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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>A.A. NR.176 DEL 21/01/2016 - ACQUISTO 35.000 LT GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 6 DEL 04/01/2016 - ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE ALLOGGI FAMIGLIE PERIODO GEN-DIC. 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 8 DEL 04/01/2016 - ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE REPARTO PERIODO GEN-MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.10 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI PERIODO GENNAIO MARZO 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.12 DEL 04/01/2016 - MANUTENZIONE ASCENSORI VILL.AZZ E REPARTO PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.214 DEL 28/01/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI AUTOMEZZI AM</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 14 DEL 04/01/2016 - MANUTENZIONE SITO PROTETTO BUNKER PERIODO GEN-FEB 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 16 DEL 04/01/2016 - MANUTENZIONE FABBRICATI VARI PERIODO GEN-FEB 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.18 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO LAVANDERIA CASERMAGGIO/TOVAGLIATO PREGIATO PERIODO GEN-MARZO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. NR.20 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI  MESE DI  GENNAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.22 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE B/N PERIODO GEN-MARZ. 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.24 DEL 04/01/2016 - SERVIZI DI PULIZIA VILL. AZZ. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.26 DEL 04/01/2016 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERIODO GEN-DIC. 2016</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.96 DEL 18/01/2016 - MANUTENZIONE VERDE VILL.AZZ. 01/01/2016 AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.43 DEL 08/01/2016 - ESAMI DI LABORATORIO MEDICINA DEL LAVORO E TECNOPATIE - MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 168 DEL 20/01/2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA UPS PRESSO BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 45 DEL 12/01/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO FEBBRAIO MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 38 DEL 04/01/2016 - MANUTENZIONE FABBRICATI VARI MARZO - DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 226 DEL 01/02/2016 - SERVIZIO A TAVOLA SALETTA VIP CAMERIERA - FEBBRAIO DICEMBRE 2016</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 41 DEL 04/01/2016 - NOLEGGIO NR 1 FOTORIP. KYOCERA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 41 DEL 04/01/2016 - NOLEGGIO NR 1 FOTORIP. KYOCERA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. NR. 41 DEL 04/01/2016 - NOLEGGIO NR 1 FOTORIP. KYOCERA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. NR. 40 DEL 04/01/2016 - NOLEGGIO NR. 11 FOTORIPRODUTTORI XEROX - OLIVETTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. NR.345 DEL 17/02/2016 - ACQUISTO 25.000 LT DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRONCHI  COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRONCHI  COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9862.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8083.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.308 DEL 15/02/2016 - MODIFICHE LOCALI DACCC 1° PIANO LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Donato &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01545670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Donato &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4260.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. n. 391 del 22/02/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTO LANCIA THESIS AMCC753</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>542</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
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      <cig>zec18cbcad</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 392 del 23/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE COD + INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 392 del 23/02/2016 - ACQUISTO MATERIALE COD + INTEGRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 36 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO 2016</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.5 DEL 01/01/2016 - SOMMINISTRAZIONE GENERI DI CONFORTO E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Bar Taglia 54</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01912150388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bar Taglia 54</ragioneSociale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 172 DEL 21/01/2016 - SERVIZIO DI ASILO NIDO FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23752.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.346 DEL 18/02/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZI DATI ADSL PAL. GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DBNET s.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.48 DEL 12/01/2016 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI MANOPERA SPECIALIZZATA  PERIODO GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1019.38</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.200 DEL 27/01/2016 - PROVE DI AFFIDABILITA' FINO A 3,5 T.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>458.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-05</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.248 DEL 04/02/2016 - RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGI AFE 1133-1557-1546-1664</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRA STEFANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1030</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.246 DEL 04/02/2016 - PULIZIA CALDAIA E PROVA DI FUNZIONAMENTO ALLOGGIO AFE1636</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 30 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 30 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>349.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR 30 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. </ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. NR 30 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>62.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR 30 DEL 04/01/2016 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 39 DEL 04/01/2016 - ACQUISTO GPL SFUSO PER COTTURA VITTO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1544.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1265.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 237 DEL 03/02/2016 - VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AZIENDA USL DI FERRARA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2117.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1736</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 247 DEL 04/02/2016 - VERIFICA PERODICA AUTOCLAVE AHENA 23 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>390.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.23</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 291 DEL 09/02/2016 - MANODOPERA SPECIALIZZATA OCCASIONALE CUOCO PERIODO FEBBRAIO DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1926.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>710.64</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 47 DEL 12/01/2016 - ESAMI DI LABORATORIO MEDICINA DEL LAVORO ED IDONEITA' OFCN PSICOFISICA SMAORD E RIENTRO IMPIEGO ESTERO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2561.