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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2017-01-31</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 2000 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA LT. 0,50 OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' CONCORSUALE VFP1 ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 5000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA S.V.T.A.M. </oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA LT. 10000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA SVTAM </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI 31-48-120 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COLONNA IDRICA MONTANTE A SERVIZIO DEGLI ALLOGGI PER IL PERSONALE DI PASSAGGIO UBICATI AL 1°P. DEL MANUFATTO 115 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA PRINCIPALE AREA ADIACENTE CIRCOLO TRUPPA MANUFATTO N.0 DI P.G.</oggetto>
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      <oggetto>LAVORI PER RADAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE VOLTA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN DEROGA DEI REFLUI PRODOTTI DAGLI ALLOGGI PER IL PERSONALE MILITARE CON FAMIGLIA DI GROTTAGLIE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ING. LEUZZI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1100.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA N. 2 ASPIRAPOLVERE DA 1200W PER LE ESIGENZE DI IGIENE E PULIZIA LOCALI SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>378.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DELLA S.V.T.A.M. PER L'E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACQUAELLE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMBIMAT INDUSTRIAL SERIVCES</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEA SRL DEPURAZIONE ECOLOGICA E AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEPURESCO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENVI.SE.P. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRITONE </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7225.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>SERVIZIO URGENTE DI BONIFICA E SMALTIMENTO CON CONFERIMENTO A DISCARICA DI LASTRE IN CEMENTO AMIANTO </oggetto>
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          <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE SRL </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO E RECUPERO DI N. 2 CLIMATIZZATORI MONOSPLIT DA 9000 BTU INSTALLATI PRESSO IL MANUFATTO N. 71 DI P.G. E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE AL PIANO RIALZATO DEL MANUFATTO N. 120 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARI MULTI ACTIVE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07277350729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBO SERVICE  SOCIETA' COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.M.C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA PULITA &amp; SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01877530764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERENZA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813290737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANACEA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02854160732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERGEN SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02096180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.SA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70081.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58401.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO DI RIPRISTINO DI N.2 PERDITE IDRICHE LINEA CIRCOLO TRUPPA - MAGAZZINO VESTIARIO N.0 DI P.G. E TERMO SALDATURA CON SOSTITUZIONE DI PEZZI SPECIALI PER IL RIPRISTINO DI UNA PERDITA IDRICA DERIVANTE DALLA LESIONE SULLA LINEA DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812550745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812550745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1724.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1724.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA1937573</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO CAVIDOTTO ELETTRICO INTERRATO B.T. DANNEGGIATO, DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA ELETTRICA N.2 ED I MANUFATTI N.103 E 104 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02255360733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T &amp; D SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02255360733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T &amp; D SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3647.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3647.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451A059BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO STRAORDIANRIO DI DEBLATTAZIONE DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEL LOCALE C.O.D. DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD194FF09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, PER LAVORI DI MANUTANZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU VARI MANUFATTI DELLA SVTAM </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813380736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.TEK.  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02439120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M &amp; L. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01030310732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILFERRAMENTA DI CITO IDA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760680732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TODARO SANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02153460726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DACCHILLE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01632560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA FASANESE  SAS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05511190729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRO COLO DI M. LOZITO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950930735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE &amp; C. SNC DI ANGELO E GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813380736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.TEK.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6251.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6251.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBA173ACBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DERRATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE PRESSO LA S.V.T.A.M. E IL 65° DEPOSITO TERR.LE PER L'E.F. 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE SAS DI BASTONE STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890770757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECO DISINFESTAZIONI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644060720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTISERVICE  GROUP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04545810758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALENTO MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5692.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1877.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961AA5035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>URGENTE INTERVENTO DI RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA CONDOTTA FOGNANTE PRINCIPALE MEDIANTE USO DI ATTREZZATURE SPECIALI E SUCCESSIVA ASPIRAZIONE DI DETRITI CON ASPIRATORI INDUSTRIALI SPECIFICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02628640738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA CELLA FRIGO A SERVIZIO MENSA TRUPPA N. 17 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>IDEAL FRIGO DI MANIELLO ESTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS DI TRIVISANO STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02592500736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA PROJECT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2592.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2471.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z961A9BF19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI N. 2 CELLE FRIGO A SERVIZIO DEI MANUFATTI N. 17 E 101 DI P.G. E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INSTALLATI PRESSO IL MANUFATTO N. 90 E 120 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1460</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PER IL PERIODO 01/08/2016 - 30/09/2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4422.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2948.