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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010</abstract>
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    <entePubblicatore>61 STORMO GALATINA</entePubblicatore>
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      <oggetto>Servizio di lavatura stoviglie, banconi bar, bancone pizzeria ed attrezzatura da cucina presso il Nido delle Aquile anno 2016.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di carni fresche e surgelate per l'anno 2016.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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      <oggetto>Servizi di pulizia, disinfezione locali e prestazioni accessorie - gennaio e febbraio 2016</oggetto>
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      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Kyocera Task Alfa 5500i presso G.E.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Noleggio di n. 2 fotocopiatori Kyocera Task Alfa 5500i presso Serv. Amministrativo e 213 Gruppo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Kyocera Task Alfa 3510i presso S.T.O./S.L.O.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Kyocera Task Alfa 3510i presso Sez. P.Uma.S.S.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Olivetti d-copia 4500MF Plus presso Sez. Personale</oggetto>
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          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Kyocera Task Alfa 3510i presso Infermeria di Corpo.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>666.66</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Sharp MX-M753U presso 214 G.I.P.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 3 fotocopiatori Sharp MX-M753U presso Uff. Operazioni, Sez. Impianti e Mag. M.O.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di gas tecnici per l'anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1991.53</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizo internet per l'anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>B.T. ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18860.57</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Xerox Work Centre 5875 presso Lab. Tipografico</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1302.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1302.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 fotocopiatore Olivetti d-copia 4500MF Plus presso Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1434.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1434.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavatura effetti letterecci anno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE COTARDO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAR WASH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02514570758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE COTARDO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19373.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19373.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 18000 gasolio da riscaldamento sedime aeroportuale</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18745.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18745.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 1400 di "G.P.L. sfuso per cottura vitto" consegna il 20.01.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 11350 di gasolio da riscaldamento palazzine Villaggio Azzurro.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12358.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12358.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 18000 di gasolio da riscaldamento sedime aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18745.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18745.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt.1800 di G.P.L. sfuso per cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42184BAC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 30000 di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4052.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4052.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE016F5A3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento ROT ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3806.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3806.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1861A2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 18000 gasolio da riscaldamento sedime aeroportuale consegna 18/2.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18745.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18745.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 10000 di gasolio da riscaldamento villaggio azzurro.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11124.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11124.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0018A5029</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 18000 di gasolio da riscaldamento CC.TT. Aeroporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18745.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18745.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E18A5067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 2000 di G.P.L. sfuso per cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC0188FABE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione varie attrezzature da cucina.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04556590752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2464.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2464.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari timbri per le esigenze delle varie articolazioni dello Stormo ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO ROMANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04376860757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIMBRIFICIO ROMANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione ANNO 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOGEA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOGEA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3416.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quota di partecipazione del Cap. Faggiano Danilo al corso di aggiornamento Uff.le Medico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02610180784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J &amp; B S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02610180784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>J &amp; B S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione locali e prestazioni accessorie marzo-aprile 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>ALFA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ANGELIFLEX S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01911860730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUATECH S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BIO CITY S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06645990729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.IN. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01737690717</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLMARE GARGANO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06594470723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESE AGRICOLTURA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03007300738</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.S.R. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.M.C. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05691520729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEIT MULTISERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03003490731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIFLOR S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RECSEL S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA COMETA ARL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TL TECHNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93883.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 3 Fotocopiatori per le esigenze del Serv. Amm.vo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1365.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1365.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD18B6CD8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 Fotocopiatori per le esigenze del 213 Gruppo Volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE18A38DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio di n. 1 Fotocopiatore per le esigenze dell'Ufficio Operazioni.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1059.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1059.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC218A0DD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nomina Esperto Qualificato RR.II.anno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291840730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BUNGARO MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902250756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. MACAGNINO LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291840730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. BUNGARO MICHELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3177.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3177.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8918D15B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di toner nero MLT D205E macchina multifunzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>517.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>517.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5C18F91A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 25000 di gasolio per autotrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4018FA719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 10000 di gasolio da riscaldamento CC.TT. Aeroporto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10458.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10458.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E18D1381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione di nr. 6 appartamenti presso la palazzina nr. 114 di P.G. Villaggio Azzurro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di vari vaccini.