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2462.34</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.387 DEL 19/02/2016 - CARTA FOTOCOPIATRICI NR. 800 RISME A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07997560151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSECCHI GIOVANNI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1535.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1535.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.381 DEL 19/02/2016 - ACQUISTO BATTERIE RICARICABILI E NON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.E.R.T. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.E.R.T. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>249.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 29 DEL 04/01/2016 - DISINFESTSAZIONE DEZANZARIZZ. VILL.AZZ. PERIODO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3132.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2560</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A18C6063</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 427 DEL 01/03/2016 - PRANZO ISTITUZIONALE PAL. GANDINI DEL 07/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6581742152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 28 DEL 04/01/2016 - MANUTENZIONE SITO PROTETTO </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226680288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAMPIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03145491209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MFIMPIANTI DI D'AURIA FRANCESCO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02414891206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRETTI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57979.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31135.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6612836CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 434 DEL 02/03/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE PERIODO APRILE GIUGNO 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRATTACASO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57105</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>56758.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD18CDDE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 435 DEL 02/03/2016 - INTERCETTAZIONE PERDITE DI ACQUA E RIPARAZIONE LINEE IDRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2664.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2184</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE818CF572</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 426 DEL 01/03/2016 - MODIFICA POMPE DRENAGGIO E SOSTITUZIONE POMPA SOMMERGIBILE PG 34 E PG 42</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>849.73</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 383 DEL 19/02/2016 - PROVE AFFIDABILITA' VEICOLI OLTRE 3,5 T</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. NR.296 DEL 10/02/2016 - ACQUISTO ALIMENTATORE PER SISTEMA DI VIDEOCAMERE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.553 DEL 16/03/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI CASERMAGGIO E TOVAGLIATO PREGIATO APRILE MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. NR.554 DEL 16/03/2016 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE B/N PERIODO APRILE 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.555 DEL 16/03/2016 - MANUTENZIONE IMP.TO SOLLEV. ACQUE B/N PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2016</oggetto>
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        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.550 DEL 16/03/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI PERIODO APRILE MAGGIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.548 DEL 16/03/2016 - ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE  PERIODO APRILE MAGGIO 2016</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR.499 DEL 14/03/2016 - Controllo funzionale/verifica rapporto V/L sist. rec. vapori impianto benzina</oggetto>
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          <codiceFiscale>00501001200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETROLMECCANICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.500 DEL 14/03/2016 - MANUTENZIONE VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576320384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTURA CARROZZERIA AUTO MOTO FUTURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>369.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.501 DEL 14/03/2016 - MANUTENZIONE VARI VEICOLI RUOTATI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1226.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1226.52</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 482 DEL 09/03/2016 - INTERCETTAZIONE E RIPARAZIONE PERDITA ACQUA POTABILE P.G. 5</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2069.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1696</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21907C36</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 557 DEL 17/03/2016 - RIPARAZIONE CELLA FRIGO MENSA BASE OPERATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7898.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6474</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C190D631</cig>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.481 DEL 09/03/2016 - RIPRISTINO TUBAZIONI FOGNARIE FABBRICATO DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Donato &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01545670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Donato &amp; C. s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1098</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
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      <cig>Z341907BFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 556 DEL 17/03/2016 - SOSTITUZIONE OARZIALE MANTO DI COPERTURA CUCINA MENSA UNICA P.R.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 234 DEL 03/02/2016 - ONEROSITA' VISITE MEDICO FISCALI E.F. 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01295960387</codiceFiscale>
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      <oggetto>A.A. N. 234 DEL 03/02/2016 - ONEROSITA' VISITE MEDICO FISCALI E.F. 2016</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 497 DEL 14/03/2016 - SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 645 DEL 31/03/2016 - APPROVVIGIONAMENTO 20000 LT GASOLIO AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI SPA-DIVISIONE REFING &amp; MARKETING</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA-DIVISIONE REFING &amp; MARKETING</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16049.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13155.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 312 DEL 17/2/2016 - SERVIZIO ASILO NIDO PERIODO MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>24118.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 552 DEL 16/03/2016 - SERVIZIO PULIZIE EPRC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8676</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-04-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.659 DEL 07/04/2016 - SMONTAGGIO, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PNEUS SERVICE GALLO s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319770382</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>235</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 693 DEL 11/04/2016 - RIPARAZIONE CANCELLO INGRESSO DARS</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Excalibur Service s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695530384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Excalibur Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>408.