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB11A05971</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE E RIPRISTINO ALIMENTAZIONE DI N.9 DISPOSITIVI EKOMILLE PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DI DERATIZZAZIONE SUL SEDIME SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL NON USARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL NON USARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z091A975CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 100 ZAINETTO DIDATTICO MULTIFUNZIONE PER USO FORMATIVO E ADDESTRATIVO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE FREQUENTATORE DI CORSI ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B. TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B TRADING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B. TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B TRADING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE AI CORSI DI LOGISTICA DI PROIEZIONE DEL PERSONALE VFP1 ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>493.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDA1ABB1DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE N°2 PERDITE IDRICHE SU CONDOTTA PRINCIPALE SVTAM, TRATTO CENTRALE TERMICA N. 5 DI P.G. E LA PALAZZINA ALLIEVI N.9 DI P.G. E NEI PRESSI DEL PARCHEGGIO COMANDO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1585</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1A455C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO ALLIEVI VFP1 IL GIORNO 17/06/2016 PRESSO LA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC1A6F9AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TIMBRI CON DICITURE ED INCISIONI VARIE PER LE ESIGENZE DEI AR UFFICI DELLA SVTAM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936260736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANO &amp; AMODIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481AA4BDA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PERDITA IDRICA LINEA PRINCIPALE CENTRALE IDRICA N.0 DI P.G. E N. 16 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01812550745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01812550745</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PG COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1493.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1493.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z301A864F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALITA' CUCINA ANGELO PO' MEDIANTE SOSTITUZIONE DI NR. 4 PIASTRE ELETTRICHE A SERVIZIO MENSA TRUPPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1154.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1154.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871832CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI LT. 3000 DI GAS LIQUIDO PER LA COTTURA VITTO DEL 65° DEPOSITO DI TARANTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1256.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1256.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71B22CC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 30 COPRIWATER E 80 PORTAROTOLO A MURO PER ESIGENZE DI IGIENE E PULIZIA DELLE PALAZZINE 103-104 E 9 DI P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1233.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1233.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1B09D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PERDITA IDRICA SULLA TRATTA CIRCOLO TRUPPA - MAGAZZINO VESTIARIO, N. 0 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 RESISTENZE DELLO SCALDA VIVANDE MARCA ANGELO PO E DEL MOTORE DELLA CAPPA DI ASPIRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03408730723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANT'ELENA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1001</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI AL MOTORIDUTTORE DELLA GRIGLIA DI SEPARAZIONE DEI SOLIDI A MONTE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI SARAM3</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCOGLI COSIMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ACCOGLI COSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 587 BUONI PASTO OCCCORRENTI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO AL DIST.TO STRAORDINARIO A.M. DI LIDO SILVANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 587 BUONI PASTO OCCCORRENTI PER IL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO AL DIST.TO STRAORDINARIO A.M. DI LIDO SILVANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1798.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 25 PUNTELLI A CROCE ESTENSIBILI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI N. 9 - 34 - 101 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02813380736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.TEK.  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02813380736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.TEK.  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>587.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>587.5</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 40 FUSTI DI GUAINA LIQUIDA, MT 600 DI SUPPORTO ANTIFESSURA DA MT.1 E MT. 600 DI SUPPORTO ANTIFESSURA DA MT 0,25 PER RIPRISTINO MANTO IMPERMEABILIZZANTE DEI MANUFATTI N. 101-103-113 DI P.G. PER L'ALLOGGIAMNETO PERSONALE E.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TECNO EDIL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992460921</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO EDIL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4509.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4509.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.60 BARRE DI PROFILO PORTARETE, N.5 BARRE DI PROFILO ANGOLARE, MT.200 DI GUARNIZIONE, MT. 250 SQUADRETTE E N. 2 RUOTE DI INFILAGGIO PER IL RIPRISTINO DI ZANZARIERE MANUF. 103 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323690731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323690731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLUMINIO 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>745.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>744.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) IN FAVORE DELLA SVTAM PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4422.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4422.9</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI RIFACIMENTO LETTI IN FAVORE DELLA SVTAM PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35040.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35040.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71A864AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.76 PERLINE ABETE DA MM.20 PER REALIZZAZIONE DI SAGOME PER L'ESERCITAZIONE AL TIRO DEL PERSONALE IN ADDESTRAMENTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02540660731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI SU MISURA DI MUSCO GIUSEPPE &amp; IACCA CESARE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540660731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPENSATI SU MISURA DI MUSCO GIUSEPPE &amp; IACCA CESARE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E1BB4D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA PERDITA IDRICA LOCALIZZATA SUL TRONCO PRINCIPALE CENTRALE IDRICA N.5 DI P.G. - CIRCOLO TRUPPA NR. 16 DI P.G.-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>970</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>970</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91B679FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA  DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>556.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201BED90D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPARAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO ALLA SVTAM CON SOSTITUZIONE RUOTE DI SCORRIMENTO E REVISIONE GENERALE DELLA CINEMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA NR.25 TONER PER STAMPANTE VARI MODELLI, NR. 1 LETTORE SMART CARD, NR. 4 PEN DRIVE DA 32GB E NR.1 STATION DOCKING </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPEDICATI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AESSE SOLUZIONI DI STEFANO AVERSA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTOGRAF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIGIWORLD</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO CORATINO SNC DI MUSTO G. &amp; LISO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DI ANTONIO EMANUELE SCARLINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA PIANETA STAMPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UFFICIO IN DI INGRASSIA ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GUARNIERI LEONARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO POINT DI MISCIAGNA ROBERTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SYSTME DI CINQUEPALMI ALESSIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIA NETWORKS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA DESI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEOC@ART DI TEODORO BALESTRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERINELLI MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>X GRAPH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>START COPY</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA TORTORELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZENGLE SRLS UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEZZA ANDREA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WEB SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO TRADE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMMEA.  SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MASELLIS DI MASELLIS FELICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03060750738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOGITECH SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VI.GI  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA POLICARPO DI MICHELE GIUSEPPE &amp; LUIGI POLICARPO S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06241190724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TARANTINI FEDELE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LEGATORIA DI CASTRI DARIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA DE BIASE GIOVANNI DI DE BIASE GIOVANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELO AMODIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROPOINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA AMATO DI GLORIA AMATO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISMET  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>WIP EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMME.A. srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.EMME.A. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2032.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2032.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REVISIONE GENERALE E MESSA A NORMA DI AUTORESPIRATORI DIABLO A CIRCUITO APERTO IN DOTAZIONE AL PERSONALE ANTINCENDIO DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. S.RL.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.P.I. S.RL.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>626</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.2 COMPRESSORI DA 100T. HP2 - 220V PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI COMPRESSORI A SERVIZIO DELLE OFFICINE, OBSOLETI E NON OMOLOGATI E CERTIFICATI ISPESL.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>670</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB1BC1DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.4 MANOMETRI, NR.2 TUBI FLESSIBILI E N.2 MANICHETTE PER L'UNITà DI TRAVASO MACCHINA RICARICA/PRESSURIZZAZIONE ESTINTORI VANZETTI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03059220040</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANZETTI EQUIPMENT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA RICHO M P5000 IN DOTAZIONE AL COMANDO CORSI DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>155</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041BD502E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE EDILE, PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI, DA ESEGUIRE SUI VARI MANUFATTI DELLA SCUOAL</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2876.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2876.3</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, RIMOZIONE, BONIFICA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DELLA COPERTURA REALIZZATA CON LASTRE IN CEMENTO AMIANTO DEL MANUFATTO N.141 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02271400737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELE AMBIENTE SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3498.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.2 BATTERIE DA 12V 180 AH OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, OCCORRENTE PER LA NORMALE ATTIVITA' E PERF UNA PIU' CORRETTA CONSERVAZIONE DEI VACCINI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03766540755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALEAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03766540755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALEAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1 MOBILE LIBRERIA E N.1 DIVANO BIPOSTO OCCORRENTI ALLA ITALNSPO - SEZIONE DI COLLEGAMENTO ITLO SUD DI TARANTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLE &amp; ARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>925</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR.2 MTB VERSIONE UOMO E DONNA OCCORRENTI PER IL BENESSERE PSICOFISICO E L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL PERSONALE SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01061180319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTO GABRIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01061180319</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTO GABRIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ISL PER INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO LOCALE SLPP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.40 CREST CON STEMMA SVTAM DA DONARE IN OCCASIONE DI RICORRENZE PARTICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 4 BATTERIE 12V 100AH PER LA STAZIONE DI ENERGIA DELLA CENTRALE TELEFONICA PHILIPS SOPHO IS.3070 DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA81BD6DAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.1 CUOCIPASTA ELETTRICO DA 40LT. PER LE ESIGENZE DELLA MENSA UNIFICATA N.17 DI P.G. INTERESSATA DAL L'INCREMENTO DI FORZE A SEGUITO DELLA PRESENZA IN BASE DEL PERSONALE E.I. IMPEGNATO PER L'ESIGENZA STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F1BD2E47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.100 SCOVOLINI IN OTTONE, NR. 50 SCOVOLINI IN OTTONE ACCIAIO ELICOIDALE E N.50 SPAZZOLINI PER ARMI E N.2 CONFEZIONI DI PANNI IN TESSUTO PER LA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551BD36F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.10 PAIA DI OCCHIALI PER POLIGONO DI TIRO, N.1 COMPRESSORE DA 50 LT. E N.24 BOMBOLETTE SVITOL SPRY OCCORRENTI PER LAMNUTENZIONE E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DELLA LOCALE ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1BD3510</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.5 TONER, NR.4 CARTUCCE E N.1 HARD DISK DA 2TB USB3 OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMNETO E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DEL NUCLEO FOTOGRAFICO DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794650737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693160737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.EMMEA.  SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.EMMEA.  SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01794650737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>804.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>402.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z181B6798D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERV. TECNICO PER RIPRISPTINO DELLA POMPA PER IL RIFORNIMENTO DI GASOLIO DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA CABINA N.4 ASSERVENTE LE UTENZE UTILIZZATE DAL PERSONALE E.I. IMPIEGATO PER L'OPERAZIONE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02462340734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PALMIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02462340734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PALMIERI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO ALLIEVI VFP1 DEL 21/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>436</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991A864D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE DI CONTATORI DI ACQUA CON RELATIVI RIPRISTINI MURARI ED OPERE IMPIANTISTICHE ACCESSORIE INSTALLATI PRESSO ALLOGGI APP</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARPARELLI DOMENICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1051.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1004.