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      <oggetto>CIG: X3A0DC05EA (P16/0031 AA15) NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 24/10/2015 AL 23/01/2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N°97 DEL 17/03/2016 P16/058 RIPARAZIONE RADIATORE CON SOSTITUZIONE MASSA RADIANTE DI UN IVECO IRIBUS IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0059 AA 111 MANUTENZIONE ORDINARIA CABINE DI VERNICIATURA E.F. 2016</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0060 MANUTENZIONE ORDINARIA E CHIAMATA SU GUASTO A COMPRESSORI ELETTRICI P.G. 7, 76, 19 REPARTO OFFICINA, VERNICIATURA E GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N°122 DEL 21/03/2016 P16/064 RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE MONTATE SU IVECO VM 90 IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0061 AA 113 MANUTENZIONE E AFFIDAMENTO FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE E CHIAMATA SU GUASTO CON REPERIBILITA' PER IMPIANTI TERMICI NR. 1, 3, 8, 16, 19, 22, 28, 33, 28 DI P.G.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
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      <oggetto>P 16/0062 AA 114 ACQUISTO BICCHIERI E PALETTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLO UNIFICATO PRESSO IL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTARIA FORLIVESE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RAVAGLI VITTORIO SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <dataInizio>2016-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>326.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0063 AA 115 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ESTINTORI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL 2° GRUPPO MANUTENZIONE AUTOVEICOLI FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CORTESI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO GUIDELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2497.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0028 AA 23 ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      <cig>XDB1804C6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0041 AA 73 ACQUISTO GASOLIO AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12151.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12151.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X081804CGE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0067 AA 53 PULIZIE LOCALI INTERNO CAMPO MESE MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7131.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X461804C79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR135 P16/069 REVISIONE UNIFICATA TRIENNALE PER CISTERNA SI AVIORIFORNITORE IVECO MT180 E27 SACIM LT 10000 A.M.AI721 O.L.12132</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488630423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MA.NA.RO. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SACIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02488630423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MA.NA.RO. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X1E1804C7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 140 P16/075 PAGAMENTO COSTI PER ATTIVITA' DI SCOMPOSIZIONE LAVAGGIO E PREVENTIVAZIONE COSTI DI REVISIONE CAMBIO VOITH C845</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHETTI LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RICCI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RICCI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N°163 DEL 14/04/2016 P16/092 VERFICA VENTENNALE AUTOGRU' MOD. VALLA KART AM20144 E MOD BELOTTI B52 AM20633 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216391207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA GRU SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00185240397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMI spa OLEOMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216391207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA GRU SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XB31804C70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0048 AA 75 LAVATURA SACCHETTI MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139260400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.L. LAVANDERIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X0C196B445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N°176 P16/0103 REVISIONE GEENRALE PERIODICA DI NT1 SALDATRICE ELETTRONICA AD ALTA FREQUENZA MARCA EUROTRON MOD. EU 10000 TL/60</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396401206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B.B. SISTEMI SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02396401206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B.B. SISTEMI SRL  </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396401206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B.B. SISTEMI SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02396401206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.B.B. SISTEMI SRL  </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>702</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>702</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X8F196B448</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0105 AA 185 CORSO DI ELETTRAUTO DA EFFETTUARE PRESSO I LOCALI DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02130471200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENFAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393460237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTRONIC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00697030344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00697030344</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x67196b449</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N°189 P16/0107 28/04/2016 RIPARAZIONE CRIC SOLLEVATORE OLIO PNEUMATICO MARCA PASQUIN MOD P304N MATRICOLA 1292 PORTATA MAX 58T</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>789</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>789</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X3F196B44A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0106 AA RIPRISTINO MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO LE COPERTURE DI DIVERSI FABBRICATI DEL 2° GR. M.A. FORLI. OFFICINA NR 10-10BIS, DEPOSITO GGEE NR 40, C.D.G. NR.  1 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600970402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDINI ASFALTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPMSM74C02H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM74C02H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5655.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6606.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x3f196b44a</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0106 AA RIPRISTINO MANTO IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO LE COPERTURE DI DIVERSI FABBRICATI DEL 2° GR. M.A. FORLI. OFFICINA NR 10-10BIS, DEPOSITO GGEE NR 40, C.D.G. NR.  1 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01600970402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDINI ASFALTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPPMSM74C02H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM74C02H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0111 AA 196 ACQUISTO ACQUA E BIBITE PER CIRCOLO UNIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03414160246</codiceFiscale>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>16/0104  A.A.179 del 21/04/2016 Acquisto ricambi vari e batterei per automezzi in riparazione in  officina.</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROPART  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>16/0101  A.A.175 del 20/04/2016 Acquisto Tessuto per Teloni e capotes Ir</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>16/0109    A.A. 195 del 29/04/2016  ACQUISTO RICAMBI LAND ROVER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>16/0122  A.A. 216 LAVORO DI  RIGENERAZIONE SNODI ANTIVIBRANTI PER SIRMAC VAM 420P</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2404</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
