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    <titolo>Pubblicazione Legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 2017</abstract>
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    <entePubblicatore>37 STORMO TRAPANI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-15</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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      <oggetto>65 SV - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>50 FOB - INFLIGHT MEALS FEBBRAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>59 CAS - SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI FEBBRAIO 2016 37° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>41 C.SAR - ACQUISTO LOCAZIONE FOTORIPRODUTTORE/STAMPANTE  CANON  IR 2230 ESIGENZA COMANDO 82° C.SAR.</oggetto>
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      <oggetto>40 C.S.A.R. - ACQUISTO COPIE DA LETTURA CONTATORE FOTOCOPIATRICE CANON IR 2230 ESIGENZA COMANDO 82° C.SAR.</oggetto>
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      <oggetto>33 CAS - ACQUISTO G.P.L. PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA GENNAIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>34 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ES. 37° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>42 INF - ESAMI BATTERIOLOGICI Lgs N 31/2001 E SM PER IL CONTROLLO TRIM. DELLA POTABILITA' DIST. PANTELLERIA AEROPORTUALE 1° TRIMESTRE 2016</oggetto>
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      <oggetto>11 VIV -  ACQUISTO DOLCI MESE DI GENNAIO 2016 </oggetto>
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      <oggetto>56 TLM - PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE PERIODO OTT/NOV 2015 RELATIVA AL SERVIZIO REPERIBILITA' DI STORMO</oggetto>
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      <oggetto>69 CAS - ACQUISTO BEVANDE MESE DI FEBBRAIO 2015</oggetto>
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      <oggetto>73 AMM - ACQUISTO PANE MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>74 AUT - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER VARI AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>44 PNT - Conduzione e manutenzione ordinaria impianto depurazione liquami acque reflue; nr. 51 di P.G. (Febbraio 2016) - Proroga</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>75 PNT - Inteventi di manutenzione ordinaria impianti di sollevamento persone, presso TWR Immobile nr. 44 di P.G. (Febbraio 2016) Proroga</oggetto>
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      <oggetto>77 IMP - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TINTEGGIATURA LOCALI INTERNI DELL'ALLOGGIO C2 - INTERNO 1 DELLA PALAZZINA NR. 8 DI P.G. DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>60 SV - SERVIZIO DI PULIZIA 37° STORMO DI TRAPANI - BIRGI MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>32 SV - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA 37° STORMO TRAPANI BIRGI MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>9 AMM - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>14 FOB - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB AWACS - MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02350520819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21082.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18080.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>64818531E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>28 PNT - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E PRESTAZIONI ACCESSORIE MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27214.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>23 SV - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC817D283B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>101 PNT - ACQUISTO  CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER ESIGENZA NUCLEO AUTOTRASPORTI  PER RIPRISTINO DEPOSITO CARBURANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12834.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10520.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>20 INF - ACQUISTO TEST RAPIDO SU CONTENITORE DA 7 DETRMINAZIONI + ADULTERANTI CON BARCODE PER ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3769.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3090</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF918E427C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>107 INF - RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6318E3C5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>106 CAS - ACQUISTO GPL  PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA  37° STORMO MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>87 TLM - PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA PERIODO DIC.2014-GEN.2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1029.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>865.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A18CF14A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>37 INF - ESAMI CARDILOGICI CON ECG GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0318F192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>38 INF - ESAMI CARDILOGICI CON ECG GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E182D0D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>95 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19375.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15881.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF3182D035</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>96 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19375.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15881.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7718DDFB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>98 PNT - PROVA DI AFFIDABILITA' PER N. 2 AUTOMEZZI LEGGERI IN DOTAZIONE AL NUCLEO SERVIZI AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01576550816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CAR SNC CENTRO REVISIONE AUTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01576550816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER CAR SNC CENTRO REVISIONE AUTO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>99 IMP - REALIZZAZIONE DI FASCIA TAGLIAFUOCO PRESSO IL SEDIME NR. 0 DI P.G. DEL SITO DI SAN GIOVANNELLO E RIGALETTA MILO ( PERIODO ESECUTIVO DAL 15 AL 30 APRILE 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00365250810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMMARITANO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00314320813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIACCA MICHELE IMPR. EDILE-STRADALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350520819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02350520819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2725.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>997.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>100 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO 37° STORMO MESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5085.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4168.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>129 INF - ACQUISTO CARTA PER LETTINO E ROTOLO DI CARTA PER MANI ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>430</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>131 PNT - FORNITURA GAS IN BOMBOLE DA 25 KG PER ESIGENZE MENSA UNICA MESE DI MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3549.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2331</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD18FF521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>133 PNT - Fornitura di n° 4 batterie 12V per autoveicoli diversi (n.1 100AH-n.1 80AH-n.2 60AH)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902790813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902790813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>313.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3018C494B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>142 AMM - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO MARZO ES. 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5511.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4518.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C18C4B59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>143 AMM - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO MARZO ES. 37° STORMO </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5521.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4525.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70193D566</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>153 INF - INTERVENTO TECNICO SU APPARECCHIO TONOMETRO A SOFFIO TOPCON CT -80 S/N 157211</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7619246FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>149 AMM - ACQUISTO GPL PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA 37° STORMO MESE DI  MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1855.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1520.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z33188C026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>161 MSA - SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO NOCIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01588520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37342.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37342.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z39193B3F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>152 18° GR. - VERIFICHE E CERTIFICAZIONI STRUMENTO RICERCA DIFETTI US MOD. USM 35 SECONDO UNI EN 12668. SALA CND DEL 18° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02436670125</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSICONTROL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>27 MSA - ACQUISTO SEGNALETICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03924020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER.TE.COM.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03924020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER.TE.COM.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>660.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E1965C91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>192 IMP - APPROVVIGIONAMENTO ATTREZZATURE ED UTENSILI PER REINTEGRO E SOSTITUZIONE DI ANALOGHI INEFFICIENTI O DETERIORATI OCCORRENTI ALLA SEZIONE IMPIANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>195 PNT - Smontaggio, montaggio, equilibratura e convergenza di nr. 12 pneumatici stesse misure</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784200816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI MOTORS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784200816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI MOTORS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.84</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB31965FDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>194 AUT - FORNITURA MATERIALE PER LA SQUADRA VERDE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>168 AUT - VERIFICA TRIENNALE CISTERNE AM BD096 E AM 34494r</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1912.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1372</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>172 AUT - SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU VARI AUTORIFORNITORI AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2502.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2211.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE1949AE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>173 AUT - SERVIZI DI PRE-REVISIONE DA ESEGUIRE SU VARI AUTOMEZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00253890818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO REVISIONE VEICOLI FODERA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1376.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1128</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E18FEFB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>130 CAS - Fornitura gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda per esigenze Distaccamento - Convenzione Consip "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento Ed. 8"</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2786.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2283.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86188B62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>196 C.SAR - PAGAMENTO FATTURE TELECOM ITALIA SPA ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>241.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>241.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z38196592E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>189 IMP - RICHIESTA ACQUISTO MATERIALE ESIGENZA GMSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B1965E4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>193 18° GR. - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA STRUTTURE ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886720810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAT S.A.S. DI FUNDARO' &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2226.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1824.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z61197D25D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>205 18° GR. - ACQUISTO BATTERIE PER NUCLEO EQUIPAGGIAMENTO PILOTI EFA 2000 S.T.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z42197D26A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>203 MSA - ACQUISTO VARI TONER </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3395.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2783.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>174 IMP - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZA PISTA VOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23039.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23039.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>215 PNT - Servizio pulizia locali e prestazioni accessorie mese di APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7319.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZAF1934E68</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>220 SV - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>19500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>208 VIV - ACQUISTO CARNI E GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11818.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>209 AMM - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>200 IMP - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB AWACS - MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02350520819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7493.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>5251.25</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>221 SV - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA 37° STORMO TRAPANI BIRGI MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06417090963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.S.I. NIGRA SERVIZI ITALIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2177.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2177.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>171 PNT - Fornitura attrezzature da officina pper dotazione personale operante presso la C.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MIGLIORE SONEPAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04681150829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGLIORE SONEPAR S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F198B994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>229 TLM - FORNITURA, SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO DELLE BATTERIE TAMPONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SISTEMA TACAN ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1315</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1315</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z651882401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>184 AUT - SERV. FORNITURA RIPARAZIONE  SOSTITUZIONE PNEUMATICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1592.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1592.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461916353</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>91 INF - ESAMI CARDILOGICI CON ECG FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE191631D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>92 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3950</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>178 AUT - MANUTANZIONE ORDINARIA SU PONTI SOLLEVAMENTO  RAVAGLIOLI OFFICINA AUTORIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147320824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147320824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BERTOROTTA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84198A751</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>206 AMM - ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14615.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10372.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B197D2AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>204 PNT - (STORNATA 4580/01 TIT 972/32) FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NON DI PRIMO IMPIANTO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI NN. 0,21, 22, 40, 46, 85 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>909.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>745.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z361138212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>144 INF - ANALISI DI LABORATORIO (PROT.MANDELLI EFV ID CAT  MARZO 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>274.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1916257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>147 INF - ESAMI CARDIOLOGICI CON ECG MARZO 2015 (SMAORD34+EFV+ID.CAT) </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C19162CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>148 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB21999539</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>230 AUT - SERVIZI DI RIPARAZIONE 15 SEDILI PER VARI MEZZI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01638690816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO CHIODO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777260819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO PIETRO CARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638690816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO CHIODO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1255.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1029</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z501999548</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>231 18° GR. - ACQUISTO MATERIALE DI IMBALLAGGIO PER IL NUCLEO MAGAZZINO EFA 2000 S.T.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPAC SRL </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3817.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3128.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE91999557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>232 IMP - ACQUISTO MATERIALE IDROTERMICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02142490818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RENDA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z86188B5E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>242 PNT - Fattura telefonica Fastweb n. PAE 0005451 del 29.02.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25193A1CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>246 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24139.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19786.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A194533E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>247 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO APRILE ESIG. 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5095.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4176.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA418B1165</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>248 PNT - Conduzione e manutenzione ordinaria impianto di clorazione acqua destinata al consumo umano, Immobili nn. 40 e 73 di P.G. (APRILE E MAGGIO) - D.A. PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <oggetto>253 18° GR. - ACQUISTO ACCESSORI PER MACCHINA DA CUCIRE YUKI ESIGENZA NUCLEO EQUIPAGGIAMENTO PILOTI EFA 2000</oggetto>