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di lt. 1800 di G.P.L. sfuso per cottura vitto.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di buoni pasto 61 Stormo e  Teleposto S.M. di Leuca.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7436.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di generi alimentari a lunga conservazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PIETRO GUARNIERI &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03942490727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRO GUARNIERI &amp; FIGLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>203032.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di olio lubrificante multiuso per armi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>335.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 25000 di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6774.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di attrezzature da cucina</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI S.A.S DI COLAZZO SALVATORE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04556590752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI S.A.S DI COLAZZO SALVATORE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>622.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di test multidroga a bicchierino.</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01958020750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA FE.VI.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01958020750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA FE.VI.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4270.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 2000 di G.P.L. sfuso per cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 cartuccia per macchina affrancatrice Neopost IJ-35.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03405150727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM BERTOLONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di sigilli altamente distruttibili.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE di CANITANO MICHELE e FABIO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9019511E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale per addestramento difesa locale.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>9 MILLIMETRI S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EBAY BANNED ITALIA</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9 MILLIMETRI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7066.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7066.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale elettrico</oggetto>
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        <dataUltimazione>2016-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione locali e prestazioni accessorie maggio-giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA NUOVA STELLA DI DI PINTO LUCIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIVERSAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di integratori salini.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELEN SERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale sanitario.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2509.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 2000 di G.P.L. sfuso per cottura vitto</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1327.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di blister batterie e adattatori schuko.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizia e cristallizzazione pavimento ingresso manufatto nr. 79 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TIDY UP</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di calzature da lavoro.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>405.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>405.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura Dispositivi di Protezione Indivuduale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAR.TRADE S.R.L. U.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13377.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13377.67</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di lt. 30000 di gasolio per autotrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura di sale per addolcimento acque in pastiglie.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di materiale elettrico per Teleposto SML.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 1 pinza a crimpare mod. 46447 TE CONNECTIVITY.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale idraulico.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di buoni pasto personale militare Teleposto A.M. S.M. di Leuca.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1522.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto personale civile esigenza 61 Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>6089.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6089.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1500 buste per inviti f.to 18x12 cm.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.90</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 1800 di G.P.L. sfuso per cottura vitto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS CM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS CM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1405.44</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimessa in efficienza braga sollevamento velivoli e seggiolini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2074.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2074.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimessa in efficienza schiaccia barattoli elettroidraulica.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02258760749</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1366.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1366.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5D1A3A73A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento del velivolo militare MB 339 matricola MM 54493 presso scalo civile di Pescara.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOTAL AVIAZIONE ITALIA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TOTAL AVIAZIONE ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Rifornimento del velivolo militare MB 339 matricola MM 54493 presso scalo civile di Brindisi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura di solvente alifatico, vari filtri ed olii.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataInizio>2016-06-13</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Noleggio di n. 03 fotocopiatori per le esigenze del  GEA.</oggetto>
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      <oggetto>Revisione pistoni carrello elevatore YALE.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione a nr. 2 trattori traino semirimorchio targa AM 21958 e AM 20146.</oggetto>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2022.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Ricerca guasto e riparazione IVECO targa AM AI930.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>987.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Smaltimento farmaci scaduti 2016.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-15</dataUltimazione>
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      <oggetto>Collaudo decennale e ricarica bombole azoto da lt. 14.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Realizzazione copertura in PVC per motore.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale per ristrutturazione ambienti GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Lavori di adeguamento a norma  controllo microclima presso ufficio programmazione acquisti GEA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-08-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Lavatura e stiratura di kg. 300 di lenzuola da 1 piazza e mezza in tessuto acrilico con elastici periodo luglio dicembre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>585.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione automezzo Iveco Stralis targa AM CL112.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE.COL. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione motospazzatrice targa AM BF281.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02372210753</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1273.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 800 patch ricamate per International National Contingent Kuwait.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GIEMME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1769.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento premio proroga polizze infortunio e responsabilità civile Psicologa.</oggetto>