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 692 DEL 11/04/2016 - RIPARAZIONE CANCELLO CARRAIO PALAZZINE VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>664.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 661 DEL 07/04/2016 - BONIFICA CISTERNA E SMALTIMENTO RIFIUTI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01465650388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2177.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1869.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 662 DEL 07/04/2016 - FORNITURA GPL SFUSO PER COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1571.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1288.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 714 DEL 18/04/2016 - SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRA STEFANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRA STEFANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD4198EAF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 689 DEL 11/04/2016 - Climatizzatore e tubi per PG9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01384140545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baldassarri G. &amp; G. s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01384140545</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Baldassarri G. &amp; G. s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 701 DEL 12/04/2016 - LAVORI EDILI ALLOGGI DEMANIALI PER FAMIGLIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5418.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4441.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD41962A01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 700 DEL 12/04/2016 - RIPARAZIONE SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO BUNKER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00208260380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNASINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01392900294</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Red2 s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00208260380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNASINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30367.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>24891.62</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 704 DEL 14/04/2016 - COMPENSO GIORNALISTA NELLA CONFERENZA AIR C2 DIRECTING COURSE - CRISTINA ROMAGNOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856490386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856490386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 651 DEL 04/04/2016 - RIPARAZIONE MULETTO ELETTRICO OM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11543160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11543160151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OM CARRELLI ELEVATORI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2341.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1919.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 725 DEL 20/04/2016 - SERVIZIO DI ASILO NIDO MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24868.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23684.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 718 DEL 20/04/2016 - PRANZO ISTITUZIONALE PRESSO A.M. DI PALAZZO GANDINI IN DATA 22/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. n. 723 DEL 20/04/2016 - MATERIALE PER CAMPO CALCETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVISPORT S.R.L. </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03419990266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVISPORT S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>527</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 719 DEL 20/04/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI RUOTATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6319C613E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 722 DEL 20/04/2016 - ACQUISIZIONE PREMI PERSONALIZZATI 9° SPRING RUN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3777.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3096.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 878 DEL 29/04/2016 - SERVIZI DI PULIZIE PERODO LUGLIO SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02085880561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81193.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66353.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6319C586B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 883 DEL 02/05/2016 -INTERVENTO DI CONTROLLO SEMESTRALE CON RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU AVIORIFORNITORE TARGATO AMAI932</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596500387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.M. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596500387</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.M. ANTINCENDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A19C58BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 884 DEL 02/05/2016 - DISINFESTAZIONE REPARTO MAGGIO SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885640381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXERA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4977.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD619FD830</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1030 DEL 18/05/2016 - SOBRIO RINFRESCO DEL 01/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5119FFDE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1028 DEL 18/05/2016 - MANUTENZIONE TRATTORE FERRARI COBRAM 50 AMBN303</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00741430383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRI MACCHINE AGRICOLE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00741430383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRI MACCHINE AGRICOLE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1982.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1982.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1A0684F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1053 DEL 23/05/2016 - SERVIZIO DI LAVATURA, STIRATURA E RIPIEGATURA DEGLI EFFETTI DI CASERMAGGIO GIUGNO SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7425.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4706.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271A06836</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1052 DEL 23/05/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA LAVAGGIO EFFETTI DI TOVAGLIATO E CASERMAGGIO GIUGNO SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BVLGPP47R28C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BVLGPP47R28C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2810.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>611.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 724 DEL 20/04/2016 - ESAMI CLINICI DI LABORATORIO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1051.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>996.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1056 DEL 23/05/2016 - ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE GIUGNO-DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01158040384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.E.F. s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7491.