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        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.4</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>285 INF - ACQUISTO STRISCE URINE PARAMETRI COMBI SCREE SYS PER ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BONFANTI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04125920878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA BONFANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>284 AI - ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>942</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>283 GPF - ACQUISTO URGENTE STAMPANTE PER ESIGENZA NUCLEO PASS GPF</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1039.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>871.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>132 PNT - Interventi di manutenzione ordinaria per impianto fisso e carrelli monitori ubicati nel Deposito Carburanti avio, contrassegnato con i nn 64-65-66-67 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIODUE SUD SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>270 PNT - Lavori di controllo e verifica ed impianto di riscaldamento ad esso collegato; immobile nr. 40 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>213.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>299 MSA - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICO NOCIVI E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39217.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39217.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>271 PNT - Riparazione pompa Nocchi verticale con sostituzione di parti ammalorate, gruppo autoclave di alimentazione zona logistica. Manufatto contrassegnato con il n.73 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC1198702F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>222 INF - ESAMI CARDILOGICI CON ECG APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D19870B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>223 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI APRILE 16</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D19E36A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>311 SV - SERVIZIO DI PULIZIA - 37° STORMO DI TRAPANI BIRGI - MESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>258091.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z001955207</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>295 AMM - ACQUISTO BEVANDE MESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2551.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2551.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>305 CAS - COSTO COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO NR 4 FOTORIPRODUTTORI KONICA MINOLTA E KYOCERA PERIODO DAL 01/03/2015 AL 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDI COPYNG DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04310100823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI COPYNG DI LUNETTA ALDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1154.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>293 GPF - ESERCITAZIONI DI TIRO A FUOCO CON ARMI PORTATILI E DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02515910814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. POLIGONO DI TIRO DINAMICO CASALMONACO TRAPANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S.D. POLIGONO DI TIRO DINAMICO CASALMONACO TRAPANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>300 18° GR. - CONSULENZA ESPERTO QUALIFICATO PER LA SORVEGLIANZA FISICA DELLA RADIOPROTEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02902930870</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSOLI VITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSOLI VITO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>319 IMP - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB AWACS - MESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8041.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7571.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>326 VIV - ACQUISTO G.P.L. PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1416.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1160.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>331 CAS - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI STAMPANTI E FOTORIPRODUTTORI PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD19AE819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>268 TLM - FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO AULE MULTIMEDIALI PER ESIGENZA S.L.C.P.P. DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2628</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
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      <cig>Z3519A7F33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>265 MSA - Acquisto toner</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C19AE83C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>269 18° GR. - ACQUISTO TONER PER STAMPA PIANI DI VOLO SALA NAVIGAZIONE PILOTI DEL 18° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2066.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1693.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8219CE719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>330 18°GR. - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISPEZIONE CASCO ELETTRONICO ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426770810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODDO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01851370815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. RICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01851370815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.S. RICAMBI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1538.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1261.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA819FBC1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>332 CAS - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>449.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>449.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B19A7F0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>266 MSA - ACQUISTO DPI </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03924020823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SER.TE.COM.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1771.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.7</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A1954F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>276 INF - ANALISI DI LABORATORIO (PROT.MANDELLI EFV ID CAT  MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>277 INF - ESAMI CARDILOGICI CON ECG MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>279 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ANALISI DI LABORATORIO MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>377 CAS - NOLEGGIO NR. 9 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE B/N E A COLORI PERIODO GEN - MAR 2016 ESIGENZA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5524.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5524.2</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>397 INF - ACQUISTO INSETTICIDA PER ESIGENZA INFERMERIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>228.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>409 18° GR. - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA EQUIPAGGIAMENTO PILOTI ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00433380680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00433380680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.R. GRUPPO RAPPRESENTANZE S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>396 PNT - Ripristino efficienza FIAT DOBLÒ</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1255.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1028.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>408 IMP - TARATURA STRUMENTI PER VERIFICA IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02540280969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMKO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02540280969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEMKO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z551A489CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>407 IMP - LAVORI DI GIARDINAGGIO PRESSO IL SEDIME DEL TELEPOSTO METEO  DI USTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARONTE SNC DI LO PICCOLO CIRI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05749010822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARONTE SNC DI LO PICCOLO CIRI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>406 AMM - ACQUISTO CARNE E GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>405 AMM - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7000.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>403 AUT - SERV. MECC. SU TRATTORE JHON DEERE ; SPAZZATRICE AM BN207 ; TRASPORTATORE AM CC684 ; FRESIA AM BN277  E AVIORIF. AM 20628-34179r </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>401 18°GR. - ACQUISTO FASCIA RISCALDANTE ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>400 AUT - FORNITURA MATRIALE PER USO OFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02203310814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO GIROLAMO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>895.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>399 AUT - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER VARI AM IN DOTAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3050.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>398 AUT - SERV DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICIENZA F440E38 AM 20566-EUROTEC AM 20628 - F40 AM 36111- F40 AM BF551SPAZZ AM CD041 - DAILY AM AK470 - DRAGON AM CC677 - SPAZZ AM BN207 - F440 AM AI434 E DUCATO AM </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2983.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2983.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>395 PNT - Richiesta materiale monouso per esigenza mensa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITALPAPER DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02081580819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALPAPER DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>392.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>392.48</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>393 PNT - Fornitura serbatoio in acciaio Fe da lt.500 completo di accessori, verniciato rosso Ral 3000 da 1000X1000X500 per sostituzione su carrello monitore A/I ubivato presso deposito carburanti avio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05098370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDUSTRIAL TRADING S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1107</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>392 PNT - Pulizia condotte fognarie per acque bianche e nere con impiego di sonda a pressione per pulizia presso Zona logistica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02224350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02224350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COFER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>390 PNT - Lavori da effettuare su Aviorifornitore SACIM Targato AMAI439 controllo impianto A/I</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
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      <cig>Z0E1A4498D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>389 PNT - Lavori da effettuare su Aviorifornitore SACIM Targato AMAI439 - verifica periodica triennale/sestennale cisterna trasporto carburante e rilascio di prevista documentazione da parte di funzionario della MCTC di Trapani</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>686</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211A515B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>412 PNT - Medicina del lavoro analisi di laboratorio sorveglianza sanitaria personale distaccamento aeroportuale di pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <cig>Z671A515F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>413 C.SAR - ACQUISTO INGRESSI PISCINA PER ADDESTRAMENTO ACQUATICITA' PERSONALE OB/AEROSOCCORRITORI 82°  CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01945550810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S. DILETTANTISTICA AQUAGYM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A.S. DILETTANTISTICA AQUAGYM</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>414 IMP - VERIFICA PERIODICA BIENNALE, ANORMA DEL D.P.R. 162/99, DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI PERTINENZA DEL 37° STORMO - ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE NR. 6</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05841760829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE NR. 6</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>612.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>348 TLM - PAGAMENTO FATTURA TELEFONICA PERIODO FEB./MAR. 2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>947.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>823.23</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>368 IMP - LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLI SCORREVOLI DEPOSITO MUNIZIONI INTERNO E CANCELLO VILLAGGIO MILO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01931110819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IPERTRONIC DI D'ANGELO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IPERTRONIC DI D'ANGELO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>347.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>363 PNT - Fattura telefonica Fastweb n.PAE 0005451 del 29/02/2016 - nr. PAE 0010988 del 31/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>312.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>205.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>429 AUT - SERVIZI DI FORNITURA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A QS SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2476.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2476.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED1A62851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>415 IMP - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB AWACS - MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02350520819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17807.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16517.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>435 FOB - ACQUISTO DI COPERTURA IN PVC IGNIFUGO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLAUDIO CHIODO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01638690816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLAUDIO CHIODO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>436 AMM - ACQUISTO GAS 37° GIUGNO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1888.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1547.87</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3D1A76F6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>437 CAS - ACQUISTO MATERIALE "PASS" VARI MODELLI ESIGENZA G.P.F. DEL 37 STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1585</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z621A7C1F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>450 TLM - ATTIVAZIONE LINEA ADSL SU LINEA TELEFONICA PRE-ESISTENTE PRESSO TELEPOSTO METEO DI PRIZZI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z331A2F484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>365 PNT - Fornitura di n. 2 batterie 12V 180AH per aviorif. Leggero iveco MT 180E27 SACIM AMAI439</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561A2F520</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>367 PNT - Fornitura di elementi radianti comprensivi di kit valvola, detentore, mensole di fissaggio, etc, per sostituzione analoghi inefficienti presso alloggio ASI, nr. 59 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>116.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171A2F5CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>370 IMP - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER ALIMENTAZIONE FARO D'AEROPORTO PRESSO LATWR AL NR. 220 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525070815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ELETTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>445 IMP - ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE SEGNALETICA STRADALE, PALAZZINA COMANDO, SAR, PALESTRA, SQUADRIGLIA RADAR MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>648.