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      <oggetto>16/0132 A.A. 229 ACQUISTO DI VERNICI E MATERIALE DI CONSUMO VARI PER VERNICIARE</oggetto>
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      <oggetto>P16/0134 A.A. NR 233 DEL 16/05/2016 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI VARI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2220.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2220.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0136 ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E PENNELLI DA UTILIZZARE DURANTE IL C.F.I. FINE MAGGIO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROMACOLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>573.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>573.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.N°240 DEL 18/05/2016 P16/0137 ACQUISTO GANCIO PER SOLLEVAMENTO E MATERIALE DI CONSUMO PER LA LVORAZIONE DI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04003730407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SGARZANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0140 A.A.241 Manutenzione periodica di nr. 2 defibrillatori.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01922280548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRIMO ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 245 DEL 23/05/2016 P 16/0144 REVISIONE NR DUE AMMORTIZZATORI PER LA RIPARAZIONE DI UN FORD TRANSIT190 D.C. 2.5D AM AK118</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>182</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>182</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>16/0145  A.A. 249  ACQUISTO TELA  GRIGIA IN PVC  E GANCI PER CORDA ELASTICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELONI TOSETTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>395</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR 251 DEL 25/05/2016 P16/0147 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO NECESSARIO PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01283500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1555</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.NR 266 DEL 30/05/2016 P16/0150 ACUISTO FERRO E ALLUMINIO NECESSARIO PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00358710390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROSIDER s.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884620400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01884620400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03955810720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO.PE.A.S.  S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01884620400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2050.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1992.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0151  A.A. 267 del 30/05/2016 AFFILATURA SEGHE CIRCOLARI E COLTELLI PER PIALLATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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      <cig>xd8196b459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.NR 265 DEL 30/05/2016 P16/0149 VERIFICA VENTIENNALE ASTRA SV 44.30 CON GRU' TARGATA AM20866</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216391207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA GRU SRL </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00185240397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMI spa OLEOMECCANICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216391207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOLA GRU SRL </ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X60196B45C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0152 ACQUISTO DI RICAMBI ORIGINALI SIRMAC/RAMPINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RICCI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. MECC. RICCI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5056.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>16/0154 CANONE LOCAZIONE TELEPASS APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELEPASS  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0165 AA 291 MATERIALE ELETTRICO PRONTO IMPIEGO M.M.I. OCCORRENTE AL MIGLIORAMENTE DELLA RETE DI CONNETTIVITA' AERONET.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0170 AA SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER INTERCETTAZIONE E RIPARAZIONE PERDITA NELLA TUBAZIONE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE E RELATIVO RIPRISTINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0131 AA 211 ACQUISTO GELATI CIRCOLO UNIFICATO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>529.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>A.A. 297 DEL 11/06/2016 P 16/0172 SPESE ONORANZE FUNEBRI DOTT.SSA GIUSEPPA TERRITO MOGLIE DEL QUESTORE DOTT. SALVATORE SONNA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0174 AA 303 PULIZIE LOCALI INTERNO CAMPO MESE LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663130407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINDO COOP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14262.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14262.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 306 DEL 16/06/2016 P 16/0175 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MONTAGGIO CLIMATIZZATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540400409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROZETA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.I.A.F.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00140470402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.A.F.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1345.51</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X43196B463</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0176 AA 310 LAVORO URGENTE DI STASATURA LINEA FOGNARIA ACQUE NERE BAGNI FABBRICATO REPARTO VERNICIATURA N. 16 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ECOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00445990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X1B196B464</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0179 A.A. 325 del 22/06/2016 ACQUISTO PNEUMATICI VARI NECESSARI PER LA RIPRAZIONE DI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323260396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS  CAR  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1576.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1576.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0184 A.A. 327 DEL 27/06/2016 RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE MONTATE SU AUTOBLINDO 6614G O.L.10071  TARGATO A.M.20673</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01532290531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.M.F. srl ESTINTORI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01532290531</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.M.F. srl ESTINTORI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0194 AA 345 POTATURA E ABBATTIMENTO PIANTE PRESSO IL SEDIME DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