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1080 DEL 27/05/2016 - ACQUISTO VACCINO VIVOTIF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1081 DEL 27/05/2016 - ACQUISTO VACCINO MENCEVAX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.1029 DEL 18/05/2016 - REVISIONE PERIODICA PONTE SOLLEVATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00736640277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMER SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1162 DEL 23/06/2016 - GPL SFUSO COTTURA VITTO PERIODO GIUGNO DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9429.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7729.43</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1107 DEL 03/06/2016 - SPESE PER CONFERENZA IN OCCASIONE EVENTO ASTROSAM DEL 03/06/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLGMSM58L10A326J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLGMSM58L10A326J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1051 DEL 23/05/2016 - SERVIZIO DI ASILO NIDO AZIENDALE GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24369.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23209.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z291A293B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1105 DEL 01/06/2016 - ACCASERMAMENTO PERSONALE PER ESERCITAZIONE RAMSTEIN AMBITION 2016 DAL 5-6-16 AL 7-7-16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01351860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL DUCA D'ESTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01351860380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL DUCA D'ESTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17672.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16100.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1134 DEL 17/06/2016 - ACCASERMAMENTO PERSONALE "EX RAMSTEIN AMBITION 2016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA </ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01411170382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL EUROPA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4648</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1135 DEL 17/06/2016 - ACCASERMAMENTO PERSONALE "EX RAMSTEIN AMBITION 2016"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>GPE - Hotel Lucrezia Borgia</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01336880388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPE - Hotel Lucrezia Borgia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8469</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6446.78</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.1116 DEL 06/06/2016 - CURE VETERINARIE CANE DA POLIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01115670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETI RITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01115670380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRETI RITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1130 DEL 15/06/2016 - FILTRI CONDIZIONATORI JFACC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Officina Autoelettrica Grossetana s.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00100160530</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Officina Autoelettrica Grossetana s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1074 DEL 25/05/2016 - ACQUISTO NR. 2 LICENZE PER SOFTWARE FLAMES ESIGENZA AOTC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>AM00000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNION CORPORATION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>AM00000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNION CORPORATION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4738.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4738.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1186 DEL 28/06/2016 - RIPRISTINO RETE IDRICA E IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PALAZZO GANDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4938.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4938.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1146 DEL 20/06/2016 - Noleggio bagni chimici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Sebach s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1233 DEL 05/07/2016 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MANUTENZIONE ORDINARIA LAMPADE ILLUMINAZIONE - VILLAGGIO AZZURRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.S.A. AUTOGRU</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.S.A. AUTOGRU</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>536.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1222 DEL 30/06/2016 - RATIFICA SPESA PER SERVIZIO DI TRAINO AUTOBUS CACCIAMALI PRESSO AUTOREPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01914210388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA RONCARATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1152 DEL 22/06/2016  - ACQUISTO CARTELLONISTICA PER PIANO DI EVACUAZIONE ED EMERGENZA RSSG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1141 DEL 20/06/2016 - ESAMI EMATOCHICI PER PERSONALE DA ABILITARE AI LAVORI IN QUOTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00463660399</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNLAB Emilia Romagna s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.64</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1131 DEL 15/06/2016 - SERVIZIO DI ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01068430386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20904.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19908.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD91AA5C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1150 DEL 22/06/2016 - SVUOTAENTO E BONIFICA CISTERNE SITI RUSSI E ARGENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00883770364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPISPURGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00883770364</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARPISPURGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6484.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2798.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA91A82A62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1228 DEL 01/07/2016 - LAVORI URGENTI ALLOGGI PG. 49 E PG. 60</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z201AB1CB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1294 DEL 14/07/2016 - ORGANIZZAZIONE VIN D'HONNEUR PER SALUTO PRESIDENTE SOTTUFFICIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05351490965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEMEAZ ELIOR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 992 DEL 16/05/16 - ACQUISTO GPL PER COTTURA VITTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUTANGAS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1813.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1486.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z611ADAF71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1355 DEL 19/07/2016 - Acquisto vaccini vari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1AC9D8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1354 DEL 19/07/2016 - Acquisto materiale fotografico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Professional Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02229140781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Professional Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1291 DEL 12/07/2016 - PERIZIA GIURATA PER RILASCIO CPI VARI FABBRICATI E IMPIANTI AM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA -  ING. DAVIDE ZERBINI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01776330381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA -  ING. DAVIDE ZERBINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4415.42</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4415.42</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1079 DEL 27/05/2016 - ACQUISTO FARMACI OSPEDALIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>310.