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>347 MSA - RIPARAZIONE DISTRUGGI DOCUMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>146.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>352 18° GR. - ACQUISTO CARICA BATTERIE E AVVIATORE PER MEZZI SALA AGE STR ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>495.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>424 IMP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO ASCENSORE DELLA PALAZZINA NR 20 DI P.G. DEL VILLAGGIO AZZURRO MILO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7611.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>451 - PNT FORNITURA GASOLIO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA PER ESIGENZA DEL DISTACCAMENTO DI PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2197.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>452 - CAS ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA LUGLIO ESIGENZA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>432 - CAS ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA GIUGNO ESIGENZA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6506.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5333.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z491A2F58B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>369 IMP. - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA VILLETTA DEL NUOVO COMANDANTE NR 110 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>704.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C1A3867B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>374 TLM - ACQUISTO DI MATERIALE PER UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL DISTACCAMENTO STRAORDINARIO DI MARAUSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3054.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3054.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZGA1954F39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>381 INF. - MEDICINA DEL LAVORO ANALISI DI LABORATORIO MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>516.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>516.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE19F8057</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>382 INF. - MEDICINA DEL LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI MESE DI GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC91A76326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>453 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22350.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18319.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z351A76470</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>454 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22460.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18409.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>439  CAS - ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI ESIGENZA VARI REPARTI DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>509.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>509.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>442 CAS - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA G.P.F. E AMM/VO DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>443 18° GR. - ACQUISTO ATTREZZATURA PER BANCO IRIS/T SALA MANUTENZIONE MISSILI STR ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>186.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-02</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>500 PUM - SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO ALLA PRESENZA DEL PERSONALE DEL 37° STORMO E COMANDANTE CFC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>391 PNT - ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER ESIGENZA DEL DISTACCAMENTO PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2644.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2644.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>411 TLM - ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZA DEL DEPOSITO OSSIGENO DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>204.71</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>410 135 R.R. - ACQUISTO BATTERIE PER RADIOPORTATILE MOTOROLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>149.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF31A2F44D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>362 PNT - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORI A POMPA DI CALORE INVERTER PRESSO IMMOBILE NR 21 DI P. G. PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1495.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1452.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>469 VIV - ACQUISTO DOLCI MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6100.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1867.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD1AADDB6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>471 VIV - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4545.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4409.56</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z93189CFZ4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>463 IMP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO I VILLAGGI AZZURRI DI BIRGI, MILO E MARSALA PERIODO 01/07/2016 AL 30/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>732.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF81AB4C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>485 VIV - ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14423.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>460 S.VARI - SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 37° STORMO MESE DI LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>496 AUT - SERV. MECCANICA PER RIPRISTINO EFFICENZA DOBLO AM CK962, DOBLO AM CC974, ROVER AM AI180, DUCATO AM CD004, DAILY AM AK470, AUTOBUS AM CC294E AUTOBUS AM AK543</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4465.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>499 PUM - SOBRIO RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE CIVILE COSENZA ALBERTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>351 18° GR. - ACQUISTO COMPRESSORE PER ISPEZIONE BATTELLINO SALA EQUIPAGGIAMENTO PILOTI ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>504 S.VARI - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 37° STORMO TRAPANI - BIRGI MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>444 PNT - MONTAGGIO MANIGLIONI ANTIPANICO PER ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA CORPO DI GUARDIA N.21 DI P.G. PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF.NA MEC. NAVALE SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390510816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPANT DI ANDREA LO PINTO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>897.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>897.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>510 CAS - ACQUISTO G.P.L. PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z9B19552A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>540 IMP - SERVIZIO PULIZIA SCALE, ATRI E TERRAZZE DEI VILLAGGI AZZURRI DI BIRGI, MILO E MARSALA - MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3746.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>560 PNT - Fornitura e pronta consegna di ricambi, batterie accumulatori e componenti elettrici per i veicoli commerciali, industriali e comuni in dotazione al distaccamento di pantelleria (agosto - ottobre 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1398</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>561 PNT - Fornitura, riparazione, vulcanizzazione e sostituzione di pneumatici e camere d'aria e alla convergenza campanatura ed equilibratura per i veicoli commerciali e industriali, comuni e speciali, in dotazione al Dist. Pant. ( Agosto Ottobre 20</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01784200816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI MOTORS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784200816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARISI MOTORS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1357.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.59</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z311989AC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>562 PNT - Manutenzione ordinaria e/o riparazione di automezzi leggieri, pesanti e speciali e loro complessivi e/o accessori in dotazione (agosto ottobre 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3744.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>474 CAS - LAVORI DI RIPARAZIONE ARMADI E BANCONI FRIGO PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARREDI ROMANO SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>577 VIV - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
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      <oggetto>576 VIV - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESCHE E PRODOTTI SURGELATI, CARNE E GENERI A LUNGA CONSERVAZ.  MESE DI AGOSTO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>546 AUT - Fornitura materiale per ripristino efficenza nr 4 dragon in dotazione alla Sezione Autoreparto</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>545 AUT - Servizio di meccanica specializzata per ripristino efficenza DRAGON AM CC258 - CC259 - CC677 - CC678 in dotazione alla Sezione Autoreparto</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>544 AUT - Verifica periodica delle cisterne adibite al trasporto carburante targate AM 34540 E AM CL275 in dotazione alla Sezione Servizi Autotraasporti.</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1372</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
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      <oggetto>538 PNT - Apriscatole da banco manuale</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>133.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>542 PNT - Realizzazione protezione interna pozzetti esistenti per cavidotto dati, eigenza EUNAFORMED, sedime aeroportuale Pantlleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5719.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>543 AUT - SERVIZIO DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICENZA SPAZZATRICE AM CD041 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5552</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5532.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z481AE769A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>568 135 SQ. - Riparazione cancello ingresso di Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00205930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.NA MEC. NAVALE SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z931AE724E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>559 PNT - Acquisto decoder tv sat.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>937.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F1AE716D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>557 PNT - NASTRI PER ESIGENZA STAMPANTI CENTRALE TELEFONICA/STAZIONE METEO PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>134.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>555 PNT - Sostituzione batterie UPS presso sala radio Pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>702.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>554 18° GR. - Acquisto aspiratore per ispezione bollettino sala equipaggiamento piloti velivolo EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1192.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>553 18° GR. - Acquisto gas tecnici per banco prova equipaggiamento piloti efigenza velivolo EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>552 18° GR. - Acquisto attrezzatura per sala propulsori esigenza velivolo EFA 2000 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01459260749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 90 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01459260749</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA 90 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>551 SAR - Acquisto carta in rotoli per manutenzione Elicottero HH139 esigenza sezione tecnica 82° Centro C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>549 MSA - Acquisto transpallet.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01964700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01964700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1AE6677</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>548 TLM - Acquisto di modem per la nuova sala radar app esigenza connessa col T.A. civile</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02384280968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.E. TELEMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2947.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C1AE663B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>547 TLM - Fornitura materiale hardwere per esigenza del 216° Nucleo Sicurezza.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z191AEF915</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>594 135 SQ. - RINFRESCO IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO IN DATA 18/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STAGNONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01554520815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO STAGNONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381AE619F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>541 PNT - MEDICINA DEL LAVORO ANALISI DI LABORATORIO SORVEGLIANZA SANITARIA PESONALE DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940010810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DI ANALISI CLINICHE DI CANINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z151AE429E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>534 AUT SOCCORSO STRADALE PER RECUPERO AUTOMEZZO DOBLO AM CI110</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A1AD12D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>569 CAS - Acquisto gasolio da riscaldamento e produzione acqua calda agosto esigenza del 37° Stormo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4144.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3397.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z6a1954f39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>570 inf _ esami batteriologici lgs n. 31/2001 e s.m. per il controllo trim. della potabilità dell'acqua sedime aerop. 3° trim. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01940000811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAIATA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>894.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>733.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>402 18gr - ACQUISTO BATTERIE PER GROUND POWER UNIT UBICATE IN SALA AGE STR ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>501 inf - servizio di disinfestazione derattizzazione e deblattazione presso il dist. aerop. di pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01736910819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALMA AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>623 PNT - Forniitura energia elettrica Villaggio Azzurro bimestre Marzo-Aprile 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.MED.E. PANTELLERIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03620860829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MED.E. PANTELLERIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>174</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>602 IMP - Lavori di manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento presso i villaggi azzurri di Birgi Milo e Marsala.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>9419.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1117.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>629 CAS - Lavori di riparazioni e manutenzioni di stampanti e fotoriproduttori per le esigenze del 37° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>705</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>637 VIV - Acquisto generi a lunga conservazione F.C. mese di Settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4545.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3672.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF21B1636B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>639 VIV - Acquisto generi a lunga conservazione, carni fresche e prodotti surgelati mese di Settembre 2016, carne e generi a lunga conserv. mese di Settembre 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <importoAggiudicazione>7000.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6370.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>649 VIV -Acquisto generi a lunga conservazione, carni fresche e prodotti surgelati mese di Agosto 2016, carne e generi a lunga conserv. mese di Agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1818.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1421</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA11B02C59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>599 AUT - Servizio di carrozzeria per ripristino efficienza Ford Transit AM AK532 in dotazione a questa Sezione Autotrasporti e in utilizzo alla FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01777260819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO PIETRO CARROZZERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>441.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81B2A992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>657 AUT - Servizio di riparazione sostituzione pneumatici su carrelli attrezzature AGE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00350540837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETIZIA ROSARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00350540837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LETIZIA ROSARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02583660812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZARA GOMME SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12511.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9068.