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          <ragioneSociale>A.S. L'ARTE DEL SERVIZIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S. L'ARTE DEL SERVIZIO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0195 AA 346 PULIZIA POZZETTI IMPIANTO FOGNARIO, DEGRASSATORI E DISSABBIATORI PRESSO 2° GRUPPO M.A. FORLI', STABILIMENTO BALNEARE.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADRIAJET</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>683.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
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      <oggetto>P 16/0199 AA 350 REVISIONE NR 2 TURBO SU MOTORE LAND ROVER MM 00916A E SU EUROTECH IVECO TARGA AM BM 826 IN LAVORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0204 AA 355 RICARICA ARIA CONDIZIONATA SU IVECO 380 TARGA AM AH672 IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>P 16/0205 AA 357 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI STOCCATI PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0206 AA 358 ACQUISTO SCHEDA LIVELLAMENTO MARCA ISOLI PER BRACCIO SOLLEVATORE</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0138 AA 17 LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 16/0211 AA 364 MATERIALE TAPPEZZERIA DI CONSUMO OCCORRENTE AL LOCALE SERVIZIO LAVORAZIONI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0207 AA 359 ANALISI RIFIUTI PER SUCCESSIVA ASSEGNAZIONE CER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0213 ACQUISTO LEGNO E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARO PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0213 ACQUISTO LEGNO E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARO PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10971.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0215 PROVA AL BANCO MOTORE FIAT AIFO MATR2947750 E VERIFICA STRUTTURALE NR 8 TESTATE MOTORE DEUTZ BF8M1015CP </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5046.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41AC4EAF</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0217 REVISIONE NR 1 TURBOCOMPRESSORE TIPO HOLSET ASSY 3528087 MONTATTO SU GRUPPO ELETTROGENO EUROGEN</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
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      <oggetto>P16/0218 ACQUISTO FILTRO E GAS R134 PER ILFUNZIONAMEMTO DELLA STAZIONE RICARICA CONDIZIONATORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0228 Acquisto ricambi vari per automezzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5029.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5029.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0234 ACQUISTO CARTA FORMATO A4 PER FOTORIPRODUTTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z761ae453b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0244 AA 416 SCAVO INTERCETTAZIONE PERDITA D'ACQUA PRESSO L'INGRESSO DELL'OFFICINA DEL 2° GRUPPO M.A. FORI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157350408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03662430408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03662430408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1AEA8B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0248 AA 423 ACQUISTO SABBIA E CEMENTO PRONTO IMPIEGO PER LAVORI DI EDILIZIA IN DIVERSE AREE DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03737060404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EDILE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SBRIGHI POMPEO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03737060404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'EDILE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>121.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>121.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z711AF2C41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 16/0249 SCAVO PEER INTERCETTAZIONE PERDITA ACQUA POTABILE PRESSO INGRESSO PRINCIPALE OFFICINA 2 GR. M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00445990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03662430408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00445990401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03662430408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2526</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2526</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0250 AA 431 ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI PER APPARATO UPS DESTINATO AD ASSICURARE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI E SISTEMI INFORMATICI.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INTERLINEA  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00124810409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOFORNITURE ROMAGNOLA  SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00124810409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOFORNITURE ROMAGNOLA  SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>333.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>333.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC01AFC8DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0254 AA 432 ACQUISTO FILTRI NAFTA E GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE AL LOCALE NUCLEO IMPIANTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02486140409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPART  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI MOROSI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z991B02259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0258 AA 437 MANUTENZIONE ORDINARIA A CHIAMATA SU GUASTO AGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGA ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIREA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503260402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMGA ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3768</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D1ACD70F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.392 DEL 29/07/2016  PRAT. 16/226  ACQUISTO GELATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00139730402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUR-GEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00139730402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUR-GEL SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>305.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1AEA918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>p 16/0277 AA 422 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI MMI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02101610406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E.T. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02698210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELFI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>x5f1804c59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0284 AA 32 TRANSITI AUTOSTRADALI DAL 18/07/2016 AL 05/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.9</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z481B1EBF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A.472 DEL 09/09/2016 P16/0285 ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO LAND ROVER ORIGINALI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02421830395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALB RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619190408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNAUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421830395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALB RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3559.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F1B26B8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 475 DEL 12/09/2016 P16/0287 REVISIONE NR1 DOSATORE VOLUMETRICO MATR R011 O.L.16107  E CEMENTIFICAZIONE NR 16 PER BRACCI SOSPESIONI </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06423071007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01516710405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALTEMPRA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3330.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>za31b2e214</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 480 DEL 14/09/2016 P. 16/0289 ACQUISTO MATERIALE VERNICIATURA VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00938980596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRODUR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4662.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4662.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE61B2EI82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 479 DEL 13/09/2016 P16/0288 ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI DEUTZ- SAME - AIFO E VOLVO NECESSARI PER LA RIPARAZIONE DI G.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARMI spa OLEOMECCANICA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 16/0290 AA 485 RIPARAZIONE CANCELLO ALLOGGI VIALE DELL'APPENNINO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0291 AA 486 RIPARAZIONE BRUCIATORE MARCA PELLIZZARO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELL'OFFICINA NR. 8 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>A.A.492 DEL 19/09/2016 P16/0296 ACQUISTO RICAMBI VARI NECESSARI ALLA RIPRAZIONE DI AUTOMEZZI IN LAVORAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5698.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR 493 DEL 20/09/2016 P16/0297 RIPARAZIONE 1 GRUPPO RADIATORE PER MOTORE TIPO DEUTZ BF8M 1015CP MATR.9146534 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 16/0292 AA 490 MATERIALE OCCORRENTE PER TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE E STAMPA DATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>525</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>P 16/0299 AA 501 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PRESSO GGEE E ALLOGGI SERGENTI PER ULTERIORE PERDITA D'ACQUA RETE IDRICA POTABILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03662430408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0298 AA 502 RIPRISTINO E AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AMGA ENERGIA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA CORTESI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00355340407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRONICA CORTESI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2383.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2383.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0304 AA 505 ACQUISTO PIANTE PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GARDEN GAVELLI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02134880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARDEN GAVELLI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>180.32</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0306 AA 513 ACQUISTO PITTURA PER TINTEGGIATURA MURATURA ESTERNA PRESSO IL FABBRICATO NR. 13 DI P.G. DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04175490400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMACOLOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00137580403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMACOLOR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>256.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0307 RICARICA E COLLAUDO BOMBOLE PER OSSIGENO E ACETILENE E FILGAS NECESSSARI PER LA LAVORAZIONE DI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASSA SOLLEVAMENTI E GAS TECNICI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISOGAS SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0308 ACQUISTO COPERTURE PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0309 ACQUISTO RICAMBI VARI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7818.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0314 AA 527 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN ACCISA PER FFAA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO IL  2 GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4712.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4712.83</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0315 AA 532 ACQUISTO FLOREALE PER ONORANZA FUNEBRE DEL 14 OTTOBRE PRESSO IL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IL MUGHETTO di Forchini Franca</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IL MUGHETTO di Forchini Franca</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0322 AA 541 MATERIALE P.I. PER REALIZZAZIONE CORRIMANO PALAZZINA COMANDO E MANUTENZIONE INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03694100409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERINI LEGNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMACOLOR SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CASA DEL COLORE SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COLORE SYSTEM SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03753150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>102.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>102.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0323 AA 542 MATERIALE P.I. DI FALEGNAMERIA PER REALIZZAZIONE CORRIMANO E MANUTENZIONE INFISSI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04003730407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA SGARZANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CALBUCCI CESARE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468670409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALBUCCI CESARE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>264.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0324 AA 543 MATERIALE P.I. PER CHIUSURA BOTOLE AIUOLE E RINFORZI MURO RECINZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>279.