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCAFFALATURE A MURO OCCORRENTE ALLA LOCALE INFERMERIA PER UNA PIU' CORRETTA CONSERVAZIONE DEI FARMACI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVALEAS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NOVALEAS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8605</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE LOCALI  DEL MANUFATTO N.34 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350850947</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1264.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1264.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE CON COLLAUDO DECENNALE E RECUPERO DEL LIBRETTO DEL SERBATOIO GPL A SERVIZIO DELLA MENSA SOTT.LI N.115 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02659710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI COLUCCI M. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02659710731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOSERVIZI DI COLUCCI M. &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201B1B029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 MISURATORE DI PORTATA/CONTALITRI DA INSTALLARE PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIQUAMI SARAM3.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434090734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SANTIS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00768880734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.J.M.A.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01350330740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOIMPIANTI SUD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERALE PER LA FORMAZIONE AI CORSI DI LOGISTICA DI PROIEZIONE DEL PERSONALE VFP IN ADDESTRAMENTO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>406.44</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6831761386</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT.10.000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA SVTAM E DEL 65° DEPOSITO TERR.LE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4338.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4338.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORO PER REDAZIONE DI VERBALI DI TENUTA COLLAUDO DELLE CC.TT. A SERVIZIO DEI MANUFATTI N.101-105-115-129-130-131 di P.G. PER COMPLETAMENTO DELLA DOC. A CORREDO DELLE VERIFICHE PERIODOCHE UTOV SULLE CC.TT.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353050731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LEUZZI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353050731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LEUZZI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841BE137A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE DPI, COME DA RICHESTA ALLEGATA, PER PERSONALE FACENTE PARTE LA LOGISTICA DI PROIEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418240731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERBIT S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00864820733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FORNARI MARIO FORNITURE NAVALI E MILITARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311240733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.I. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01834070730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. EMME A. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02906670738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03060900739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA IANNONE DI GALANTE NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466890734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02344850736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAELLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03032770731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVL FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2245.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421B2892F</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE DI N.185 ZAINI DIDATTICI MULTINFUNZIONE PER USO FORMATIVO ED ADDESTRATIVO PER GLI ALLIEVI DEL 21° CORSO VFP1.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02268970734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOW DI SIMONA D'ORIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268970734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOW DI SIMONA D'ORIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>555</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC81BAF6A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.12 PANNELLI MULTISTRATO BETULLA E N. 15 MORALE DI ABETE PER RIPRISTINO PEDANE DI BASE PER GRADINATE PALCO GIURAMENTO DANNEGGIATE E PERICOLOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01736240738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ALO' SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01736240738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ALO' SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1356.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1356.99</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB01714445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON 1° AVVIAMENTO STAGIONALE DI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED IMPIANTI FRIGORIFERI PER L'E.F. 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00372990739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANTACESARIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407830732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE DI PACIOLLA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS DI TRIVISANO STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02144090731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02821260730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OPERA FUTURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02876120730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMIT DI  NUZZO RAFFAELE &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5722.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5722.81</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5A1C7D81E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORE DELLA TRONCATRICE PER ALLUMINIO IN DOTAZIONE ALLA LOCALE SEZIONE IMPIANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02462340734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PALMIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02462340734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA PALMIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z811B67A66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPARAZIONE DEL PORTONE INGRESSO N.130 DI P.G. PORTA UFFICIO CASSA 120 DI P.G. SERRATURA CANCELLO INGRESSO - SOSTIT.NR.2 CHIUDIPORTA- REALIZZ.NE PORTELLO IN ALLUMINIO ALL.FAMIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472500731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.S.P.M. s.n.c. di SCARANO D. &amp; PASTORE A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02472500731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.S.P.M. s.n.c. di SCARANO D. &amp; PASTORE A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z721C72933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE PER ESECUZIONE LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO REVISIONE E RICARICA PER LA MESSA IN EFFICIENZA DEGLI ESTINTORI PORTATILI IN DOTAZIONE SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00451010730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692610732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICUREZZA SANTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02585490739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA GIOVANE DI GIULIO GIOVANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.I.P. DI VINCENZO PENNA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03936560758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE OFF ANTINCENDIO ANTINFORTUISTICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02768940732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE SERVICE DI LIPARI NUNZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03782250751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE FIRE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07052410722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.AP. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00431620731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOMONT TARANTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02665150732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOEMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05588630722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISCI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05448940725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI 3 M</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03929680720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA NAZIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717600736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSARO SAVERIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05487030727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE OFF PROTECTION SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02965180736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466890734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05300020723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURITY FIRE DI LEO ROSA &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02904220734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VI.GI  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01024080739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIO.ME. CONSORZIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03595890751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGEA ESTINTORI </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02986140735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898750732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SMEA IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03745820716</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIRE SERVICE DI MASSIMO PENNELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORTUNISTICA SALENTINA DI BLANDOLINO FLORINDO ANTONIO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2219.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>68808354AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 10.000 GASOLIO SA DIRSCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4284.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4284.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201C106F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 46 BUONI CARTACEI PER ACQUISTO DI E-BOOK, CD-ROM MULTIMEDIALI VARI TESTI PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06067681004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02688890736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT CAVALLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04442760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEI COMITATI DI RAPPRESENTANZA MILITARE DELLA SVTAM</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 238 BUONI CARTACEI PER ACQUISTO LIBRI PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVFIZIO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8632.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA N.895 PAIA DI GUANTI, NR.12 CONF. DI CARTA IGIENICA JUMBO NR. 10 CONF. CARTA IGIENICA N.60 FLACONI DI CANDEGGINA SPRAY GEL N.60 FLACONI DI ACE CANDEGGINA N.100 SPUGNA ABRASIVSA E NR. 50 SACCHI SPAZZATURA PER IGIENE E PULIZIA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI ANTONIO ARCERI SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITUA DI VARI AUSILI DIDATTICI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI VFP1 - VTSP -VFP4 PRESSO QUESTO ENTE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DITTA FORNARI MARIO FORNITURE NAVALI E MILITARI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OMNIA PER L'UFFICIO SRL DEI F.LLI DI LECCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTIL SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DALL'AGLIO FABIO S.N.C. DI DALL'AGLIO ERIKA E PAOLA E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &amp; C. </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEPRO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALTIFIN S.R.L. CARTA E CARTUCCE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA G.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHESTA ALLEGATA, PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI E DELLA SEZIONE TLC DI QUESTA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>372.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHESTA ALLEGATA, PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI E DELLA SEZIONE TLC DI QUESTA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05089450729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIEMMEBI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, OCCORRENTE PER L'ATTIVITA' DI MOVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ANTINCENDIO SUL SEDIME DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>421.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIMESSA IN EFFICIENZA DI N.29 ESTINTORI PORTATILI MEDIANTE IL COLLAUDO, LA REVISIONE E SOSTITUZIONE DI VALVOLE EROGATRICE E RICARICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E RIMONTAGGIO DI PNEUMATICI SU VARI AUTOMEZZI MILITARI IN DOTAZIONE ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARI DISPOSITIVI INDIVIDUALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DELLA LOGISTICA DI PROTEZIONE DELLA SVTAM</oggetto>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N.10 POLTRONE SEMIDIREZIONALI GIREVOLI CON BRACCIOLI PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI DELLA S.V.T.A.M.</oggetto>
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          <codiceFiscale>04640870756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPOLTRONE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 6 RISCALDATORI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO ALLOGGI E N.10 ROTOLI DA MT.20 DI TOVAGLIA PLASTIFICATA PER ESIGENZE DELLA LOCALE MENSA UNIFICATA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>THERCHIMICA SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THERCHIMICA SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI NR. 1 MACCHINA LAVAPAVIMENTI OCCORRENTE PER PULIZIA VARIE AREE DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMANELLA NICOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00070790704</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMANELLA NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 10000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT. 16000 CIRCA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE ESIGENZE DELLA SVTAM E DEL 65° DEPOSITO TERRITORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 4 PANNELLI SOLARI E N. 4 RESISTENZE ELETTRICHE PER RIPRISTINO IMPIANTO DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI ALLOGGI PERSONALE E.I. IMPIEGATI NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00865320733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865320733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRAGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 40 TUBI NEON PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CORRIDOI E STANZE MANUFATTO N. 103-104 DI P.G. PER LE ESIGENZE DEL PEROSNALE E.I. IMPIEGATO NELLA OPERAZIONE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA LOCALE INEFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA LOCALE INEFERMERIA DI CORPO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DEL PERSONALE DELLA LOCALE INEFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>538.06</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI REGISTRAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO PER LA CUSTODIA DEI VACCINI E DEI FARMACI IN DOTAZIONE ALLA LOCALE INFERMERIA DI CORPO DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CF DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CF DI CIRO FIOCCHETTI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>516</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>793.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2019.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2019.6</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 34 TUBI NEON PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE CORRIDOI E STANZE MANUFATTO N. 9 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, PER LAVORAZIONI DI M.M.I. DA ESEGUIRSI DA PARTE DEI NUCLEI DELLA SEZIONE SERVIZI IMPIANTI E IL PERSONALE DELLA LOGISTICA DI PROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418240731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00434090734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE SANTIS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00864820733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA FORNARI MARIO FORNITURE NAVALI E MILITARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05649750725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE BATTEZZATI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760680732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TODARO TOMMASO  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02833890730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILMACOTEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828040731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILIZIA GIGANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466890734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02961200736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00438830739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539610739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1723.