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC31B30D05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>656 AUT - FORNITURA MATERIALE ELLETTRICO E MECCANICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA VARI MEZZI AM IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARMATO RICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6790.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6790.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF1B3187D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>662 AUT - Servizio di meccanica su Dragon AM CC677, rimorchio AM 34540R, eurotec AM AI817, eurotec AM AI435, eurotraker AM CC684, EUROTEC am 20628 e aurocargo AM CM218 in dotazione a questa Sez. Autotrasporti</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5992.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5972.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>667 PNT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PER MANTENIMENTO IN EFFICIENZA AUTOMAZIONE NR. 2 ACCESSI AEROPORTUALI COMPOSTI DA NR. 4 CANCELLI - SEDIME AEROPORTUALE NR. 0 DI P.G. (SETTEMBRE 2016)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3167.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>675 PNT - Fornitura idrica Distaccamento Aeroportuale di Pantelleria Fattura 38_16 del 13/09/2016.  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI PANTELLERIA - SERVIZIO ACQUEDOTTO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33076.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>672 SV - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 01/01/2016 AL 19/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TRAPANI SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01976500817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8371.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8371.76</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>621 TLM - ACQUISTO DI MATERIALE PER UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL DISTACCAMENTO STRAORDINARIO ADDAURA DI PALERMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2032.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1666</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1BZEA1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>677 CAS - Acquisto bandiere Nazionali e insegne di Comando del 37° Stormo.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERPONE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>475.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051B32A26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>668 PNT - LAVORI DA EFFETTUARE SU AVIORIFORNITORE AMAI817 - VERIFICA PERIODICA TRIENNALE/SESTENNALE CISTERNA TRASPORTO CARBURANTE E RILASCIO DI PREVISTA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DI FUNZIONARIO DELLA MCTC DI TRAPANI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z371B32DE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>669 PNT - LAVORO DI PRE REVISIONE/AFFIDABILITA' SU NR. 4 MEZZI PESANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1B3BCA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>684 LAB - SERVIZIO PER PROVE INTERLABORATORIO PIPL 2016 SSOG OLIO IDRAULICO ESIGENZA 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05121060965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVHUB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z591B3BE59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>685 LAB - SERVIZIO PER PROVE INTERLABORATORIO PIPP 2016 SGS PETROLIO AVIO ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11370520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11370520154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGS ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E1B135D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>628 CAS -ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ESIGENZA VARI REPARTI DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6887.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5645.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB71B18876</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>643 CAS - ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO E PER ALLOGGI PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048890814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048890814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34039.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>27901.1</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z29188A5EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>692 IMP - LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCLAVE PRESSO IL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO AL NR. 18 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF.ELETTR.RALLO VITO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.ELETTR.RALLO VITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.ELETTR.RALLO VITO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01420420810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.ELETTR.RALLO VITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1891.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1865.71</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A1AFE446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>598 SV - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 37° STORMO TRAPANI - BIRGI MESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1B3BB62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>683 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI SETTEMBRE 16.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z771AE66D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>550 MSA - Acquisto rotolo di gomma antibenzina</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2329.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0B1B02D19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>600 SAR - ACQUISTO BATTERIE ALKALINE ESIGENZA SEZIONE TECNCA 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>574.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA61B0319E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>601 LAB - MATERIALI VARI DI LABORATORIO E REAGENTI PER ESIGENZA ANALISI S.L.C.F. 6° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04052200872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABOCHEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1426.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1B1A3A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>648 135 SQ - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO A PROTEZIONE DEI LOCALI RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732280825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIODUE SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1B33238</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>673 TLM - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO EFFICIENZA DI UN SISTEMA TERMOREGOLATORE PRESSO IL BUNKER I.L.S. DI STORMO ESIGENZA CONNESSA COL T.A. CIVILE.  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41B30D7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>659 SQ TLC - ACQUISTO BATTERIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC11B3C4CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>689 AUT -FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AM CM218</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426770810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ODDO AUTORICAMBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00606250249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00606250249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOBREN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF01B330AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>671 18GR - INTERVENTO TECNICO SU STAMPANTE BROTHER MFC-8860DN PRESSO SEGRETERIA 18° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>279.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>228.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B1B332B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>674 TLM - FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEL SETTORE COLLEGAMENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO/METEO DELLO STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06738050720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRIUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07051861214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07051861214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAR SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51B3B8C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>678 135 SQ - LAVORI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI NR. 2 VASCHE IDRICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S DI ZINNA M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02314080819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LUMINOSA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02376180812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SPURGHI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.8</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1AD6E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>513 PNT - Analisi di laboratorio per verifica qualità liquido schiumogeno antincendio tipo Prosintex, esigenze Deposito Carburanti avio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02864190166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFOAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02864190166</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFOAM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>441 LAB - SERVIZIO PER PROVE INTERLABORATORIO PIPP 2015 SGS PETROLIO AVIO ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>705 IMP - MANUTENZIONE DEPOSITO CARBURANTE FOB AWACS - PERIODO SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEDAL COSTRUZIONI SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25014.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>502 INF - ACQUISTO STRISCIE URINE PARAMETRI COMBI SCREEN  SYSPER ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA BONFANTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>706 MSA - ACQUISTO TONER </oggetto>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>707 IMP - PAGAMENTO FATTURE VARIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE DIVERSE DEL VILLAGGIO AZZURRO DI MILO - PERIODO LUGLIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TIM - TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10182.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>715 SV - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 20/06/2016 AL 30/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01976500817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAPANI SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>681.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>681.69</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>716 SV - CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>01976500817</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2087.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2087.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>717 SV CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2338.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2338.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>718 INF - RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE CIVILE FATT56-144-152</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1761</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1761</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>723 PNT - Acquisto plafoniere stagne  per installazione presso accessi riservette n° 50 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>724 PNT - Installazione di climatizzatori a pompa di calore inverter, previo smontaggio di quelli esistenti, presso il CRT e la sala operativa ; immobili contrassegnati con i nr. 47 e 54 di P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4520.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>725 PNT - Sistemazione e adeguamento di una parte del Tratto di Rete Distribuzione Idrica a servizio della Torre di Controllo del Distaccamento. Sedime Aeroportuale, n. 0 di P.G</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4483.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>726 PNT - Sistemazione scaletta in ferro zincato per messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 c/o manufatto 78 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00390510816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPANT DI ANDREA LO PINTO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00390510816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOPANT DI ANDREA LO PINTO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>727 PNT - Lavori di adeguamento e messa in sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 del Torrino manuf. n. 21 di P.G. mediante il risanamento delle pareti , tinteggiatura e sistemazione infissi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02056930817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISPA - COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AP COSTRUZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5619.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>730 135 SQ. - MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA INPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE. MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557380819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ENERGY IMPIANTI DI FRANCESCO RAPISARDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1548.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1548.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1B3DCA2</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>735 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA OTTOBRE ES. 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4922.1</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1BB60DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>736 CAS - ACQUISTO GPL PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1191.22</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE1B73798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>748 PNT - Visite fiscali personale Pantelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z701B646C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>749 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC71B645B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>750 VIV - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8000.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6047.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71B644E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>751 VIV - ACQUISTO CARNE E GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7542.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E1B63072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>712 - ACQUISTO CARD POUCH ESIGENZA G.P.F. DEL 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z66188B853</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>764 PNT - Fornitura energia elettrica - Villaggio Azzurro (bimestre Maggio-Giugno 2016 )</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03620860829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MED.E. PANTELLERIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03620860829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.MED.E. PANTELLERIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2625.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2601.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE91A8495C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>767 VIV - ACQUISTO ORTOFRUTTA MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02279490813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALFRUIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11692.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8809.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBE1655ADD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>688 PNT -  INTERVENTI DI BONIFICA DI N. 3 SERBATOI CONTENIMENTO CARBURANTI PRESSO IL DISTACCAMENTO AEROP. DI PANTELLERIA , DI CUI ALLA INDAGINE ESPOLARATIVA N. 5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864220817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S DI ZINNA M. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00205930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.NA MEC. NAVALE SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05001180826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALISTRERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00205930811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF.NA MEC. NAVALE SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21461.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21278.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z451B85476</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>771 TLM - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE SONORA DI BASE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623700851</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOMUNICAZIONI 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623700851</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOMUNICAZIONI 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2376</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2376</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1B86532</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>768 SV - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316700810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI &amp; SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD21B8D6A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>774 PUM - ACQUISTO N. 20 CREST 37° STORMO PER PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251B8D710</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>775 AUT - FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER SQUADRA ATOC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01964700817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01551100504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARSEVE PROJECT COMM. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01551100504</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GARSEVE PROJECT COMM. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2861.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2861.5</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA11B76F51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>772 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18474.