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291B8074D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0324 AA 543 MATERIALE P.I. PER CHIUSURA BOTOLE AIUOLE E RINFORZI MURO RECINZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02148290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI TIGLI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01468670409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALBUCCI CESARE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00152520409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFERT  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0320 RIPARAZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA SU AUTOBUS F370 TARGATO AM AH672 IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFIICNA  </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OSMA S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2671.1</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0327 CEMENTIFICAZIONE NR 16 PERNI BRACCI SOSPENSIONE PER SIRMAC RAMPINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIRMAC  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>METALTEMPRA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0335 AA 557 ACQUISTO STEMMI DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0334 AA 556 MATERIALE PER BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2415.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0339 AA 570 ACQUISTO DPI DISPOSITIVI E MATERIALI ANTINFORTUNISTICI PER IL FABBISOGNO DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1199.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1199.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0338 ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8350.15</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>P16/0337 ACQUISTO PARTI DI RICANBI PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00185240397</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARMI spa OLEOMECCANICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00369690409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI MOROSI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9651.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19303.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0343 ACQUISTO SCHIUMOGENO PER SIRMAC VAM 420P IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838000396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIREA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>555</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>555</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P16/0326 PROVA AL BANCO MOTORE LAND ROVER O.L.16075 IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1BB1DBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0328 ACQUISTO RICAMBI PER AVIOGEI PM1200 E AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00084630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. GAROTTI &amp; FIGLIO SRL Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <oggetto>P 16/0340 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA LOCALE OFFICINA </oggetto>
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      <oggetto>P16/0347 ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI</oggetto>
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      <oggetto>P16/0348 ACQUISTO MATERIALE DI VERNICIATURA PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0358 AA 614 ACQUISTO RUBINETTERIA PER CIRCOLO SALA CONVEGNO 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>73.84</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>P 16/0359 AA 617 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI DEL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>TECNO IMPIANTI DEI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1520</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <oggetto>P 16/0360 AA 619 ACQUISTO MATERIALE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO PRESSO IL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0361 AA 620 ACQUISTO BIGLIETTI CINEMA PER BENESSERE DEL PERSONALE CIVILE DEL 2 GRUPPO M.A.  E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CINEFLASH RONCO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CINEFLASH RONCO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>981.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0375 AA 622 PULIZIA PLUVIALI E CANALI DI GRONDA DEI FABBRICATI DEL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 16/0362 ACQUISTO RICAMBI LAND ROVER NECESSARI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALB RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMAGNAUTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02421830395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALB RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1011.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1011.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0365 AA 631 ACQUISTO CREST RAPPRESENTATIVI DEL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'Agostino F. srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>324</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 16/0364 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA RONCO DI BINANTI VITO PIETRO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2429.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0377 AA 642 BONIFICA UTA VERNICIATURA E SMALTIMENTO CER 080120</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00610691206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0378 ACQUISTO RICAMBI ORIGINALI RAMPINI NECESSARI PER LA RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01748490404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARR. OFF. F.LLI BATTISTINI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01797480546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPINI  CARLO  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15908.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0382 AA 657 REVISIONE E COLLAUDO MATERIALE ANTINCENDIO IN CARICO PRESSO IL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888870407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANTINCENDIO ROMAGNA SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1864</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 16/0344 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA LOCALE ATTREZZERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROLAND DG MID EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02925170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORCOPY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2079.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2079.26</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61C02834</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P. 16/0388 RIPARAZIONE SEGA CIRCOLARE MARCA SCM MOD SI16WA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02576600403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1C05CC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0391 ACQUISTO RICAMBI PER AUTOMEZZI AVOGEI E AUOMEZZI VARI IN LAVORAAZIONE PRSS LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00084630391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R. GAROTTI &amp; FIGLIO SRL Società Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9716.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9716.