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          <ragioneSociale>GENERALI INA ASSITALIA AGENZIA DI NARDO'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1935.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1935.02</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie e disinfezione locali mese di Luglio Agosto 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AURORA SERVICE GENERALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA SPLENDID</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEIT MULTISERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NEW LIFE SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03529680757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIERE SERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SUD SERVIZI GENERALI SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06918410637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SAMIR GLOBAL SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02791590728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PULITA &amp; SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03028650731</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LMC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04482740653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA SERVICE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ALFA SERVICE SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AQUARIUS B.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03990820619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07452490720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EBSERVICE SRL C.R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROCLEANS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA LUCENTE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06531951215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUCIDA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05570181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.G. MULTISERVICES R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAS SERVICE PLUS SRLS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW MULTISERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PULIM 2000 SOC.COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SALENTO MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPLENDOR SUD SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>XECO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04775600754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIERE MULTISERVIZI S.R.L.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04482740653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEGA SERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Riparazione autoantincendio dragon targato AM CC738.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2502.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5673.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di lt. 2000 di G.P.L. sfuso per cottura vitto.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7548.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7548.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo annuale e semestrale vari automezzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>T.P.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T.P.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di nr. 1 kit di videosorveglianza e nr. 1 hard disk.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>513.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio palco mt. 14x8 e nr. 150 sedie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGIC SOUND DIFFUSION</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121500753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC SOUND DIFFUSION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2836.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2836.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione attrezzatura da cucina Distaccamento Straordinario Lido Conchiglie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04556590752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisizione di vari test medici al cane da polizia "Catar".</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04455890758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULATORIO VETERINATIO DOTT. CAGGIA &amp; FATTIZZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04455890758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBULATORIO VETERINATIO DOTT. CAGGIA &amp; FATTIZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1A6C049</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di toner per stampanti e macchine multifunzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8422.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8422.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z431A6C08D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale informatico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ELECTROLEADER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03086020751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLEADER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2493.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2493.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC41A8AC38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vari DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00267760726</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PATRIOTTICA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04584500757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TRADE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02867340735</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPA SUPPLYES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02395590736</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.P. SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548290739</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZENITH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04584500757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAR.TRADE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2438.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2438.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z211A8117E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale igienico.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633680752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICAL MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03156340758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMIR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215390750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAZZARI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04355990757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DE.MA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04024210751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04355990757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.DE.MA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3443.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3443.45</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z271A6C1D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione tende e fornitura materiale vario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03688980758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIVA TENDE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141AADBB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gasolio autotrazione.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-22</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura di materiale per completamento impianti TLM.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per ufficio.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di vario materiale ferramenta.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di cartucce toner rigenerate.</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di carta per officina.</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto pc desktop per ufficio tecnico.</oggetto>
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          <codiceFiscale>04586190755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARCA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2976.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di pistole e tubi per rifornitori olio.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2684.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di materiale antinfortunistico.</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7301.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7301.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451AB6375</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di attrezzature ed arredi tecnici.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2998.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2998.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione lavapavimenti.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03452650751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3416.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A1AC2430</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di attrezzature in dotazione alla mensa.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04556590752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1305.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251AD4EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lavori di bonifica area esterna al sedime aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04159580754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOM SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04159580754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOM SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31AE7DAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di buoni pasto personale civile esigenza 61 Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3044.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Smaltimento carcassa animale presso sedime aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI DE CARLO S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.52</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisizione pompa acqua compatibile con motore Fiat 160.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Riparazione attrezzatura da cucina Distaccamento Straordinario Lido Conchiglie.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDI IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>Verifica strutturale autogru Belotti targata AM23082</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1144.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-25</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione Land Rover targata AM AK819.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>353.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione impianto di condizionamento su Iveco Daily AM CC467.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