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z571B771EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>773 MSA - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18518.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC31B8D77D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>776 AUT - FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORI AM AI434-BD096R AI435-BD097R IN DOTAZIONE A QS SEZ. AUTOTRASPORI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01260120447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02488630423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA MANARO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01260120447</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TMT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2548</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z461B8D81D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>777 AUT - SERVIZI PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU AUTOVETTURE, MINIBUS,FURGONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454190816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLAVAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454190816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLAVAGGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81B8D907</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>779 304 STDI - FORNITURA RICAMBI PER GRUPPO ELETTROGENO AUSONIA 80 KVA MM 6852 - NUCLEO GG.EE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01285870810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. RIP. VEICOLI IND. PACE NICOLO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01341350815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANQUINTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01285870810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFF. RIP. VEICOLI IND. PACE NICOLO'</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>778 INF - INTERVENTO TECNICO SU ELETTROCADIOGRAFO ESAOTE 800 POWER SN20719</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006480820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.AS.T. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>780 FOB - ACQUISTO DI STAMPATI E BANNER BORDATI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>660</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>782 135 SQ - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOTRAZIONE </oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14874.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>473 FOB - INFLIGHT MEALS FOB AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6770</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>786 AUT - SERV. DI MECCANICA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA TRATTORE LAMBORGHINI R3 EVO AM BN476 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1449.79</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>806 PNT - ACQUISTO MATERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>802 PNT - Richiesta materiale per esigenza magazzino msa </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.6</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA61B9F0E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>803 PNT - Installazione chiusino in ghisa compreso di telaio per sostituzione analogo inefficiente, c/o zona Ingresso Aeroportuale, nr. 0 di P.G</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04806610822</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODOLICO PIETRO IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>838.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171B9F196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>804 PNT - Fornitura in opera di gruppo pressione con 2 elettropompe a velocità variabile, tipo Nocchi per sostituzione presso locale tecnico vasche riserva idrica di alimentazione palazzine TLC/AC e Z.L. – Immobile n. 73 di P.G.. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2721.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE01B9F5C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>805 PNT - Interventi di manutenzione ordinaria per impianto fisso e carrelli monitori mobili ubicatinel Deposito Carburanti avio, contrassegnato con i nn. 64-65-66-67 di P.G.. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732280825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIODUE SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31B99712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>795 PNT - Richiesta materiale per stoccaggio rifiuti pericolosi c/o aree antistanti linea volo e deposito carburanti avio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1100.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z651B995DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>789 PNT - Acquisto toner per stampanti ufficio comsec - ufficio Comando</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>259.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>259.7</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11B996EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>794 PNT - Acquisto attrezzatura per esigenze Centrale Elettrica. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02525070815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW ELETTRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>595.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>793 PNT - Acquisto attrezzatura per esigenze Centrale Elettrica. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2016-11-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>791 PNT - Approvvigionamento materiale DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>792 PNT - Acquisto attrezzatura per esigenze Idrotermici. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>291.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>798 PNT - SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA VASCA RISERVA IDRICA - IMPIANTO A/I, A SERVIZIO DELLA PALAZZINA TLC/AC N. 73 DI PG</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252870819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOMBARDO DIEGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5536.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>810 GMSA - LAVORI DI BONIFICA (RIMOZIONE GUARNIZIONI IN AMIANTO FRIABILE) E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE GUARNIZIONI ASBESTOS FREE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MULTI ECO AMBIENTE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BALISTRERI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIDERMETAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12576.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>816 INF - INTEGRAZIONE PROCEDURA NR. 41 ESAMI CARDIOLOGICI CON ECG DOTT. NIEDDU PATRIZIO PER VARIO PERSONALE ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NIEDDU PATRIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5435</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5435</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z421BB3010</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>558 CAS - VISITA VETERINARIA , VACCINAZIONI E TEST LEISHMANIA E  FILARIOSI CANE PASTORE TEDESCO  “CASH” MATR. AM416 E “TITO” MATR. AM409.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02597340815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VETERINARIO S. FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02597340815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO VETERINARIO S. FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F1B62D64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>811 MSA - Acquisto diserbante</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02448130811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIFARM 2012</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02448130811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIFARM 2012</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1161</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC1BB174A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>815 ANT - MANUTENZIONE VALVOLE D14</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03732280825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIODUE SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02086170814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME ANTINCENDIO S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01337040339</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA GENERAL INSTRUMENTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB41BB18DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>817 6LAB - CARRELLO PORTABOMBOLA MONOPOSTO PER TRASPORTO SU SCALE ESIGENZA ANTINFORTUNISTICA S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB1BB1A5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1232 PNT - ACQUISTO SISTEMA DI STAMPA PER ESIGENZA ANEMOGRAFICO IA-FMQ20</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6A1BB1B78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>819 PNT - ACQUISTO SOFFIATORE A SCOPPIO MARCA STIHL - MOD. BG 56 - 27,2 CC. - TAGLIASIEPI STIHL MOD. HS 45 BARRA DA 60 CM</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMEC DI GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMEC DI GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>820 PNT - FORNITURA DI NR. 1 SCALA A PIATTAFORMA TELESCOPICA PER ESIGENZA NUCLEO ASSISTENZA VELIVOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>821 18GR - ACQUISTO ESSICCATORE PER ISPEZIONE BATTELLINO SALA EQUIPAGGIAMENTO PILOTI ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>822 18GR - ACQUISTO INSERTI TORX ATTACCO 1/4 PER CATEGORIE MANUTENTIVE S.T.R. ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>823 18GR - ACQUISTO NASTRO PROTETTIVO IN POLIURETANO ESIGENZA EFA 2000</oggetto>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>824 6LAB - RICHIESTA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ANALISI GAS FREE SLCF ESIGENZA S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01112700891</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIPIETRO GROUP</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>825 6LAB - RICHIESTA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ANALISI OLIO IDRAULICO ESIGENZA S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
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          <codiceFiscale>02196040964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. INSTRUMENTS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
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      <oggetto>831 6LAB - MISCELA GAS CAMPIONE A 13 COMPONENTI IN OSSIGENO CON CERTIFICATO PER ANALISI SLCF ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
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          <codiceFiscale>00209070168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAD S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>836 VIV - ACQUISTO CARNE E GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>9090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>837 VIV - ACQUISTO CARNE E GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE  F.C. MESE DI NOVEMBRE  2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>703 IMP - LAVORI DI BONIFICA E RIMOZIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESENTE PRESSO VARI MANUFATTI E AREE DI PERTINENZA DELLA 135^ SQ.R.R.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05001180826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALISTRERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DESMOTEC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02796600845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESMOTEC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9041.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7408.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z071BCE137</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>846 INF - MEDICINA DEL  LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI NOVEMBRE 16</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271BD5C8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>854 C.SAR - ACQUISTO CREST  DI REPARTO ESIGENZA BENESSERE DEL PERSONALE 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC71BD5D85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>858 6°LAB - RICAMBI PER APPARECCHIATURA DOSING UNIT METROHM PER ANALISI SLCF ESIGENZA S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02190240123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROHM ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02190240123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METROHM ITALIANA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841BD5D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>857 6°LAB - RICHIESTA DI MATERIALI DI CONSUMO PER ANALISI COMBUSTIBILI AVIO ESIGENZA S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09041440158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIBA SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09041440158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIBA SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>589.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z041BD5CED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>856 6°LAB - MANUTENZIONE, TARATURA E CONFERMA METROLOGICA DELLA STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO ADIBITA AI CONTROLLI CHIMICO-FISICI E TECNOLOGICI SUI JET-FUEL DEL 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00840600191</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPEAN TECNOLOGY S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6143.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC188B8C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>839 IMP - PAGAMENTO FATTURE ENI PER LA FORNITURA DI GAS AL VILLAGGIO AZZURRO DI MARSALA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIVISIONE G&amp;P</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIVISIONE G&amp;P</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
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        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A. DIVISIONE G&amp;P</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3915.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3261.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z511BD6FB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>861 135^SQ.R.R. - ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE AL MINUTO MANTENIMENTO IMMOBILI MANUFATTI NR.42,37,32,4 DI P.G. , SEDIME NR. 0 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1368.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1368.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E1BDB67C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>866 FOB - ACQUISTO DI NR. 1 INSEGNA LUMONOSA A LED DA INSTALLARE ALL'INGRESSO PRINCIPALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8347.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA160DCAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>838 PNT - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' ASSOLUTA TRIFASE DA 125 KVA DA ADIBIRE AD ALIMENTAZIONE IMPIANTI VOLI NOTTE PISTE VOLO, PRESSO LA NUOVA CENTRALE ELETTRICA AEROPORTUALE PRESSO IL D.A. DI PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03148211208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OCEM ENERGY TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02412150811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILAZZO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219090816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.EL. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24695</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24695</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1B62E61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>709 GG.EE. - FORNITURA MATERIALE ESIGENZA NUCLEO GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>861.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31BCDE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>844 18°GRUPPO - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE S.T.R. ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25045.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB1BD5CD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>855 135^SQ.R.R. - ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE AL NORMALE FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI TLC/RADAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB1BE2B84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>867 INF - CORSO PER QUALIFICA AUTISTA SOCCORRITORE BLS-D &amp;PBLSD  37°STORMO  DIST.PANTELLERIA E LAMPEDUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91000830819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTARY CLUB MARSALA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91000830819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROTARY CLUB MARSALA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1B99652</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>790 PNT - Acquisto materiale di consumo per sistemazione centrali termiche P.G. 22 - 40 - 44 - 45 - 46</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592510810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592510810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONURA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>553.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801B99740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>796 PNT - Acquisto materiale per esigenza magazzino msa.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530250816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ERRERA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02530250816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ERRERA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>248.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41BE9094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>869 PNT - Acquisto materiale per sistemazione aree verdi – Sedime P.G. 0 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMEC DI GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02280690815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMEC DI GABRIELE ANGELA MARIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>853 C.SAR. - ACQUISTO IDROPULITRICE ACQUA CALDA PER LAVAGGIO ELI HH139 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>849.