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z811C0CCC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0394 AA 673 RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO PRESSO ALLOGGI VLE APPENNINO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522840408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; M DI MONTEFIORI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522840408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M &amp; M DI MONTEFIORI MARCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z961c0eaef</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0396 AA 673 ACQUISTO MATERIALE DI L'EDILIZIA PER RIPRISTINO PARETE ESTERNA PRESSO L'UFF. SQUADRA ANTINCENDIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00040220386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.I.L.L.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>208.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>208.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C1C21D18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0399 ACQUISTO PARTI DI RICAMBI ORIGINALI PER LA RIPARAZIONE DI G.E. IN LAVORAZIONE PRESSO LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0400 AA 684 REALIZZAZIONE IMPIANTO MOTORIZZATO PER GLI INFISSI PRESENTI NELLA COPERTURA REP. FABBRI 2 GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORLIVESE INFISSI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALPIANI INFISSI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4547.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0398 ACQUISTO RICAMBIO PER POMPA HARDEY-DEICER-ELEPHANT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCHETTI MACCHINE AGRICOLE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1075.27</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1075.27</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0404 AA 692 MATERIALE OCCORRENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL CULTO RELIGIOSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01987630405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMPRINI ARREDI SACRI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>202.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0402 AA 691 MATERIALE HARDWARE OCCORRENTE AL NORMALE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO LA SQUADRA TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>WIZARD SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>385.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>385.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0401 AA 690 MATERIALE DI UTENSILERIA OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DEL SERVIZIO TLC PRESSO IL 2 GRUPPO MA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>389</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>389</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0406 ACQUISTO RICAMBI PER LA RIPARZIONE DI UNA POMPA DI ALIMENTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>815.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>815.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> P 16/0407 REVISIONE TURBOSOFFIANTE SU MOTORE PERKINS E REVISIONE POMPA INIEZIONE MOTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00068640390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1067.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z871C3D00C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0410 ACQUISTO RICAMBI VARI (PERKINS - IVECO) PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951140407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA COEM SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177660396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.T.F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6423.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6391.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE21C3FB34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>16/0413 ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11257.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11257.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1C3FC46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0412 ACQUISTO BATTERIE EI110 PER AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00110570090</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRESIA  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01067760379</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHEDAUTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00814660403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ELETTRICITA' AUTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1170.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0414 ACQUISTO COPERTURE PER AUTOBUS IVECO MWO 2016/81</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01323260396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PNEUS  CAR  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00720140391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.L.S. GOMME  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01186430391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI SOLFRINI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1995.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0426 ACQUISTO VERNICE VERDE NATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ROSSI VERNICICOLOR srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MIRODUR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GROSSCOLOR SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0428 AA 737 ACQUISTO SERIE FILTRI PER VERNICIATURA, REP OFFICINA IMPIANTO ASPIRAZIONE E ARIA CONDIZIONATA CIRCOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02138570268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL FILTER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>961.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>961.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0429 ACQUISTO PLOTTER DA TAGLIO PER LA LOCALE ATTREZZERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01894440443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROLAND DG MID EUROPE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLORCOPY SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02925170983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORCOPY SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1385.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0432 AA 740 MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' INDUSTRIALE SERV. LAV.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WIN COMPUTER SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOTEK SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA CONTABILITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2375</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0442 ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE PER GESTIONE PLOTTER PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910311206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIN COMPUTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02306500402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIZARD SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02604220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOTEK SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060730401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPA SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1337.