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 1287 DEL 12/07/2016 - ACQUISTO PATCH GRIFONE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 1389 DEL 25/07/2016 - ACCESSORI PER CARTELLI PUNTO DI RACCOLTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01218820296</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.S.P. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>292.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.1460 DEL 09/08/2016 - Ripristino Land Rover AM AI290</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>565.58</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1572 DEL 29/08/2016 - Film trasparenti e Nastri per stampante Evolis Avansia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02776660546</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.C. Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1578 DEL 31/08/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>JOB SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52948</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21700</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1564 DEL 26/08/2016 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ARMI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>492.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-02</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 1442 DEL 02/08/2016 - REALIZZAZIONE FORI E POSIZIONAMENTO PALI ZINCATI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1462 DEL 10/08/2016 - MATERIALE CASSETTA P.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01761040383</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>626 MEDICA </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-18</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1290 DEL 12/07/2016 - SISTEMAZIONE LUCERNARIO MAGAZZINO MA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-09-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>714.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1444 DEL 02/08/2016 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RISULTANTI DA LAVAGGIO ARMI PRESSO IL LOCALE NUCLEO ARMERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01465650388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>885.72</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 1565 DEL 26/08/2016 - ACQUISTO CREST COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
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      <cig>Z6D1ADAEC1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 1443 DEL 02/08/2016 - RIPARAZIONE TRATTORE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02527381202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE ITALIA </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02527381202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRISTORE ITALIA </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1394.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2145 DEL 21/11/2016 - Smaltimento mat. filtrante impianto di depuraz. staz. autolav. (P.G.59)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01465650388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIAGARA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1577 DEL 31/08/2016 - Rifacimento collettore impianto depuraz. staz. autolav. (P.G.59)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01012950299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Depur Padana Acque s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>Depur Padana Acque s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1478 DEL 18/08/2016 - APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 24.000 LITRI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20821.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1177 DEL 27/06/2016 - SERVIZIO ASILO NIDO SETTEMBRE DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>LE PAGINE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90401.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59241</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1461 DEL 9/08/2016 - MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUBINI s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3640.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2983.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1600 DEL 09/09/2016  - ACQUISTO TONER STAMPANTI VARIE ESIGENZE COA/RSSG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Laser Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Laser Informatica s.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>818.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>818.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1650 DEL 15/09/2016 - INTEGRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO SPESE SERVIZI TELEPASS ED AUTOSTRADE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELEPASS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13541.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11116.78</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1745 DEL 23/09/2016 - Evento conviviale c/o Palazzo Gandini 26/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01514470382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORSATTI GROUP TURISMO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.55</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB1B41D01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CREST RSSG - A.A. 1658 DEL 19/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631B8A324</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1735 DEL 20/09/2016 - ACQUISTO FILTRI PER UNITA' TRATTAMENTO ARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01956330235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORATI S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3519.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2884.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91B69CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1760 DEL 27/09/2016 - Acquisto vaccini DIFTAVAX e IMOVAX POLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801B6AD1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1759 DEL 27/09/2016 - Acquisto vaccino VIVOTIF</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAXVAX ITALY s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C1B80D36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1758 DEL 27/09/2016 - Acquisto rotoli di carta per lettini ambulatoriali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04245390374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LV di Leopardi Vanna &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04245390374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LV di Leopardi Vanna &amp; C s.a.s.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1755 DEL 26/09/2016 - SERVIZIO DI PULIZIE E RIFACIMENTO LETTI MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10848981006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE SERVIZI INTEGRATI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1852 DEL 03/10/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI DI CASERMAGGIO E LETTERECCI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00922220389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1858.