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>876 PNT - Acquisto parti di ricambio FAAC, per sostituzione presso cancelli accesso secondario in prossimità testata pista 03. Sedime Aeroportuale, n. 0 di P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>877 PNT - Acquisto Cartellonistica per sistemazione e adeguamento segnaletica verticale Sedime Aeroportuale P.G. 0</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01156590422</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA SEGNALETICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>737.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <oggetto>883 INF - ACQUISTO TEST RAPIDO SU CONTENITORE DA 7 DETERMINAZIONI+ADULTERANTI CON BARCODE ESIGENZA INFERMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10280521005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.RA.LAB SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>875 PNT - Acquisto materiale per videoconferenze.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>395.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>882 LAB - GADGETS STEMMA AM PER ESIGENZA COMANDO 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>291.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>881 AUT - SERV. DI CARROZZERIA E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA PUNTO AM BM735 E CC203 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI ED A USO CARABINIERI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RUSSO PIETRO CARROZZERIA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01777260819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUSSO PIETRO CARROZZERIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2759</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z801BEBDFB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>880 IMP - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PANNELLO PUBBLICITARIO PRESSO GARITTA PASS AEROPORTO MILITARE DI BIRGI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02542680810</codiceFiscale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02542680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNA TOMMASO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4026</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z051AD378A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>884 - SERV. DI MECCAN. PER RIPRSINO EFFICIENZA ROVER AM AI108, DRAGON AM CC259,BUS AM AK543, VM AM AK121DOBLO' AM CI118 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8153.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2804.44</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z981BEC95A</cig>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>885 INF - MEDICINA DLE LAVORO ACCERTAMENTI SANITARI DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z511955054</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>915 IMP - INTERVENTI E PRESTAZIONI PER LA CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE VILLAGGIO DI MILO - NR. 16 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01481110813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO A.&amp;CO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01481110813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO A.&amp;CO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>919 VIV - ACQUISTO CARNE E GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12727.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
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      <cig>ZC91C09E7A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>920 VIV - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE NOVEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8181.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8184</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z851BCB7AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>841 CAS - ACQUISTO DI CARTA A4 DISCO 1 GR. 80 PER LE ESIGENZE DEI VARI REPARTI DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3060</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3060</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871C1A324</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>923 INF - INTERVENTO TECNICO SU FRIGO FIOCCHETTI MEDICA 200 ESIGENZA INFERMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01250640818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICANE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01250640818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLICANE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z111C2C102</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>931 CAS - ACQUISTO G.P.L. PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSAUNICA NOVEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1615.17</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E1C230A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>929 INF - RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F1B3DA0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>926 SAR - RIFORNIMENTI ELI HH139 PRESSO DITTA NAUTILUS AVIATION SPA (PA) AEROPORTO DI LAMPEDUSA ESIG. COMANDO 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3977.5</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA11C12654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>933 CAS - APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO PERSONALE MILITARE E CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27393.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27393.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E1C2ADF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>936 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA ESIG. COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5871.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511C280E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>938 CAS - ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO VILLAGGI AZZURRI DI BIRGI E MILO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B1C2AD27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>937 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PROD. ACQUA CALDA NOVEMBRE ESIG. 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5452.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>939 FOB - SPESE TELEFONICHE FOB 6° BIM 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>430.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1C361DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>934 FOB - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05908790826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F &amp; F FORNITURE DI FIORENTINO UMBERTO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3703</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>935 FOB - ACQUISTO MATERIALE D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01592150815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>756</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z861C3ED31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>940 FOT - STAMPA FOTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POLICROM DI FUNDARO' GAETANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01685040816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLICROM DI FUNDARO' GAETANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>309</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>941 18° - ACQUISTO PLOTTER PER STAMPA INTAGLIO STENCIL ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1824.5</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>942 18° - ACQUISTO DISTRIBUTORE MOBILE DIESEL TIPO PM450 CON ACCESSORI PER RIFORNIMENTO MEZZI AGE ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>943 OPS - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
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      <oggetto>944 OPS - APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE D'UFFICIO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04433130723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO TRADE S.R.L</ragioneSociale>
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      <oggetto>947 SAR - ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER MANUTENZIONE ELICOTTERI HH139 ESIGENZA  SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02402340232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE-CI ELECTRONIC SNC</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>948 SAR - ACQUISTO COMPRESSORI PER MANUTENZIONE ELICOTTERI HH139 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MI &amp; MI DI MILLOCCA BIAGIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>956 IMP - ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL RIPRISTINO DEI GG.EE. CABINA GCA, VOLI NOTTURNI MARE OVEST, TWR, MAGIC INN, CABINA F</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>957 IMP - SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI, CADITOIE STRADALI, VASCHE DI SOLLEVAMENTO E DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE PRESSO MANUFATTI DEI VILLAGGI AZZURRI DI BIRGI, MILO E MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S DI ZINNA M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1084.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>958 IMP - SERVIZIO DI PULIZIA ED ESPURGO DI CONDOTTE FOGNARIE, POZZETTI, CADITOIE STRADALI, VASCHE DI SOLLEVAMENTO E DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE PRESSO MANUFATTI DELLA 135^ SQUADRIGLIA RADAR REMOTA DI MARSALA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S DI ZINNA M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00628000812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI S.A.S DI ZINNA M. &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>578.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>959 18° - ACQUISTO SCAFFALATURA PER SALA AGE.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048890814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3033</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>960 18° - ACQUISTO TONER PER STAMPA PIANI DI VOLO SALA NAVIGAZIONE PILOTI DEL 18° GRUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01749170815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVICART SNC DI SANGUEDOLCE G. &amp; SANTORO D.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1482.84</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>961 18° - ACQUISTO ASPIRATORE PER SALA AGE.</oggetto>
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      <oggetto>962 18° - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALE MANUTENZIONE STR ESIGENZA EFA 2000.</oggetto>
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      <oggetto>963 18° - ACQUISTO SOFFIATORE/ASPIRATORE PER PULIZIA HANGAR STR.</oggetto>
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      <oggetto>949 AI - ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDI.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>964 135 SQ - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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      <oggetto>965 135 SQ - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'(UPS)</oggetto>
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          <ragioneSociale>EATON INDUSTRIES (Italy) S.r.l. Electrical Sector</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
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      <oggetto>966 135 SQ - ACQUISTO DI PATCH E DISTINTIVI DA GIACCA CON LOGO DI REPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>967 135 SQ - ACQUISTO DI CREST CON LOGO DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>968 SAR - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE (DP) PER MONTAGNA/ROCCIA  ESIGENZA NUCLEO AEROSOCCORRITORI 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
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          <ragioneSociale>TASCI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01180400226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TASCI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3610.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>969 SAR - ACQUISTO INGRESSI PISCINA PER ADDESTRAMENTO  ACQUATICITA'  PERSONALE   OB/AEROSOCCORRITORE    82° CENTRO C .SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05557181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. BLU WATER</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05557181004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. BLU WATER</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>970 SAR - ACQUISTO MATERIALE VARIO (CONTENITORI,   SCAFFALI, VASCHE  RACCOLTA OLI)  ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2914.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-21</dataUltimazione>
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      <cig>ZBE1C45D5A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>971 6 LAB. - MATERIALE VARIO PER EFFETTUAZIONE PROVA MILLIPORE ESIGENZA ANALISI COMBUSTIBILI S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03350760967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MERCK SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1825.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>972 6 LAB - MATERIALE VARIO ANTINFORTUNISTICA PER ESIGENZA ANALISI CARBOLUBRIFICANTI S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
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          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03918550017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A+A MONFERRATO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1168.95</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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      <cig>ZAA1C491CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>977 PNT - Acquisto materiale per sostituzione analoghi inefficienti su trincia sarmenti Nobili BNU 195</oggetto>
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          <ragioneSociale>PERNICE ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERNICE ANTONINO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>978 PNT - Acquisto plastificatrici per esigenze di Reparto.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>177.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>979 PNT - Fornitura biglietti ingresso Cineteatro San. Gaetano</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CINETEATRO SAN GAETANO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CINETEATRO SAN GAETANO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>980 PNT - Ripristino funzionalità gruppo generatore di corrente da 250 Kva - Matr. 2787 di riserva ed emergenza utenze operative e logistiche, attinenti le attività di volo aereo-civile. Gruppo ubicato nei locali della nuova centrale elettrica, contr</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01844740819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISE DI RIZZO GIAMPIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6690.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>984 AUT - SERV. DI MECCANICA PER RIPRISTINO EFF. DRAGON AM CC678</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE TTAPANESI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINE TTAPANESI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11134</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>985 AUT - SERV DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER RIPRISTINO EFFICIENZA AVIORIFORNITORI AM AI434-BD096r ;AI435-BD097r  IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293130817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCARDIESEL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1117.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>986 PNT - Fornitura gasolio per riscaldamento e produzione acqua calda per esigenze Distaccamento</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>988 GPF - ACQUISTO FORNO A PAVIMENTO DI ASCIUGATURA PER ESIGENZA NUCLEO ARMERIA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412360022</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>9MILLIMETRI SAS</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>989 GPF - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZA NUCLEO ARMERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1458.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>990 FOT - ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>907.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>907.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>991 CAP-MIL - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESIGENZA CAPPELLA MILITARE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL POZZO DI GIACOBBE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL POZZO DI GIACOBBE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>636.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>992 AI - LAVORI DA ESEGUIRE SU ESTINTORI E BOMBOLE AZOTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04980670824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03526690825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MGMD S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3270.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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      <cig>ZC21C52868</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>993 AUT - SERVIZI DI PRE-REVISIONE DA ESEGUIRE SU VARI AUTOMEZZI ESIGENZA AUTOREPARTO COME PREVISTO DA FOGLIO DIR. SERV. 2° UFFICIO BARI TR3-321/6179/M1-1 DEL 18/03/2005.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076300819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISEL CAR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1128</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z061C528B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>994 AUT - SERV. DI CARROZZ. E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA F190 AM 14072; DAILY  AM AI725; DUCATO AM CL078; DUCATO AM CL088; DOBLO' AM CI135 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194240814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>995 AUT - SERVIZI PER LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO SU AUTOVETTURE, MINIBUS,FURGONI IN DOTAZIONE AUTOREPARTO IN USO FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROLAVAGGIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>996 6LAB - STANDARD JP8 PER TARATURA STRUMENTAZIONE ANALITICA  ESIGENZA ANALISI COMBUSTIBILI S.L.C.F. 6° LTC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>997 SQL TLC - MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLO ELEVATORE A TIMONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>998 SAR - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO ESIGENZA NUCLEO E.A.D. DEL COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>999 PNT - FORNITURA ACCUMULATORIPER GRUPPO AGE HOBART</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTORICAMBI E VERNICI DI PAVIA ANDREA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>397.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1000 PNT - FORNITURA CEPPO IN POLIETILENE (MISURE: 1000x500x80).</oggetto>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
