO ALIMENTAZIONE F. DOBLO' E CONTROLLO IMPIANTO SOSPENSIONE DUCATO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 238 DEL 29/04/2016 - REVISIONE E PROVA FRENI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 765 DEL 09/11/2016 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 767 DEL 09/11/2016 - SPESE PER IL RIFACIMENTO DEL TAPPETO IN ERBA SINTETICA CAMPO DA TENNIS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 566 DEL 15/09/2016 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA TUBAZIONE GASOLIO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 790 DEL 16/11/2016 - TRASFERIMENTO MATERIALE RADIOATTIVO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 113 DEL 12/02/2016 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO VILLAGGI AZZURRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL FRUTTETO S.C.S.EI.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 653 DEL 10/10/2016 - ACQUISTO VACCINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>441.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 69 DEL 11/01/2016 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 191 DEL 01/04/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 653 DEL 10/10/2016 - ACQUISTO VACCINI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 716 DEL 27/10/2016 - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 616 DEL 30/09/2016 - SISTEMAZIONE IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTE AVIO E PRE COLLAUDO LIBRETTI AUTOFORNITORE SACIM</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 180 DEL 25/03/2016 - DIRITTI SIAE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLO MUSICALE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 520 DEL 06/09/2016 - MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO FOGNARIO TELEPOSTO BRIC DELLA CROCE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 191 DEL 01/04/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 431 DEL21/07/2016 - SERVIZIO DI CATERING LUNCH BUFFET</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 632 DEL 04/10/2016 - RIPARAZIONE TETTO</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01784340034</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.BO 3 SAS DI BORGHESE ALFIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10931</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 366 DEL 29/06/2016 - SERVIZIO DI APERITIVO A BUFFET</oggetto>
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          <ragioneSociale>PRESTIGE SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 832 DEL 25/11/2016 - RIPARAZIONE CELLE FRIGORIFERE PRESSO CUCINA MENSA SOTT.LI E MENSA UFF.LI</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVARA IMPIANTI 3S</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02427290032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA IMPIANTI 3S</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5136</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 257 DEL 05/05/2016 - SCAVO E RIPRISTINO CONDUTTURA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARBOTERMO S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 44 DEL 04/01/2016 - Noleggio sistema multifunzione per il supporto nel settore della documentazione tecnica - Com.Aer.CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO LAVASCIUGA ARISTON</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 684 DEL 19/10/2016 - ADEGUAMENTO A NORMA APPARECCHIATURE IMPIANTO EROGAZIONE CARBURANTI AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 718 DEL 27/10/2016 - RIPRISTINO TUBAZIONE RISCALDAMENTO CUCINA MENSA E RIPARAZIONE PERDITA IMPIATO TERMICO NUCLEO ASSEGNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 255 DEL 05/05/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANCO S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANCO S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 976 DEL 21/12/2016 - COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA O.ABELLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BERTELLO GIUSTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERTELLO GIUSTO</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 609 DEL 29/09/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 992  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO INTEGRATORI PER L'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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          <ragioneSociale>FARMACIA SAN CARLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 920 DEL 15/12/2016 - ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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          <codiceFiscale>01924460676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1010.1</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - ACQUISTO LAVASCIUGA ARISTON</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05684610727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDONE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>637</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 686 DEL 19/10/2016 - FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONE VARI FABBRICATI</oggetto>
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          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01825330036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PITTINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1978.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>679.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>679.98</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 765 DEL 09/11/2016 - LAVORO DI SVUOTAMENTO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1082 DEL 27/12/2016 - SPESE PER IL SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE E CONNESSE CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780.65</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 1089  DEL 27/12/2016 - ACQUISTO TIMBRI PER LE ESIGENZE DEL COM.AER.CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO LAMPO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 990 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE DPI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 768 DEL 10/11/2016 - LAVORI PER PROVA FRENI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 988 DEL 21/12/2016 - SPESE GENERALI, D'UFFICIO E DI CANCELLERIA ESIGENZE COM.AER. CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1082 DEL 27/12/2016 - SPESE PER IL SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE E CONNESSE CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 983  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO E POSA IN OPERA KIT DI ILLUMINAZIONE PER SOSTITUZIONE CAVI TELEFONICI IN DISPERSIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 984  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO KIT DI ILLUMINAZIONE PER SOSTITUZIONE CAVI TELEFONICI IN DISPERSIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 986 DEL 21/12/2016 - SPESE PER VISITA VETERINARIA E VACCINAZIONI CANE DA POLIZIA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 261  DEL 09/05/2016 - Acceertamenti igienico sanitari acqua piscina VEVERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 861 DEL 01/12/2016 - SERVIZIO DI CATERING PER STANDING LUNCH BUFFET</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 973 DEL 21/12/2016 - RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI FOLGORATI PRESSO TELEPOSTO MONTERUBELLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 453 DEL 02/08/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DRAGON E SOSTITUZIONE FRENI CACCIAMALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EMPORIO DELL'AUTO S.A.S. DI VIVIANI BRUNO E C.