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z791CAA750</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA REDAZIONE DI CALCOLI STATICI DELLA STRUTTURA IN LEGNO E DEGLI APPOGGI A SANATORIA E DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PENSILINA IN LEGNO ANCORATA ALLA STRUTTURA ESISTENTE DEL MANUFATTO N. 1 DI P.G.. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353050731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. LEUZZI GIOVANNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ING. LEUZZI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI NR. 1 ARMADIO DI SICUREZZA NECESSARIO ALLA CONSERVAZIONE DI OLI E SOLVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ARMI PRESSO LA LOCALE ARMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>588.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI, DA ESEGUIRE SUI MANUFATTI N. 9-101-103-104-105-120 DI P.G. DA PARTE DEL NUCLO IMPIANTI ELETTRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELCOM ELETTROCOMMERCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACMEI SUD SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS DI TRIVISANO STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.T.I. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOTEL S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.L.I.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICA 3C DI ANTONIO COLELLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02507850754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINERGYE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365370426</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHE ELETTROFORNITURE AN S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07005840728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROTECNICA SERVICE DI ALESSANDRO CAPORUSSO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLICKTOCLICK S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.EMMEA.  SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04438730758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EURONICS POINT DI GIOVANNIELLO DOMENICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01810440717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.P. ELETTRICA PAOLETTA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AVL FORNITURE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO.MER. COMMERCIO MERIDIONALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03418860718</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER INGROSS DI ARMILLOTTA VALENTINA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEID SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03083810717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYSTEM ELETTROMECCANICA DI GIANNETTI MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2466.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 4 TANICHE DA LT. 20 DI DISERBANTE SELETTIVO ROUNDUP PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE ANTINCENDIO SUL PRESIDIO DELLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08799370963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>454.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 22 LATTE DA KG. 20 DI GUAINA ELASTOBITUMINOSA PER RIPRISTINO MANTO DELLA COPERTURA IMPERMEBILIZZAZIONE DEI MANUFATTI N. 3-9-101-113 DI P.G. DA PARTE DEL PERSONALE DELLA LOGISTICA DI PROIEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02780610735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCO FORNARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2068</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO EFFICIENZA ED ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA SCADUTI DELLE CC.TT. A SERVIZIO DEI MANUFATTI N. 3-43-69-90-103-104-105-113-120 DI P.G..</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA AEROPORTUALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA RISERVA N. 5 DI P.G. ED IL MAGAZZINNO VESTIARIO N. 110 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05649750725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE BATTEZZATI S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05649750725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHELE BATTEZZATI S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3498.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER LA VARIAZIONE DELLO STATO NEUTRO DELLA RETE M.T. DI N. 2 CABINE ELETTR. DI ARRIVO ENEL (N.5 E N.4) AI NUOVI PARAMETRI MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE DEI DUE RELE' SEPAM - MERLIN GERIN COMPRESO LA FORNITURA DEL SOFTWARE ED IL RILASCIO DI RELAZ. TECN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02637040730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. CECERE MARTINO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ING. CECERE MARTINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE, COME DA RICHIESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITA' D'UFFICIO DELLE VARIE ARTICOLAZIONI DELLA S.V.T.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2005.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.8 DISPOSITIVI FALKON OCCORRENTI PER IMPLENTARE L'ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE ALL'INTERNO DELLA SVTAM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNOAG SAS DI PAOLO GAMBERINI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03434061200</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI SPECIALI E NON PRODOTTI DALLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4942.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TELECARDIOLOGIA CON CONSULENZA CARDIOLOGICA ON-LINE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALLA SVTAM PER L'E.F. 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARDIO ON LINE EUROPE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI DALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SO.GE.SA. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOSPURGO DE SANTIS &amp; CO.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.M.F. SRL </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RO.MA.RI. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE VARIO MATERIALE, COME DA RICHESTA ALLEGATA, OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO E LA SOSTITUZIONE DI ATTREZZATURE VETUSTE DELLA MENSA UNIFICATA DELLA S.V.T.A.M. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3331.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO, VERIFICA E TARATURA DI STRUMENTI DI MISURAZIONE IN DOTAZIOE ALLA S.V.T.A.M.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONGELLI BILANCE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02613530738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONGELLI BILANCE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' PER LE BOBINE DI RIARMO INTERRUTTORI MT DELLE CABINE N.3 E CIMINO UTILIZZATE ANCHE DEL PERSONALE E.I. IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>596</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI PER RIPRISTINO DELLA COLONNA MONTANTE DELL'IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA N.120 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF21C1D29C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE IDRAULICO, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI SUI MANUFATTI VARI DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418240731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERBIT S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00453550733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE GIORGIO FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02444150730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.G. FERRAMENTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02760680732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA TODARO TOMMASO  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02127660740</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA DEL CENTRO DI FUMAROLA FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828040731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA EDILIZIA GIGANTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02466890734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02813380736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.IN.TEK. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02830100737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC FERRAMENTA DI MIANO GENNARO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02712350731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02712350731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRO IDEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1349.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1C79B31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO EFFICIENZA DELLA CABINA ELETTRICA N.3 MANUFATTO N.15 DI P.G. A SERVIZIO DELLE UTENZE UTILIZZATE ANCHE DAL PERSONALE E.I. IMPIEGATO NELL'OPERAZIONE STRADE SICURE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS DI TRIVISANO STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353520733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ELETTRA IMPIANTISTICA SAS DI TRIVISANO STEFANO &amp; C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERSA COMPLETA DI FLANGIA FILETTATA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VASCA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SARAM3.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287920967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAPIU' DI GALIMBERTI GIULIANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02287920967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACQUAPIU' DI GALIMBERTI GIULIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1451</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI VARIO MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ECUMENICA E DI CULTO NEI CONFORNTI DEL PERSOANLE IN SERVIZIO ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD81CA31C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 PLASTIFICATRICE A CALDO N. 10 CONF. POCHES A4, NR. 4 CONF. DI POUCHES A3 E N. 2 TAMBURI PER OKI C810 PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI STAMPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892451005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIOLI SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 1 TAPIS ROULANT OCCORRENTE PER COMPLETAMENTO DOTAZIONE PALESTREA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DESIG ITALA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DESIG ITALA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N.1 UPS GROUPS, N.1 HDD INTERNO, N.1 TONER SAMSUNG E N.1 TONER BROTHER OCCORRENTI PER LA NORMALE ATTIVITA' DI REPARTO E IL TRASFERIMENTO DEI DATI SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01794650737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 1 ELETROCOMPRESSORE DA LT.100 PER STAZIONE DI RICARICA E PRESSURIZZAZIONE DEGLI ESTINTORI E N.1 SCALA IN ALLUMINIO TELESCOPICA OCCORRENTE PER LA MOVIMENTAZIONE E SISTEMAZIONE DEL MATERIALE ANTINCENDIO SUGGLI SCAFFALI DELLA LOCALE NOFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>847.11</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE DA 0,5 CL</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>JONICA CATERING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACQUAELLE </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02227340730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIO PETROCELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FOR.AL. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JONICA CATERING SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.G.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02943510731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STELLAMAR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436530733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JONICA CATERING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02628540730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z251890CC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>664.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44172A58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI LAVATURA EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02941430734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAMI LAVANDERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409560733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGIENA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18370</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13361.1</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7902A8C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FOTOCOPIATRICI 19 - NOLEGGIO FASCIA ALTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>157.42</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6C17E820D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05973880726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BARI MULTI ACTIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03890770757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELCO DISINFESTAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07277350729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBO SERVICE  SOCIETA' COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02628540730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06570940723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALSER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791590728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULITA &amp; SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01035180726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SPLENDID</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02774260737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO GF MUTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02628540730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35040.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>35040.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5099049C56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>PEDAGGIO AUTOSTRADALE E CANONE TELEPASS</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZE INFORTUNI E RC TERZI PER PSICOLOGHE CONVENZIONATE</oggetto>
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      <oggetto>ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO</oggetto>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>FOROCOPIATORI 16 - FASCIA ALTA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1692</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO CONOTTA IDRICA PRINCIPALE MANUFATTO N. 0 DI P.G.</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASAVOLA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02840530733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAVOLA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
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      <oggetto>LAVORI RIPRISTINO COLONNA IDRICA MONTANTE A SERVIZIO ALLOGGI DI PASSAGGIO MANUFATTO N. 155 DI P.G.</oggetto>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CASAVOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02840530733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASAVOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>532.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO MACCHINE FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEAM SERVICVE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01897390736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICVE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>371</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>371</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA DEI CONDOTTI FOGNARI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310590738</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ECOGROUP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EVOLUZIONE ECOLOGICA SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGICA SOC COOP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310590738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGO DE SANTIS </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12167.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02151920739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PICHIERRI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02230020733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE FONTANELLI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINE URBINELLO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528390731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA CASCARANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01512730746</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDRIULO MECCANICA </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00894030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BUCCOLIERO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00409050739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDOLLA ROCCO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA ARTURO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151920739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINE PICHIERRI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16750.