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0448 ACQUISTO MATEREIALE DI CONSUMO PER LA LAVORAZINE DI GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01846220406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VENTURI LORIS &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>578.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>578.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0446 AFFILATURA DI SEGHE E COLTELLI IMPIEAGATI NELLE ATTREZZATURE DELLA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>283.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P16/0446 AFFILATURA DI SEGHE E COLTELLI IMPIEAGATI NELLE ATTREZZATURE DELLA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03250150400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0449 ACQUISTO RICAMBI PER G.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00314980400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI R.R.G. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.39</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z961C69BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0444 AA 749 ACQUISTO MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00446900409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARTIGIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BAGIONI ARCHIMEDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UTENSILERIA VENTURI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9358.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0456 AA 780 ACQUISTO MANIGLIONI ANTIPANICO E COMANDI ESTERNI PER RIPARAZIONE/ADEGUAMENTO ACCESSI DEL 2° GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>917.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0466 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA LOCALE OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0468 AA 789 MATERIALE OCCORRENTE ALLA MANUTENZIONE TLC PRESSO IL 2 GRUPPO M.A. FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02306500402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIZARD SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0450 AA 760 MANUTENZIONE ALLARME UFFICIO CASSA - SOSTITUZIONE BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0470 AA 793 ACQUISTO MATERIALE PER LA LOCALE PALESTRA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DECATHLON FAENZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>406.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0457 AA 796 MATERIALE ANTINCENDIO PER IL LOCALE SERVIZIO ANTINCENDIO DEL 2 GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P.16/0452 ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN ACCISA AGEVOLATA PER FF.AA. PER LE CENTRALI TERMICHE DEL 2 GR. M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5505.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5505.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0461 AA 801 REALIZZAZIONE DEVIATORE ACQUE PIOVANE PIAZZALE LAVAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>PANTERINI GUALTIERO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10687.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0477 AA 802 INTERVENTO URGENTE CALDAIA PRESSO GLI ALLOGGI DI VIALE DELL'APPENNINO FORLI'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03386020402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERVENTO PRONTO 24H SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0471 AA 803 SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL 2 GRUPPO M.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ALBATROS ECOLOGIA AMBIENTE SICUREZZA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02706250400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALBONIFICHE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01421790419</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMECO  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00610691206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4599.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0462 AA 804 REALIZZAZIONE PLUVIALE PRESSO IL PG 40 GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01600970402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORLANDINI ASFALTI S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA ASFALTI MIRKO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPPMSM74C02H501G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIASFALTI di CAPPABIANCA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0480 AA 805 MATERIALE DI FALEGNAMERIA OCCORRENTE ALLA RIPARAZIONE ARREDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01468670409</codiceFiscale>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
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      <oggetto>P 16/0482 AA 806 MATERIALE DI PITTURA PRONTO IMPIEGO PER NUCLEO IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>P 16/0483 AA 807 MATERIALE DI FERRAMENTA OCCORRENTE ALLA NORMALE ATTIVITA' DEL LOCALE NUCLEO IMPIANTI</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0479 AA 808 ACQUISTO CONDIZIONATORI DA INSTALLARE PRESSO GLI ALLOGGI PG 28, ALLOGGIO APP PG 2 E UFF. TECNICO PG 13</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0485 AA 809 ACQUISTO OGGETTISTICA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0484 AA 810 ACQUISTO RISME DI CARTA PER STAMPA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0486 AA 811 ATTREZZATURA OCCORRENTE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO LA SEZIONE CORSI </oggetto>
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      <oggetto>P 16/0487 AA 814 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0492 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LA LOCALE ATTREZZERIA</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0493 AA 832 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PALAZZINA SERGENTI P.G. 28</oggetto>
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      <oggetto>P 16/0495 ACQUISTO BATTERIE PER OFFICINA</oggetto>
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        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0496 AA 839 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL NORMALE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO LE SEGRETERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0497 AA 841 SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL 2 GRUPPO M.A. FORLI' 2° INTERVENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00610691206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00610691206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFAREC S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1248.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF51D16BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80011280403</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>2 GRUPPO MANUTENZIONE AUTOMEZZI FORLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 16/0498 AA 842 ACQUISTO SACCHI DI MATERIALE ASSORBENTE TIPO SEPIOLITE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01672880406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>583.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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