</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 21 DEL 04/01/2016 - Spese per noleggio fotocopiatori per il Com.Aer.CAMERI ed Enti Dipendenti</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 796 DEL 17/11/2016 - Acquisto pneumatici</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZZURRA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ICMQ</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 265 DEL 09/05/2016 - Acquisto acqua minerale in bottiglia per le esigenze della 112^ Sq.R.R. MORTARA e Teleposto PIAN ROSA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 752 DEL 08/11/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI UTT TORINO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 978 DEL 21/12/2016 - FORNITURA ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IMPIANTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 774 DEL 11/11/2016 - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MEZZO ANTINCENDIO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 996  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALI DPI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 997  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALI PER LE ESIGENZE DEL LOCALE LCPP</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 423 DEL 12/07/2016 - MANUTENZIONE CALDAIE, IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SERVIZI IGIENICI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 570 DEL 16/09/2016 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO 112^ SQ.R.R. MORTARA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1005 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO PNEUMATICI PER LE ESIGENZE DEL COM.AER.CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 439 DEL 21/07/2016 - SMALTIMENTO E ASPIRAZIONE EMULSIONE OLEOSA NON CLORURATA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 524 DEL 06/09/2016 - ACQUISTO 2 MOTORI PER LA SOSTITUZIONE AL CANCELLO ELETTRICO INTERNO SEDIME - MORTARA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 247 DEL 04/05/2016 - BONIFICA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A NORMA SERBATOIO LIQUIDO SCHIUMOGENO GALLARATE</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASTRA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 669 DEL 14/10/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 688 DEL 19/10/2016 - VERIFICA SICUREZZA E DETERMINAZIONE VITA RESIDUA GRU A PONTE E STRUTTRA PORTANTE OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 801 DEL 21/11/2016 - SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE - DIRITTI SIAE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 921 DEL 15/12/2016 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 988 DEL 21/12/2016 - SPESE GENERALI, D'UFFICIO E DI CANCELLERIA ESIGENZE COM.AER. CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 425 DEL 12/07/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 992  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO INTEGRATORI E INSETTO REPELLENTI PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERICA DI CORPO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1022 DEL 22/12/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 719 DEL 27/10/2016 - ADEGUAMENTO A NORMA LINEA DI ALIMENTAZIONE CLIMATIZZATORI PALAZZINA COMANDO 1°GRS</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 486 DEL 26/08/2016 - SPESE GENERALI D'UFFICIO: ACQUISTO TIMBRI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 717 DEL 27/10/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 246 DEL 04/05/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 22 DEL 04/01/2016 - Noleggio sistema multifunzione per il supporto nel settore della documentazione tecnica del ex 2° Deposito Centrale AM GALLARATE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>892.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>892.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z781CAD039</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 940 DEL 16/12/2016 - SOSTITUZIONE CONTROFINESTRA IN ALLUMINIO PRESSO STAZIONE METEO PIANROSA'</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHATRIAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHATRIAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>495</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>A.A. 936 DEL 16/12/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02091610036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3746.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 765 DEL 09/11/2016 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095620031</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUGO PIER ANTONIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>781.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 730 DEL 02/11/2016 - ACQUISTO PIATTELLI E CARTUCCE PER IL CAMPIONATO TIRO A VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUN SNC DI SACCHI G&amp;C</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01119130035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GUN SNC DI SACCHI G&amp;C</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2984.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>A.A. 227 DEL 22/04/2016 - Acquisto gasolio per autotrazione - Com.Aer.CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09509260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09509260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IFITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13833.