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1857 DEL 03/10/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA TOVAGLIATO PERIODO OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLGPP47R28C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>468.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. N. 1861 DEL 04/10/2016  - ACQUISTO MODULI PER BATTERIA SYBT5 PER UPS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1734 DEL 20/09/2016 - SMALTIMENTO COMBUSTIBILE AVIO JP8</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00947300299</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECOIL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A. A. NR. 570 DEL 22/03/2016 - RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA PRESSO L'ALLOGGIO DEMANIALE PER FAMIGLIA AFE 1673 NR.60 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ANDREOTTI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1858 DEL 04/10/2016 - RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00381520386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSER S.C.A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>441.75</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.1890 DEL 13/10/2016 - Acquisto vaccino antinfluenzale VAXIGRIP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01475191001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI PASTEUR MSD</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>161.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1927 DEL 18/10/2016 - Acquisto acqua minerale ex Joint Virtual Flag '16 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01529351205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRONTOCOFFEE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.1928 DEL 18/10/2016 - Acquisto materiale liturgico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI SACRI S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>789.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1869 DEL 07/10/2016 - ACQUISTO CONTENITORI PER CAMPIONATURA ACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04567410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SCIENTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04567410289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCO SCIENTIFICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>129.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1876 DEL 10/10/2016 - Approvvigionamento gasolio da riscaldamento 50.000 LT</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30601.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25083.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2015 DEL 25/10/2016 - Ripristino funzionalità videocitofono Bticino Palazzo Gandini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01860280385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADES S.A.S. di Franceschini Davide</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01860280385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADES S.A.S. di Franceschini Davide</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2196 DEL 28/11/2016 - Acquisto ausili didattici e informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02617880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02617880832</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARBONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7194.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7194.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 1926 DEL 18/10/2016 - ACQUISTO N. 2 BATTERIE AERONAUTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>161.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2023 DEL 26/10/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA TOVAGLIATO NOV-DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BVLGPP47R28C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>BVLGPP47R28C980W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISEK MARTINI SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>936.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2021 DEL 26/10/2016 - SERVIZIO DI LAVANDERIA EFFETTI LETTERECCI E DI CASERMAGGIO NOV-DIC 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA DALTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3719.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2071 DEL 07/11/2016 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIE ALLOGGI DEMANIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COLTRA STEFANO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596360386</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLTRA STEFANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2897.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2014 DEL 25/10/2016 - RIPRISTINO CONDOTTA DI SCARICO ALLOGGIO AFE 1648</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2013</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1862 DEL 04/10/2016 - RIFACIMENTO E PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE IDRICHE ATTESTATE AGLI ALLOGGI DEMANIALI PER FAMIGLIE NR. 57-58 P.G. DI VIA AEROPORTO 118/F-B – FERRARA – LOTTO 1/CHIUSURA SCAVI COMPRENSIVO DI ASFALTATURA E RICERCA PERDITA ACQUA SU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>ESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>11594.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
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      <cig>ZAF1BAC332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1862 DEL 04/10/2016 - RIFACIMENTO E PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE IDRICHE ATTESTATE AGLI ALLOGGI DEMANIALI PER FAMIGLIE NR. 57-58 P.G. DI VIA AEROPORTO 118/F-B – FERRARA – LOTTO 1/CHIUSURA SCAVI COMPRENSIVO DI ASFALTATURA E RICERCA PERDITA ACQUA SU</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESSE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129470290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONSATO IMPIANTI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6643.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. 1931 DEL 19/10/2016 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676180381</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.T.E. DI CONTI GIANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6497.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2137 DEL 17/11/2016 - Acquisto vaccino menigococcico NIMENRIX</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pfizer s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2164 DEL 22/11/2016 - Materiale elettrico esigenze DACCC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00264310293</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA s.n.c. di Bergamini A. Caramori M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2637.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1976 DEL 25/10/2016 - ACQUISTO POLVERE E PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03657520247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACEP INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03657520247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACEP INTERNATIONAL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>146.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 1976 DEL 25/10/2016 - ACQUISTO POLVERE E PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI PER ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00826410672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTINTORI BOSICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>747.