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      <oggetto>1001 PNT - ACQUISTO LAMPADA PE ESIGENZA NUCLEO SERVIZI IMPIANTI.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WURTH S.R.L.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1002 18° - ACQUISTO MATERIALE IMBALLAGGIO NUCLEO MAGAZZINO E PULIZIA HANGAR/CHELTER ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1037.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1003 18° - ACQUISTO BATTERIE PER GROUND POWER UNIT UBICATE IN SALA AGE STR ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>779.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>779.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1004 18° - ACQUISTO ARMADIO A TENUTA DI FIAMMA PER LO STOCCAGGIO DI SOSTANZE PERICOLOSE STR ESIGENZA EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8456.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <cig>ZA21C525AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1005 18° - ACQUISTO ARMADIO PER SOSTANZE PERICOLOSE PER STOCCAGGIO ALL'ESTERNO ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3601.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-20</dataUltimazione>
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      <cig>Z001C5261F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1006 18° - ACQUISTO APPARECCHIATURA DI FILTRAZIONE CON RICIRCOLO D'ARIA ESIGENZA EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DENIOS S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5759.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1007 18° - ACQUISTO GAS TECNICI PER BANCO PROVA EQUIPAGGIAMENTO PILOTI ESIGENZA VELIVOLO EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>137</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z3C1C553B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1008 TLM - FORNITURA MATERIALE PER ESIGENZA DELLA SEZIONE E.A.D. DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02301720815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2748.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1009 304° - FORNITURA MATERIALE BENESSERE DEL PERSONALE 304° S.T.D.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>183.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>974 PNT - Acquisto materiale idraulico di consumo per sistemazione manufatti vari del Reparto</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1340.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1018 AUT - FORNITURA MATERILAE NECESSARIO PER ESIGENZA SQUADRA ATOC.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1019 AUT - SERVIZI DI VERIFICA,COLLAUDO E CERTIFICAZIONE IMPIANTO FRENANTE PER RIPRISTINO EFFICIENZA AUTOBUS AM CC294</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02217170816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO DOMENICO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>301.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1021 AUT - SERVIZI DI VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO SU AUTORIFORNITORI   AM 20044/33705r- </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00273690818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNITRAPANI S.R.L</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1022 AUT - VERIFICA TRIENNALE CISTERNE AM BD097r</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COBES IMPIANTI s.r.l.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02539400818</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1023 AUT - SERV. DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER REVISIONE CARRELLO ELEVATORE PGS MOD FLY 6500 MATR. R0633 AM 008 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1025 AUT - SERVIZI DI RIPARAZIONE MOTOSEGA STIHL MS460, STIHL MS270, STHIL MS150 TC,  DECESPUGLIATORE FS130R, DECESPUGLIATORE FS130, SOFFIATORE E RASAERBA HONDA IN DOTAZIONE A QUESTA SEZ. SERV. AUTOTRASPORT E IN USO ALLA SQUADRA BONIFICA SEDIME AEROP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01871570816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI ANGELO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
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    <lotto>
      <cig>Z001C52CFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1016 AUT - ACQUISTO GENERI A LUNGA CONSERVAZIONE F.C. MESE DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1017 VIV - ACQUISTO  GENERI ALIMENTARI A LUNGA CONSERVAZIONE, CARNI FRESHE E PRODOTTI SURGELATI  MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>21818.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <cig>ZBB1AD33A6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1039 AUT - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E MECCANICO PER VARI AM.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02528740810</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9051.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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      <cig>Z061CB778D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1041 PNT - RIPRISTINO EFFICIENZA MECCANICA N° 3 MEZZI MILITARI APE POKER AMA6057, L.ROVER MAAI127, SPAZZATRICE DULEVO AMBF 743</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02408450811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA DI BRIGNONE ROBERTO</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1042 PNT - RIPRISTINO EFFICIENZA OPERATICA MEZZO SPECIALE AUTOBOTTE ACQUA ASTRA (A.E.T.F.) TARGATA AMCI142.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1043 PNT - LAVORI DI CARROZZERIA PE RIPRISTINO DI N° 5 MEZZI IN DOTAZIONE F-MAREA AMAK750, L.ROVER AMAI127, F.DUCATO AMCK910, F.DOBLO' AMCC842, H.ELANTRAAMAK640.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MASTER CAR SNC CENTRO REVISIONE AUTO </ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>170 PNT -SERVIZIO LAVATURA EFFETTI LETTERECCI MESE DI MARZO - APRILE - MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAVANDERIA LA RAPIDA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6597.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>1047 135 SQ - RINFRESCO IN FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN OCCASIONE DEL CAMBIO COMANDO IN DATA 18/11/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'OASI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>1051 IMP - PAGAMENTO FATTURE VARIE D'ANNA E BONACCORSI - DECRETO INGIUNTIVO N. 3675/2016 R.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00138700828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D'ANNA &amp; BONACCORSI S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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      <oggetto>1052 PNT - SOBRIO RINFRESCO PER SCAMBIO AUGURI DI NATALE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1053 GPF - LAVORI DI BONIFICA SU UB MEZZO "CARRELLO ILLUMINAZIONE PN P/N IL 33".</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02286680810</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2177.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1060 IMP - PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO IDRICO VILLAGGIO AZZURRO DI MILO CONTRIBUTO 18982/18983 1° SEMESTRE 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>3709.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1066 GPF - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESIGENZA NUCLEO ADDESTRAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1724</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1067 PUM - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA PALESTRA AEROPORTUALE COME DA ELENCO ALLEGATO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02543440826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02543440826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNICA SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>890.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1068 PUM - Acquisto n. 4 buoni libro Mondadori per il personale del Teleposto di  Prizzi.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11022370156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDADORI RETAIL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>136.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1069 PUM - ACQUISTO NR. 24 ZAINI + 24 T-SHIRT + 24 CAPPELLINI CON LOGHI A.M. E REPARTO 37° STORMO PER IL PERSONALE CIVILE DEL 37° STORMO. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1070 PUM - : ACQUISTO NR. 866  ZAINI + 866 T-SHIRT + 4 POLO MANICA CORTA CON LOGHI A.M. E REPARTO 37° STORMO PER IL PERSONALE MILITARE DEL 37° STORMO,  TLP USTICA E 216° NUCLEO SICUREZZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1071 SAR - ACQUISTO GUANTI VERRICELLISTA  PER PERSONALE EFV OPERATORE DI BORDO ESIGENZA COMANDO  82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>1072 SQ TLC - ACQUISTO GADGET.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
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      <oggetto>1075 AUT - SERV. DI CARROZZ. E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA SEMIRIMORCHIO AM 34494r E AUTOBUS AM AK543 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE AUTOTRASPORTI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ESSECI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01513640811</codiceFiscale>
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      <oggetto>1076 AUT - FORNITURA MATERIALE NECESSARIO PER USO OFFICNA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>1077 AUT - SERVIZI DI RIPARAZIONE TAPEZZERIA COMPLETA SU F190 AM 14072 E  DI N° 15 SEDILI PER RIPRISTINO EFFICIENZA VAI MEZZI AM  IN DOTAZIONE ALLA SEZ. SERV. AUTOTRASPORTI.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CLAUDIO CHIODO</ragioneSociale>
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      <oggetto>1078 SQ TLC - ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1079 SQ TLC - ACQUISTO VALIGIA ATTREZZI E TRAPANO.</oggetto>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>1080 SQ TLC - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>1081 SQ TLC - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776140814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIES</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>792</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1083 SQ TLC - ACQUISTO SCALE</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1084 18° - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA NAVIGAZIONE PILOTI E PCN ESIGENZA EFA 2000.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORRADO UFFICIO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01898390818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1935.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1093 TLM - ACQUISTO MATERIALE PER ADEGUAMENTO MAGAZZINI DELLE SEZIONI E.A.D. E TLM DI STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1094 TLM - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI DELLE RETI OPERATIVE ASSERVITE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ELETTRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NEW ELETTRA</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1095 AUT - SERV. DI CARROZZ. E VERNICIATURA PER RIPRISTINO EFFICIENZA FFORD CMAX AM CD038, TRANSIT AM AK531 EAM AK532, FRESIA AM 517 IN DOTAZIONE A QUESTA SEZIONE AUTOTRASPORTI E IN USO ALLA FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUSSO PIETRO CARROZZERIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>SA.VE. SNC DI RUSSO &amp; ABATE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1096 AUT - SERV. DI  MECCANICA  SPECIALIZZATA PER MANUTENZIONE  PROGRAMMATA E VERIFICA DI SICUREZZA SU LINDE H60D, STILL R20-14- STILL R07-25 COME PREVISTO DAL DL 9 APRILE 2008 NR 81 ART 71 COMMA 8-9IN DOTAZIONE ALLA FOB.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORK LIFT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00193940814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUMA ELEVATORI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1276.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1098 SAR - ACQUISTO TARGHETTE PORTANOME PER UNIFORME COMBATTIMENTO E SERVIZI ESIGENZA 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MACH2 DI PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01437580234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 DI PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1099 SAR - ACQUISTO   MATERIALE ANTINFORTUNISTICO (D.P.I.) PER MANUTENZIONE ELICOTTERI HH139 ESIGENZA SEZIONE TECNICA 82° CENTRO C.SAR </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03410720829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.MES. S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1464.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1464.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1101 SAR - ACQUISTO DISTINTIVI DI GRUPPO (PACTH) RICAMATI ESIGENZA BENESSERE DEL PERSONALE  82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01437580234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 DI PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01437580234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACH2 DI PORCHETTI CARLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1102 SAR - ACQUISTO BUONI LIBRI DI VARIA ESIGENZA BENESSERE DEL PERSONALE  82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3020.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1103 SAR - ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE DIDATTICHE PER AULA BRIEFING ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048890814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1678.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1087 PNT - Richiesta materiale per esigenza magazzino MSA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02530250816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ERRERA S.R.L.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02530250816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA ERRERA S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>749.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1088 PNT - Fornitura proiettori stagni per sostituzione presso impianto luci su palificazione ubicato presso il piazzale sosta velivoli. Immobile nr. 0 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1089 PNT - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA presso PG  22 - 40 - 44- 46. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1090 PNT - Acquisto Smart TV LED  4K LG 49UH610V.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>973 PNT - Manutenzione ordinaria/Straordinaria apparecchiature locali cucina aeroportuale, nr.-40 di P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1104 304° STDI - FORNITURA RICAMBI PER GRUPPO ELETTROGENO AUSONIA 80 KVA MM 6852 - NUCLEO GG.EE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1112 135 SQ - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI OPERE DI METALMECCANICA SUI MANUFATTI NR. 34 DI P.G.,NR. 32 DI P.G. E SUL SEDIME DI REPARTO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFF.NA MEC. NAVALE SCHIFANO NICOLO'</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>1113 135 SQ - LAVORI DI MANUTENZIONE PORTALE SCORREVOLE PRESSO RADAR FADR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARINO GIUSEPPE FRANCO</ragioneSociale>
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      <oggetto>1114 135 SQ - ACQUISTO DI MATERIALE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI REPARTO.</oggetto>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1115 135 SQ - ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1092 PUM - ACQUISTO NUMERO 45 GIFT CARD GIUNTI DAL VALORE NOMINALE DI 29,36 PER IL PERSONALE CIVILE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03314600481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1123.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1116 PUM - ACQUISTO PANETTONI E SPUMANTI IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO AUGURI NATALIZI DEL COMANDANTE DEL 37° STORMO CON IL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN DATA 15 DICEMBRE IN OCCASIONE DELLA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE DI SERVIZIO NOTTORNO NEI GIORNI 24 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02364910816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1967.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>879 PNT - Acquisto di Sistemi UPS per esigenze del controllo del traffico aereo e della sala operativa aeroportuale.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA TORINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1148 PNT - FORNITURA DI GAS IN BOMBOLE KG 300 PER ESIGENZA MENSA PANTELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02520340817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL GAS DI DI GIORGI SALVATORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-18</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1132 PUM - ACQUISTO MATERIALE PER ESIGENZA COBAR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>901.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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      <cig>Z661CB6358</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1144 135^SQ.R.R. - ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORI TLC/RADAR/G.E.I.E.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1136 PNT - ACQUISTO SISTEMA VIDEOCITOFONICO PER C.O.D. E INGRESSO AEROPORTUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1135 PNT - COMPLETAMENTO SISTEMA DI ALLARME PRESSO PCN - UFFICIO COMSEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIANO ISOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>709.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>1137 SQ. TLC - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>695</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1138 SQ.TLC - ACQUISTO NOTEBOOK PER LA GESTIONE DI APPARATI METEO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORRAO FELICE ROBERTO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4169.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