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13833.14</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>A.A. 676 DEL 14/10/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE Z.O. COM.AER.CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08959600969</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>08959600969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAN GROUP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>A.A. 620 DEL 30/09/2016 - ACQUISTO MACCHINARI PER LA MENSA UNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6534</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 988 DEL 21/12/2016 - SPESE GENERALI, D'UFFICIO E DI CANCELLERIA ESIGENZE COM.AER. CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 215 DEL 18/04/2016 - Acquisto corona in alloro per la cerimonia del 25 aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 699 DEL 24/10/2016 - ACQUISTO CORONE IN ALLORO, IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 2 E 4 NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02126120035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PORTICO PIANTE E FIORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 191 DEL 01/04/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 481 DEL 22/08/2016 - RIPARAZIONE RETE IDRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08959600969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAN GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08959600969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISAN GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3380</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 528 DEL 06/09/2016 - ACQUISTO VACCINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z871B11C6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 495 DEL 31/08/2016 - ACQUISTO BARELLE PER ADEGUAMENTO DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02849420126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIMA INFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 985  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 456 DEL 02/08/2016 - VERIFICA FUNI, CATENE E RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1084 DEL 27/12/2016 - MANTENIMENTO A NUMERO DI APPARECCHIATURE E MACCHINARI ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DEI SETTORI DELL'AM, DEI RELATIVI MATERIALI E DOTAZIONI E PER L'ANTINFORTUNISTICA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 489 DEL 29/08/2016 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI CONTROLLO AREE MANOVRA VELIVOLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 985  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 519 DEL 06/09/2016 - RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ELETTRICA SU PANNELLO DI CONTROLLO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO - UTT TORINO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 990 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE DPI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 48 DEL 04/01/2016 - Pedaggi autostradali e canone di locazione delle tessere VIACARD e apparati TELEPASS</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 354 DEL 23/06/2016 - CORSO PER PROVA ANTINCENDIO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 263 DEL 09/05/2016 - ACQUISTO COPPE E MEDAGLIE PER CAMPIONATO DI TIRO A VOLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 900 DEL 09/12/2016 - FORNITURA STEMMI DI REPARTO E TARGHA PER PIAZZALE BANDIERA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 191 DEL 01/04/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 894 DEL 09/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGI PER FAMIGLIA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 814 DEL 22/11/2016 - ACQUISTO CUFFIE PER ASSISTENZA VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 989 DEL 21/12/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 982  DEL 21/12/2016 - LAVORO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 565 DEL 15/09/2016 - COLLAUDO DECENNALE E REVISIONE PERIODICA DI BOMBOLE AZOTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 886 DEL 07/12/2016 - ACQUISTO E POSA IN OPERA SISTEMA DI SEGNALAZIONE OTTICO/SONORO PER AREE MANOVRA VELIVOLI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 837 DEL 06/12/2016 - REVISIONE E TARATURA AUDIOMETRO AMPLAID A171 E IMPEDENZOMETRO A724</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 129 DEL 17/02/2016 - ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 552 DEL 14/09/2016 - ACQUISTO ACCUMULATORI PER RIFORNITORE SACIM</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 993  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MONITOR PER DEFIBRILLATORE PER LE ESIGENZE DELL'INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 970 DEL 21/12/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA TELEPOSTO BRIC DELLA CROCE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1007 DEL 21/12/2016 - RIPARAZIONE E PROVE VERIFICA ANTINFORTUNISTICA PER CARRELLI ELETTRICI E MECCANICI E RIPARAZIONE AUTOGRU</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 430 DEL14/07/2016 - SERVIZIO DI CATERING DI APERITIVO A BUFFET</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1047  DEL 23/12/2016 - REVISIONE ESTINTORI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO ANTINCENDI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 939 DEL 16/12/2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPLIT IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TELEPOSTO BRIC DELLA CROCE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.  930 DEL 15/12/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE TUTTONORMEL</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1081 DEL 27/12/2016 - SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1082 DEL 27/12/2016 - SPESE PER IL SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE E CONNESSE CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 12-13-18-19 DEL 04/01/2016 - Spese per la telefonia fissa e mobile del Com.Aer.CAMERI ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 895 DEL 09/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABBATTITORE CUCINA</oggetto>
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          <codiceFiscale>01955810187</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANEMI SERVICE</ragioneSociale>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA A.E.I.</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 941 DEL 16/12/2016 - REVISIONE ESTINTORI AUTORESPIRATORI E PORTATILI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 901 DEL 09/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVASTOVIGLIE MENSA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 896 DEL 09/12/2016 - RIPARAZIONE RETE IDRICA PRINCIPALE PRESSO COMANDO AER. CAMERI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 892 DEL 09/02/2016 - ACQUISTO BATTERIE FIAMM PER RIPRISINO EFFICIENZA GRUPPO DI CONTINUITA' TACAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 21 DEL 04/01/2016 - Spese per noleggio fotocopiatori per il Com.Aer.CAMERI ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>378.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. 