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTO)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTRA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BARI MULTI ACTIVE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBO SERVICE  SOCIETA' COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALPULIZIE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.M.C. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCENTEZZA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA PULITA &amp; SERVICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01877530764</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACERENZA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02813290737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANACEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERGEN SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02096180738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SO.GE.SA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS DI ILARIA FORCONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>70081.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70081.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMNISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO AL PERSONALE MILITARE TURNISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05282230720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADISA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05282230720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LADISA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1296.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6195.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONI PASTO 7 - LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6936.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI BACINELLE INOX PER FORNO MENSA UNIFICATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 18 MEMORIE RAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02693160737</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>419</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>419</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE PERSONALE STRADE SICURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRUCCIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01966560730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA DI ASSUNTA PETRUCCIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>339</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02598650733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILIZIA BUONFRATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1233.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1233.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE ESIGENZE SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5700.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESIGENZA DISTACCAMENTO LIDO SILVANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LOUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>596.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>596.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4390.47</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MANUALI PTC BASE E BLSD-B LG 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02989441205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IRC EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA DI INFISSI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA PALAZZINA ALLOGGI N. 103 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03414680755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSUD METALLI SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03414680755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSUD METALLI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ZAINI ESIGENZE CORSISTI SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D.B TRADING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B. TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01879290441</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.B TRADING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ESIGENZE ARTEE VERDI SVTAM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.T.C. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>493.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>493.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ESIGENZA DISTACCAMENTO LIDO SILVANA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1798.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1798.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SARTORIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>D'ORIA SIMONE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARTORIE PLANET</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIACOIA MASSIMO SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIELLE CONFEZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PINTO FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02511720738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;N DI RIZZO A. </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614731741</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIANDRO CARMELO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02268970734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ORIA SIMONE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4918.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3720.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF71B484DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) DELLA ESIGENZA SVTAM PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35040.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23360.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1BA81C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI (RIFACIMENTO LETTI) PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2016 ESIGENZE OPERAZIONE "STRADE SICURE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787240734</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACADEMY SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4222.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1474.3</importoSommeLiquidate>
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      <cig>68495489D0</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA GASOLIO D'AUTOTRAZIONE ESIGENZE SVTAM E 65° DEPOSITO TERRITORIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8196</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7934.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971873E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 8 - LOTTO 5</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5066.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C17FEF62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI - CONTO DI CREDITO N. 6 - MACCHINA AFFRANCATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>877.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z611708E2E</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80014090734</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>SCUOLA VOLONTARI TRUPPA AM</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA SANITARIA DELLA S.V.T.A.M PER L'E.F.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAL.IM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCADIA IMMOBILIARE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02188050732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTRA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02407830732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLIMA SERVICE DI PACIOLA GIUSEPPE </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONFORT CLIMA DI MADAMA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOCLIMA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRANTE DI A.F.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GSC TECNOLOGY </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANTACESARIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOIDRICA DI SAMMALI NICOLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02763440738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAL.IM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6017.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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