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2072 DEL 07/11/2016 - Bonifica cisterne e passi d'uomo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00883770364</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2013 DEL 25/10/2016 - ACQUISTO ASPIRATORI FUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR. 2069 DEL 07/11/2016 - Intercettazione tubazione ammalorata e riparazione alloggio AFE1652 Palazzo Gandini</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5958.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2194 DEL 24/11/2016 - Acquisto vaccini Diftetall AD e Havrix Adulti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2172 DEL 22/11/2016 - Acquisizione di povere estinguente, collaudo e ricarica estintori a CO2 kg.5</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.2169 DEL 22/11/2016 - Acquisto maniglie con codice di apertura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEREXPERT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03098550373</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1863.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2214 DEL 29/11/2016 - NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA</oggetto>
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          <codiceFiscale>00835510389</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.S.S.A. AUTOGRU</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>519.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2252 DEL 05/12/2016 - Acquisto materiale per la manutenzione delle armi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.R. SAS - AREADIFESA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1637.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2166 DEL 22/11/2016 - MODIFICHE SERVIZI IGIENICI COA LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01801960384</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARDIZZONI PAOLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3609.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2226 DEL 05/12/2016 - INTERVENTO SU AVIORIFORNITORE AM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01994691200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONORA s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>815.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. N. 2275 DEL 09/12/2016 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO INEFFICENZA AUTOMEZZI VARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01707060388</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA RIZZIOLI di RIZZIOLI Riccardo</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4663</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2267 DEL 06/12/2016 - Acquisto licenza d'uso software FLAMS anno 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>AM00000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNION CORPORATION</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>AM00000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERNION CORPORATION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4941.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4941.4</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2253 DEL 05/12/2016 - Acquisto patch e distintivi di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80009570385</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A.A. NR.2254 DEL 05/12/2016 - Acquisto crest con logo COA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>A.A. NR.2264 DEL 06/12/2016 - Smaltimento rifiuti pericolosi e non</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2277 DEL 09/12/2016 - Analisi biologiche ed ematochimiche</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2278 DEL 09/12/2016 - Acquisto nr.200 drug test</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2279 DEL 09/12/2016 - Acquisto dosi vaccino antitifico Vivotif</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR.2281 DEL 09/12/2016 - Acquisto rotoli di carta per lettini ambulatoriali</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2251 DEL 05/12/2016 - Eventi conviviali del 19 e 21 dicembre 2016</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2216 DEL 29/11/2016 - BUONI LIBRO</oggetto>
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        <denominazione>REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI POGGIO RENATICO</denominazione>
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      <oggetto>A.A. NR. 2215 DEL 29/11/2016 - Buoni libro</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR. 2271 DEL 07/12/2016 - RIPARAZIONE UPS</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>A.A. NR. 2168 DEL 22/11/2016 - IMPIANTO CONDIZIONAMENTO DACCC</oggetto>
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          <codiceFiscale>00208260380</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNASINI</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. NR. 2276 DEL 09/12/2016 - REVISIONE TRIENNALE AVIORIFORNITORE SACIM</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2352 DEL 14/12/2016 - Acquisto crest e medaglioni (Coop. Intern.)</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR.2368 DEL 16/12/2016 - Acquisto crest RSSG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>A.A. NR.2374 DEL 16/12/2016 - Riparazione, pulizia e riallineamento obiettivo</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 2353 DEL 14/12/2016 - COLLAUDO E RICARICA ESTINTORI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2437 DEL 21/12/2016 - Acquisto vaccini (VARILRIX - ENGERIX B)</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2351 14/12/2016 - Toner per stampanti esigenze CAO/RSSG</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2375 DEL 16/12/2016 - Materiale di consumo e manutenzione dei sistemi EAD</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2449 DEL 22/12/16 - ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI SPORTIVI</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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      <oggetto>A.A. NR.2347 DEL 14/12/2016 - Acquisto compendi "Student Handbook” e “Operational Planning Guide Process"</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2434 DEL 21/12/2016 - Acquisto materiale per Aeroccoperazione Internazionale</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2435 DEL 21/12/2016 - Acquisto materiale di casermaggio per Aeroccoperazione Internazionale</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 2430 DEL 20/12/2016  - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>06827191005</codiceFiscale>
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      <oggetto>A.A. N. 2427 DEL 20/12/2016 - FORNITURA PNEUMATICI</oggetto>
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          <ragioneSociale>GOMMARIA RUOTE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>A.A. N. 2376 DEL 19/12/2016 - ACQUISTO APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE</oggetto>
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      <oggetto>A.A. N. 2422 DEL 20/12/2016 - Acquisto fermacravatte</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2421 DEL 20/12/2016 - ACQUISTO TENDE PER MENSA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2165 DEL 22/11/2016 - RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2423 DEL 20/12/2016 - ATTREZZATTURE MENSA</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR. 2467 DEL 23/12/2016 - RIPARAZIONE AUTOMEZZI PESANTI A.M.</oggetto>
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      <oggetto>A.A. NR.2144 DEL 18/11/2016 - ACQUISTO TONER PER COA/RSSG</oggetto>
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