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      <oggetto>Riparazione Iveco Stralis targato CL112.</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE.COL. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>690.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Riparazione di coperture di vari automezzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04474900752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>397.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo annuale impianto di sollevamento autogrù Belotti targata AM23082.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OCE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04441361005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB1AF58E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di buoni pasto per il 61 Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24943.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24943.15</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAE1AE74AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione autocarro pesante targato F190.33 AM 14344</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04583070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04583070752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>603.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>603.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE31AF5AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione di vari automezzi speciali.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271AE7492</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Land Rover targata AM AK895.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04276450758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GRECO MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04276450758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA GRECO MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>551.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z401AF5ADB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo annuale e semestrale aviorifornitori.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04968870727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.P.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5355.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5355.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1ACC2EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e messa in opera di nr. 2 condizionatori esigenza autoreparto</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di vari pneumatici.</oggetto>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione locali e prestazioni accessorie settembre  ottobre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione di nr. 6 appartamenti presso la palazzina nr. 114 di PG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Riparazione di vari automezzi.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>481.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
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      <oggetto>Servizio di pulizia aree comuni Villaggio Azzurro manufatto nr. 114 di P.G.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>974.55</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Riparazione automezzi e attrezzature.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
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      <oggetto>Fornitura gruppo di continuità statico trifase 40KVA.</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizie, disinfezione locali e prestazioni accessorie settembre  ottobre 2016.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di pulizia e disinfezione ex mensa/circolo Pal. 79 di PG.</oggetto>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di nr. 50 crest con logo del 61 Stormo.</oggetto>
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      <oggetto>Realizzazione e fornitura stampe carte geografiche a colori.</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di lavatura e stiratura di kg. 1,600 di lenzuola da 1 piazza e mezza in tessuto acrilico con elastici periodo settembre dicembre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3123.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di arredi per ufficio.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>530.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di uno stendardo del 214 gruppo volo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>268.40</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>ffettuazione di nr. 4 esami chimico-batteriologici acqua.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALFA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALFA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>478.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Fornitura di materiale per completamento aule-didattiche.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDITAL 2000 SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FEDEL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOGINF</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9966.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9966.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di consumo per preparazione vitto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DETERTECNICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.I.R.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MA.DE.MA.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZENITH</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9516.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9516.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291B0CF1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale per Gruppo Protezione delle Forze.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENERE CLAUDIA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04970980720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRI PROMOTION</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3471.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3471.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vari vaccini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>422.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B1B1DBEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di vario materiale elettronico per esigenza Antincendi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELECTRA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZENITH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04651240758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1206.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1206.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3C1B3809B</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione macchina cucitrice Bizzozero.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03687900757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMATIK</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03687900757</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOMATIK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione motospazzatrice Moro Cleango targata AM BF581.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA PECCARISI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519620755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA PECCARISI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione varia attrezzatura Green Team.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA DELLA MOTOSEGA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2116.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura 30.000 litri di gasolio per autotrazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura cartucce per trattamento acque.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520610755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEZZUTO OSVALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Ripristino parti carrozzeria autogrù Belotti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03519620755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA PECCARISI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Collaudo annuale piattaforma su Iveco Daily AM CM266.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01931730749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTROL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>241.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura vaccini Menveo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLAXO SMITHKLINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>Riporistino e messa a norma impianto elettrico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Revisione centralina IM4 Iveco Dragon X6.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IVECO SPA MEZZI SPECIALI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVECO SPA MEZZI SPECIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione e fornitura coperture in PVC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>COMATECH</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04288530753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1281.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione Sirmac Vam 420P.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02372210753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA RVI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura colbiocim oftalmico.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MENGOLI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SIFI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122890874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIFI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311B6B53C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e posa in opera porta e grata di sicurezza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G. &amp; G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MGM INFISSI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04253950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGM INFISSI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA TRIENNALE UNIFICATA SACIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00366050754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORALDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO FOTOGRAFICO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA AUTION STICKS</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>622.20</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VASCA DI RACCOLTA PER STOCCAGGIO SOSTANZE PERICOLOSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DEVIOS SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEVIOS SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>495.32</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>RIPARAZIONE PARTI CARROZZERIA</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA PECCARISI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA AUDIMETRO PORTATILE</oggetto>