424 DEL 12/07/2016 - Fornitura e posa di bruciatore alloggi ASC e scaldacqua alloggi per famiglia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 145 DEL 02/03/2016 - SERVIZIO BUFFET LUNCH</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 830 DEL 25/11/2016 - RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA O.ABELLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 267 DEL 09/05/2016 - CONSULENZA TECNICA PERSONALE QUALIFICATO RADIAZIONI IONIZZANTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 725 DEL 02/11/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ADEGUAMENTO PORTE REI LOCALE CUCINA MENSA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>3688.52</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1760.01</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 995  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIALE E DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PLASTI FOR MOBIL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2368</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. 1029 DEL 22/12/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECOMAN</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11686.47</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 871 DEL 02/12/2016 - ACQUISTO BUONI LIBRO PER IL BENESSERE E L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07576410968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI-NO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1470.42</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 878 DEL 05/12/2016 - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 950 DEL 19/12/2016 - ACQUISTI BIGLIETTI DEL CINEMA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 602 DEL 26/09/2016 - SOSTITUZIONE LAMPADE VILLAGGIO AZZURRO NOVARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 726 DEL 02/11/2016 - ACQUISTO POMPE AD IMMERSIONE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 1046  DEL 23/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER L'AREA ESPOSITIVA DEL COMANDO AEROPORTO CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 21 DEL 04/01/2016 - Spese per noleggio fotocopiatori per il Com.Aer.CAMERI ed Enti Dipendenti</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>203.36</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 664 DEL 13/10/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO RICOLLAUDO BOMBOLE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 600 DEL 26/09/2016 - COMPLETAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA PLUVIALI PRESSO GALLARATE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01810300036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01810300036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTAURO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 734 DEL 03/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>4627.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 292 DEL 19/05/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE, CON SCADENZA SEMESTRALE, PER CONTROLLO SISTEMA ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01470780063</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICCARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80014670030</codiceFiscaleProp>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 872 DEL 02/12/2016 - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792180980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAVIVA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1376.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 491 DEL 29/08/2016 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO/SCIENTIFICO NECESSARIO PER LA PREVENZIONE NEL SETTORE ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC EDITORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390310589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPC EDITORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>340.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 732 DEL 03/11/2016 - ACQUISTO BENZINA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 299 DEL 26/05/2016 - ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA 2 GIUGNO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 69 DEL 11/01/2016 - Disotturazione scarichi fognari e spurgo tubazioni</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 463 DEL 03/08/2016 - Ripristino impianto elettrico di erogazione carburante e riparazione carrozzeria AM AH767 - RIPARAZIONE SPAZZATRICE AM BN208 - REVISIONI IMPIANTO FRENANTE VARI AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 521  DEL 06/09/2016 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO RISERVA IDRICA - MONTERUBELLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 133 DEL 22/01/2016 - INTERVENTO DI SPURGO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 903  DEL 09/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE D.P.I.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>828.13</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 237 DEL 29/04/2016 - ACQUISTO PNEUMATICI DI RICAMBIO PER AUTOANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUSERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 728 DEL 02/11/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA GIUNTI</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 248 DEL 04/05/2016 - DISINFESTAZIONE COM.AER.CAMERI ED ENTI DIPENDENTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 480 DEL 22/08/2016 - ACQUISTO DEUMIDIFICATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 196 DEL 05/04/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 690 DEL 19/10/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3499.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 450 DEL 29/07/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 57 DEL 04/01/2016 - FORNITURA DI SERVIZI ED ACCESSORI STAZIONE METEO PIAN ROSA'</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 149 DEL 04/03/2016 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SISTEMA UPS RIELLO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 522 DEL 06/09/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA GENERATORE DI CALORE E CONDIZIONATORE</oggetto>
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          <codiceFiscale>03141620041</codiceFiscale>
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      <oggetto>A.A. 143 DEL 25/02/2016 - NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>584.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 1048 DEL 23/12/2016 - LAVORI EDILI PER ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE PRESSO MORTARA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.BO 3 SAS DI BORGHESE ALFIERO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE.BO 3 SAS DI BORGHESE ALFIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5530</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 153 DEL 04/03/2016 - ACQUISTO CARBURANTE AVIO PER LE ESIGENZE DEL 3° STD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 627 DEL 04/10/2016 - SOSTITUZIONE SISTEMA RILEVAZIONE ACCESSI E IMPIANTO TV D.T. O.ABELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>4400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 763 DEL 09/11/2016 - RINNOVO LICENZA CLIENT UBI-CARGO ANNO 2017 CON ASSISTENZA SERVIZIO CLOUD PER ATTIVITA' DOGANALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>13149600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACO INFORMATICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>A.A. 104 DEL 03/02/2016 - SPESE PER ANALISI DA LABORATORIO PERSONALE MILITARE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CDC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CDC SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>208.