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      <oggetto>1139 SQ.TLC - ACQUISTO COMPLETO PER PERSONALE ANTENNISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1140 SQ. TLC - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1141 -ACQUISTO TAVOLO PIEGHEVOLE DA LAVORO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-29</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1142 SQ.TLC - ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01793180819</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.A.B. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>995</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1149 INF - RIMBORSO SPESE PER VISITE FISCALI PERSONALE CIVILE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02363280815</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.P. - AZIENDA SANITARIA PROVICIALE TRAPANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z161CB77F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1150 135^SQ.R.R. - ACQUISTO MATERIALE A VALENZA ANTINFORTUNISTICA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51CB7C8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1151 PNT - ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE AL NUCLEO EFFICIENZA TLC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4B1CB7F5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1152 135^SQ.R.R. - ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER SVOLGERE ATTIVITA' FISICA/SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINARESPORT di NATALE BONVENTRE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01505670818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINARESPORT di NATALE BONVENTRE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>649.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B1CB3F0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1153 PNT - LAVORI DI COLLEGAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO CON ADEGUAMENTO SERBATOIO GASOLIO A SERVIZIO DELLA MENSA UNICA E ALLOGGI SOTTUFFICIALI IMMOBILE NR. 40 DI P.G. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01652100817</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTEL IMPIANTI DI RIZZO SALVATORE</ragioneSociale>
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      <oggetto>1154 PNT - FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO ASPIRAZIONE A TORRINO CENTRIFUGO A DOPPIA VELOCITA' MANUF. 40 DI P.G.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1155 PNT - LAVORI DA EFFETTUARE SU AVIORIFORNITORE SACIM TARGATO AMAI817 CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO A/I</oggetto>
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      <oggetto>1156 PNT - Lavori di perimetrazione area locali interni presso immobile nr. 40 di P.G.</oggetto>
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          <ragioneSociale>FER.TEC DI FERRERI GIOVANNI</ragioneSociale>
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      <oggetto>1158 PNT - Acquisto elettropompa autoadescante Tellarini EEM 25, esigenze Responsabile Energetico</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>1159 - NOLEGGIO N. 9 FOTORIPRODUTTORI MF B/N E COLORI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 ESIGENZA 37° STORMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04310100823</codiceFiscale>
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      <oggetto>1163 TLM - PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE MANDARIN  PERIODO NOV./DIC. 2016 RELATIVA AL FLUSSO DATI INTERNET DI STORMO</oggetto>
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          <codiceFiscale>04579020878</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDARIN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>1164 C.SAR - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ESIGENZA COMANDO 82° CENTRO C.SAR</oggetto>
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      <oggetto>1111 - MATERIALI VARI PER UFFICIO ESIGENZA 6° LTC</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>1182 FOB - ACQUISTO TONER PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB</oggetto>
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      <oggetto>1181 IMP - ACQUISTO SCALDABAGNI ELETTRICI PER ESIGENZA LABORATORIO CHIMICO - MANUFATTO NR 20 DO PG</oggetto>
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      <oggetto>1176 SQ.TLC - ACQUISTO CARRELLO PORTASTRUMENTI PER APPARATI R.N.I</oggetto>
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      <oggetto>1174 SQ.TLC - ACQUISTO MATERIALE PER MONTAGGIO ANTENNA</oggetto>
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      <oggetto>1173 SQ.TLC - ACQUISTO MATERIALE  D'IMABALLAGGIO PER LO SPOSTAMENTO  DELLA STAZIONE METEO</oggetto>
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      <oggetto>1172 SQ.TLC - ACQUISTO UPS PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARATI METEO</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRUNO GIOVANNA</ragioneSociale>
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      <oggetto>1171 SQ.TLC - ACQUISTO GAZEBO IN ALLUMINIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>364.45</importoAggiudicazione>
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      <cig>Z861CB9DF9</cig>
      <strutturaProponente>
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      <oggetto>1170 SQ. TLC - ACQUISTO ATTREZZATURA PER  LA RIPARAZIONE APPARATI R.N.I.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1560</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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      <cig>Z3C1CB9DA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1169 SQ.TLC - ACQUISTO MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02049520816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET &amp; SOFT S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3412.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <cig>Z9D1CBAC04</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1193 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI CUCINA, FRIGORIFERO, TAVOLI E SEDIE PER LE ESIGENZE DELLA BREAK ROOM E DELL'AULA BREAFING DEL COMANDO FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDI PER UFFICIO DI ARCERI BRUNA &amp;C SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04759650825</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10833</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-26</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1166 135^SQ.R.R. -  ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963310816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI PIETR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963310816</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANET OFFICE S.N.C. DI LIPARI PIETR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1168 SQTLC - ACQUISTO CREST IN METALLO CON BASE IN LEGNO   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME DI D'AGOSTINO F. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1167 SQTLC -   ACQUISTO KIT SALVATAGGIO PER PERSONALE ANTENNISTA   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1190 AUT - SERVIZI DI MECCANICA SPECIALIZZATA PER IRPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AM BN207 E AUTOBOTTE AM 22494 IN DOTAZIONE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02340200811</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>O.M.R. di ODDO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2639.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1191 AUT -  SERVIZI DI MECCANICA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA MERCEDES BAY AM CM 268 E SPAZZATRICE AM BN 207 IN DOTAZIONE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1192 AUT -   SERVIZIO DI MECCANICA SPECIALIZZATA DA ESEGUIRE PER RIPRISTINO EFFICIENZA SPAZZATRICE AM BN207 IN DOTAZIONE ALLA SEZ. AUTOTRASPORTI   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01445730813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUMMINELLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1194 PUMASS - ACQUISTO DI TRE SERIE COMPLETE DI COPPE INCLUSO DI TARGHETTE PERSONALIZZATE PER I PROSSIMI EVENTI SPORTIVI COME DA PREVENTIVO ALLEGATO   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01923740813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMART DI ELENA DI GRANDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01923740813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICAMART DI ELENA DI GRANDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1195 CAS - ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA ESIGENZA 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06543251000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Q8 QUASER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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    </lotto>
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      <cig>Z411CBFB26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1197 CAS - ACQUISTO GPL PER COTTURA VITTO ESIGENZA MENSA UNICA GENNAIO 2016   </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01885890697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTRAGAS C.M. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-25</dataUltimazione>
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    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1198 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTO MANTENIMENTO PER I FABBRICATI AREA COMANDO FOB, MAGIC INN ED M.W.A.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03636860821</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BICODIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4627</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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    </lotto>
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      <cig>ZB01CBFCA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1199 FOB -  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TENDE A RULLO E VENEZIANE UBICATE NEGLI UFFICI DEL COM.TE, JOB CONTROL, BUDGET E AULA BREAFING DEL COMANDO FOB   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3093</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>ZA41CBFD52</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1200 FOB - OGGETTO:   ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z3C1CBFDB9</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1201 FOB -  ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI OPS, SEGRETERIA E AULA BREAFING DEL COMANDO FOB   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01619740812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOTIPOGRAFIA GRILLO DI GRILLO EMIL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z181CC01BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1203 CAS -  ACQUISTO E FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER LE ESIGENZE DEL DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI PANTELLERIA.   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05464750826</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALE TERRANOVA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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      <oggetto>1204 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DEL COMANDO FOB.   </oggetto>
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      <oggetto>1205 FOB -  ACQUISTO E FORNITURA DI ACQUA MINERALE NATURALE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB   </oggetto>
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      <oggetto>1206 FOB -  ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DEL DEPOSITO CARBURANTI DEL COMANDO FOB   </oggetto>
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      <oggetto>1207 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE MEDICO PER LE ESIGENZE  DEL COMANDO FOB   </oggetto>
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      <oggetto>1133 FOB -  LAVORI DI RIPRISTINO DI SCALA PER MANUTENZIONE DENOMINATA B2 86 IN DOTAZIONE ALL'AGE DEL COMANDO FOB   </oggetto>
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      <aggiudicatari>
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      <oggetto>1134 FOB -  LAVORI DI RIPRISTINO SCALE PASSEGGERI DENOMINATE ES01-ES02-VS87-VS89   </oggetto>
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      <oggetto>1118 CAS - integrazione acquisto generi alimentari a lunga conservazione f.c. mese di settembre 2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>01088500887</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIGRO CATERING S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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      <oggetto>1212 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE MEDICO PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN USO PRESSO LE PALAZZINE DEL COMANDO FOB</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>1214 FOB - ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE D.P.I. PER LE ESIGENZE DEL COMANDO FOB </oggetto>
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      <oggetto>1215 PUMASS - RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA BEFANA 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SUNRISE SERVICE GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1216 135 SQ - ACQUISTO DI CREST CON LOGO DI REPARTO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1217 CAS - NOLEGGIO NR. 1 FOTORIPRODUTTORE XEROX MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA SETT/NOV 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>323.06</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1219 PUMASS - PAG. FATT.  FATTPA1_16 DEL 20/12/2016 BIKE SHOP RELATIVA ALL' ACQUISTO NR. 1 SPIN BIKE HIGH POWER SP8050 PER LA PALESTRA AEROPORTUALE </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BIKE SHOP DI NOCITRA ANTONINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIKE SHOP DI NOCITRA ANTONINO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>245.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1221 PUM - ACQUISTO NR. 858 GIFT CARD VOUCHER PER IL PERSONALE MILITARE DEL 37° STORMO DEL VALORE NOMINALE DI EURO 6.10. </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIUNTI EDITORE SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1224 cas - NOLEGGIO DI NR 16 FOTORIPRODUTTORI DIGITALI CANON IR 2420 PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2256</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1227 FOB - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TENDE A RULLO E VENEZIANE UBICATE PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA E LA BREAKROOM DEL COMANDO FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1228 FOB - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PANCHE, ARMADIETTI, ATTACCAPANNI E TAVOLI UBICATI PRESSO LA SALA BENESSERE E LA PALESTRA DELLA PALAZZINA M.W.A. DEL COMANDO FOB</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>980.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1229 CAS - NOLEGGIO DI NR 16 FOTORIPRODUTTORI DIGITALI CANON IR 2420 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2256</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1231 AUT - RIMBORSO TIT. 975 DEL 08/11/2016 Q.G. SERV. AMM. BARI PALESE -  SPESE AUTOSTRADALI </oggetto>
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          <ragioneSociale>QUARTIER GENERALE BARI PALESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.6</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>262 INF - MEDICINA DEL LAVORO - ACCERTAMENTI SANITARI + ESAME SPIROMETRICO E PROVE ALLERGICHE CON VISITA PNEMOLOGICA E.F. 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FICI DOTT. FRANCESCO - PNEUMOLOGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01450500812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FICI DOTT. FRANCESCO - PNEUMOLOGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>263 INF - MEDICINA DEL LAVORO - RX TORACE DUE PROIEZIONI AL PERSONALE EX-ESPOSTI RISCHIO AMIANTO ANNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02417960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO MARSALESE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02417960818</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO MARSALESE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2522</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1233 CAS - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI FOTORIPRODUTTORI PC E UPS 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3998.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z6F19F809E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>1234 CAS - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTI E FOTORIPRODUTTORI 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.U. DI DI CARO GIUSEPPE &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-30</dataUltimazione>
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      <cig>Z931AE7153</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1235 CAS - SMONTAGGIO LAVATURA E RIMONTAGGIO TENDE AULA BREAFING COMANDO, MENSA UNICA, CIRCOLI E SALA CONVEGNO 37° STORMO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05046180823</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CS CONTRACT LAVORI &amp; FORNITURE DI SALTAMACCHIA F. </ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      <cig>ZBE1A6662A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80003320811</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>37 STORMO TRAPANI</denominazione>
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      <oggetto>1241 CAS - ACQUISTO ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIETTE A CONTRATTO PER ESIGENZE MENSA UNICA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>1242 CAS - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA ESIGENZA COMANDO COBAR 37° STORMO </oggetto>
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      <oggetto>1247 CAS - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGO DEL LIDO DI MARAUSA E DEI BANCONI FRIGO DEI BAR COMANDO, 18° GRUPPO E CIRCOLO UNIFICATO DEL 37° STORMO</oggetto>
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      <oggetto>1248 CAS - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEL 37° STORMO.</oggetto>
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      <oggetto>1249 PNT - ACQUISTO RETE ANTICADUTA DI CONTENIMENTO PER ESIGENZE SICUREZZA ATTIVITA' DI VOLO IN CONFORMITA DEL D.L.81/2008 PRESSO INGRESSI AVIORIMESSA NR. 12 PG</oggetto>
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