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          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LEDISO ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1647</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1647</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC41C7782B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N. 16 PC NOTEBOOK ICT 2009</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CAMARCA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HITEK SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03911580755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGLIE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04586190755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMARCA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9760</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451C7BBE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ANTINCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03496900758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASANGAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00210950754</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CACCIATORE HOUSE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8269.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8269.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TAVOLI E SEDIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI N.1 COMBINATORE TELEFONICO GSM</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>219.6</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDIMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.S. GRANDIMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1830</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA KG 2000 OLIO LUBRIFICANTE SINTETICO PER MOTORI A TURBINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE EQUIPMENT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOTRADE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>31200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
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          <ragioneSociale>DE IACO ELETTRONICA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA N. 2 BATTERIE E N.1. BOBINA PER MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04426380756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.L.A. DI LISI A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>611.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.22</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>FORNITURA CARTA A4 PER FOTOCOPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2986.56</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 13300 GASOLIO RISCALDAMENTO VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRONCHI COMBUSIBILI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 30000 GASOLIO RISCALDAMENTO SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>16734</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPRISTINO COLLEGAMENTI S.M.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2690.34</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2017-01-09</dataUltimazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE COMPUTER APPLE FOTOGRAFICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA BATTERIE PER UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>979.66</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER MULTIGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDEL di SCORRANO LEONARDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00635750755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOFFICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2499.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO CIVILI ESIGENZE 61 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>3044.7</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO MILITARI 61 STORMO, S.M.L</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964941001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPAS LUNCH</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15633.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL ITALY SALES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07641640961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHYSIO CONTROL ITALY SALES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA TEST ANTIDROGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SANIOTARIA ORTOPEDICA FE.VI.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SANIOTARIA ORTOPEDICA FE.VI.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 6000 GASOLIO PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5640</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 3000 BENZINA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2907</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BONIFICA AMIANTO VARI MANUFATTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03715860759</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASTONE SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIOS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL AMBIENTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LAG.ECO MULTISERVICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA VACCINO VIVOTIF 3 CPS</oggetto>
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        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ADDESTRAMENTO DIFESA TERRESTRE</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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          <ragioneSociale>JUST 4 JESUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JUST 4 JESUS</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA DI N 4 CAMERA PANASONIC HX-A1</oggetto>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA N 10 CREST</oggetto>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.60</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER OFFICINA AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA N 830 BORSONI SPORTIVI CON TRACOLLA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME di D'AGOSTINO F. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONI VARI AUTOMEZZI PESANTI</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MECCANICA R.V.I.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER AM AK895 E FIAT PUNTO AM BM814</oggetto>
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          <ragioneSociale>OFFICINA GABALLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>988.20</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA LT 18000 GASOLIO DA RISCALDAMENTO SEDIME AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>RICHIESTA PERSONALE PER SCAMBIO AUGURI PRESSO CIRCOLO UFFICIALI</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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      <oggetto>MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE CESAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEMAX</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TEMAX</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.68</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>INTRATTENIMENTO MUSICALE 07/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE F PANESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZAC1BF97BD</cig>
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      <oggetto>FORNITURA LAVASCIUGATRICIE KARCHGR</oggetto>
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          <ragioneSociale>SEMERARO ORONZO</ragioneSociale>
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      <oggetto>BONIFICA AMIANTO SU CARRELLO MJ-10 PN/6D1Z-2</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZI FRESIA F40 AM BF545, AMBN237, F190 AM20146</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONI IVECO T/DAILY AM AI724</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO OGGETTI RELIGIOSI VARI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA STABILIZZATORI TERMICI</oggetto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA D.P.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VS SERVICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZENITH</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80010270751</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12971700153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE VE IT</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>ACQUISTO BASE PER ASTA PORTA BANDIERA E ASTA PORTA BANDIERA 214 GRUPPO VOLO</oggetto>
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      <oggetto>COLLAUDO ANNUALE E SEMESTRALE AVIRIFORNTORI</oggetto>
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      <oggetto>RIPARAZIONE QUADRO STRUMENTAZIONESPAZZATRICE</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03074020755</codiceFiscale>
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      <oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04426380756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLA SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03074020755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DRA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2922.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>RITIRO SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMPRESA AMBIENTE COPERTINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VISO AL SERVIZIO DELL'ECOLOGIA MONOPOLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SME GROUP TAURISANO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA REAGENTI REFLOTRON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <cig>Z671B10DE9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1 CORSO INGLESE + H 200 FACE TO FACE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 NES DI RETE E N.1 H.D. PORTATILE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE IMMOBILI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO AULA MULTIMEDIALE C/O CSAM BARI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA DI VARI DISPOSITIVI SANITARI MONOUSO</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI</oggetto>
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      <oggetto>VISITA AMBULATORIALE CANE DA POLIZIA CATAR</oggetto>
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        <denominazione>61 STORMO</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA VARIO MATERIALE ELETTRONICO ESIGENZA METEO</oggetto>
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