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 209 DEL 12/04/2016 - PULIZIA E SANIFICAZIONE TORRINI E APPARECCHIATURE DISTRIBUZIONE CALORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISAN GROUP</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 490 DEL 29/08/2016 - ACQUISTO MATERIALE DI EMERGENZA PER EVENTUALI SVERSAMENTI DI CARBURANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 891 DEL 09/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER ESPLETARE LE ATTIVITA' DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 335 DEL 16/06/2016 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MONTACARICHI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 246 DEL 04/05/2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 897 DEL 09/12/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA PRESSO IL TELEPOSTO MONTERUBELLO</oggetto>
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          <ragioneSociale>AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 1081 DEL 27/12/2016 - SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 958 DEL 20/12/2016 - ACQUISTO DISINFESTANTI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 525 DEL 06/09/2016 - FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO E MANTENIMENTO EFFICIENZA SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO LUCI PISTA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 700 DEL 24/10/2016 - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO A/I AUTOFORNITORI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 898 DEL 09/12/2016 - FORNITURA COPPIA DI RAMPE DA CARICO IN ALLUMINIO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 330 DEL 13/06/2016 - RIPARAZIONE SMONTAGOMME</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARAMORI ATTREZZATURE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 981  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>489.03</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 995  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE AMBULATORIALE E DI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027571203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAERDAL ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <oggetto>A.A. NR.  977 DEL 21/12/2016 - RINNOVO ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE TUTTONORMEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>85.5</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 173 DEL 16/03/2016 - FORNITURA DI PRESTAZIONI DI MATERIALI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DELL'ENTE TRAMITE PERMUTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02136030984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINKO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02136030984</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8200</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. 217 DEL 19/04/2016 - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MA.RE.SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01984790061</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.RE.SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 295 DEL 30/05/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER DISERBO PISTA, RACCORDI E FABBRICATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 422 DEL 12/07/2016 - RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPE DI SPURGO SCARICHI FOGNARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 79 DEL 22/01/2016 - Servizio di lavatura materiale di casermaggio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EURO SERVICE LAVANDERIA INDUSTRIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>QUADRIFOGLIO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BCCMGH67D70L219M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORINO LAVANDERIA SERV.IND.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WASHING - PELL DI SPAGNOLI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05797420014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DEL PULITO CENTER CLEAN SERVICE di FENOGLIO E.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 254 DEL 05/05/2016 - SOSTITUZIONE VENTILATORE, VENTILCONVETTORE E REVISIONE CIRCOLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 981  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 985  DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LE ATTIVITA' DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI, PARCO ROTTAMI E DI RICEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 1016 DEL 21/12/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PORTALE SHELTER </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02253190348</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEGRI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 191 DEL 01/04/2016 - Acquisto vaccini per l'infermeria di Corpo del Com.Aer.CAMERI</oggetto>
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          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52.5</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 992 DEL 21/12/2016 - SPESE PER DERATTIZZAZIONE PAL. COMANDO DEL COM.AER.CAMERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>TRRNMR63R57C424B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVARA SANIFICAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. 1013 DEL 21/12/2016 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1583.37</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. 1009 DEL 21/12/2016 - RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI VARI</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVARA CAMION</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 185 DEL 31/03/2016 - VISITA VETERINARIA PER CANE DA POLIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOTT.SSA RONDINI M.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>214.47</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>A.A. 319 DEL 09/06/2016 - BONIFICA SERBATOI GALLARATE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00203030036</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>EDAM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO MEDIT SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. 187 DEL 01/04/2016 - ATTESTAZIONE E COLLEGAMENTO ALLA RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. 54 DEL 04/01/2016 - VISITA VETERINARIA E ACQUISTO VACCINI MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. 911 DEL 14/12/2016 - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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